物资管理实施细则
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物资计划管理实施细则第一章总则第一条物资计划管理是物资管理的首要环节,是物资采购工作和物资供应工作的依据。
第二条物资计划管理主要工作包括:收集物资需求计划、编制申请(采购)计划、上报等。
第三条物资计划管理工作未做好,可能会产生未编制物资申请、采购计划或编制不合理、未按权限审批上报的情况,而造成供应不及时或规格型号错误影响施工进度;或过量供应造成物资积压影响施工成本。
第二章需求计划的收集与编制第四条物资设备部提供需求计划表格式,项目经理部各部室、拌和站及作业队依据标准格式填制需求计划,物资设备部负责收集。
第五条收集的需求计划包括:《主要物资总需求量(调整)计划》、《年季月主要物资需求计划》、《辅助材料需求计划》。
第六条《主要物资总需求量(调整)计划》、《年季月主要物资需求计划》的编制由工程管理部负责,经部长复核、总工程师审核、项目经理审批后报物资设备部;《辅助材料需求计划》由需求部门填制,部长复核、分管领导审核、项目经理审批后报物资设备部。
第三章物资申请(采购)计划的编制第七条编制依据:根据工程部和相关部门提供的需求计划并结合库存情况进行编制。
第八条《物资申请(采购)计划》内容应包括:物资名称、规格(型号、牌号)、计量单位、库存数量、申请数量、质量标准和技术要求、包装标准和要求、供应时间、收货单位、联系人及联系方式、供应来源等内容。
第四章物资申请(采购)计划的报送要求第九条年度物资申请计划:每年11月20日前编制上报次年度申请计划。
第十条每季第二个月20日前编制上报次季季度物资申请计划。
第十一条当月20日前编制上报次月物资申请计划。
第五章物资申请计划的调整第十二条由于设计变更、任务调整等情况需调整物资申请计划时,应在接到施工计划调整或设计变更通知书后及时通知报送部门或单位,并提前5 天按原申请渠道提出书面调整计划,并说明调整原因。
项目经理部申请计划因迟报、漏报、错报原因造成工程停工待料或已造成进料事实、影响工程进度和工程质量,由提报单位承担。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的物资进行全面管理和监控,确保物资的合理使用和有效管理。
为了规范物资管理工作,提高物资管理效率,制定本物资管理实施细则。
二、目的和范围1. 目的:明确物资管理的具体要求,规范物资管理流程,提高物资管理效率和准确性。
2. 范围:适用于组织内所有物资的管理,包括采购、入库、出库、库存管理、报废等环节。
三、物资管理流程1. 采购管理:a. 制定采购计划:根据业务需求和物资使用情况,制定年度采购计划。
b. 供应商选择:根据组织采购政策和要求,选择合适的供应商。
c. 采购合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方权责和交付期限。
d. 采购执行:按照采购计划和合同要求,进行物资采购。
e. 采购验收:对收到的物资进行验收,确保质量和数量符合合同要求。
2. 入库管理:a. 入库登记:对采购到的物资进行入库登记,记录物资的基本信息和数量。
b. 质量检验:对入库物资进行质量检验,确保物资符合要求。
c. 入库分类:根据物资的性质和用途,进行入库分类管理。
d. 入库存储:将物资按照分类和规范要求进行存储,确保物资的安全和易查找。
3. 出库管理:a. 出库申请:根据业务需求,提交出库申请,明确物资的用途和数量。
b. 出库审批:对出库申请进行审批,确保出库符合组织规定和实际需求。
c. 出库执行:按照批准的出库申请,进行物资的出库操作。
d. 出库登记:对出库的物资进行登记,记录出库的物资信息和数量。
4. 库存管理:a. 库存监控:定期对库存进行盘点,确保库存的准确性和及时性。
b. 库存调整:根据盘点结果,进行库存调整,确保库存数量与实际情况一致。
c. 库存报表:定期生成库存报表,包括库存数量、价值等信息,为决策提供依据。
5. 报废管理:a. 报废申请:对不再使用或损坏的物资进行报废申请,明确报废原因和数量。
b. 报废审批:对报废申请进行审批,确保报废符合组织规定和实际情况。
库房物资管理实施细则第一章总则第一条为加强库房物资管理,规范库房物资的收发、存储、出库和盘点等工作,提高库房物资的利用率和安全性,制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于库房物资的管理和使用,包括但不限于原材料、半成品、成品、备件、办公用品等。
第三条库房物资管理的原则是经济的、安全的、合理利用和维护物资,防止损失和浪费。
第四条库房物资管理应严格按照法律法规和相关标准进行操作,建立科学、规范的管理制度。
第二章收发物资第五条库房物资的收发应按照物资管理部门的要求进行,必须经过审批程序,确保符合物资的采购和销售合同要求。
第六条物资的收发要做好记录,包括物资名称、规格型号、单位、数量、生产厂家、生产日期、有效期等信息。
第七条库房物资的收发应进行验收,包括对物资的质量、数量、配件是否完整进行检查,发现问题及时上报。
第八条物资进库时应进行分类存放,分类标识清晰明确,避免混淆和交叉污染。
第九条物资出库应按照领料单或销售合同要求进行,出库时必须进行登记,包括领料人、领料日期、领料数量等信息。
第十条物资发出时应进行清点和核对,确保发出物资的准确性和完整性。
第三章存储物资第十一条库房物资的存储应按照物资的特性进行,不同物资要分开存放,避免相互影响。
第十二条库房内应设立合理的货架和垛位,确保物资的稳定存放和易于取用。
第十三条库房应保持干燥、通风、清洁的环境,防潮、防尘、防虫、防火等措施要做好。
