2016部门决算表收入支出决算总表
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苏州市吴中区机构编制委员会办公室2016年度部门决算概况目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分吴中区机构编制委员会办公室2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分吴中区机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况苏州市吴中区机构编制委员会办公室为吴中区机构编制委员会的常设办事机构,列区委机构序列,既是区委工作机构,又是区政府工作机构,正科级建制。
一、主要职能1. 贯彻执行党和国家以及上级党委、政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规;拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策规定2. 开展全区行政管理体制改革的调查和理论研究,提出相关政策建议和措施,推进城乡一体化进程。
3. 拟订全区行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施。
4. 统一管理全区各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关和人民团体机关(简称行政机关,下同)的机构编制工作。
5. 协调区委、区政府各部门的职责配置及有关调整事项,协调区委、区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。
6. 审核区级行政机关机构设置、职责配置和人员编制,对其执行情况进行监督检查和评估,并按规定程序办理相关调整事宜。
7. 拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及有关配套政策、规定,指导、协调区有关部门推进事业单位改革工作;按审批权限负责对事业单位的机构设置、人员编制和经费来源等事项进行调整8. 参与“三责联审”,负责机构编制责任审核工作;开展机构编制考核评估和责任追究。
2016年度部门决算报表(公开表式)
单位名称:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级)
公开日期:2017年9月15日
单位负责人:管志兵财务负责人:李元满经办人:王建华
目录
金额单位:元编制单位:台州市路桥区水利海洋渔业局(本级) 报表编号:目录
目 录
收支决算总表公开01表
收入决算总表(分单位)
公开02_1表
收入决算总表(分科目)公开02_2表
支出决算总表(分单位)公开03_1表
支出决算总表(分科目)公开03_2表
财政拨款收支决算表公开04表
一般公共预算支出决算表公开05表
一般公共预算基本支出决算表公开06表
政府性基金收入支出决算表公开07表
“三公”经费决算表公开08表
部门决算公开文档
2016年度部门收支决算总表
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门收入决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分单位)
金额单位:元
2016年度部门支出决算总表(分科目)
金额单位:元
2016年度部门财政拨款收支决算表
金额单位:元
6年度部门一般公共预算支出决算表
金额单位:元
2016年度部门一般公共预算基本支出决算表
金额单位:元
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
金额单位:元
2016年度一般公共预算“三公”经费决算表
金额单位:元
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算目录第一部分濮阳市戚城文物景区管理处概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分濮阳市戚城文物景区管理处概况一、主要职责(一)濮阳戚城文物景区管理处要职责濮阳市戚城文物景区管理处建于1993年,隶属于濮阳市文化广电新闻出版局。
主任职责:依法保护文化遗产,丰富市民文化生活。
戚城遗址、子路墓祠、蒯聩台遗址保户利用及研究景区内项目合理布置旅游设施经营管理讲解员、导游员培训及导游服务景区内行政管理及活动组织协调景区内园林绿化及环境卫生管理。
濮阳市戚城文物景区管理处位于濮阳市华龙区京开道134号。
现有办公用房,中华龙展厅,文物展厅等760亩,内设子路博物馆、办公室、宣传科、园林科等部门。
二、部门决算单位构成濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算编制范围的单位包括:濮阳市戚城文物景区管理处决算包括本级决算第二部分濮阳市戚城文物景区管理处2016年度部门决算表收入支出决算总表. 公开01表单位:万元- 4 -注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
- 5 -收入决算表公开02表单位:万元- 6 -注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
- 7 -支出决算表公开03表单位:万元- 8 -注:本表反映部门本年度各项支出情况。
- 9 -财政拨款收入支出决算表公开04表单位:万元- 10 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 11 -一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位:万元- 12 -注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
娄烦县环保局2016年决算及2017年预算公开情况第一部分娄烦县环保局部门概况一、主要职能贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规,依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理,制定并组织实施全县环境保护规划和计划。
二、部门预算单位构成娄烦县环保局部门由环保局本级组成。
