建设工程质量巡检记录表
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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
施工现场检查记录表工程质量、安全、环保检查记录表工程名称:XXX项目施工日期:XXXX年XX月XX日序号项目单位检查项目检查内容和方法检查记录整改建议1 技术单位审批手续是否齐全2 技术单位施工组织安排是否合理、可施工组织设计行编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性3 技术单位是否有开工报告,审批手续是否齐全现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;组织机构是否设立专门的质量、安全机构4 监理单位业主或监理是否对本项目有安、质、环要求;是否进行了安排部署并按要求回复5 技术单位法律法规及其他要求(安、质、环)是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安、质、环);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求6 技术单位是否有图纸会审记录及设计回复资料;是否进行施工复测,相关记录是否齐全7 技术单位设计变更手续是否齐全;是否发生未批准先施工现象8 技术单位质量自控体系是否健全、质量职责是否明确;质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度:质量保证措施是否制定;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现9 监理单位有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理10 技术单位安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确,是否逐级签订责任书,层层落实11 技术单位安全、环境管理制度,安全、环境保证措施12 技术单位创优规划13 监理单位质量问题(事故)处理14 监理单位安全环保自控体系以下是XXX项目的工程质量、安全、环保检查记录表:1.审批手续是否齐全;2.施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量、安全、环境保证措施,并有针对性;是否有开工报告,审批手续是否齐全。
3.现场组织机构是否按股份公司(分公司)下达的文件要求设置;组织机构是否设立专门的质量、安全机构。
附表一工程实体质量及资料抽查记录施工单位工程名称编号序抽查内容具体抽查部位抽查结果备注 1 2 3 4 抽查结果评价主持核查人年月日附表二重点部位监督抽查检测记录表工程名称编号参加人员气候检测项目检测部位名称使用设备检测部位设计要求检测内容及数据附简图检测结果评价主持核查人主要检测项目1、承重结构混凝土强度2、主要受力钢筋数量/位置及混凝土保护层厚度3、现浇楼板厚度4、砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度5、安装工程中涉及安全及功能的重要项目6、钢结构的重要连接部位7、其他需要检测的项目。
检测日期年月日附表三责任主体及有关机构质量行为抽查表工程名称编号序抽查内容具体检查工程部位及形象进度抽查结果备注1 建设单位的质量行为 2 勘察单位的质量行为3 设计单位的质量行为4 监理单位的质量行为5 施工单位的质量行为6 检测单位的质量行为检查结果评价主持核查人年月日附表3-1 责任主体及有关机构质量行为抽查表工程基本情况工程名称地点建设规模万元建筑面积m2 形象进度结构类型层数开竣工日期建设单位项目负责人勘察单位资质等级法人代表设计单位资质等级法人代表监理单位资质等级法人代表检测单位资质等级法人代表施工单位资质等级法人代表工程项目总监证书类型证书编号电话工程项目经理证书类型证书编号电话项目技术负责人证书类型证书编号电话项目专职安全员证书类型证书编号电话附注年月日附表3-2 责任主体及有关机构质量行为抽查表建设、勘察、设计、检测单位工程名称建设单位项目负责人勘察单位项目负责人设计单位项目负责人检测单位项目负责人建设单位1、是否领取建筑施工许可证2、是否按规定办理工程质量监督手续3、施工图设计文件审查批准情况原设计有重大修改、变动的施工图设计文件重新报审情况4、《青海省建筑工程深基坑工程管理规定》的执行情况5、向施工单位支付建筑工程安全防护、文明施工措施费用情况6、有无违反工程建设强制性标准情况勘察设计单位1、采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物安全的情况2、设计单位按照工程建设强制性标准设计情况3、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收4、签发设计修改变更、技术洽商通知情况5、参加有关工程质量问题和质量事故的处理情况工程质量检测机构1、是否超出资质范围承接任务2、检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检查人年月日附表3-3 责任主体及有关机构质量行为抽查表监理单位一质量用表工程名称地点监理单位总监施工单位项目经理1 监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况2 监理规划、监理实施细则关键部位和工序的确定及措施的编制审批内容的执行情况3 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况4 对分包单位的资质进行核查情况 5 见证取样制度的实施情况6 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况7 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况8 组织检验批、分项、分部子分部工程的质量验收、参与单位子单位工程质量的验收情况9 监理资料收集整理情况10 工程项目隐蔽验收执行情况检查人年月日附表3-4 责任主体及有关机构质量行为抽查表监理单位二安全用表工程名称地点监理单位总监施工单位项目经理 1 资质等级许可的范围内承揽工程情况2 监理人员的从业资格情况 3 制定的监理规划、细则、编制监理月报对施工单位的施工组织设计、专项施工方案的审查情况4 