第十四条定期对库房进行清理和整理,发现有问题的物资及时处理,严禁堆放过期或损坏的物资。
第十五条库房内应设立明确的通道和标识,方便物资的存取和查找。
第四章盘点物资第十六条库房物资应定期进行盘点,建立健全的盘点制度。
第十七条盘点时应按照库存清单进行,逐一核对物资的数量、品质和存放位置。
第十八条盘点结果要进行登记和核实,及时处理出现的差异和问题。
第十九条盘点后应制定改进措施,提出优化库房物资管理的建议。
第二十条库房物资盘点结果要进行归档和备份,便于后期查询和分析。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业或组织内部的物资资源进行有效的计划、采购、存储、分配和使用的管理活动。
物资管理的目标是确保物资的供应充足、质量可靠、成本控制合理,以支持企业或组织的正常运营和发展。
本文旨在制定物资管理的实施细则,明确各项管理要求和流程,以提高物资管理的效率和效果。
二、物资管理的基本原则1. 统一管理:建立统一的物资管理机构,负责全面协调和管理物资资源。
2. 规范流程:建立规范的物资管理流程,确保各项操作符合标准要求。
3. 合理采购:根据实际需求和市场情况,制定合理的采购计划,确保物资的质量和价格合理。
4. 安全保障:确保物资的安全存储和使用,防止损失和浪费。
5. 精细管理:通过信息化手段,加强对物资的监控和管理,提高管理精细化水平。
三、物资管理的组织架构1. 物资管理部门:负责物资管理的制定、执行和监督,包括物资采购、库存管理、分配和报废处理等工作。
2. 物资管理人员:负责具体的物资管理工作,包括采购员、仓库管理员、物资分配员等。
四、物资采购管理1. 采购计划编制:根据企业或组织的实际需求,制定物资采购计划,明确采购的物资种类、数量和时间节点。
2. 供应商评估与选择:对供应商进行评估,选择合格的供应商,确保物资的质量和供应的可靠性。
3. 采购合同签订:与供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任,确保采购的合法性和合规性。
4. 采购执行与跟踪:按照采购计划执行采购活动,跟踪物资的采购进度,确保按时供应。
五、物资存储管理1. 仓库设施和环境:建立适当的仓库设施,确保物资的安全存储和保护,保持仓库环境整洁和通风良好。
2. 库存管理:建立库存管理制度,定期盘点库存,及时更新库存信息,确保库存准确和充足。
3. 入库验收:对进货物资进行验收,确保物资的质量和数量与采购合同一致。
4. 出库分配:根据需求计划,按照规定的程序和权限进行物资的出库和分配。
5. 库存报废处理:对过期、损坏或不合格的物资进行报废处理,确保库存的及时清理和管理。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行有效的管理和调配,以确保物资的有效利用和供应链的顺畅运作。
物资管理的实施细则是为了规范和指导组织内物资管理工作的具体操作步骤和要求,以提高物资管理的效率和质量。
二、目的本实施细则的目的是确保物资管理工作能够按照规范和标准进行,以提高物资管理的效率和质量,确保物资的合理调配和供应链的顺畅运作。
三、适用范围本实施细则适用于组织内所有涉及物资管理的部门和人员,包括但不限于采购部门、仓储部门、物流部门等。
四、具体要求1. 物资采购1.1 采购计划编制:根据组织的需求和预算,编制年度物资采购计划,并按照计划进行采购操作。
1.2 供应商选择:根据供应商的信誉、价格、质量和交货期等因素,选择合适的供应商进行物资采购。
1.3 采购合同签订:与供应商签订采购合同,明确物资的品种、数量、价格、交货期等具体要求。
1.4 采购执行:按照合同要求,及时进行物资采购,并保证物资的质量和交货期。
2. 物资入库2.1 入库登记:对采购到的物资进行入库登记,包括物资的名称、规格、数量等信息,并生成相应的入库单据。
2.2 质量检验:对入库物资进行质量检验,确保物资符合组织的要求和标准。
2.3 入库分类:根据物资的性质和用途,对入库物资进行分类存放,确保物资易于管理和调配。
2.4 入库管理:建立完善的入库管理制度,包括物资的盘点、更新和报废等操作,确保物资的有效管理和利用。
3. 物资出库3.1 领用申请:根据各部门的需求,填写领用申请单,并经相关部门审批后,方可进行物资的出库操作。
3.2 出库操作:按照领用申请单的要求,及时进行物资的出库操作,并记录出库的物资信息。
3.3 出库分类:根据物资的性质和用途,对出库物资进行分类,确保物资的合理调配和使用。
3.4 出库管理:建立完善的出库管理制度,包括物资的盘点、更新和报废等操作,确保物资的有效管理和利用。
4. 物资库存管理4.1 库存监控:定期对物资库存进行盘点,及时掌握物资的库存情况,并根据需求进行调整。
库房物资管理实施细则范本为了规范仓库的物资管理流程,严肃物资进出程序。
以满足公司生产经营的物资需要,减少仓库物资资金占用。
现对公司库房物资管理操作规定如下:一、采购计划流程1、计划编制原则1.1合理性。
各部门根据本部门生产过程中各类物资的实际消耗情况拟定采购计划。
1.2严肃性。
指上次计划未完成严禁重复申请采购。
1.3规范性:全公司物资采购计划表实施统一、物资名称、型号规格必须完整、唯一。
2、采购计划操作流程2.1根据各部门提供的申请,报公司机动处审核,仓库核实库存及以前计划的完成情况,对有库存或计划重复的作延缓申购或取消,经综合库签字确认后生成采购计划提交上级领导审批。
批准采购的物资进入下道采购流程。
2.2经公司立项确认的技改项目,所需的物资必须经公司主管副总及相对应部门划分外包、内购内容,并分别出具清单,内购物资填写采购计划表,列入采购计划。