2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表:第二部分娄烦县环保局2016年部门决算表2016年收入支出决算表公开01表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年收入决算表公开02表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年支出决算表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)2016年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)公开05表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)公开06表金额单编制单位:娄烦县环境保护局(本级)位:元2016年部门决算公开相关信息统计表公开08表编制单位:娄烦县环境保护局(本级)金额单位:元2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位:金额单位:万元说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出表三:2016年“三公”经费决算表部门名称:娄烦县环保局单位:万元2015年“三公”经费决算表单位:万元部门名称:娄烦县环保局2015年三公经费决算支出万元,2016年决算支出0万元同比减少100%,公务接待费没有开支,2016年车辆,因为公车改革,基本没有启动,所以没有开支。
娄烦县环保局2016年部门决算情况说明一、决算收支增减变化情况说明2015年收入合计万元,2016年收入决算合计万元,比上年少16万元; 2015年支出合计万元,2016年支出决算合计万元,比上年多支16万元。
二、收入决算总体安排情况2016年收入决算合计万元,其中:财政拨款万元,上年结转万元。
2016年度中国科学技术协会部门决算目录第一部分中国科协概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分中国科协2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国科协2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分中国科协概况一、主要职能中国科学技术协会是中国科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
《中国科学技术协会章程》确定的主要职能包括:1. 密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
2. 开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。
3. 组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
4. 弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
5. 健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。
6. 组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。
7. 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
8. 注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。
巴马县区划办(局、办)2016年部门决算目录第一部分:区划办(局、办)概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:区划办(局、办)2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:区划办(局、办)2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分:区划办(局、办)概况一、主要职能区划办是全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位,增挂巴马瑶族自治县农业遥感监测站牌子,从事农业资源调查及区划工作。
基本职能是:1、组织开展全县农业资源及其区划工作;2、组织开展农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作;3、对全县农业资源和农村经济信息进行跟踪研究、对全县农业资源和农村经济信息资料数据进行采集、整理和上报自治区、市区划办,为农业决策提供服务;4、负责农业资源持续高效利用实验示范工作;5、根据上级业务部门的要求,做好农业遥感工作;6、承办上级业务部门和县委、政府交办的其他有关工作。
二、部门决算单位构成区划办编制数3人,在职实有人数6人,实行公务员工资制度。
内设综合股、资源管理股,没有所属二级预算单位。
执行事业单位会计制度。
第二部分:区划办(局、办)2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表注:本表反映部门本年度各项支出情况。
上海市松江区体育训练中心2016年度部门决算第一部分上海市松江区体育训练中心概况一、主要职能上海市松江体育训练中心是上海市松江区体育局下属全额拨款事业单位,执行事业会计核算制度。
其主要职责包括:承担全区体育业余训练的指导,体育后备人才选拔、培养,专职教练员与运动员的招录、注册、管理、考核等工作。
第二部分上海市松江区体育训练中心2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位:万元2016年度收入决算表单位:万元2016年度支出决算表单位:万元2016年度财政拨款收入支出决算总表2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区体育训练中心2016年度部门决算情况说明一、关于上海市松江区体育训练中心2016年度收入支出总体情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度收入总计为492.53万元、支出总计为492.53万元。
与2015年度相比,收入增加125.70万元、支出增加142.09万元。
主要原因:根据单位职能新增当年项目总支出;政策性因素,统一新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“机关事业单位职业年金缴费支出”等科目。
二、关于上海市松江区体育训练中心2016年度收入决算情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度收入合计492.53万元,其中:财政拨款收入492.53万元,占100%。