对施工现场的安全生产检查记录情况5 审核施工企业质量、安全保证体系、责任制、规章制度情况6 审核施工企业应急救援预案和安全防护、文明施工措施费用使用计划情况7 对施工企业现场临设进行验收是否符合《建筑施工现场环境卫生标准》8 复查施工单位施工机械和特种设备的安全许可验收手续情况9 定期巡检危险性较大工程作业情况10 下达隐患整改通知单、暂时停工情况整改结果复查情况11 向建设单位报告督促施工单位整改情况12 向建设行政主管部门报告施工单位拒不整改或不停止施工情况检查人年月日附表3-5 责任主体及有关机构质量行为抽查表施工单位一质量用表检查人年月日工程名称地点施工单位项目经理监理单位总监 1 施工单位资质、项目部管理人员的资格、配备及到位情况主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况2 分包单位资质与对分包单位的管理情况3 施工组织设计或施工方案审批及执行情况4 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况5 工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况6 现场砂浆、混凝土试块养护情况7 现场砂浆、混凝土拌制配合比执行情况8 检验批、分项、分部子分部、单位子单位工程质量的检验评定情况9 质量问题的整改和质量事故的处理情况10 技术资料的收集、整理情况附表3-6 责任主体及有关机构质量行为抽查表施工单位二安全用表检查人年月日工程名称地点施工单位项目经理监理单位总监 1 是否有资质等级范围内承揽工程、有无转包和违法分包情况 2 建立完整的质量安全保证体系、责任体系 3 是否按规定办理安全生产登记手续4 项目经理部人员和特种作业人员持证上岗情况 5 有无经有关部门及企业技术负责人审核通过的针对本工程实际的施工组织设计、专项施工方案及安全技术措施6 企业是否取得安全生产许可证7 三类人员经主管部门安全生产考核情况8 建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用情况9 设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员情况10 施工现场作业人员意外伤害保险办理情况11 生产安全事故应急求援预案的建立与落实情况12 企业内部安全生产检查情况13 有无违反工程建设强制性标准的情况14 施工现场安全生产管理1安全管理2文明施工3脚手架4基础坑支护与模板工程5“三宝”、“四口”防护6施工用电7物料提升机与外用电梯8塔吊9起重吊装10施工机具附表四结构工程验收监督记录表工程名称验收日期参加验收单位人员建设单位工程地址施工单位开复工时间勘察单位结构类型设计单位规模面积监理单位验收结论其他验收程序人员组成验收方案验收过程施工单位质量文件及汇报勘察设计单位质量文件及汇报监理单位质量文件及汇报建设单位验收意见结构工程验收综合评价验收监督人年月日附表五工程竣工验收监督记录表工程名称验收日期参加验收单位人员建设单位工程地址施工单位开复工时间勘察单位结构类型设计单位规模面积监理单位验收结论其他验收程序人员组成验收方案验收过程验收组意见施工单位质量文件及汇报勘察设计单位质量文件及汇报监理单位质量文件及汇报建设单位验收意见竣工验收综合评价验收监督人年月日附表六工程项目台帐登记表序号工程名称出示文件名称及工程项目概况表出示情况办理登记日期办理人员签字备注1、施工图设计文件审查报告及批准书2、施工、监理中标通知书及合同3、建设单位、施工单位、监理单位工程项目负责人、机构组成及工程概况表4、施工组织设计、监理规划5、其他文件1、施工图设计文件审查报告及批准书2、施工、监理中标通知书及合同3、建设单位、施工单位、监理单位工程项目负责人、机构组成及工程概况表4、施工组织设计、监理规划5、其他文件1、施工图设计文件审查报告及批准书2、施工、监理中标通知书及合同3、建设单位、施工单位、监理单位工程项目负责人、机构组成及工程概况表4、施工组织设计、监理规划5、其他文件1、施工图设计文件审查报告及批准书2、施工、监理中标通知书及合同3、建设单位、施工单位、监理单位工程项目负责人、机构组成及工程概况表4、施工组织设计、监理规划5、其他文件。
表7.3.2 深基坑工程
巡视检查记录表
检查人员:检查日期:年月日
工程名称现场形象进度
一、支护结构情况
支护结构成型质量未发现明显外观缺陷;存在以下外观
缺陷:
冠梁、围檩、支撑有无裂缝出现未发现肉眼可见裂缝;以下位置发现
裂缝:
支撑、立柱有无较大变形
-未发现肉眼可见变形;以下位置发
现变形:
查对监测报告,下列点位变形较大:
止水帷幕有无开裂、渗漏
未发现;以下位置发现开裂、渗漏:
围护体后土体有无裂缝、沉陷及滑移
未发现;以下位置发现异常:
基坑有无涌土、流砂、管涌
未发现;以下位置发现异常:
二、施工工况
土质情况与勘察报告有无差异
未发现;以下位置发现异常:
基坑开挖是否与设计及方案一致,有无超
长、超深开挖
未发现;以下位置发现异常:
地表水、地下水排放是否正常基坑降水等设
施运转情况正常;发现以下位置发现异常:
基坑周边地面有无超载
无;以下位置堆放过多:
三、周边环境状况
地下管道有无破损、泄漏情况
未发现;以下位置发现异常:
周边建(构)筑物有无新增裂缝
未发现;以下位置发现新增裂缝:
周边道路(地面)有无裂缝、沉陷未发现;以下位置发现新增裂缝、沉
陷:
四、监测设施状况
基准点、监测点状况
完好;以下点位发现异常:
有无影响观测工作的障碍物
无;以下点位发现异常:
采取措施及处理情况:
值班负责人:
在深基坑土方开挖中,项目部应建立值班制度开展每天的基坑巡检,由值班负责人填写此表。
物业工程的日常巡检记录表格通常用于记录物业管理人员对建筑物、设施设备以及周边环境的巡查情况,以确保物业的安全性、维护性和良好运营。
以下是一个简单的物业工程日常巡检记录表格示例,您可以根据实际需要进行调整和扩充:
日期:______________________
巡检人员:___________________
巡检时间:___________________
巡检地点:___________________
总结与建议:
巡检人员签名:__________________
审核人员签名:__________________
请注意,实际的巡检记录表格可能会更为复杂,具体的内容和格式可以根据物业的实际情况进行调整和完善。
此外,及时记录巡检情况并妥善处理异常情况是确保物业工程安全和管理质量的重要保障,因此,建议定期进行巡检并保留巡检记录,以备日后查阅和跟踪。