____公司所有购进物资必须出具采购计划,并有相应分管副总以上领导审批,没有计划、相应手续的物资仓库一律不得收货,由仓库核销采购计划。
二、仓库验收原则1、品名、规格、出入库物资是否与相关单据的品名、规格一致。
2、数量明确出入库物资的计量单位,物资进出库前应严格点数或过磅。
3、品质进库物资只有接到供应部门和质计部门的合格报告方可入库,确保不良品、不合格品不投入生产使用。
4、凭据单据不全不收、手续不齐全的不收,入库要用入库单据及相关合格证明;出库要有领料单据和相关审批手续。
三、物资进库管理流程(客户承包物资另立)1、所有客户送货时,必须提供以下几种手续:1.1送货单(客户、回单两联);“客户联”是仓库登帐、入帐的原始凭证;“回单联”是客户出具____、公司记账的原始依据。
1.2有效的采购合同及相关的技术协议;1.3与物资相关的技术资料。
化验单、质保书、热处理报告及相应的说明书、合格证、图纸、维修清单等。
1.4“物资收货通知单”以下简称“通知单”。
2、内部流程2.1供应处章。
物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业、机构或组织中的各类物资进行全面管理和有效利用的一种管理方式。
物资管理实施细则是为了规范企业物资管理工作而制定的具体操作规程,能够帮助企业实现物资的合理采购、储存、使用和监控,确保物资的充分供应和高效利用。
二、目的制定物资管理实施细则的主要目的是为了:1. 统一物资管理行为,确保物资管理工作能够按照规范和程序进行;2. 实现物资的合理调配和高效利用,提高资源利用率;3. 提升物资管理水平,提高工作效率;4. 保障物资的准确采购、储存和使用,防止浪费和遗漏。
三、管理流程1. 采购管理1.1 制定采购计划:根据企业的需求和实际情况,制定年度、季度或月度的采购计划;1.2 寻找供应商:通过市场调研、询价等方式,寻找合适的供应商;1.3 进行招标:对于大额物资采购,应进行招标程序,确保公平竞争;1.4 签订合同:在选择供应商后,与供应商签订合同,明确双方的权责;1.5 物资验收:对采购的物资进行验收,确保物资的质量和数量符合合同要求;1.6 付款结算:按照合同约定的支付条件和方式,及时付款给供应商。
2. 入库管理2.1 登记入库:将采购的物资进行登记,记录物资的名称、规格、数量等信息;2.2 分类存储:根据物资的性质和用途,将物资进行分类存储,确保易于查找和保管;2.3 质量检验:对入库物资进行质量检验,确保物资符合要求;2.4 包装和标识:对入库物资进行包装和标识,确保物资的安全和追溯性;2.5 盘点管理:定期对库存物资进行盘点,确保库存数据的准确性。
3. 领用管理3.1 领用申请:根据实际需求,提出领用申请,明确物资名称、数量和用途;3.2 审批流程:经过上级审批后,批准领用申请,确保领用行为合理和符合规定;3.3 领用出库:根据批准的领用申请,将物资从库存中出库,交付给领用人员;3.4 领用归还:领用人员在使用完物资后,及时归还,并记录归还信息。
四、监控措施1. 监控指标:制定物资管理的关键指标,如物资周转率、库存周转次数、库存金额等,定期进行监控;2. 监控措施:通过物资盘点、质量检验、领用记录等方式,定期对物资进行监控,及时发现异常情况并采取相应措施;3. 监控报告:定期向上级汇报物资管理情况,包括采购、入库、领用、库存等各个环节的数据和问题。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对组织内的物资资源进行有效管理和利用的过程。
物资管理实施细则旨在规范和优化物资管理流程,确保物资的采购、入库、出库、盘点等环节的准确性和高效性。
本文将详细介绍物资管理实施细则的内容和要求。
二、物资管理流程1. 采购1.1 采购需求确认根据各部门的需求,制定物资采购计划,并确认采购数量、规格、质量要求等。
1.2 供应商选择根据采购需求,进行供应商的筛选和评估,选择合适的供应商进行采购。
1.3 采购合同签订与供应商协商并签订采购合同,明确双方的权责和交付时间。
1.4 采购执行按照采购合同的要求,进行物资的采购和交付,并确保物资的质量和数量与合同一致。
2. 入库管理2.1 入库登记对采购到的物资进行入库登记,包括物资名称、规格、数量、质量等信息的记录。
2.2 入库验收对入库物资进行验收,检查物资的质量、数量和规格是否符合要求,如有问题及时反馈给采购部门。
2.3 入库上架将验收合格的物资进行上架,并按照规定的存储位置进行分类和标识。
3. 出库管理3.1 出库申请各部门根据实际需求,填写出库申请单,并经过相关部门审批后提交给物资管理部门。
3.2 出库审核物资管理部门对出库申请进行审核,确认申请的合理性和可行性。
3.3 出库执行经过审核的出库申请,物资管理部门进行出库操作,并及时更新库存信息。
4. 盘点管理4.1 定期盘点按照规定的时间周期,对库存物资进行盘点,核实库存与实际情况的一致性。
4.2 盘点记录对盘点结果进行记录,包括盘盈、盘亏情况的记录,并及时处理盘盈盘亏的原因。
4.3 盘点调整根据盘点结果,对库存进行调整,确保库存数据的准确性。
5. 库存管理5.1 库存监控定期对库存进行监控,及时发现异常情况并采取相应措施。
5.2 库存报表定期生成库存报表,包括库存数量、金额、周转率等指标,用于管理层的决策参考。
5.3 库存优化根据库存报表和实际需求,优化库存管理策略,降低库存成本和风险。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行有效的管理和控制,确保物资的合理利用和安全保管。
为了规范物资管理工作,提高物资利用效率,制定物资管理实施细则是必要的。
二、目的和范围本实施细则的目的是明确物资管理的具体要求和流程,确保物资管理工作的规范性和高效性。
适用范围包括但不限于企事业单位、政府机关等组织。
