过程质量风险和机遇评估分析表
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风险和机遇序号 来源(内部/外部) 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对市场需要产品的发展趋势判 断失误; 2.客户要求识别不完整; 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
相关文件: 《产品和服务要求控制程序》《合同订单评审控制程序》 产品服务要 1 一般 风险 4 2 8 业务部 2022-11月 有效 求过程风险 1.新产品开发立项时反复论证市场需求。
2.研发产品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。
3.加大 设计开发的资源投入,尽可能缩短 产品研发周期。
4.所有工程变更需要及时下发《变更通知单》至相关部门。
5.所有变更需要验证。
相关文件: 《项目管理及APQP控制程序》 《保密管理制度》《工程规范及变更控制程序》《生产件批准控制程序 》《FMEA管理程序》 1.制作的样品未能迎合客户的需求。
2.产品打样周期长,跟不上市场变化。
3.工程变更未能及时通知到相关部门 。
4.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。
过程开发过 程风险 一般 风险 2 4 2 8 工程部 2022-11月 有效1.合理计算公司的实际产能。
1.计划制定不合理,导致无法按时完成计划任务,从而延误产品交付。
生产服务提 2.生产不能准时完成计划。
供过程风险 3.不良率过高。
4.效率太低。
2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划。
3.安排跟 单员全程跟进生产计划的实现过程。
相关文件:4.生产和服务提供控制程序5.生产计划管理程序6.SPC管理程序7.制造过程监测程序一般 风险 3 4 2 8 生产部 2022-11月 有效 5.产品标识不清、混料。
风险和机遇序号 来源(内部/外部) 风险分析 责任部门 实施时间 评价措施 /人 有效性 风险和机遇内容 管理措施严重 发生 RPN 风险程度 概率 级别 1.对所接到的客户投诉登记、汇总,安排专人负责处理并及时 回复客户。
过程风险和机遇评估分析表过程采购过程团队日期风险和机遇来源严重频风险实施负进度跟序号风险描述风险控制措施备注(内部/外部)度度等级责人进1 、根据实际需求准确及时地编制需求计划,需求部门提出需求计划时,不能指定或变相指定供应商。
需求或采购计划不合理,不按实际需求安排一般 2 、在制定年度生产经营计划过程中,公司应当1编制采购计划采购或随意超计划采购,甚至与生产经营计划24风险根据发展目标实际需要,结合库存和在途情况,不协调。
科学安排采购计划,防止采购过量或不足3 、采购计划应纳入采购预算管理,经相关负责人审批后严格执行。
1 、建立采购申购制度,依依据购买物的类型,确定归口管理部门,授予相应的请购权及相应的请购程序。
2 、具有请购权的部门对于预算内采购项目,应缺乏采购申请制度,请购未经适当审批或超越当严格按照预算执行进度办理请购手续,对于超一般2采购授权审批,可能导致采购物资过量或不足,影 3 2预算项目,应先履行预算调整程序,再办理请购风险响公司正常生产经营。
手续。
3 、具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时,应重点关注采购申请内容是否准确完整,是否符合生产经营需要,是否符合采购计划,是否在采购预算范围内等。
1、建立科学的供应商评估制度。
供应商选择不当,可能导致采购物资质量差价一般3选择供应商 4 22、采购部门应按照公平公正和竞争的原则,择格高,甚至出现舞弊行为。
风险优确定供应商,与供应商签订质量保证协议。
3 、建立供应商管理信息系统和供应商淘汰制度,对供应商进行实时管理和考核评价。
1 、健全采购定价机制,采取多种采购方式,科学合理地确定采购价格。
采购定价机制不科学,定价方式选择不当,缺 2 、采购部门应当定期研究大宗通用重要物资一般4采购价格乏对重要物资品种价格的跟踪监控,导致采购 4 3的成本构成与市场价格变动趋势,确定重要物资风险价格不合理,可能造成公司资金损失。
品种的采购执行价格或参考价格。