【测算】经济型酒店投资测算表
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投资100张床位宾馆成本测算案例一、引言床位宾馆是一种经济实惠且受欢迎的住宿选择,特别适合预算有限的游客和商务人士。
在这个案例中,我们将对投资100张床位宾馆的成本进行测算和分析。
通过细致的计算,我们可以了解所需的投资额、运营成本和预期的回报,为投资者做出明智的决策提供参考。
二、投资额1. 房屋购置成本:床位宾馆一般选择在繁华地段购置房屋,以便吸引更多的客户。
根据市场行情,100张床位宾馆所需的房屋购置成本约为XXX万元。
2. 装修及设备投资:为了提供舒适的住宿环境,床位宾馆的装修和设备投资是不可忽视的一部分。
根据实际情况,投资者需要考虑装修和设备的费用,预计约为XXX万元。
3. 前期运营资金:在宾馆正式开业前,需要支付员工工资、采购床上用品和其他运营所需的费用。
根据市场需求和规模,预计前期运营资金约为XXX万元。
三、运营成本1. 人员成本:床位宾馆需要雇佣前台接待员、清洁人员和维修人员等,以提供良好的服务。
根据员工数量和薪资水平,预计人员成本约为XXX万元/年。
2. 水电费用:床位宾馆每月需要支付水费和电费,具体费用取决于当地的水电价格和使用情况。
根据市场行情,预计水电费用约为XXX万元/年。
3. 设备维护及保养费用:床位宾馆的设备需要定期维护和保养,以保证正常运营。
根据设备数量和维护标准,预计设备维护及保养费用约为XXX万元/年。
4. 市场推广费用:为了吸引更多的客户,床位宾馆需要进行市场推广活动,如广告投放、线上推广等。
根据市场需求和推广渠道,预计市场推广费用约为XXX万元/年。
四、预期回报1. 客房收入:床位宾馆的主要收入来源是客房租金。
根据市场行情和入住率,预计每月的客房收入约为XXX万元,年收入约为XXX万元。
2. 其他收入:除了客房收入,床位宾馆还可以通过提供额外服务如早餐、洗衣服务等获得其他收入。
根据市场需求和价格设定,预计每月的其他收入约为XXX万元,年收入约为XXX万元。
3. 总收入:将客房收入和其他收入相加,可得到床位宾馆的总收入。
xxxx酒店直营项目测算模型Investment Assessment Model V11.01备注:人民币 千元年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年客房数949494949494949494949494949494营业天数365365365365365365365365365365365365365365365入住率80%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86% 'RMB 元房价428450450450450450450450450450450450450450450'RMB 元RevPAR342387387387387387387387387387387387387387387营业收入客房收入11,73413,278######13,278######13,27813,278######13,278##############################租金收入000000000000000合计11,73413,278##################13,27813,278######13,278##############################可控营业成本及费用小计4,2774,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,512############################## GOP7,4578,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,765##############################64%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%固定成本租金/月6,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,720##############################折旧摊销588588588588588588588588588588588588588588588小计7,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,308##############################利润税前(50)1,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458##############################税后(50)1,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,093############################## -0.4%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%现金流(4,700)5371,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681##############################累计(4,163)(2,482)(801)8802,5614,2425,9237,6049,285##############################可控营业成本、费用明细第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年人工福利13.01%#######1,728.0###################1,728.0##################################################能源 