三、术语定义1. 物资:指组织内用于生产、办公和维护等活动所需的各类物品,包括原材料、设备、工具、办公用品等。
2. 物资管理:指对组织内各类物资进行计划、采购、入库、出库、盘点、报废等工作的管理。
3. 物资管理员:指负责物资管理工作的专职或兼职人员。
四、物资管理的流程1. 计划阶段(1)根据组织的需求和预算,编制物资采购计划。
(2)评估供应商的信誉和能力,选择合适的供应商。
(3)与供应商协商物资的价格、数量、交付时间等细节,并签订采购合同。
2. 采购阶段(1)按照采购计划,向供应商下达采购订单。
(2)监督供应商的交货进度,确保物资按时到达。
(3)验收物资的质量和数量,如有问题及时与供应商沟通解决。
3. 入库阶段(1)将验收合格的物资进行分类、编号,并登记入库记录。
(2)将物资妥善摆放,确保易于查找和保管。
(3)建立物资库存清单,及时更新物资库存信息。
4. 出库阶段(1)根据需求,编制物资出库申请单。
(2)经过审批后,将物资从库存中出库。
(3)记录物资出库信息,包括领用人、出库数量、用途等。
5. 盘点阶段(1)定期对物资库存进行盘点,核对实际库存与系统记录的差异。
(2)发现差异时,及时进行调整和纠正,并记录盘点结果。
6. 报废阶段(1)对无法继续使用的物资进行评估,确定是否报废。
(2)按照规定的程序,将报废物资进行处理,如拍卖、捐赠或销毁等。
(3)记录报废物资的信息,包括报废原因、数量、处理方式等。
五、物资管理的要求1. 严格执行物资管理流程,确保每个环节都得到有效控制。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业或组织所拥有的物资资源进行有效的规划、采购、分配、使用和监控的过程。
物资管理的目标是确保物资的有效利用,提高工作效率,降低成本,保证生产和运营的顺利进行。
为了规范和统一物资管理工作,制定本实施细则,以确保物资管理的高效性和合规性。
二、责任与权限1. 物资管理部门负责制定和实施物资管理政策、流程和制度,并监督执行情况。
2. 各部门负责根据实际需要提出物资需求,并按照规定的流程提交给物资管理部门。
3. 物资管理部门负责对物资需求进行评估和采购计划的制定。
4. 物资管理部门负责与供应商进行谈判和签订合同,并对供应商的履约情况进行监督和评估。
5. 各部门负责按照物资管理部门的要求进行物资的领用和归还,并对物资使用情况进行记录和报告。
6. 物资管理部门负责对物资库存进行定期盘点和清查,并及时更新库存信息。
三、物资采购1. 物资管理部门根据各部门的需求和采购计划,制定物资采购方案,并进行供应商的选择和评估。
2. 物资管理部门与供应商进行谈判,确定物资的价格、数量、质量和交付时间等细节,并签订合同。
3. 物资管理部门负责对供应商的履约情况进行监督和评估,确保供应商按时交付合格的物资。
4. 物资管理部门负责对采购过程进行记录和归档,以备后续审计和查询。
四、物资领用与归还1. 各部门负责根据实际需要向物资管理部门提出物资领用申请,并填写领用单。
2. 物资管理部门根据领用申请进行审核,并按照领用单上的要求进行物资的发放。
3. 领用人应在领用物资后及时进行验收,确保物资的数量和质量符合要求。
4. 物资使用完毕后,领用人应及时归还物资,并填写归还单。
5. 物资管理部门负责对归还物资进行验收,并更新库存信息。
五、物资库存管理1. 物资管理部门负责对物资库存进行定期盘点和清查,确保库存信息的准确性。
2. 物资管理部门负责对库存物资进行分类、编号和标识,以便于管理和使用。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行全面有效的管理和调配,确保物资的合理使用和供应链的畅通。
为了规范物资管理工作,提高物资管理效率,制定本物资管理实施细则。
二、目的和意义1. 目的:本实施细则的目的是为了明确物资管理的具体流程和要求,确保物资管理工作的规范化和高效化。
2. 意义:通过本实施细则的执行,可以减少物资浪费,提高物资利用率,降低物资管理成本,为组织的发展提供有力保障。
三、适合范围本实施细则适合于组织内所有涉及物资管理的部门和人员。
四、物资管理流程1. 物资需求申请:- 部门负责人根据工作需要,填写物资需求申请表,包括物资名称、规格型号、数量等信息。
- 物资需求申请表需经部门负责人审批后,提交给物资管理部门。
2. 物资采购:- 物资管理部门收到物资需求申请后,根据需求进行市场调研,寻觅合适的供应商。
- 物资管理部门与供应商进行洽谈、比价,并签订采购合同。
- 物资管理部门将采购合同及相关信息归档,并通知财务部门进行付款。
3. 物资入库:- 物资管理部门收到采购的物资后,进行验收,确保物资的质量和数量与采购合同一致。
- 验收合格的物资,物资管理部门将其编码、分类,并录入物资管理系统。
- 物资管理部门将物资存放在指定的仓库,并制定相应的存储标识。
4. 物资领用:- 部门负责人根据工作需要,填写物资领用申请表,包括物资名称、规格型号、领用数量等信息。
- 物资领用申请表需经部门负责人审批后,提交给物资管理部门。
- 物资管理部门根据申请表审核领用申请,并将领用物资从仓库中调拨出来。
- 物资管理部门将领用记录及相关信息录入物资管理系统。
5. 物资报废:- 部门负责人发现物资损坏或者过期,填写物资报废申请表,并提交给物资管理部门。
- 物资管理部门审核报废申请,并将报废物资从仓库中移除。
- 物资管理部门将报废记录及相关信息录入物资管理系统。
6. 物资盘点:- 物资管理部门定期对仓库中的物资进行盘点,确保物资数量与系统记录一致。
库房物资管理实施细则第一章总则第一条为了规范库房物资管理工作,保障物资的安全、合理使用,提高物资管理的效率,制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于负责库房物资管理工作的相关人员。
