电梯内部质量审核检查表
- 格式:doc
- 大小:43.50 KB
- 文档页数:5
房屋电梯安全隐患排查表一、电梯基本情况1. 电梯型号:2. 电梯编号:3. 电梯安装地点:4. 电梯制造厂家:5. 电梯年检情况:6. 电梯使用年限:二、电梯外观检查1. 电梯门是否完好,无破损:2. 电梯门开闭是否顺畅:3. 电梯门的密封性是否良好:4. 电梯外观有无锈蚀现象:5. 电梯的外观有无裂缝或变形:三、电梯内部检查1. 电梯内部是否整洁:2. 电梯内部照明是否正常:3. 电梯内部按键是否灵敏:4. 电梯内部无异味或异响:5. 电梯内部有无破损或丢失部件:四、电梯运行检查1. 电梯运行是否平稳无颠簸:2. 电梯运行中是否有卡顿或抖动现象:3. 电梯上下行的速度是否正常:4. 电梯是否能准确停靠在每层楼:5. 电梯是否有异常声响:五、电梯安全装置检查1. 电梯的紧急按钮是否可用:2. 电梯的意外故障报警系统是否正常:3. 电梯是否配备了安全门锁装置:4. 电梯的防止超载装置是否可靠:5. 电梯的应急开门系统是否正常:六、电梯维保记录和合格证1. 电梯维保记录是否完整:2. 电梯维保人员是否持有资格证书:3. 电梯维保单位是否具有相关资质:4. 电梯维保周期是否按时执行:5. 电梯维保人员维修记录是否规范齐全:七、应急预案和救援手段1. 电梯意外故障时的紧急救援方法:2. 电梯应急电话是否正常使用:3. 电梯内应急照明是否工作正常:4. 电梯内配备的救援工具是否齐全:5. 电梯事故后的强制停车程序是否规范:八、其他问题1. 电梯使用人员对电梯的日常保养情况:2. 电梯使用人员对电梯问题的反馈和处理情况:3. 电梯使用人员对电梯使用安全的意识情况:4. 电梯使用人员对电梯安全知识的掌握情况:5. 电梯使用人员是否定期接受安全培训:以上为房屋电梯安全隐患排查表,希望能帮助大家更好地排查和检查房屋电梯的安全状况,保障大家的生命安全。
同时也提醒大家在日常生活中要关注电梯的安全问题,发现问题及时反馈给相关部门,共同维护电梯的安全使用环境。
施工电梯月检表格背景施工电梯是建筑工地上必不可少的设施,负责运输建筑材料和施工人员。
由于使用频繁,施工电梯的安全问题备受关注。
每个月进行电梯检查,是确保电梯安全运行的一项重要措施。
为了便于管理,制作一份施工电梯月检表格是必要的。
目的本文档的目的是介绍施工电梯月检表格的制作,以及表格中各项检查内容的说明和操作步骤,以供施工人员参考和使用。
制作表格施工电梯月检表格可以用Excel或其他表格软件创建。
以下是表格中的检查项目:检查项目操作步骤检查电梯是否正常使用。
电梯正常使用电梯外观检查电梯外观是否完好无损。
检查电梯门和门锁是否正常。
电梯门和门锁底坑和顶坑检查底坑和顶坑渠道是否干燥、干净。
检查项目操作步骤渠道限速器检查限速器是否正常。
安全钳检查安全钳是否正常。
制动器检查制动器是否正常。
电动机检查电动机是否正常。
控制柜检查控制柜是否完好无损,无明显异响。
开关和按钮检查开关和按钮是否正常。
轮廓尺寸检查轮廓尺寸是否符合标准。
照明设备检查照明设备是否正常,是否光亮。
地坪状态检查地坪状态是否完好,有无破损。
手动操作进行手动操作,检查是否正常,包括按下上行、下行、平层等按钮等。
报警装置检查报警装置是否正常,包括声光报警和紧急停止按钮。
表格中的每个检查项目都要勾选是否正常,如果有异常情况,需在备注栏中进行标注。
使用表格施工电梯月检表格的使用步骤如下:1.打印表格备份,放置在控制柜等易于查找的位置。
2.按照表格中的检查项目逐项进行检查,并进行勾选和备注。
3.如果发现异常情况,按照相关操作流程进行修理或更换部件,并在备注栏中进行标注。
4.检查完成后,通知相关人员参与检查签字确认,并将表格归档。
