经费预算说明书(样表,供参考)
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目录一、关于调整XX项目经费的说明(示例) (1)二、合同书经费预算: (2)三、现已经使用经费预算 (3)四、经费调整明细 (4)一、关于调整XX项目经费的说明(示例)关于经费项目调整原因的说明尊敬的校领导,您好:本人XXX,现有XX省自然科学基金项目,项目名称:XXX。
项目编号:XX。
其下达的科研经费共1OW,原合同书中经费项目主要分为4部分,如下:科研业务费、实验材料、人员费、管理费(具体详见后表),既往已经使用54824.5元,以及管理费,目前剩余40180.50。
现申请调整经费项目,调整项目及原因如下:1.关于实验材料费:由于我们实验前期已经购买全部的实验材料费,共花费:38675.5元,实验材料费仍有余额,故申请将剩余材料费调至科研业务费中,并用于科研业务费中的测试化验加工费。
2.关于科研业务费:科研业务费包括中包括:各项测试化验加工费+论文发表费+差旅费+会议费等,但是由于科研项目中主要用于病理检测、流式细胞仪检测、免疫荧光、生化检测等测试化验加工费等,且检测费用昂贵,原经费项目中远远不足以支付,而会议费,差旅费方面预算过多且支出较少,以至经费预算在测试化验加工费少而实际操作支出较大,故申请将会议费及差旅费、论文发表费全部调至检测费,后续论文发表费及差旅费等不再使用此项目经费。
3.关于人员费:原项目中,人员经费有5000,但由于测试化验加工费支出过多,不足以支付人员费,已经与实验相关人员协商沟通一致,故申请将人员经费调整至测试化验加工费。
4.管理费用:不调整。
具体调整内容见后表,望领导批准。
二、合同书经费预算:三、现已经使用经费预算四、经费调整明细经额单位(元)。
国家自然基金项目经费预算说明(此模板仅为预算编制提供参考而已,实际预算时,尽量简化,例如差旅/会议/国际合作与交流费,不超过直接费用10%的,不需要提供预算测算依据。
)依据《国家自然科学基金资助项目资金管理办法>》(财教[2015]15号)的要求,根据承担国家自然基金项目情况,本项目经费预算为XX万元,具体构一、直接费用:指在项目研究过程中发生的与之直接相关的费用,具体包括:(一)设备费:是指在项目研究过程中购置或试制专用仪器设备,对现有仪器设备进行升级改造,以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
本项目设备费预算共计XX万元。
注:此项中所指设备为科学研究专用仪器设备,不能列支常规、通用的仪器设备及办公、生产设备等设备费明细表特别说明:1、与专用设备同时购置的并与之配套的备品备件,纳入设备费预算;单独购置的相关备品备件,纳入材料费预算。
2、试制设备为目标产品时,分别在材料费、测试化验加工费、劳务费等相应项目中预算;试制设备为过程产品时,在设备费预算。
(二)材料费:是指在项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品等的采购及运输、装卸、整理等费用。
本项目材料费预算共计XX万元。
注: 不能列支通用办公材料、办公用品,比如硒鼓、墨盒、色带、计算机配件鼠标、键盘、内存、移动硬盘等。
材料费明细表(三)测试化验加工费:是指在项目研究过程中支付给外单位(包括依托单位内部独立经济核算单位)的检验、测试、化验及加工等费用。
本项目测试化验加工费预算共计XX万元。
测试化验加工费明细表(四)燃料动力费:是指在项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
本项目燃料动力费预算共计XX万元。
(没有特殊的专用科学设备,一般项目预算都为零)特别说明:燃料动力费必须据实预算。
(五)差旅费:是指在项目研究过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
XXXX(活动名称)营销大赛经费预算表项目名称:项目负责人(签章):项目申报单位 :单位财务负责人(签章):开户银行及帐号:填表日期:XXXXXXXXX(单位)营销大赛经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。
经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。
二、项目经费支出预算的主要内容(一)宣传费,指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报,宣传单,横幅等费用(二)人员费,指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾,评委,老师等所需花费的费用(三)设备费,指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用(四)差旅费,指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用(五)场地费用,指大赛举办过程中用于租借场地的费用(六)应急费用,指用于应对突发事件的备用资金(七)其他费用,指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用三、其他要求(一)本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做到真实、准确。
(二)除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。