第三条库房物资管理的基本原则是合理利用、安全保管、严格管理、规范操作。
第四条库房物资管理应遵循“先进技术、经济适用、高效能、安全可靠”的原则。
第二章库房物资管理的组织体系第五条库房物资管理的组织体系包括:物资管理部门、库房管理员、物资管理员、领用人员等。
第六条物资管理部门负责库房物资管理工作的组织和协调,制定管理制度和操作规范,指导库房管理员和物资管理员的工作。
第七条库房管理员负责库房物资的安全保管和日常管理工作,包括库存盘点、物资验收、出库入库等。
第八条物资管理员负责物资的领用、发放、记录和统计工作,确保物资使用的合理性和准确性。
第九条领用人员负责向物资管理员申请领用物资,并按照规定的程序进行领取和使用。
第三章库房物资管理的职责和义务第十条物资管理部门负责制定库房物资管理制度和操作规范,监督和指导库房管理员和物资管理员的工作。
第十一条库房管理员负责库房物资的安全保管和日常管理工作,包括库存盘点、物资验收、出库入库等。
第十二条物资管理员负责物资的领用、发放、记录和统计工作,确保物资使用的合理性和准确性。
第十三条领用人员负责向物资管理员申请领用物资,并按照规定的程序进行领取和使用。
第四章库房物资的采购和验收第十四条库房物资采购应根据实际需要进行,合理安排采购计划,确保物资的及时供应。
第十五条库房物资采购应严格按照采购程序进行,包括编制采购计划、招标、评标、签订合同等环节。
第十六条库房物资的验收应严格按照规定的程序进行,包括验收物资的数量、质量、规格等。
第十七条库房物资验收合格后,应及时进行入库登记,确保物资的安全保管。
第五章库房物资的入库和出库第十八条库房物资入库前应进行清点和分类,并填写入库登记表,确保物资的准确记录和安全保管。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对组织内的各类物资进行全面、科学、有效的管理,确保物资的合理配置、安全使用和减少浪费。
为了规范和提高物资管理工作,制定本细则,以便明确物资管理的具体要求和操作流程。
二、适用范围本细则适用于我公司所有部门和员工,包括但不限于采购、仓储、发放、报废等与物资管理相关的工作。
三、物资分类与编码1. 物资分类根据物资的性质、用途和特点,将物资分为不同的类别,如办公用品、设备器材、原材料等。
每个类别下可以再进行细分,确保物资管理更加精细化。
2. 物资编码为了方便对物资进行标识和管理,对每个物资进行编码。
编码应包含物资的类别、规格、品牌等信息,确保唯一性和可追溯性。
四、物资采购1. 采购计划根据各部门的需求和预算,制定物资采购计划。
采购计划应包括物资名称、规格、数量、采购渠道、预算等信息,并经相关部门审批。
2. 供应商选择根据采购计划,通过比较不同供应商的价格、质量、交货期等因素,选择合适的供应商。
并签订合同,明确双方的权责和交付要求。
3. 采购执行采购部门根据采购计划和合同,按时、按量采购物资。
采购过程中应注意物资的质量检验和验收,确保物资符合要求。
五、物资入库与仓储1. 入库登记采购部门在物资到达时,应及时进行入库登记。
登记内容包括物资名称、规格、数量、供应商等信息,并生成入库单据。
2. 仓库管理仓库负责对物资进行分类、分区、标识和储存。
同时,要定期进行库存盘点,确保库存数量与系统记录一致。
3. 出入库管理仓库根据各部门的需求和申请,按照规定的流程进行物资的出库操作。
出库时要填写出库单据,并及时更新库存记录。
六、物资发放与归还1. 发放申请各部门需要物资时,应填写发放申请单,并经相关负责人审批。
发放申请单应包括物资名称、规格、数量等信息。
2. 物资发放仓库根据发放申请单,按照发放流程进行物资发放。
发放时要核对物资的数量和规格,确保发放准确无误。
3. 物资归还部门使用完毕后,应及时归还物资。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、背景介绍物资管理是指对组织内的各类物资进行有效的收、发、存、用、报等管理活动,以确保物资的合理利用和提高工作效率。
为了规范物资管理工作,提高物资管理的效率和质量,制定本物资管理实施细则。
二、目的和范围本细则的目的是明确物资管理的具体操作流程和要求,确保物资管理工作的规范性和高效性。
本细则适用于组织内所有物资的管理,包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
三、职责和权限1. 物资管理部门负责制定物资管理的制度和流程,并监督执行情况。
2. 各部门负责根据实际需求提出物资申请,并按照规定的流程进行审批。
3. 仓库管理员负责物资的收发存管理,确保物资的安全和完整性。
4. 相关部门负责对物资的使用情况进行监督和评估。
四、流程和要求1. 物资采购1.1 各部门根据实际需求提出物资采购申请,并填写《物资采购申请表》。
1.2 物资管理部门收到申请后,进行审批,并根据实际情况确定采购计划。
1.3 物资管理部门负责与供应商进行洽谈、比价,选择合适的供应商,并签订采购合同。
1.4 物资管理部门将采购计划和合同信息通知仓库管理员,以便后续的收货和入库操作。
2. 物资收发2.1 供应商将物资送达仓库后,仓库管理员进行验收,核对物资的数量和质量,并填写《物资验收记录表》。
2.2 仓库管理员将验收合格的物资进行分类、编号,并按照规定的位置进行储存。
2.3 物资管理部门和相关部门负责对物资的出库进行审批,并填写《物资出库申请表》。
2.4 仓库管理员根据出库申请进行物资的出库操作,并填写《物资出库记录表》。
3. 物资存储3.1 仓库管理员负责对物资的存储管理,确保物资的安全和完整性。