3.84%499.9509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5##############################客房成本 2.33%288.2309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8##############################低值易耗品 1.55%205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9##############################维修 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6##############################综合运营费用 2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6##############################销售费用 3.00%352.0398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3##############################财务费用0.75%88.099.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.6营业税 5.50%645.4730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3##############################合计33.98%#######4,512.5###################4,512.5##################################################人民币 元能源间/天15.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.50##############################能源浮动率30%14.5714.85#####14.85#####14.8514.85#####14.85########################客房成本间/天10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50##############################低值易耗品间/天 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00单房每天成本假定:中央空调店能源费用70%固定、30%与出租率挂钩浮动;客房成本全浮动;低值易耗品全固定;其他按销售收入比率浮动。
酒店总投资估算表总纲建筑面积客房数酒店工程总投资估算建筑主体及外装饰估算建筑内装饰工程估算辅助设施工程估算机电设备工程估算绿化估算不可预见费用投资成本(以下投资成本未计算财务成本)土地成本:酒店土地成本:建安与装修设备成本(包括土建部分)包含地上与地下部分,取最小经济值(见下表):项目投资分析面积资料总地下建筑总地上建筑总建筑面积发展成本明细如下:1前期工程2建筑费3设备、装配及有关机器4安5户外工作6开幕前准备费用7其他8不能预见费用总数一、投资估算本估算的编制范围包括土建工程(包括外墙装修及室内装修)、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。
此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。
本估算投资按各项目划分如下:单位:万美元编制方法⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。
⑵、设备购置费:A、进口设备按外商报价计算。
B、国内设备价格按现行出厂价计算。
⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。
⑷、工程建设其它费用:A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方提供数据计列。
B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险费、工程监理费按国家及地方有关规定计取。
C、基本预备费按0.73%计算。
D、工程造价调整预备费按0.73%计算。