从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。
(三)本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
项目申报单位及主管部门经费预算审查意见科技计划项目经费预算表附表一人员费用明细表附表二差旅费明细表附表三礼品,奖品明细表。
经费预算表填写说明
1、注意直接经费和间接经费的之间比例关系,直接经费为直接用于项目研发的费用;间接经费包括管理费、资源占用费(水、电、暖、房屋租赁等费用)、绩效。
间接经费≤(直接经费-设备费)*20%,按照我校文件规定,管理费=资助经费*5%,资源占用费=资助经费*1%;绩效≤(直接经费-设备费)*5%。
2、河南省高校重点科研项目任务书中“项目经费支出预算表”只填报财政拨款的预算。
其中,间接经费= 管理费(资助经费*5%)+资源占用费(资助经费*1%)。
3、河南省高校科技创新团队支持计划资助100万,其中省财政支持50万;河南省高校科技创新人才支持计划资助60万,其中省财政支持30万。
自筹经费不提取间接经费,因此团队和人才计划项目填报经费预算时,先填写经费预算表中“其中省财政资助”预算,然后再将自筹经费做到直接经费中,完成表中“合计”的预算填报。
经费预算模板例如:(按照70万预算做的面上项目预算。
其他项目参照上述说明做适当修改)经费申请说明(在申请书中第三部分,面上项目和重点项目今年必须要有此说明)例如:一、研究经费:52.5 万元。
主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。
其中包括:(1)科研业务费:30.6 万元。
miRNA 基因芯片分析7万元miRNA 靶基因预测分析7万元形态学检测数据分析 4 万元统计分析费用等 4 万元实验室水、电、煤等消耗 2.1万元参加国内外学术会议(2人、2次)5万元论著发表和版面费等(2篇) 5 万元(2)实验材料费:31.4 万元。
PCR 试剂(16个*3000元/个) 4.8万元抗体(8个*4000元/个) 5.0万元免疫组化试剂盒(8个*4000元/个) 5.0万元miRNA 探针和引物(6个*4000元/个) 2.4万元ELISA试剂盒(8个*4000元/个)5万元GFP 载体(6个*2000元/个) 1.2万元miRNA(6个*4000元/个) 2.4万元MDA检测试剂盒(10个*800元/个)0.8万元染色剂、显色剂、抑制剂等 2.0万元大鼠(600只*40元/只) 2.4万元大鼠饲养费0.6万元(3)仪器设备费:0 万元。
(4)实验室改装费:0万元(如需,可填写例如:超洁净级动物室改装需 2 万元等)(5)协作费:0 万元。
二、国际合作与交流费:7 万元(10%)主要用于邀请美国WAKE FOREST大学NICKS教授指导讲学4万元课题组2人参加美国急诊医师年会2次交流的交通住宿等费用3万元三、劳务费:7.2万元(10%),仅用于直接参加项目研究的研究生、博士生人员的劳务费用。
3人*8000元/年*3年=7.2万元四、管理费:3.5 万元(5%),用于项目承担单位的科研管理等。
一、研究经费:52.5 万元。
主要用于科研业务、实验材料、仪器设备和实验室改装等费用。
其中包括:(1)科研业务费:30.6 万元。
经费预算表模板以下是经费预算表的模板,供您参考:经费预算表项目名称:_____________________________时间范围:_____________________________序号 | 费用项目 | 预算金额(单位:人民币) | 实际金额(单位:人民币) | 备注----|----------|------------------|------------------|----1 | | | |2 | | | |3 | | | |4 | | | |5 | | | |6 | | | |7 | | | |8 | | | |9 | | | |10 | | | |11 | | | |12 | | | |13 | | | |14 | | | |15 | | | |总计金额:_____________________________(单位:人民币)说明:1. 请根据项目的具体需求,填写相应的费用项目。
2. 预算金额为根据项目需求和实际情况预估的费用数额。
3. 实际金额为实际执行过程中产生的费用数额,填写实际操作时产生的具体金额。
4. 备注栏可用于记录与每项费用相关的详细信息或解释。
5. 总计金额为所有费用项目的预算金额或实际金额之和。
温馨提示:在填写经费预算表时,请确保数据的准确性和完整性,并根据具体情况合理安排预算金额。
及时记录实际金额并与预算金额进行对比,以便及时调整经费使用策略。
请根据实际情况填写以上经费预算表,如有疑问或需要进一步的指导,请随时与我们联系。
祝您的项目顺利进行!。
经费预算表格模板一、概述经费预算表格是企业管理预算的重要工具,用于清晰地展示企业各项支出和收入的情况,有助于企业进行财务规划和决策。
本文将介绍一个经费预算表格模板,供大家参考和使用。
二、表格结构经费预算表格通常包含以下几个部分:1. 封面:包括企业名称、项目名称、预算年度等信息。
2. 支出类别:分为人员经费、公务经费、业务经费等。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,填写各项支出的预算金额。
4. 支出明细:逐项填写各项支出的金额和用途。
5. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,提出改进措施。
三、表格填写说明1. 封面:填写企业名称、项目名称和预算年度等信息,确保信息准确无误。
2. 支出类别和支出明细:根据企业实际情况选择合适的支出类别和细分项,逐项填写预算金额和实际支出金额。
如果实际支出金额与预算金额存在差异,需要详细分析原因,并制定相应的改进措施。
3. 预算金额:根据上一年度的实际支出情况,逐项填写各项支出的预算金额,以确保预算的准确性和可行性。
4. 差异分析:分析预算与实际支出的差异,查找原因并制定改进措施。
差异分析可以通过表格颜色、图标等方式突出显示,以便关注重点。
下面是一个实际的经费预算表格模板:企业名称:ABC公司项目名称:新产品研发项目预算年度:20XX-X-X至20XX-X-X支出类别预算金额(万元)实际支出金额(万元)差异分析人员经费工资、奖金、福利等 200 200 无差异公务经费差旅费、招待费等 50 45 (节约5万元)分析原因,如出差审批流程优化等业务经费设备购置费、场地租赁费等 70 75 (增加5万元)说明增加的原因,如设备更新、场地扩容等其他费用水电费、办公费等 30 25 (节约5万元)分析原因,如节能减排措施实施等总计 450 450 无差异根据上述表格,可以看出各项费用的预算和实际支出情况,以及差异分析。
为了提高预算的准确性和可行性,建议企业在进行经费预算时,充分考虑市场变化、政策调整等因素,并对各项费用进行合理评估和预测。
经费收支(shōu zhī)预算填报(tiánbào)说明一、填报(tiánbào)范围普通高中、职业高中(zhí yèɡāo zhōnɡ)、县直教体单位、财务(cáiwù)独立的镇中心幼儿园及各镇中小学,均填报此表,并经审计股审核后,以文件附经费收支预算表报局汇总存档。
镇辖区村级小学,由镇中心小学负责布置、审核把关,电子纸质一并报审计股存档。
二、学校基本情况说明1、班级数:填报本校实际班级数,上下两学期求和平均。
2、在园幼儿数:填报实际在校(园)学生数,上下两学期求和平均。
3、教职工数:填报学校(幼儿园)在职教职工实际数(其中需要说明局聘和自聘人员数)。
三、收入数据填报1、财政补助收入:填报学校实际收到的财政拨款数。
(1)、在职人员经费:填报从财政实际收到的各类人员经费数。
(2)、公用经费:填报从财政实际收到的公用经费数。
(3)、专项经费:填报从财政实际收到的专项经费数。
2、上级补助收入:填报中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
2.事业(shìyè)收入:填报(tiánbào)学校(xuéxiào)和单位(dānwèi)教学及其辅助活动依法取得的、经财政部门核准留用的预算外资金,以及经财政专户核拨回的预算外资金数。
3.其他(qítā)收入:填报上述科目中未包括的收入数,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
四、支出数据填报1.工资福利支出:填报支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬及为上述人员缴纳各项社会保险费等。
⑴基本工资:填报付给临时聘用人员实际发放的基本工资数。
⑵津贴补贴:填报实际发放的津(补)贴数。
⑶其他工资福利支出(其他一):填报上述项目未包括的实际人员支出数(节假日安全值班补助)。
2.对个人和家庭补助:填用于对个人和家庭的补助支出数(包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出)。
经费预算表1. 引言经费预算是一个组织或项目在特定时间范围内的预计支出和收入的计划表。
它对于有效管理财务资源和确保经济可行性至关重要。
本文档将介绍一个经费预算表的示例。
2. 目标编制一个经费预算表,用于规划和管理项目或组织的资金运营。
通过合理分配经费,使财务资源得到合理利用,并确保项目的顺利进行。
3. 经费预算表示例下面是一个经费预算表的示例,包括预算项目、预算金额和实际花费等信息。
预算项目预算金额(人民币)实际花费(人民币)人员费用500,000 480,000物资采购200,000 220,000设备租赁150,000 160,000差旅费用100,000 95,000宣传推广费用50,000 60,000其他杂项费用20,000 18,000总预算1,020,000 1,033,000注:以上金额仅供参考,并不代表真实的预算数。
4. 预算项目解释4.1 人员费用该项目涵盖了项目中聘请的所有人员的工资和津贴等费用。
这包括项目经理、工程师和其他相关人员的工资。
实际花费略低于预算,主要是因为项目进展较顺利,没有额外的加班费用。
4.2 物资采购物资采购包括项目所需的各种材料、设备和工具等的采购费用。
实际花费略高于预算,部分原因是某些物资价格上涨,成本增加。
4.3 设备租赁在某些项目中,为了完成特定任务或满足需求,需要租赁额外的设备或机器。
这些设备的租赁费用包括在该项目的经费预算中。
实际花费略高于预算,主要是因为租赁费用的增加。
4.4 差旅费用差旅费用是指项目中成员出差或外出所需的交通费用、酒店费用等。
实际花费略低于预算,部分原因是通过合理安排行程和降低成本,成功降低了差旅费用。
4.5 宣传推广费用宣传推广费用用于项目的宣传和推广活动,包括广告费、市场推广费用等。
实际花费略高于预算,原因是针对该项目的宣传力度加大,需要投入更多的宣传费用。
4.6 其他杂项费用其他杂项费用是指项目中除上述预算项目之外的其他费用,如办公室租金、水电费等。