三、关于上海市松江区体育训练中心2016年度支出决算情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度支出合计492.53万元,其中:基本支出254.54万元,占51.68%;项目支出237.99万元,占48.32%。
四、关于上海市松江区体育训练中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区体育训练中心2016年度财政拨款收入总决算492.53万元,支出总决算492.53万元。
如皋市社会养老保险管理处2016年部门决算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分养老保险处2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分养老保险处2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能1.宣传和贯彻执行国家和省、市、社会养老保险方面的政策法规,负责制定全市退休人员社会化管理服务工作计划和管理制度并组织实施;2.负责全市参保企事业单位离退休人员数据库及档案资料的管理,建立退休人员档案库和信息网络;3.负责全市离退休人员养老金社会化发放工作,按规定结算、拨付参保事业单位离退休人员养老金。
按国家规定支付参保死亡人员的丧葬、抚恤、遗属补助费。
4.负责参保单位退休人员社会化管理服务工作。
指导各镇、街道、社区做好退休人员管理服务工作,建立统一的管理制度和考核办法。
5.负责收取退休人员管理服务代办费,制定使用管理办法。
6.牵头负责市机关事业单位养老保险管理处相关业务工作。
7.协助行政科室办理退休人员的养老待遇审批工作。
8.负责全市离退休(职)人员领取养老金及遗属补助对象的资格认定,查处冒领养老金行为。
9.负责组织并指导全市各镇、街道、社区开展退休人员文体活动及免费健康体检工作。
10.负责养老保险的财务资料的汇总上报。
二、部门决算单位构成情况如皋市社会养老保险管理处隶属于如皋市人力资源和社会保障局,属全额拨款的事业单位,人员编制11人,内设综合科、退休人员管理科、财务管理科、稽查科。
2016年度部门决算黑河市爱辉区安全生产监督管理局2017年11月2日目录第一部分部门概况一、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分 2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府采购情况表第三部分 2016年度预算执行情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明八、相关信息统计表情况说明九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释黑河市爱辉区安全生产监督管理局2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况一、部门职能(一)组织起草安全生产方面的规范性文件和管理办法;指导协调全区安全生产工作;分析和预测全区安全生产形势,协调解决安全生产中的重大问题;拟定全区安全生产发展规划;发布全区安全生产信息;组织协调有关生产经营单位开展安全评价工作。
(二)承担安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查区直有关部门和各乡(镇)、街道安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。
(三)承担生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任;按照分级、属地原则,依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
(四)组织、指导、协调全区安全生产检测检验工作;监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;组织实施注册安全工程师执业资格制度,按规定对注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理。
南宁市城市内河管理处2016年部门决算目录第一部分:南宁市城市内河管理处概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市城市内河管理处2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市城市内河管理处2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释。
第一部分:南宁市城市内河管理处概况一、主要职能我单位为南宁市人民政府管理的相当副处级参照公务员管理的事业单位,承担城市内河管理工作;承担市海绵城市与水城建设工作领导小组日常工作;负责统筹安排、指导督促、协调解决和推进我市海绵城市建设、水城建设、邕江综合整治和开发利用工作、黑臭水体整治等有关工作;负责组织开展相关工作的监督检查、协调督促、绩效考评等相关工作;承担领导小组交办的其他事项;负责将重大问题提交领导小组决策。
根据上述职责,我处内设机构为8个职能科室:综合科、宣传教育科、规划前期科、政策技术科、综合建设科、邕江整治科、河道管理科、督查科。
各科职责如下:(一)综合科:负责市海绵与水城建设办的文电、机要、档案、信息、信访和综合协调工作;承担财务管理、后勤保障等工作。
(二)宣传教育科:负责组织人事、机构编制、教育培训等工作;负责海绵城市建设、水城建设(河道流域整治)、邕江综合整治和开发利用、黑臭水体整治、河道管理等宣传策划实施工作;负责市海绵与水城建设网站维护管理工作。
2016年部门决算报表的说明第一部分部门概况根据《西林区人民政府机构改革方案》,设立西林区交警大队,为区政府工作部门。
一、主要职责依法管理全区道路交通安全、维护交通秩序。
二、机构设置及人员构成根据上述职责,区交警队设秩序中队、事故中队、服务大厅。
年末机构实有人数15人。
第二部分2016年部门决算报表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算表五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算三公经费支出情况表(2016年西林公安局决算公开8张表见附件)第三部分2016年部门决算报表的说明一、关于收入支出决算总表的说明西林交警大队2016年度部门决算收入总额8.4万元,其中:本年收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。