酒店项目投资与收益情况估算一、酒店总投资估算:单位:万元1、酒店土建项目建筑投资估算:单位:万元(此项目需公司投入)2、颐和中心酒店主楼与会所辅楼机电、强、弱电配套项目投资估算(此项目需公司投入)位:万元3、酒店主楼与会所各功能区招商项目二次装修4、需公司投入二次装修项目:单位:万元除土建外,需公司投入费用估算:五星级酒店内装饰工程投资估算表合计:十五、五星级酒店机电工程费用估算合计:五星级酒店辅助设施投资估算表合计:酒店设计参考指标单位换算:1KW=860Kcal/h1Rt=3024 Kcal/h1T汽=625,000 Kcal1.空调冷负荷:120W/M22.用电负荷:120W/M2声缩制冷:0.7KW/Rt 其中:照明35W电力45W空调40W3.总用水量:0.02—0.015M3/M2.日4.中水回水量: 日用水量之10%5.热水用水量:日用水量之20%6.污水排水量:日用水量之80%7.蒸气用量:0.12—0.15kg/m2.h(综合型)0.05—0.06 kg/m2.h(办公楼)8.餐饮用煤气用量:1.6M3/1个餐位.天(煤气热值约4000 Kcal/ M3时)9.洗衣房:9.1洗涤量框估:5.5-6.0kg/每间客房 .每天(已包括客房、餐厅、制服、出租率)9.2工作制度:6天/周、一班8小时9.3定员标准:50kg/h.人9.4消耗:水:40-60L/kg干衣其中:冷水60%热水40%汽:1.0kg/ h. kg干衣压力:5-8kg/c m2压缩空气:10L/ h. kg干衣电力:0.08kw/kg干衣9.5洗衣房面积:300-700 M29.6参考标准:(每间客房)喜来登旅馆管理集团 1 M2/间希尔顿旅馆管理集团0.75 M2美国SOM设计事务所0.9 M2(300间)0.75 M2(500间)0.63 M2(1000间)广州花园大酒店0.49 M2(2140间)酒店建筑造价概算参考指标1999年标准(按包括地下室在内的总建筑面积计算,元/M2)十九、酒店机电设备工程单方造价概算参考指标二十、酒店管理系统电脑终端位置参考资料。
酒店总投资估算表总纲建筑面积客房数酒店工程总投资估算建筑主体及外装饰估算建筑内装饰工程估算辅助设施工程估算机电设备工程估算绿化估算不可预见费用投资成本(以下投资成本未计算财务成本)土地成本:酒店土地成本:建安与装修设备成本(包括土建部分)包含地上与地下部分,取最小经济值(见下表):项目投资分析面积资料总地下建筑总地上建筑总建筑面积发展成本明细如下:1前期工程2建筑费3设备、装配及有关机器4安5户外工作6开幕前准备费用7其他8不能预见费用总数一、投资估算本估算的编制范围包括土建工程(包括外墙装修及室内装修)、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。
此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。
本估算投资按各项目划分如下:单位:万美元⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。
⑵、设备购置费:A、进口设备按外商报价计算。
B、国内设备价格按现行出厂价计算。
⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。
⑷、工程建设其它费用:A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方提供数据计列。
B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险费、工程监理费按国家及地方有关规定计取。
C、基本预备费按灿算。
D 工程造价调整预备费按%计算。
酒店项目投资与收益情况估算酒店总投资估算:单位:万元1、酒店土建项目建筑投资估算:2、颐和中心酒店主楼与会所辅楼机电、强、弱电配套项目投资估算(此项目需公司投入)3、酒店主楼与会所各功能区招商项目二次装修4、需公司投入二次装修项目:单位:万元五星级酒店内装饰工程投资估算表合计:十五、五星级酒店机电工程费用估算合计:五星级酒店辅助设施投资估算表酒店设计参考指标单位换算: 1KW=86K 0cal /h 1Rt =3024 Kcal/h 1丁汽=625,000 Kcal 1 .空调冷负荷: 120W / M2 2.用电负荷: 120W/ M2 声缩制冷: Rt 其中: 电力 45W 空调 40W 3.总用水量:— M2 日 4.中水回水量 : 日用水量之 5.热水用水量:日用水量之 6.污水排水量:日用水量之 照明 35W10% 20% 80% 7.蒸气用量: —(综合型) — kg/ (办公楼) 8.餐饮用煤气用量: 1 个餐位 .天 (煤气热值约 4000 Kcal/ M 3时) 9.洗衣房: 9.1 洗涤量框估:每间客房 . 每天 (已包括客房、餐厅、制服、出租率) 6 天 / 周、一班 8 小时 50kg/h . 人 40-60L/kg 干衣 其中:冷水 60% 热水 40% 汽: h . kg 干衣 压力: 5-8kg/c m 2 压缩空气: 10L / h . kg 干衣 电力:kg 干衣 9.5 洗衣房面积: 300-700 M29.6参考标准: (每间客房) 喜来登旅馆管理集团 希尔顿旅馆管理集团 美国SOM 设计事务所 9.2 工作制度: 9.3 定员标准: 9.4 消耗:水: M21M2/ 间M2 M2 M2 M2广州花园大酒店M2300 间) 500 间) 1000 间) 2140 间)酒店建筑造价概算参考指标1999年标准(按包括地下室在内的总建筑面积计算,元/M2)十九、酒店机电设备工程单方造价概算参考指标二十、酒店管理系统电脑终端位置参考资料。