3.2 仓库管理员定期进行物资的盘点,核对库存数量与实际数量是否一致,并填写《物资盘点表》。
3.3 物资管理部门负责对库存物资进行分类、整理,并及时更新物资信息。
4. 物资使用和报废4.1 各部门负责根据实际需要申请物资,并填写《物资领用申请表》。
第一章总则第一条为加强公司物资管理,确保物资供应的及时性、合理性和经济性,提高物资使用效率,降低采购成本,特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有涉及物资采购、储存、使用、报废等环节的管理工作。
第三条物资管理应遵循以下原则:(一)计划管理:根据公司生产经营计划和物资需求,编制物资采购计划。
(二)规范采购:严格按照国家法律法规和公司采购制度进行物资采购。
(三)节约使用:合理使用物资,避免浪费。
(四)安全保管:确保物资储存安全,防止丢失、损坏和变质。
(五)责任到人:明确各环节责任人,确保物资管理工作落实到位。
第二章物资采购管理第四条物资采购计划编制:(一)各部门根据生产、维修、办公等需求,编制物资采购计划。
(二)物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核,编制公司年度物资采购计划。
第五条物资采购方式:(一)公开招标:适用于大宗物资采购。
(二)询价采购:适用于中小宗物资采购。
(三)单一来源采购:适用于特殊物资或紧急采购。
第六条物资采购流程:(一)编制采购计划;(二)发布采购信息;(三)组织招标或询价;(四)评审、确定供应商;(五)签订采购合同;(六)物资验收;(七)付款。
第七条物资采购合同管理:(一)合同签订前,对供应商资质、产品质量、价格等进行严格审查。
(二)合同签订后,及时将合同备案,并按照合同约定履行相关义务。
第三章物资储存管理第八条物资储存地点:(一)根据物资性质、用途和储存要求,合理选择储存地点。
(二)储存地点应具备防火、防盗、防潮、防尘、防腐蚀等条件。
第九条物资储存要求:(一)物资入库前,进行质量验收,确保物资符合要求。
(二)物资入库后,按照分类、分区、分架、分垛的原则进行堆放。
(三)定期检查物资储存情况,发现异常情况及时处理。
第十条物资出库管理:(一)根据生产、维修、办公等需求,办理物资出库手续。
(二)出库物资应进行数量、质量、包装等方面的检查,确保符合要求。
(三)出库物资应及时登记,更新库存信息。
物资管理制度及实施细则一、制度背景和目的为了规范和有效管理公司的物资,确保物资的科学配置和合理使用,提高物资利用率和减少浪费,制定物资管理制度及实施细则。
本制度适用于公司所有物资的管理和使用。
二、物资管理职责和权限1.公司设立物资管理部门,负责物资的采购、入库、领用、清点、使用、报废等工作。
2.物资管理部门负责制定物资采购计划和年度物资管理计划,并报备公司领导层。
3.物资管理部门与财务部门密切合作,确保采购活动符合财务预算。
4.物资管理部门负责与供应商进行谈判,获取最佳价格和质量的物资供应。
5.物资管理部门负责建立物资档案和库存台账,对物资进行分类并设置合适的储存条件。
6.各部门负责领导和监督本部门的物资使用情况,确保物资按照规定用途使用。
7.物资管理部门负责监督和检查各部门的物资使用,及时纠正不合规定的行为。
三、物资采购流程1.部门提出物资需求申请,包括物资名称、数量、用途和预算金额。
2.物资管理部门收到申请后,进行评估和分析,确定需求的合理性和紧急程度。
3.物资管理部门根据评估结果制定物资采购计划,并向公司领导层报备。
4.物资管理部门与供应商进行谈判和比价,选择质量好、价格最低的供应商。
5.物资管理部门与财务部门核对采购金额,并进行支付。
6.采购完成后,物资管理部门负责将物资进行入库,并登记入库台账。
7.物资管理部门向需求部门发放采购的物资,并填写领用记录。
四、物资使用和保管1.物资使用单位负责物资的安全保管和合理使用。
2.物资使用单位要及时进行库存清点和盘点,确保库存数量和台账记录相符。
3.使用单位要制定物资的使用计划,并提前向物资管理部门申请领用。
4.物资的领用必须经过物资管理部门审批,并填写领用记录和归还记录。
5.物资的使用期限到期或无法继续使用时,需要向物资管理部门申请报废,并进行相应的处理。
六、违规处理1.对于不按照规定使用物资或浪费物资的单位和个人,将根据情节轻重进行批评、教育、警告、处罚等处理。
物资管理实施细则1物资管理实施细则一、引言物资管理是指对企业或组织所拥有的物资资源进行有效的计划、采购、储存、分配和使用的全过程管理。
物资管理的实施细则旨在规范和优化物资管理工作,确保物资的合理利用和高效运作。
本文将详细介绍物资管理的实施细则。
二、物资管理的目标1. 提高物资管理的效率和效益;2. 保证物资的及时供应和合理分配;3. 实现物资的合理储存和保管;4. 最大限度地减少物资的浪费和损耗;5. 提升物资管理人员的专业素养和工作质量。
三、物资管理的基本原则1. 统一管理:建立统一的物资管理体系,统筹协调各类物资的采购、储存和分配工作。
2. 规范操作:制定明确的工作流程和操作规范,确保物资管理工作的有序进行。
3. 合理配置:根据实际需求和预算限制,合理配置物资资源,避免过度或不足。
4. 安全保障:确保物资的安全储存和保管,防止损失和盗窃。
5. 审计监控:建立健全的审计和监控机制,对物资管理过程进行监督和评估。
四、物资管理的具体步骤1. 物资需求计划根据业务需求和预算限制,编制物资需求计划。
需求计划应包括物资名称、数量、规格、质量要求等详细信息,并经过相关部门的审核和批准。
2. 物资采购根据需求计划,组织物资采购工作。
采购人员应根据规定的采购程序,选择合适的供应商,并签订合同或采购协议。
采购过程中应注意物资的质量、价格和交货期等因素。