2016年度部门决算收支总额与2015年相比,减少7.77万元,同比减少48%。
(一)2016年度本年收入8.4万元,其中:财政拨款8.4万元,占100%。
(二)2016年末结转和结余0.3万元。
(三)2016年度本年支出8.4万元。
按照支出功能分类:一般公共服务(类)支出8.4万元,占100%;按照支出性质分类:基本支出8.4万元,日常公用经费8.4万元,占总支出100%。
按照支出经济分类:商品和服务支出8.4万元,占100%。
二、关于公共预算财政拨款收入支出决算表的说明西林交警大队2016年度公共预算财政拨款收入8.4万元,年初结转和结余0.3万元,本年支出8.4万元,年末结转和结余0.3万元。
(一)年初结转和结余公共预算财政拨款年初结转和结余0.3万元。
(二)本年收入公共预算财政拨款本年收入8.4万元。
(三)本年支出公共预算财政拨款本年支出8.4万元。
日常公用经费8.4万元。
(四)年末结转和结余公共预算财政拨款年末结转和结余0.3万元。
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,南宫市人民政府办公室的主要职责是:1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客,并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
工会部门决算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成三、人员构成第二部分2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
吸引和组织职工群众参加经济建设和改革,努力完成经济和社会发展任务和职能。
帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
发挥职工群众参政议政作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
二、机构设置及部门决算单位构成:行政单位三、人员构成:行政编制1人事业编制1人第二部分2016 年度部门决算表(见附表)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明2016 年度收入总计58.94万元,支出总计46.65万元。
与2015 年相比,收入总计增加16.23万元,增长28.45%;支出总计增加27.74万元,增长59.46%二、2016 年度收入决算情况说明本年收入合计58.94万元,其中:财政拨款收入20.53万元,占34.83%;其他收入38.41万元,占65.17%。
三、2016 年度支出决算情况说明本年支出合计45.65万元,其中:基本支出40.65万元,占89.05%;项目支出5万元,占10.95%;四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度财政拨款收入20.53万元,与2015 年相比,增加2.83万元,增长13.78%;2016 年度财政拨款支出20.65万元,与2015 年相比,增加1.74万元,增长8.42%。
2016年度怀集县粮食管理储备中心预算单位部门决算公开目录第一部分怀集县粮食管理储备中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分怀集县粮食管理储备中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分怀集县粮食管理储备中心2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分怀集县粮食管理储备中心概况(一)部门主要职责怀集县粮食管理储备中心是主管粮食储备工作的职能部门。
主要职责:一是受县政府委托,负责各级储备粮油经营管理及储存安全,承办储备粮油收购、储存、轮换、调运、销售等业务。
二是负责全县粮食购销总量平衡、商品经营管理,提供国民经济和社会生活所需服务。
三是抓好全县军粮供应经营和应急粮食供应管理工作。
四是负责县直属粮库的建设和维修改造,组织研究开发、推广应用先进技术,提高粮食仓储保管、运输、加工等科学水平。
五是抓好全县粮食行业会计、统计工作和管理粮食专业财务、指导和监督财会工作。
六是承担所属企事业单位的国有资产管理和监督,以及企事业单位的人事管理和退休人员管理工作。
七是做好县人民政府委托的其他事项。
(二)机构设置(一)本部门有1个独立核算的下属企业---怀集县粮食管理储备中心储备库,按照部门决算编报要求,纳入我部门(怀集县粮食管理储备中心)2016年部门决算编报范围的单位共1个,为怀集县粮食管理储备中心本级。
第二部分怀集县粮食管理储备中心2016年部门决算表收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表公开03表部门:怀集县粮食管路储备中心单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明:财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:怀集县粮食管理储备中心单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
内部资料参考,请勿外传2016年度房管局部门决算(参考文本)目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能负责全县房产预售许可证,交易等工作,解决城镇居民住房困难,实施廉租房的申请与发放,及全县的物业管理工作。
二、部门决算单位构成部门决算包括:局本级决算。
纳入(局)2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:1、惠民县房地产管理局第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
8支出决算表公开03表注:本表反映部门本年度各项支出情况。
9财政拨款收入支出决算总表10注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位:万元注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况2016年度收入总计432.8 万元,支出总计432.8 万元。