xxxx酒店直营项目测算模型Investm entAssess ment ModelV11.01黄色单元格可以修改,其他颜色单元格请勿修如有物业管理费,请调整第54行的能人民币 千元年度第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年客房数949494949494949494949494949494营业天数365365365365365365365365365365365365365365365入住率80%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86%86% 'RMB 元房价428450450450450450450450450450450450450450450 'RMB 元RevPAR 342387387387387387387387387387387387387387387营业收入客房收入11,73413,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,278租金收入000000000000000合计11,73413,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,27813,278可控营业成本及费用小计4,2774,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,5124,512GOP7,4578,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,7658,76564%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%66%固定成本租金/月6,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,7206,720折旧摊销588588588588588588588588588588588588588588588小计7,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,3087,308利润税前(50)1,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,4581,458税后(50)1,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,0931,093-0.4%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%8.2%现金流(4,700)5371,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,6811,681累计(4,163)(2,482)(801)8802,5614,2425,9237,6049,28510,96612,64714,32816,00917,69019,371可控营业成本、费用明细第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年人工福利13.01%1,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.01,728.0能源 3.84%499.9509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5509.5客房成本 2.33%288.2309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8309.8低值易耗品1.55%205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9205.9维修2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6综合运营费用2.00%234.7265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6265.6销售费用3.00%352.0398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3398.3财务费用0.75%88.099.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.699.6营业税 5.50%645.4730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3730.3合计33.98%4,276.74,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.54,512.5人民币 元能源间/天15.