3. 物资入库采购完成后,将物资送至仓库进行验收和入库。
验收人员应仔细核对物资的数量、规格和质量,并填写相应的入库记录。
入库后,应按照规定的存放要求,妥善保管物资。
4. 物资分配和使用根据各部门的实际需求,将物资进行合理分配。
分配过程中应注意物资的合理利用和节约使用。
物资使用人员应按照规定的程序和要求使用物资,并做好相应的记录。
5. 物资盘点和报废定期进行物资盘点,核对物资的数量和质量,并更新库存记录。
发现物资过期、损坏或无法使用时,应及时报废,并填写相应的报废记录。
物资管理实施细则1 总则1.1 鉴于物资管理在项目成本管理中的重要作用,结合公司实际情况,根据总公司和局相关管理要求,为规范公司物资管理,有效降低物资成本,提高管理效益,特制定公司物资管理实施细则。
1.2 本实施细则适用于全公司范围内的二级机构及项目物资管理工作的全过程。
1.3 本实施细则旨在规范公司物资(含设备租赁)计划、采购、验收、消耗核算、调拨、回收、处置等日常工作,是公司物资管理人员的工作指南。
2 物资管理组织机构和职责2.1 公司法律事务部归口管理全公司物资相关业务,设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。
2.2 分公司设物资部,编制为2~3人,岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员,各分公司根据规模情况设定。
2.3 总承包项目经理部设采购部,一般项目设采购工程师、助理工程师1~2人,具体以项目组建时审批人数为准。
2.4 公司、分公司、项目经理部物资主管部门职责,详见管理手册。
2.5 项目采购员职责2.5.1 根据物资需用计划,负责物资市场资源调研和询价。
2.5.2 牵头供方的现场考察、招议标、推荐、选择、评价。
2.5.3 负责采购合同的起草、评审、签订工作,组织采购合同交底工作,负责公司和分公司集中采购合同在项目的实施,建立采购合同台帐和物资进出场台帐。
2.5.4 根据物资需用计划和工程进度组织材料进场和供应,牵头工程用材料的资料提交和监理业主认可工作。
会同有关部门做好取样送检工作。
2.5.5 负责材料限额领料、材料盘点、材料耗量分析、材料报表、材料成本分析工作。
负责项目物资设备信息化工作。
2.5.6 负责项目过程中可周转物资设施的管理与调拨,剩余材料的回收、调拨、废旧物资报废申请。
2.5.7 负责甲供材料设备的计划和供应管理,及时与业主方核对确认数量和价格;负责对分包单位提供的主要材料设备的备案验收工作。
2.6 项目收料员职责2.6.1 负责项目所有进场物资的实物验收工作。
2.6.2 根据采购合同和材料验收规程的要求,会同工程、技术、质量、安全部门对原材料质量进行把关。
2.6.3 会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量,及时办理物资验收凭证。
2.6.4 负责进场物资的保管、标识、发放。
2.6.5 负责对供方的物资设备采购(租赁)结算工作,及时核对和回收相关签收单据。
2.6.6 建立物资进销存帐,定期进行材料盘点,填报相关报表,参与耗量对比分析、材料报表、成本分析。
2.6.7 负责物资设备的信息系统数据及时、准确录入工作。
3 物资分类3.1 根据局物资管理办法和信息化管理的要求,所有物资统一分为主要原材料、低值易耗品和周转材料三大类。
其中主要原材料包括钢材、有色金属、商品砼、砂浆、水泥及掺料、地材、玻璃制品、木材、装饰材料、空调通风材料、水卫、电气、结构件、五金、机配、油料、化工、AB填料、其它材料等十九类;低值易耗品包括机具、工具、劳保等三类;周转材料包括木方、模板、架管扣件、竹架板、活动板房、其它周转材料等六类。
3.2 各类材料主要内容:3.2.1 钢材:钢筋、型钢、钢板、钢管等。
3.2.2 有色金属:铝板、各种铝型材、不锈钢管、铜管等。
3.2.3 水泥及掺料:包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、矿粉、原粉、粉煤灰、纤维、葡萄糖酸钠、各种外加剂等。
3.2.4 商品砼:泵送和非泵送各种商品砼。
3.2.5 砂浆:商品砂浆、干粉砂浆、抗裂砂浆。
3.2.6 玻璃制品:中空玻璃、夹胶玻璃、单玻璃、钢化玻璃、防火玻璃、异型玻璃、装饰玻璃、夹丝玻璃、声光热控玻璃等。
3.2.7 地材:石灰、砂、石子、片石、麻石、粘土砖、水泥砖、页岩砖、砼砌块、加气砼砌块、陶粒砖、炉渣砌块、耐火砖、轻集料空心砌块、各种瓦、石灰精、砂浆王等。
3.2.8 木材:杉原条、杉原木、松原木、松板、杉板等。
3.2.9 装饰材料:各种装饰石材、瓷砖、墙地砖、马赛克、广场砖、地毯、地板、石膏板、壁纸、墙纸、贴纸、夹板、铝塑板、矿棉板、各种龙骨、纤维、海绵、挤塑板、隔断、门窗、铝合金方板、格栅、各种线条等。
3.2.10 空调通风材料:静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调节阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。
3.2.11 水卫材料:卫生洁具、水箱、水泵、减震装置、热水器、井盖、地漏、法兰、阀门、管材、管件、水处理仪、软接头、伸缩节、波纹管、水表、压力表、沟盖板、铜管件、玛钢管件、沟槽管件、铸铁管件、不锈钢管件、钢塑管件、冲压管件、消防水暖器材、风管及配件等。
3.2.12 电气材料:电线电缆、桥架、电器元件、配线管及管件、灯具、开关插座、配电箱、镀锌金属软管、铜鼻子、消防电子产品、其它电气材料等。
3.2.13 结构件:水泥管、钢筋砼管、预制空心板、水泥电杆、桥隧构件等。
