公司采购表格样张
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年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸:21CM×29CM比例:1:1表格一式三联,一联总经理,一联财务部经理,一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求,请说明理由:付款方式:用途/理由:采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸:29CM×21CM比例:1:1表格一式二联,一联财务,一联申请部门,每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号:NO:合同编号:年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理:验收:保管:采购:尺寸:11CM×18CM比例:1:1一式四联,一联采购,一联仓库,一联财务报销,一联仓库转财务,每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别:年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理:保管员:尺寸:30CM×40CM比例:1:1.5一式三联,一联存根,一联财务部经理,一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附:收款员日报表一份领班收款员收款员信封式,牛皮纸质地尺寸:12CM×23CM比例:1:1店徽NO:预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE:姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额(大写)AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸:13CM×17CM比例:1:1表格一式三联,一联客人,一联财务,一联总台,分别不同颜色区分比例:1:1表格一式三联,分别用不同颜色区分。
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门:请填写申请采购的部门名称2. 申请人:请填写申请人的姓名3. 申请日期:请填写申请的日期4. 采购目的:请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称:请填写需要采购的物品名称2. 规格型号:请填写物品的规格和型号3. 单位:请填写物品的单位(如:个、台、套等)4. 数量:请填写需要采购的物品数量5. 单价:请填写物品的单价6. 总价:请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源:请填写预算的来源(如:部门预算、项目预算等)2. 预算金额:请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围:请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称:请填写供应商的名称2. 供应商地址:请填写供应商的地址3. 联系人:请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话:请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱:请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请:请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批:采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价:根据采购金额和物品特点,采购部门将进行招标或询价4. 签订合同:与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收:供应商按照合同约定发货,采购部门进行验收6. 结算付款:验收合格后,进行结算和付款八、审批流程1. 初审:采购部门对申请进行初步审核,确保申请内容完整、准确2. 审批:相关部门领导对申请进行审批,确保采购符合预算和需求3. 复核:财务部门对采购申请进行复核,确保预算使用合理4. 批准:最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格:请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单:请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件:如有其他相关文件,请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误,如有变动,请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请,以免影响采购进度3. 如有疑问,请及时与采购部门联系,我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求:如有特殊要求,例如环保标准、特定品牌等,请在此处注明。
办公用品采购申请统计表办公用品申购单办公用品申请、领用单申请部门:申请日期:材料审购单工地名称:XXXX采购单年月日供应厂商:订单号:款式编号:采购员: 主管签字: 厂商签章:采购单编号:【请输入公司名称】【请输入公司地址】TEL:FAX:订购人:订购日期:联系电话:付款方式:送货方式:负责人核准: 会计: 经办人:单位/公司:日期:采购计划表部门:采购季度:金额单位:万元单位负责人:填表人:填表时间:填表说明:1.顺序以办公设备、实验设备、服务、工程等相近归类并排序。
2.备注栏:填写是否进口设备及填报人认为需要特别描述的说明。
3.预计需求时间:需考虑采购周期的时间,避免出现不可能实现的需求时间采购计划调整表( 季度)单位名称(盖章):单位:元单位主管领导:填表人:联系电话:填表日期:注:资金来源中预算外资金指纳入财政专户管理的预算外资金以及经财政部门批准留用的未纳入财政专户管理的预算外资金。
其他资金指单位自有资金。
采购计划审批单编号:部门:时间:年月日金额:元经办人:年度工作情况年度考核评价(考核对象:采购主管、采购员)工作岗位:采购员岗位人员:考核时间:自评分数:同级分数:上级分数:被考核人签署:评定得分:评定人签署:评分说明:1.评分采取缺失项扣分制,扣完为止;2.评定得分的公式=自评分数*10%+同级分数*10%+上级分数*80%;3.在绩效考核中有弄虚作假夸大绩效者,取消当年考评资格.采购清单单位名称: 编号:采购人:采购部门经理:总经理:申请采购日期:年月日采购收货对账单供应商:采购验收入库单类别:年月日凭单号:制表(材料保管):采购:验货(项目经理):收料员:备注:第一联:存根第二联:财务第三联:供货单位(采购员)第四联:使用部门第五联:内部核算出库单类别:年月日凭单号:制表(材料保管):负责人:领料人:备注:第一联:存根第二联:财务第三联:内部核算第四联:领用部门(收料员)仓库出入库登记表xxxx有限公司TO :Date:Tel: Fax:Attn :E-Mail: Address: From:报价单请看以下报价作为参考,如有任何问题请与我们联络序号产品名称产品型号规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注(W宽*L深*H高)合计小写合计人民币金额(大写)备注:1 本报价单有效期限天。
采购部常用表格
附表:
1、年度采购计划表
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
2、月度材料采购计划表
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
3、材料设备考察信息表
填表日期:年月日编号:
经办人:
4、材料设备采购询价表
5、供应商评价记录供应商编号:
填表人:填表日期:
6、合同谈判记录表
记录人:记录时间:
7、合同信息统计表
登记日期:登记人:
审核人:审批人:
8、材料检验报告表
检验日期:年月日编号:
9、设备验收记录单
编号:序号:
10、材料采购费用结算单合同编号:
供应商:日期:年月日采购部:日期:年月日
11、材料采购货款结算表
供应商:合同号:日期:年月日
收货单号:验收单号:
经办人:财务负责人:
采购部负责人:工程部负责人:12、材料采购付款汇总表
工程项目名称:时间:单位:元
采购部经理:工程部经理:会计:
13、设备选型建议表。
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定
1.请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素:
(1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图片或详细参数资料等;
(8)请购的物品的需求时间;
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(11)请购部门主管;
(12)请购单审核人;
(13)财务审核人;
(14)公司总经理。
3.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)酒水采购按照附表1(酒水请购申请表.)的格式填写提报;
(3)请购部门在提报请购单是应要求市场部签字接收人请购部门备份;
(4)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(5)遇公司经营急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(6)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(7)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营葡萄酒,品宣物料及其他项目由市场部提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
(1)采购人员在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
(1)常规商品采购周期在7天,,
(2)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略,紧急采购商品周期在3天时间;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解进口葡萄酒的相关要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价单位的基本情况,按照附表2(拟报价单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;
7.询价时对于相同品质要求应对不同品牌进行询价;
8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;
9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
四、比价、议价结果汇总
1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表3和附表4(询价比价汇总表)的格式完整列出报价、交货期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1.合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及进口葡萄酒的买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2)采购物品的规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件等是合同不可分割的部分;
3)包装要求;
4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;
5)付款方式;
6)交货期;
7)质量保证期;
8)质量要求及规范;
9)违约责任和解决纠纷的办法;
10)双方的公司信息;
11)其他约定。
(2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式
8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
9)违约责任一定要详细、具体;
10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
11)合同签定签应对合同初稿进行巡签审查;
12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;
13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行
1.付款规定
(1)所有已签订合同付款时应参照公司《酒水采购付款及报销流程》中的相关规定执行;
(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;
(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表5(资金支出审批单)或附表6(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;
(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;
(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;
(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;
七、报验与入库
1.报验
(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知品酒师进行质检;
(2)品酒师在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;
(3)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库
(1)公司采购的办公设备及酒水,品宣物料入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;
(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;
(5)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
采购流程图一.需求提交二.申请认可
三.询价定价
四.采购跟踪五.入库保管
附表1
请购申请表
附表3
酒水采购询价表
附表4
比价/招标汇总表
备注:
经办人:市场总监:复核人:
附表6
付款申请审批单
合同编号:。