注意事项在使用施工电梯月检表格时,需要注意以下几点:1.检查时需配备检查工具,如手电筒、电表等。
2.检查时需要按照相关安全规定操作,防止发生意外事故。
3.如果有异常情况,需要及时修理或更换部件,确保电梯能够正常运行。
总结施工电梯是建筑工地上必不可少的设施,安全问题备受关注。
电梯运行前安全检查记录表
概述
电梯是一种重要的交通工具,为了确保乘客的安全,每次电梯
运行前都需要进行安全检查。
本文档为电梯运行前安全检查记录表,记录了每次电梯检查的内容和结果。
一、电梯基本信息
- 电梯型号:
- 电梯编号:
- 电梯位置:
- 检查日期:
二、检查内容
1. 电梯外观检查:
- 电梯门是否完好无损
- 电梯按键是否正常工作
- 是否有异响或异常震动
2. 电梯内部检查:
- 电梯内部灯光是否正常
- 电梯操作按钮是否正常工作- 报警装置是否正常
3. 电梯安全装置检查:
- 安全门是否正常关闭和开启- 限速器是否正常工作
- 悬挂装置是否完好
4. 电梯运行性能检查:
- 电梯启动和停止是否平稳- 电梯运行是否正常无故障
三、检查结果
本次检查结果为:
- 外观检查结果:
- 内部检查结果:
- 安全装置检查结果:
- 运行性能检查结果:
四、备注
(可以添加需要补充的说明、问题或建议)签字
检查人员:
日期:。
电梯定期保养工作单电梯定期保养工作单保养合同编号电梯维修保养制度一、应对机房的电器和机械设备做定期的巡视检查,清理轿厢机房卫生检查司机交接班记录。
二、应至少每15日按照国家安全技术规范的要求对电梯进行一次维护保养。
三、每月对各种安全防护装置和电控部分进行详细检查,更换各种易损部件。
四、每季度对重要的机械部件和电器设备进行详细检查,调整和修复以下内容:曳引机注油、导轨打蜡、油杯注油、更换门导靴、轿厢导靴衬板、更换破损烧蚀的安全开关和继电器等。
五、每年进行一次全面的安全技术检验,确定电梯运行状态及不安全因素。
制定整改计划(更换曳引机、清洗导轨工作面、控制柜除在检修安全回路、更换磨损和不可靠机械电器部件)六、根据电梯性能和使用频率,可在三至五年内进行一次全面的大修(清洁曳引机、更换摩擦片、检修控制柜、更换钢丝绳、做平衡系数实验等)七、电梯长时间停用或发生火灾、地震、水淹等情况应做好纤细记录并报请特种设备监督检验合格后方可投入使用。
建立《电梯运行记录》并详细填写对故障及原因尤其是安全部件安全装置维修及调整后的数据记录在案。
为日后的维修保养工作提供可靠的数据。
电梯维修保养月考评表大厦名称:电梯保养单位:年月日电梯保养电梯保养的好坏直接影响其运行状况、故障率和使用寿命。
所以电梯保养人员需要受过专门训练。
电梯保养分为例行保养和定期保养两部分。
例行保养是通过保养人员的眼、耳、鼻、手、身,对设备及其运行状态进行观察、检查和简单试验。
及时发现和解决故障苗头。
一般两周进行一次例行保养。
定期保养是通过对运行中的设备某些部位进行详尽的检查、修理、更换、调整,从而使受检部位达到必要的标准,从根本上保证设备的内在质量。
一般一个月进行一次定期保养。
保养人员和质检人员将保养和检查情况分别填入“电梯定期保养与检查记录表”。
此记录表是保养工作的指导。
也可做为考核质量与责任的凭证,它是该部电梯的档案材料。
1 例行保养项目及要求1.1 基站厅内例行保养项目及要求1.1.1 外选按钮要求外观正常、不歪斜、无缺损、固定牢固。
电梯自检自查表一、机房部分1、机房环境机房清洁,无杂物堆积。
通风良好,温度适宜,一般应在 5℃至 40℃之间。
照明充足,灯具完好。
2、主机主机运行平稳,无异常振动和噪音。
主机油位正常,油质良好,无渗漏现象。
制动装置动作灵活可靠,制动闸瓦与制动轮之间的间隙符合要求。
3、控制柜控制柜内各电器元件工作正常,无异味和过热现象。
接线牢固,无松动和脱落。