3.2.14 五金:铅丝、钉子、电焊条、钢丝绳、绳卡、卸扣、钢丝网、直螺纹套筒、开口销、螺栓、螺丝螺帽、垫片、锁、插销、拉手、铰链、合页、传动杆、其它五金件。
3.2.15 机配:密封件、装载机配件、搅拌站配件、搅拌机配件、输送泵配件、施工电梯配件、车辆配件、塔吊配件、冲击夯配件、对焊机配件、水泵配件、传动带、砂浆机配件、油封、油管、轴承、三角带、碎石机配件等。
3.2.16 油料:柴油、汽油、机油、润滑油、液压油、齿轮油、变压器油、沥青油等。
3.2.17 化工:油漆、涂料、稀释剂、保温材料、胶及胶水、防水及填堵材料、其它化工产品等。
3.2.18 AB填料:AB填料3.2.19 其它材料:不干胶、砂布砂纸、标识牌、笔、纸、绳、扫把、线、布、展板等。
3.2.20 机具:电钻、电锤、电机、水泵、砂浆机、电焊机、切割机、打夯机、电锯、空压机、磨光机、鼓风机、清洗机、振动棒等。
3.2.21 工具:钳、尺、规、锉、螺丝刀、钻头、丝锥、扳手、切割片、砂轮片、刀、锤、铰板和板牙、锚、镐、刷、抹子、桶、葫芦、电笔、电筒、锯、锯片、割刀、气焊工具、枪、铲、柄、线锤、梯、仪器仪表、秤、试验工具等。
3.2.22 劳保:手套、工作服、工作鞋、工作帽、眼镜、雨衣、防寒服、工具包、口罩、毛巾、电焊镜片、肥皂、伞、电焊面罩、安全网、安全带、安全帽、安全绳等。
3.2.23 木枋:杉木枋、松木枋、旧木枋等。
3.2.24 模板:木模板、竹胶板、钢模板、圆柱钢模、玻璃钢圆柱模、旧模板等。
3.2.25 架管扣件:架管、碗扣架、门字架、扣件、早拆头、钢顶柱、步步紧等。
3.2.26 竹架板:竹架板、竹篱笆、木跳板、旧竹架板、旧竹篱笆、旧木跳板等。
3.2.27 活动板房:活动板房、活动岗亭等。
3.2.28 其它周转材料:卸料平台、安全防护门、活动围档等。
4 物资计划管理4.1 计划必须准确,先计划后采购,严禁无计划采购,力争零库存管理。
4.2 物资总需用计划项目经理部成立一个月内由项目总工编制《物资总需用计划》,经项目经理审核后提交分公司物资部,物资部和分管领导根据分公司物资现状3日内给予审批。
分公司物资部根据总需用计划控制项目物资总量,建立预警机制。
对超出总需用计划的物资需查明原因后方可对总计划进行增补。
4.3 物资月需用计划项目总工每月28日前编制次月《物资月需用计划》,经商务经理复核和项目经理审核后交分公司物资部于每月30日前给予审批返回项目采购部落实,如遇特殊情况,每月增补不超过2次;项目限额领料参照物资月需用计划执行。
4.4 物资采购计划收料员提供物资库存情况,项目生产经理根据物资月需用计划编制《物资采购计划》,项目经理审批后交采购部催办,原则上不允许超计划采购。
5 物资采购管理5.1 采购分工5.1.1 公司:所有物资采购由公司法律事务部监督。
钢材由公司集中采购、集中支付,项目部填报钢材总需用计划并提供主合同付款条件和拟采用的支付方式,经公司审批通过后选择合适的供应商;木枋、模板、架扣、活动板房、电线电缆、配电箱由公司集中采购,暂由分公司集中支付,项目具体使用供方由公司协调分公司物资部指定,如当地区域不能使用公司集中采购供方,必须报公司审批通过。
5.1.2 分公司:型材、商品砼、水泥、砌体材料、砂石、脚手架板、安全防护用品、设备租赁及其它大宗物资(标的额10万元以上)由公司授权分公司按年度集中招议标采购,项目部参与。
5.1.3 项目部:公司和分公司集中采购以外的物资由项目部采用招议标方式采购,分公司物资部参与指导。
5.1.4 公司授权的合同采购(租赁)物资设备由分公司组织合同评审;非合同采购物资,由分公司物资部核价。
5.2 采购原则5.2.1 批量5万元以下的零星物资采购,由分公司物资部采用招议标方式比价定点采购。
5.2.2 项目采购部根据物资采购计划组织采购活动,分公司物资部经理和项目经理全程参与;所有大宗物资均要求在《合格物资设备分供方名册》中选择入围供方,否则需进行供方考察评价,供方考察评价工作由分公司物资部组织,分公司生产副总和相关部门参加,供方的确定严格按照《招标管理实施细则》采用招标(议标)方式选择。
5.2.3 分包合同中明确由分包单位自购的材料,项目部不得采购,特殊情况需征得分公司物资部的同意方可代购,且项目部要向分包单位开具调拨单并经对方授权人员签章确认(交合约部一份),在分包结算中扣除。
5.3 采购权限和程序5.3.1 标的总额在10万元以内的供方选择可采用议标方式。
远离分公司的项目,零星辅助材料采购前,采购员应按项目就近原则,对当地资源进行摸底,选出价格低、服务好、实力强的供方,经项目部同意后按程序报分公司评审并签订供货协议。
5.3.2 标的总额10万元以上、300万元以内的供方选择应采用招标方式,如拟选用议标方式须报分公司分管副总和总经理批准后方可采用。
5.3.3 标的总额300万元以上的供方选择必须采用招标方式,如拟选用议标方式必须报公司法律事务部,经公司总经济师批准后方可采用。
5.3.4 有特殊要求的物资,采购部门应组织工程部(机电部)、技术部、安全部、业主或监理以及相关专家进行论证,集体决策后方可采购,以免造成严重损失。
5.3.5 设备租赁原则上要求带人出租,可采用议标方式选择分供商,大型设备的出租单位必须是有资质的设备租赁公司。
5.3.6 特殊情况,由于当地资源缺乏或专利产品,可采用独家议标或非法人单位,但必须确保物资经检验合格后方可使用。
5.4 采购合同的评审5.4.1 集中采购合同由招标单位组织合同评审;项目部合同采购的物资,由项目部提供经过考察、市场调查、谈判的有关采购资料或经招标(议标)方式确定的分供商的有关资料交分公司物资部内业管理员,物资部组织合同评审。
5.4.2 分公司物资部组织商务部、财务部、分管领导对价格、质量、供货能力、社会信誉、付款条件、违约风险等进行评审。