财务决算及财务预算报告模板(PPT48页)
- 格式:ppt
- 大小:12.98 MB
- 文档页数:48
公司财务决算及下年度预算财务工作报告公司财务决算及下年度预算财务工作报告各位代表:受大会委托,我向大会作财务报告,请审议。
一、200x年度财务决算 200x年是**公司发展史上的关键一年,在**集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的**生产线,**生产线正式投入生产。
全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的**精神,继续以十六届三中全会和“三个代表”重要思想为指南,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。
全年产销首次突破100万吨大关,实现税利**.89万元(含**公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基础。
200x年,公司生产**.52吨,比上年增加214505.5吨,增长26.29;销售**.52吨,比上年增加207310.70吨,增长25.34;全年完成销售收入**.14万元,比上年同期增加15583.61万元,增长28.09;实现利税**.89万元(含高翔公司),比上年减少7854万元,降低11.46。
(一)费用完成情况1、200x年**单位制造成本**.18元,比上年增加29.28元,提高17.44。
成本上升的主要原因:a、**平均单价459.89元,比去年同期上升165.99元,升幅达56.48,使每吨**成本上升284元;b、**单位电耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每吨**成本上升3.32元;、**单位电价0.46元,比去年同期上升0.03元,使每吨**成本上升3.13元。
分步及各品种**单位成本完成情况如下:**:35.52元,同比上升3.57元,上升11.17; **:9.28元,同比上升30.59元,上升19.27; **:96元,同比上升15.89元,上升10.12; **:1.38元,同比上升23.46元,上升15.86; **:205.62元,同比上升30.59元,上升17.48。
财务决算及财务预算报告模板课件
包括:财务决算及财务预算报告的概念、定义、目的、特点及基本步
骤等相关内容。
财务决算及财务预算报告是企业制定及实施年度财务计划的重要工具,对企业管理者来说财务决算及财务预算报告可以提供可靠信息,从而实现
企业改进的动力。
财务决算及财务预算报告是企业管理者的把握未来财务
发展趋势及预测未来财务情况的有效工具,属于对企业的财务运作进行有
效规划的有力武器。
定义
目的
特点
1、财务决算及财务预算报告以基础实际为基础,把实际财务收支及
其他收支预测在一定的时间范围内进行,是企业管理者把握未来财务发展
及预测未来财务情况的重要工具。
2、财务决算及预。