项目预算表示范2019
- 格式:xls
- 大小:20.50 KB
- 文档页数:2
建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程建筑安装工程量预算表(表三甲)项目名称:XX项目工程。
根据图纸统计工程量如下:1、施工测量(管道光缆工程):104+85+76+109+15+83+93+91+80=736米=7.36(100米);2、单盘检验(单窗口):288芯盘;3、布放光缆手孔抽水:3个;4、敷设管道光缆(144芯):736+50+10+10=806米=0.81(千米条);5、12芯带带状光缆接续:1头。
建筑安装工程量预算表(表三)甲工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:李编制日期: 2019年 7 月建筑安装工程机械使用费预算表(表三)乙工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:李编制日期: 2019年 7 月建筑安装工程仪器仪表使用费预算表(表三)丙工程名称: XX市家宽网络新建光缆线路工程建设单位名称:XX市联通分公司表格编号:第页设计负责人:审核:编制:1目的:检验偏差处理标准操作规程,保证检验结果的准确性。
2适用范围:适用于检验过程出现的偏差的管理。
3职责:质量管理部对本规程的实施负责。
4控制要求:4.1 检验偏差定义:检验仪器不稳定,检验条件及操作有误时造成的可疑检验结果,取样没有执行取样操作规程,进行检验所得到的结果。
4.2 来源4.2.1 取样人员的偏差,取样过程造成的。
4.2.2 质量检验的偏差。
4.3调查4.3.1 调查检验方法是否掌握,仪器是否符合要求,应校验且在有效期内。
4.3.2 仪器使用条件是否适当,在操作中有无差错(取样误差,标准品、样品处置等)。
4.3.3 计算中有无差错,检验相对平均偏差是否合格。
4.3.44.4处理4.4.1 经化验员逐步排查因素不能找出原因,则保留试验溶液并报告负责人。
由负责人检查所用试液、样品及器皿,组织化验员讨论分析原因,检查原始数据、图谱、仪器、实验操作,色谱系统可考虑重新进样。
北京市八大处公园管理处2019年预算(草案)单位公章:二○一九年二月十三日部门负责人:刘云清填报人:卢小燕2019年石景山区部门预算公开目录第一部分、2019年度部门预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责(二)人员构成情况(三)本预算年度的主要工作任务二、收入预算说明三、支出预算说明四、财政拨款预算情况说明(一)一般公共预算情况说明(二)政府性基金预算情况说明(三)国有资本经营预算情况说明五、部门“三公”经费财政拨款预算说明六、其他情况说明(一)部门政府采购预算说明(二)机关运行经费情况说明(三)重点行政事业性收费情况说明(四)项目支出绩效目标情况说明(五)国有资产占用情况说明(六)其他情况说明七、名称解释第二部分、2019年度部门预算报表一、收支预算总表(预算01表)二、收入预算总表(预算02表)三、支出预算总表(预算03表)四、财政拨款收支总表(预算04表)五、一般公共预算支出表(预算05表)六、一般公共预算基本支出表(预算06表)七、一般公共预算项目支出表(预算07表)八、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)九、政府性基金预算支出表(预算09表)十、财政拨款部门预算支出经济分类预算表(预算10表)十一、财政拨款政府预算支出经济分类预算表(预算11表)十二、政府购买服务预算表(预算12表)十三、项目支出绩效目标申报表(预算13表)北京市八大处公园管理处2019年预算情况说明一、部门基本情况(一)部门机构设置、职责北京市八大处公园管理处机关设有人力资源管理科、综合办公室、财务科、工程园林科、调研室,基层科级单位设有综合管理部,负责车辆运输、保洁及园务维修维护;护园队负责园区安全及消防工作;水电园艺科,负责园林绿化管养及园内水电综合保障工作。
(二)人员构成情况北京市八大处公园管理处部门行政编制0人,实际 0人;事业编制90人,实际61人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
十堰市农办2019年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2019年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况(一)部门职责1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。
2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。
3、负责协调指导全市乡村振兴战略实施。
负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设、“生态宜居家园”创建等工作。
对农村政策法规的落实情况进行检查督导,针对存在的问题,提出相关对策、建议。
4、统筹做好农业产业化、农产品加工“四个一批”工程和烟叶生产等工作。
负责指导农村改革试验示范工作。
协调做好全市农业农村经济的宣传工作。
5、负责对农口各单位的工作进行协调督导,负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查指导工作。
6、完成市委交办的其他工作。
(二)机构设置十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室,正县级行政机构,党委系统工作部门,为一级预算单位,无二级单位。
根据市编办核定农办机关领导职数为5名,分别为:主任1名、副主任4名、科级领导职数13名(正科7名,副科6名)。
内设机构7个,分别为:综合科、农村调研信息科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科、离退休干部工作科、新农村建设工作指导科,均为正科级。
在编人员现状:现实有在职在岗20名(定编25名),其中行政编制15人,工勤编制5人。
实际占用编制的单位领导数为3人,即正县级领导1名(市委副秘书长兼)、副主任3名;科级领导职数8名(正科)、副科3名,科员1名;工勤编制5名。
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
1、工资福利(人员经费)支出预算的编制。
人员经费主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是:①基本工资:包括基本工资。
参加工资统发的单位,按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位,按单位的年工资标准核定填列;其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴:公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资:事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括:办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年,全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括:离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费,按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列,支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定,分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要,各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出,人均费用按1200元预算,行政单位列入(********行政单位医疗),事业单位列入(********事业单位医疗)。