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.5015.50能源浮动率30% 14.57 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85 14.85客房成本间/天10.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.5010.50低值易耗品间/天6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00单房每天成本假定:中央空调店能源费用70%固定、30%与出租率挂钩浮动;客房成本全浮动;低值易耗品全固定;其他按销售收入比率浮动。
总投资额
4,400,000投资回收期
3.69
*客房数
*租金上涨
摊销年限
1、*项目必须填写
8、填写范围如下:填写区不调整其他无颜色区域为自动生成数据区7、未考虑物价上涨对收入和支出的影响9、本表计算完成后,拷贝进管理直营项目报告“第四部分 投资收益分析”中。
★ 长春***店 项目投资测算
2、房间数:应充分考虑店务运营所需的工作间、设备用房和员工宿舍等;
3、租金上涨:分别填入上涨的幅度和跨度,如上涨幅度和跨度不规则,则需手动调整“非经营成本”中的“年租金”和第10年的累计现金流
4、装修费:(1)根据每间房44000元测算;(2)根据了解的物业基础设施情况,进行具体测算
5、开办费:一次性合作费、项目转手费或清场费、装修期间需要支付的租金、中介费、办理证照费用、筹备期间的费用开支(预计工资、公关等费用开支估算)
6、本表中的所得税和营业税按照100%计算。
酒店项目投资概算表投资概算表:XXX项目序号项目项。
目元㎡宗位1 前期费用 50,000.001.1 可行性报告等费用 0.031.2 设计费 10.002 基础建设 400.002.1 建筑及外装饰 60,500.00 2,000.002.2 前期费用及策划研究报告等费用 500.002.3 按建筑装修总造价3%计算 1,000.003 按指标建筑面积计算(含窗) 1,300.003.1 内装饰、洁具、灯具按面积计算 800.003.1.1 行政中心与其他按面积计算 500.003.1.2 特色餐厅按面积计算 600.003.1.3 厨房设备及各种用具 400.003.1.4 餐台(80)×3倍算(包金银器) 600.003.1.5 台布、毛巾、餐巾等 300.003.1.6 内装饰、洁具、灯具按面积计算(租赁) 300.003.1.7 窗帘、床上用品、布草等 2,500.003.1.8 按房间及大厅家具数量计算 200,000.003.1.9 厨房设备及各种用具 300.003.2 按面积计算 650.003.2.1 内装饰、洁具、灯具按面积计算 100,000.003.2.1.1 行政中心与其他按面积计算 1,500.003.2.1.2 特色餐厅按面积计算 100,000.003.2.2 厨房设备及各种用具 400.003.2.2.1 餐台(80)×3倍算(包金银器) 55,000.003.2.2.2 台布、毛巾、餐巾等 250.003.2.2.3 内装饰、洁具、灯具按面积计算(租赁) 800.00 3.2.2.4 窗帘、床上用品、布草等 50,000.003.2.2.5 按房间及大厅家具数量计算 920,785.233.2.3 按面积计算 300.003.2.3.1 内装饰、洁具、灯具按面积计算 300.003.2.3.2 按房间数计算 1,300.003.2.4 内装饰、洁具、灯具按面积计算 300.003.2.4.1 行政中心与其他按面积计算 650.003.2.4.2 特色餐厅按面积计算 100,000.004 总计 10,679,500.00投资概算表显示了XXX项目的各项费用。
经济型酒店(多层)造价估算指标一、工程概况1、工程类型:经济酒店2、技术经济指标:3495元/m2(建筑安装装饰工程)3、拟建地点:广州市4、建筑面积:6000 m2,无地下室,标准层面积≥800m25、建筑高度:≤24 m(檐口高度),标准层层高:3.2m6、建筑总层数:地上≤7层(其中:裙房1层)7、结构形式:方桩,桩长≤30m,钢筋混凝土框架结构8、基础埋深:≤1.5 m9、内外高差:0.6 m二、建筑标准1、外装饰标准:涂料,彩色烤漆铝合金玻璃门窗。
2、屋面:防水砂浆,高分子防水卷材,局部地砖3、内装饰标准:✍公共部位:玻化砖/地毯地面,玻化砖/涂料墙面,石膏板吊顶,装饰灯具,配活动和固定家具✍客房:环氧树脂地坪,涂料墙面及天花,卫生间地砖地坪,釉面砖墙面,石膏板吊顶,照明灯具,配活动和固定家具。
基本采用普通产品后勤用房和消防楼梯间:水泥石屑地坪,墙面乳胶漆,涂料天花。