大化瑶族自治县总工会2016年部门决算目录第一部分:大化瑶族自治县总工会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:大化瑶族自治县总工会2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:大化瑶族自治县总工会2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释第一部分:大化瑶族自治县总工会概况一、主要职能1、维护职工的合法权益和民主权利;2、动员和组织全县职工积极参与建设和改革,完成经济和社会发展任务;3、代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;4、教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
二、部门决算单位构成根据预算管理有关规定,我会部门预算涵盖的预算单位包括:纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,执行事业单位会计制度单位1个。
其中:(1)一级预算单位1个(本级单位);第二部分:大化瑶族自治县总工会2016年部门决算报表《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一:收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表单位:万元表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元注:本表反映部门年度表五:一般公共预算财政拨款支出决算表注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
安阳市第三十三中学2016年度部门决算二〇一七年八月目录第一部分安阳市第三十三中学概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分安阳市第三十三中学2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分安阳市第三十三中学2016 年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分安阳市第三十三中学概况一、安阳市第三十三中学主要职责(一)我校是隶属于安阳市教育局的财政补助事业单位。
截止2016年12月31日,编办核定编制人数125人,在职人员120人,退休人员41人。
内设机构5个:总务处、办公室、团委、政教处、教务处。
其主要职责:教育教学。
教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力!(二)开展基础教育教学和电教化教学研究,组织实施国家课程方案,组织教育教学评比活动。
负责学校校园网络、组织教师参加继续教育。
保证学生接受义务教育的权利,履行受教育的义务。
二、安阳市第三十三中学决算单位构成安阳市第三十三中学部门决算只包括本单位决算。
第二部分安阳市第三十三中学2016年度部门决算表公开01表收入支出决算总表部门:安阳市第三十三单位:万元注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
公开02表收入决算表单位:万部门:安阳市第三十三中学注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表支出决算表单位:万部门:安阳市第三十三中学注:本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表财政拨款收入支出决算总表单位:万部门:安阳市第三十三中学公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表部门:安阳市第三十三中学单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门:安阳市第三十三中学单位:万元公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位:万部门:安阳市第三十三中学注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。
巩义市巩东管委会2016年度市级部门决算公开目录第一部分巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能二、人员构成情况三、预算年度主要工作任务第二部分巩义市巩东新区管委会2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分巩义市巩东新区管委会 2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分巩义市巩东新区管委会基本情况一、部门机构设置、职能巩东新区管理委员会为市政府派出机构,下设综合办公室、规划建设办公室、产业发展办公室等 3 各内设科室。
主要职责是:(一)统筹协调小关、竹林、大峪沟、米河、新中五镇经济社会协调发展。
(二)贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及市委、市政府对巩东新区开发建设的有关决定和命令,全面负责巩东新区的综合开发建设及管理。
(三)协调编制新区内的分区规划、各专业规划、控制性规划、修建性详细规划等,指导、协调区内各镇的规划实施。
(四)研究拟定新区总体规划和经济发展计划,经批准后组织实施;负责检测、分析经济运行态势。
(五)负责统筹协调推进区内经济发展;参与区内重点项目(工作)实施监督、考核、管理;探索建立有利于统筹城乡和区域发展的工作实绩、干部政绩考核体系,并强化考核结果运用。
(六)负责区内跨镇的重大基础设施项目和重大公共项目的实施与建设;负责做好新区开发建设过程中同各有关部门(镇)的联系和协调等工作。
(七)探索和完善镇级层面跨区域发展协调机制,推进相关改革,推进新区现代城镇体系、现代产业体系、基础设施体系、公共服务体系、生态文明体系、社会管理体系、改革创新体系建设,构建有序、高效的运行体制。
(八)指导、协调及管理市级各部门设在新区或区内各镇的分支机构、派出机构。
(九)研究制定和组织实施新区扩大对外开发和招商引资的各项政策,协调新区建设资金的筹集、使用和偿还。
第二部分 2016年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
自财决011表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表公开部门:宁夏旅游学校金额单位:元
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位:元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。