部门市内交通费明细表
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市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务,如公司已经安排了公务用车,不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中,可以通过网络约车(如:嘀嘀、快的、优步、易到等)的方式安排出行,进行报销时,务必提供网络约车的发票,以及网络约车公司提供的相应费用明细,可以报销。
二、员工出差往返机场,优先选择就近乘坐机场巴士和地铁,交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00),可乘坐出租车,出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆,可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里(补助标准计算如下表),费用报销时需提供路线明细,注明起始位置,以及路程距离(报销明细表如下),可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元,年行驶里程12000公里,车辆寿命10年,保险按年缴。
2023年差旅费标准明细表一、交通费1.飞机:经济舱/公务舱/头等舱价格根据不同航线、航空公司及预定时间有所不同。
2.火车:硬座、软座、硬卧、软卧等不同席别的价格各异。
3.长途汽车:根据路线和运营商收费。
4.轮船:根据舱位等级收费。
5.租车:自驾或出租车费用因车型、租赁时长、覆盖区域不同而变化。
6.其他特殊交通方式:如地铁、公交等,按当地标准收费。
二、住宿费1.经济型酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
2.中档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
3.高档酒店:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
4.度假村/别墅:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
5.青年旅社/客栈:每晚约XXX元 - XXX元人民币。
6.帐篷/露营:根据营地费用和装备租赁费用不同。
三、餐饮费1.工作日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.周末或节假日正餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
3.早餐:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
4.快餐/外卖:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
5.特殊餐饮:如高档餐厅、特色餐厅等,根据具体消费情况而定。
四、通讯费1.手机漫游费:根据手机运营商及使用量收费。
2.公共电话:根据当地运营商收费标准而定。
3.网络费用(如Wi-Fi):根据使用地点和时长收费。
4.通讯软件费用(如Skype、WhatsApp等):根据使用量和需求而定。
五、公务接待费1.商务宴请:每人每餐约XXX元 - XXX元人民币。
2.会议茶歇/咖啡/点心等:根据会务需求和服务级别确定。
3.外地来客接待费用:包括交通、住宿、餐饮等,根据实际情况而定。
4.其他商务接待活动费用:如导游服务费、停车费等,按需付费。
六、保险费1.短期出差险:根据保险公司及险种收费。
2.旅游意外险:根据保险公司及险种收费。
3.其他特殊保险:如财产险等,根据保险公司及需求收费。
七、市内交通费1.公交/地铁:按当地票价标准收费。
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》,列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时,需由租车公司提供派车详情(需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额),若租车公司派车单信息不全,则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息,结算超过结算起点时转账至对方单位账号,超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》,出租车票要求三个月内报销完毕。