各种保护装置(如过载保护、短路保护等)功能正常。
4、限速器限速器动作灵活,电气开关动作可靠。
限速器钢丝绳无断丝、锈蚀和磨损。
二、井道部分1、导轨导轨表面清洁,无严重油污和锈蚀。
导轨支架牢固,无松动现象。
2、轿厢和对重轿厢和对重运行平稳,无明显晃动。
轿厢门和厅门开关灵活,无卡阻现象。
轿厢和对重的缓冲器完好,无变形和损坏。
3、钢丝绳钢丝绳张力均匀,无断丝、磨损和变形。
钢丝绳表面涂有适量的润滑油。
4、井道照明井道照明完好,亮度满足要求。
三、层站部分1、厅门厅门外观完好,无变形和损坏。
厅门锁闭可靠,电气联锁装置功能正常。
2、呼梯按钮和显示呼梯按钮灵敏,显示清晰。
楼层显示准确无误。
四、轿厢部分1、轿厢内饰轿厢内整洁,无杂物和污渍。
扶手、操纵箱等设施完好。
2、通风和照明轿厢通风良好,风扇工作正常。
轿厢照明亮度均匀,灯具无损坏。
五、安全部件1、安全钳安全钳动作灵活,能可靠制动。
安全钳楔块与导轨之间的间隙符合要求。
2、限速器张紧装置张紧装置工作正常,电气开关动作可靠。
3、缓冲器缓冲器固定牢固,无松动现象。
缓冲器油量充足,无渗漏。
六、电气系统1、电源电梯电源电压正常,波动在允许范围内。
2、电气线路电气线路敷设整齐,无破损和老化现象。
七、运行性能1、平层精度轿厢在各楼层的平层精度符合标准要求。
2、运行速度电梯运行速度在规定范围内,无明显异常。
3、噪声电梯运行时的噪声不超过规定值。
在进行自检自查时,应详细记录检查结果,对于发现的问题要及时进行维修和整改,并在整改完成后进行复查,确保电梯的安全运行。
XXXXXXX电梯工程有限公司
修订号 O/A
批
准日期
2011年9月7日
编号 QP-26
标
题
内部质量审核检查表
内审(质量)检查表
第1页 共2页 编号:
审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期
质量管理部
序号 审核内容 依据
条款
验证方法、验证记录 审核结果
1 抽查质量方针内容及含义? 5.3
2 部门的质量目标是否量化?是否适合并可实现? 5.4.1
3 抽查是否明确质检员职责? 5.5.1
4 对外来标准、文件是否按要求进行控制? 4.2.3
5 是否明确测量和试验装置要求?有无清单? 7.6
6 测量和试验装置是否进行周期校验?有无校验记录? 7.6
7 抽查测量和试验装置有无标识?使用或维护是否恰当? 7.6
8 有无明确原材料检验标准?标准是否可行并充分? 8.2.4
9 是否按规定对原材料检验?有无记录? 8.2.4
1
0
有无明确过程工序检验和监视要求?检验方法和标准
是否明确?
8.2.4
1
1
是否对成品检验并标识状态?有无记录报告? 8.2.4
1
2
抽查8份相关的检验记录,是否符合检验文件或标准要
求?
8.2.4
1
3
现场抽查1名检验人员,对照检验文件考核检验方法和
记录?
8.2.4
内审(质量)检查表
第2页 共2页 编号:
审核组长 审核员 受审部门 审核类型 受审部门确认 审核日期
质量管理部
序号 审核内容 依据
条款
验证方法、验证记录 审核结果
1
4
是否有文件化的不合格品处理程序? 8.3
1
5
是否对不合格品进行类别处理?有无不合格处理记录? 8.3
1
6
是否进行数据分析? 8.4
1
7
数据分析是否可提供顾客满意/产品符合性/过程和产
品特性/供方等信息?
8.4
1
8
是否有文件化纠正和预防措施控制? 8.5
1
9
是否对严重不合格或退货做分析处理?是否发出纠正
预防措施报告?
8.5
2
0
抽查1份纠正措施记录,是否确定原因并有效纠正和预
防?
8.5.2
2
1
检查产品的标识记录是否可实现追溯? 7.5.3
2
2
说明:审核结果:合格打“√”;严重不合格打“╳”;一般不合格打“○”