注:2019年起,基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行,之后将不再就此部分经费进行追加,项目支出部分将视项目具体实施情况而定,请大家在编制年初预算表时予以重视,认真填报。
宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分2019年部门预算情况说明第四部分名词解释宁夏回族自治区人民医院2019年部门预算——单位概况一、主要职能宁夏回族自治区人民医院创建于1934年,前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院,1958年自治区成立时正式启用现名,1971年医院整体移交宁夏医学院成为附属医院,随后在现西夏院区(老院区)重新组建成立新自治区人民医院。
医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院,是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。
同时,也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。
医院现总占地面积600亩,建筑面积28.9万平方米。
下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区,总床位数2400张。
设有17个行政职能处(科)室、77个管理组、12个保障组。
设有43个临床、医技学科,277个诊疗组,87个护理病区。
现有职工3399人,其中专业技术人员2800余人,中级职称以上人员1017人;硕士研究生导师66人、博士研究生导师4人,硕士研究生及以上学历人员560余人,教授、副教授178人。
享受国务院、自治区政府特贴44人次;国家百千万人才工程、宁夏“新世纪313”人才工程、宁夏“百人计划专家”、“海外引才百人计划”、国内引才“312计划”入选50人;被授予“塞上英才”、“塞上名医”称号9人。
医院眼科、麻醉科、临床护理、中医脾胃专科为国家临床重点专科,眼科、创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科,心血管内科、肾脏内科、关节骨科、医学影像中心为院级临床重点专科。
附件22019年市级预算绩效目标公开表-项目基本信息市级部门(单位):徐州市市政园林局单位主要负责人:仇玲柱项目编号63001ZXZJ2019LIBD0001项目名称城市环境综合整治-绿化养护项目依据有项目总金额3800万元经费来源财政拨款项目起始时间2019年1月项目终止时间2019年12月具体执行开始时间2019年1月项目属性延续项目项目状态(专项)纳入预算项目类型发展类项目项目级次市级发展项目项目特征经常性项目是否政府购买服务项目是政府购买服务目录是是否民办实事项目否单位地址新城区行政中心西区综合楼E3联系电话80802655项目负责人张斌邮政编码221008归口科室经济建设处项目等级一级项目履职绿化养护是否以编代审否2019年市级预算绩效目标公开表-绩效目标情况一、申请预算的必要性和可行性1、立项依据市政府《市政府关于印发《徐州市市区公共绿地养护管理办法(试行)》的通知》(徐政规【2011】2号) 市政府《关于印发徐州市市区城市绿化养护管理暂行办法的通知》(徐政发【2007】19号) 市政府《市政府关于市区新增绿地养护管理移交工作实施意见》(徐政发【2007】20号) 市政府《市政府办公室关于加快推进市区绿化养护市场化进程的通知》(徐政办发【2007】74号)2、立项可行性项目立项后,由政府采购中心负责组织市管绿地、市管开放式公园(广场)综合养护管理及市场化运作公厕经费招标项目的采购工作,经政府采购中心公开招投标,1月1日至12月31日整年综合养护管理工期内,严格按照合同要求和《园林绿化养护管理规范》,对养护标段进行监督检查,实施“日巡查、周反馈、月考核”的检查考核制度,及时发现问题,督促养护公司对存在的问题制定整改措施,严格按照时间节点进行整改,确保问题及时发现及时解决。
每月25日之前针对当月的养护情况进行现场考核,根据考核结果,将考核情况报送给财政局支付中心,有支付中心统一向各养护公司拨付。
无锡市妇联2019年度部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2019年度部门主要工作任务及目标第二部分2019年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能无锡市妇女联合会是在中共无锡市委和江苏省妇女联合会领导下的全市各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是组织、引导、服务广大妇女,维护妇女儿童合法权益,促进男女平等的重要力量。
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全市广大妇女以及各类妇女组织在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。
(二)紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等思想,教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,表彰各类妇女先进典型,积极推动和开展对妇女的科学文化及生产劳动技能教育培训,提高妇女综合素质,促进全面发展。
(四)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党和政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法律、法规的起草和实施,切实维护妇女儿童合法权益;推荐、输送妇女人才,促进妇女参政议政。
(五)加强妇联组织自身建设,指导建立健全各级妇联组织;指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导;加强干部队伍建设,提高妇联干部的整体素质。
.项目支出绩效目标申报表(年度)项目绩效目标申报表填报说明(一)适用范围1、本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报,作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2、预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
2019年凡预算金额超过100万元(含)的项目均需填报《项目支出绩效目标申报表》。
(二)填报说明1、年度:填写编制部门预算所属年份或申请使用资金的年份。
如:2018年编报2019年部门预算,填写“2019年”,2019年申请本年度使用专项资金,则填写“2019年”。
2、项目基本情况(1)项目名称:按照规范的项目名称内容填报,与部门预算项目名称一致。
(2)项目申报部门(单位):填写项目申报部门(单位)全称。
(3)项目负责人:填写申报项目的具体负责人。
(4)联系电话:填写申报项目具体负责人联系电话。
3、项目绩效目标项目绩效目标:描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4、绩效指标:是对项目绩效目标的细化和量化,一般包括:(1)产出指标:反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
○1产出数量指标:反映项目计划完成的产品或服务数量,通常用绝对数表示。
○2产出质量指标:反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果,表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标,它的数值不随总体范围的大小而增减。
○3产出进度指标:反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
○4产出成本指标:反映项目计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总体成本。
(2)效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值,既包括短期价值,也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务满意度指标来具体说明。