2014年应付账款汇总表
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1449779
所属日期:
单位名称(盖章):
金额单位:元至角分
营业收入:2650267.09
年末平均职工人数:8
年度工资总额:801991.95
经审批安置残疾人人数:
填表说明:1、1栏+2栏-3栏-4栏=5栏; 5栏+6栏=7栏; 2、1栏(年初欠缴数)为纳税所属期以前年度所有欠税数; 3、2栏(本年申报数)为企业实际申报纳税所属期的税金; 4、4栏(本年已缴数)为企业纳税所属期实际入库数; 5、本年调整数需附上调整说明; 6、教育费附加栏次包含地方教育附加 7、结算表格黄色区域为必须填项目。
湖南省长沙市开福区地方税务局各项税费结算表
2013年1月1日--2013年12月31日
长沙中远集装箱船务代理有限公司。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表单位名称:延庆县水产服务中心单位:万元注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
2014年度部门决算说明一、部门基本情况我单位现有编制39人,在岗职工35人,退休21人,为全额拨款事业单位(2009年10月规范工资)主要职能为水产技术推广管理,新品种引进试验示范,水产品种育苗,渔业资源费征收,渔事纠纷处理等。
二、2014年收入支出决算总体情况说明2014年度收入总计1384.77 万元,其中:本年收入1384.77 万元,在本年收入中,财政拨款收入1367 万元,占收入合计的98 .72 %;上级补助收入10.17 万元,占收入合计的0.73 %;事业收入7.2 万元,占收入合计的0.52%;其他收入0.4 万元,占收入合计的0.029 %。
2014年度本年支出合计847.55万元,其中:基本支出621.07 万元,占支出合计的73.28 %;项目支出226.48 万元,占支出合计的26.72 %;年末项目结转537.22 万元。
三、“三公”经费说明本单位无下属单位,无因公出国(境)费用,公务接待费0.5万元,财政拨款0.14万元,无公务用车购置,公务用车运行维护费11.20万元,财政拨款8.5万元。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2014年“三公”经费财政拨款决算数8.64万元,比2014年“三公”经费财政拨款年初预算8.68万元减少0.04万元。
其中:1. 2.公务接待费。
2014年决算数0.14万元,比2014年年初预算数0.18元减少0.04万元。
主要原因:有一职工调到其他单位。
2014年公务接待费主要用于单位搞活动。
公务接待3批次,公务接待30人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2014年决算数8.5万元,与2014年年初预算数持平,无公务用车购置费,公务用车运行维护费2014年决算数8.5万元,与2014年年初预算数持平。
第 20 页第 21 页第 22 页第 23 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 24 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 25 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 26 页#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!第 27 页第 28 页第 29 页第 30 页第 31 页第 32 页第 33 页第 34 页第 35 页第 36 页第 37 页第 38 页第 39 页第 40 页第 41 页第 42 页第 43 页第 44 页第 45 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 46 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 47 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 48 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 49 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!第 50 页#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!#VALUE!。
2014年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目金额项目金额一、公共财政拨款1458.84 一、一般公共服务1453.74 经费拨款1458.84 二、公共安全纳入公共预算管理的非税收入拨款三、教育二、政府性基金拨款四、科学技术三、纳入专户管理的非税收入拨款五、文化体育与传媒四、上级补助收入六、社会保障和就业五、事业单位经营服务收入七、医疗卫生与计划生育六、其他收入八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务十一、交通运输十二、资源勘探信息等十三、商业服务业等十四、金融等十五、地震灾后恢复重建十六、国土海洋气象等十七、住房保障十八、粮油物资储备十九、其他本年收入合计1458.84 本年支出合计1453.74用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余 3.82 年末结转和结余8.92收入总计1462.66 支出总计1462.66 注:收入项目中“公共财政拨款”和“政府性基金拨款”分别为公共预算财政拨款本年收入、政府性基金预算财政拨款本年收入,其中经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款由单位根据单位会计账予以区分填列。
“事业单位经营服务收入”指剔除专户管理资金的事业收入,“其他收入”包含“附属单位缴款”和“经营收入”等;支出项目中“外交、国防、援助其他地区支出、国债还本付息支出”纳入“十九、其他收入”。
2014年度公共预算财政拨款支出决算表单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 2010301 行政运行542.43 542.432010308 信访事务821.24 821.242011002 一般行政管理事务0.99 0.992013101 行政运行 85.08 85.082159999 其他资源勘探电力信息等支出4.00 4.00合计1453.74 627.51 826.23注:本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致。
2014年度“三公”经费决算公开表单位:万元单位名称三公经费”支出(公共预算财政拨款)长沙市信访局小计因公出国(境)费用公务用车购置费公车运行维护费公务接待费64.13 0 0 51.46 12.67说明:1、本表口径为公共预算财政拨款(含上年结转和当年安排)口径,与部门决算报表口径一致。
2014年度收入支出决算总表公开07表单位:伊金霍洛旗铁路民航办公室单位:万元收入支出项目行次决算数支出项目(性质)行次决算数功能分类行次决算数一、财政拨款(补助) 1一、基本支出33 103.88 一、一般公共服务65103.88工资福利支出34 87.52 二、外交66 其中:公共财政拨款(补助) 2103.88纳入预算管理的非税收入 3 商品和服务支出35 11.43 三、国防67二、纳入专户管理的教育收费收入 4 对个人和家庭的补助36 4.45 四、公共安全68三、纳入预算管理的政府性基金 5 二、项目支出37 五、教育69四、事业单位经营收入 6 专项业务费38 六、科学技术70五、其他收入7 专项资金支出39 七、文化体育与传媒71六、债务资金(银行贷款)8 三、事业单位经营支出40 八、社会保障和就业729 41 九、医疗卫生与计划生育支出7310 42 十、节能环保7411 43 十一、城乡社区事务7512 44 十二、农林水事务7613 45 十三、交通运输77 103.8814 46 十四、资源勘探电力信息等事务7815 47 十五、商业服务业等事务7916 48 十六、金融监管等事务支出8017 49 十七、援助其他地区支出8118 50 十八、国土资源气象等事务8219 51 十九、住房保障支出8320 52 二十、粮油物资储备事务8421 53 二十一、预备费8522 54 二十二、国债还本付息支出8623 55 二十三、其他支出8724 56 二十四、转移性支出8825 57 89本年收入合计26本年支出合计58 103.88 本年支出合计90 103.88103.88七、转移性收入27 四、上缴上级支出59 结转下年91上级单位补助收入28 五、对附属单位补助支出60 92附属单位上缴收入29 六、结转下年61 93八、上年结转30 62 94九、用事业基金弥补收支差额31 63 95收入合计10 103.88 支出合计64 103.88 支出合计96 103.882014年度收入决算表公开08表单位:伊金霍洛旗铁路民航办公室单位:万元科目本年收入合计财政拨款收入纳入专户管理的教育收费收入事业单位经营收入其他收入债务资金(银行贷款)转移性收入上年结转用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称合计上级单位补助收入附属单位上缴收入栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计103.88 103.882140101 行政运行103.88 103.88注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况,本表不含“政府性基金预算财政拨款收入”。