采用普通产品三、设备管线1、给排水管道:给水管道采用聚丙烯管,钢塑复合管,排水管道采用UPVC管道,UPVC雨水管2、消防工程:采用热镀锌管道,沟槽式连接3、煤气:镀锌钢管4、变配电:热镀锌钢管,铜芯电缆,铜母线,热镀锌桥架5、电气管线:热镀锌桥架,铜芯电缆,电线,塑料管,热镀锌钢管6、空调通风:分体式空调7、综合布线:五类线8、BA系统:控制线,信号线9、消防报警:阻燃电线10、安防系统:控制线,视频线,电源线11、有线电视:视频线四、设备配置1、给排水工程:屋顶混凝土水箱,水泵,普通卫生洁具,电加热热水器2、消防工程:消火栓箱带灭火器,湿式报警,消防泵3、煤气:煤气表房4、变配电:变压器,低压柜5、电气工程:配电箱,配电柜6、空调通风:客房配挂壁式分体变频空调,公共部位配立柜式分体变频空调7、综合布线:光端转换器,配线架8、消防报警:感烟探测器9、安防系统:监控主机,监视器,采集点10、广播系统:音源设备,功率放大器,扬声器,广播接线箱11、有线电视:放大器,分配器,分支器,楼层接线箱12、电梯:速度≤1.5米/秒,荷载≤1000公斤,普通电梯13、厨房设备:采用普通产品。
酒店总投资估算表总纲1.建筑面积2.客房数3.酒店工程总投资估算4.建筑主体及外装饰估算5.建筑内装饰工程估算6.辅助设施工程估算7.机电设备工程估算8.绿化估算9.不可预见费用投资成本(以下投资成本未计算财务成本)土地成本:酒店土地成本:建安与装修设备成本(包括土建部分)包含地上与地下部分,取最小经济值(见下表):项目投资分析面积资料一.总地下建筑二.总地上建筑三.总建筑面积发展成本明细如下:1前期工程2建筑费3设备、装配及有关机器安装工程费4户外工作5开幕前准备费用6其他7不能预见费用8总数一、投资估算本估算的编制范围包括土建工程(包括外墙装修及室内装修)、电梯工程、给排水、消防、循环水、防排烟、通风、空调、制冷、锅炉、柴油发电、变配电、动力配线、照明、防雷接地、酒店智能工程、家具器具购置、室外工程等。
此外还包括开办费、土地出让金、勘查设计费、工程监理费、消防配套费、规划许可证费、工程质量监督费、水增容费、预备费等工程建设费用。
本估算投资⑴、建筑工程根据当地造价水平估算。
⑵、设备购置费:A、进口设备按外商报价计算。
B、国内设备价格按现行出厂价计算。
⑶、设备安装费依据各类设备安装指标计算。
⑷、工程建设其它费用:A、开办费、土地出让金、项目启动前利息、水增容费按甲方提供数据计列。
B、规划许可证费、工程质量监督费、消防配套费、工程保险费、工程监理费按国家及地方有关规定计取。
C、基本预备费按0.73%计算。
D、工程造价调整预备费按0.73%计算。
酒店项目投资与收益情况估算酒店总投资估算:1、酒店土建项目建筑投资估算:单位:万元(此项目需公司投入)3、酒店主楼与会所各功能区招商项目二次装修4、需公司投入二次装修项目:单位:万元除土建外,需公司投入费用估算:酒店内装饰工程投资估算表合计:万酒店机电工程费用估算合计:万酒店辅助设施投资估算表合计:万酒店管理系统电脑终端位置参考资料。
抚州经济型酒店投资测算假设,一家酒店3300平方米,年租金为120.45万(1元/平方米/天),按照经济型酒店的房间大小,大概能排房100间,假设平均房价为160元,年平均出租率为85%。
单房装修成本、加盟费、品牌管理费并不以某单一酒店为例,而是根据现在经济型酒店的平均值而定(如有雷同,实属巧合),单房装修成本5.5万/间,加盟费为2500元/间,品牌管理费按营业额总收入的5%收取。
我们把整个计算分为四步1、总投资总投资由两个部分组成,一部分是单房造价成本(装修),另一部分是加盟费。
总投资为575万=5.5万*100+2500元*1002、总收入总收入也是两部分组成,客房收入+非客房收入。
客房收入496.4万=160元*100间*85%*365天非房收入比(会员卡、小商品)占房费收入的5%非客房收入24.82万=496.4万*5%合计总收入为521.22万=496.4+24.82万3、年均毛利润和年均净利润毛利润=营业收入-(人工、能耗、低值易耗、洗涤、维修、销售费用、营业税等经营成本)。
经济型酒店的毛利润比在为54%-60%,我们取中间值57%年均毛利润297.10万=521.22万*57%净利润=毛利润-(折旧摊销、管理费、特许经营费、物业租金等非经营费用)物业年租金为120.45万;品牌管理费为总收入的5%,26.06万=521.22万*5%装修费按10年摊销,52万=520万/10年加盟费按8年摊销,3.13万=25万/8年年均净利润95.46万=297.10-(120.45万+26.06万+52万+3.13万)营运现金流、投资回收期、投资收益率运营现金流为年经营毛利润-年租金-年管理费4、运营现金流为150.59万=297.10万-120.45万-26.06万投资回收期为总投资/运营现金流回收期为3.8年=575万/150.59万为了更直观一些,附上经济型酒店的投收益测算表,这也是大多数酒店集团官网常用的投资测算表。
总投资额
4,400,000
投资回收期
3.69
*客房数
*租金上涨
摊销年限
1、*项目必须填写
8、填写范围如下:填写区不调整其他无颜色区域为自动
生成数据区
7、未考虑物价上涨对收入和支出的影响
★ 长春***店 项目投资测算
2、房间数:应充分考虑店务运营所需的工作间、设备用房和员工宿舍等;
3、租金上涨:分别填入上涨的幅度和跨度,如上涨幅度和跨度不规则,则需手动调整“非经营成本”中的“年租金”和第10年的累计现金流
4、装修费:(1)根据每间房44000元测算;(2)根据了解的物业基础设施情况,进行具体测算
5、开办费:一次性合作费、项目转手费或清场费、装修期间需要支付的租金、中介费、办理证照费用、筹备期间的费用开支(预计工资、公关等费用开支估算)
6、本表中的所得税和营业税按照100%计算
9、本表计算完成后,拷贝进管理直营项目报告“第四部分投资收益分析”中。