设计开发记录总表
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项目名称:项目承办部门:
2.填表说明:a)项目建议的评审只对大项评审,不在□中做标记,只做评审结论。
b)新产品可行性的评审,无问题在□中划“/” ,有问题则在□中划“V”,并在评审结论栏中填写相关内容和该项的评审结论。
项目名称:项目承办部门:
2.原件由技术管理部保存,项目承办部门保存复印件。
3.填表说明:在评价是否达到要求栏中,无问题在□中划“/”,有问题则在□中划并在存在的问题和不足栏中填写相关内容
项目名称:项目承办部门:
2.填表说明:a)在评价是否达到要求栏中,无问题在口中划“/” ,有问题则在□中划并在存在的问题和不足栏中填写相关内容。
b)评审结论栏,在选定的□中划“V”。
编号:(4.4)—04 设计和开发验证报告顺序号
项目名称:项目承办部门:
2.填表说明:a)在确定是否达到要求栏中,无问题在口中划“/” ,有问题则在□中划“V”
并在存在的问题和不足栏中填写相关内容。
b)阶段类别栏和验证结论栏,在选定的□中划“V”。
c)附件栏中填写验证过程中产生的记录名称,并将记录附在本报告之后。
设计开发记录样表项目建议书提出部门:未说明项目名称:未说明销售对象:未说明基本要求:本部分未说明具体内容,需要补充。
市场预测分析:本部分未说明具体内容,需要补充。
可引用的原有技术:本部分未说明具体内容,需要补充。
可行性分析:本部分未说明具体内容,需要补充。
项目所需费用,参加人员:本部分未说明具体内容,需要补充。
总工程师审核:未签名/日期。
总经理批示:未签名/日期。
设计和开发计划书项目名称:未说明型号规格:未说明职责设计开发人员:未说明起止日期:未说明预算费用:未说明职责设计开发人员资源配置:本部分未说明具体内容,需要补充。
设计开发阶段的划分及主要内容:本部分未说明具体内容,需要补充。
备注:本部分未说明具体内容,需要补充。
编制/日期:未说明审核/日期:未说明批准/日期:未说明设计和开发任务书项目名称:未说明型号规格:未说明起止日期:未说明预算费用:未说明依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:本部分未说明具体内容,需要补充。
设计内容:本部分未说明具体内容,需要补充。
以前类似设计提供的信息:本部分未说明具体内容,需要补充。
设计和开发所必需的其他要求:本部分未说明具体内容,需要补充。
设计部门及项目负责人:未签名/日期。
总工程师:未签名/日期。
设计和开发输出记录JL—7.3—04产品型号:未说明设计开发阶段:未说明满足设计和开发输入要求的输出文件:未说明产品名称:未说明输出时间:未说明为采购、生产和服务提供的所需信息:未说明包含或引用的产品接收准则:未说明对产品安全和正常使用所必需的产品特性规定:未说明编制:未说明审核:未说明批准/日期:未说明设计和开发评审报告JL—7.3—05项目名称:未说明型号规格:未说明负责人:未说明部门职务或职称评审人员部门职务或职称设计开发阶段:未说明评审人员:未说明评审内容:本部分未说明具体内容,需要补充。
存在问题及改进建议:本部分未说明具体内容,需要补充。
评审结论:本部分未说明具体内容,需要补充。
57 过程确认生产件批准(★)生产件批准--尺寸测量结果生产件批准--材料试验结果生产件准批--性能试验结果58 样品送样和确认(★)69 生产确认试验(★)试验报告记录表60 包装评价(★)产品包装评价表61 制定生产控制计划(★)(生产)控制计划62 控制计划检查表63 工厂设备设施策划评价工厂设备设施策划评价64 产品批量认可报告产品批量认可报告65 开发资金使用情况开发资金使用情况66 质量策划认定(★)产品质量策划总结和认定报告67 管理者支持管理者支持序号工作内容 / 项目负责部门负责人员开发时程需建立的资料1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1268第五阶段批量生产生产作业计划表69 减少变差X—R控制图70 顾客满意顾客满意度调查表71 交付和服务产品交付绩效统计表顾客服务反馈记录表备注1.“”表示预计完成日期,“”表示实际完成日期。
2.在该计划表的工作内容/项目栏中有“★”符号标识的项目,为新产品设计和开发过程中的关键路径。
新产品开发及设计进度一览表使用说明一、文件概述本《新产品开发及设计进度一览表》是一份详尽的项目管理工具,旨在全面跟踪和记录新产品从概念构思到批量生产的整个开发与设计流程。
该表格通过细致划分各个阶段的工作内容、负责部门、负责人员、预计及实际完成日期,并明确各步骤需建立的资料文件,为项目团队提供了一个清晰、透明的项目执行蓝图。
二、表格结构与内容表格采用多列布局,每行代表一个具体的工作任务或项目阶段,详细列明了以下几个关键要素:序号:唯一标识每个任务或项目阶段的编号,便于索引和引用。
工作内容/项目:具体描述当前行所涉及的工作任务或项目阶段,如“试生产作业”、“测量系统分析评价”等。
其中,带有“★”标记的项目表示其为新产品设计和开发过程中的关键路径,对项目的成功至关重要。
负责部门与人员:明确每项任务的执行主体,包括负责部门和具体负责人员,确保责任到人,促进跨部门协作与沟通。
----WORD格式--可编辑----
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设计开发输入评审记录表
No:FJFB-YF-03-005项目名称客户名称
评审时间项目负责人
序号资料名称作用数量
1技术文件市场要求 1 份
2功能和性能参数设计依据 2 份
3相关的国家标准结构设计依据 1 份
4其它机械标准资料参考设计 1 份
5附加设计要求执行设计规范 1 份
输入评审内容:“□”内“√”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问,“×”表示不同意
1. 标准符合性□
2.采购可行性□
3.加工可行性□
4.结构合理性□
5. 产品耐用性□
6.顾客满意性□
7.新技术性□
8.安全性□
评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称
评审结论
研发部:日期:
VER:2.0。
产品要求评审表续表设计开发项目建议书基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观、技术参数说明等):老恒和双晒酱油(一级、特级)是在酿造工序采用套淋的方法,2次陶缸酿晒,经过泡豆、蒸煮、制曲、日晒、抽提头道油、淋浇新制曲后的黄子,顾称双晒,再经过调配、灭菌、灌装、贴标装箱等过程制作而成的双晒酿造酱油。
双晒酱油(一级、特级)产品理化特性严格按照国家标准控制,执行标准GB/T 18186-2000 酿造酱油,产品类型:高盐稀态质量等级:一级和特级。
感官要求符合下表要求:理化指标符合下表要求:卫生指标:本产品采用玻璃瓶包装,塑料盖,外包装为纸箱。
(所列各项,可另加页叙述)设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标等):老恒和双晒酱油(一级、特级)是在酿造工序采用套淋的方法,2次陶缸酿晒,经过泡豆、蒸煮、制曲、日晒、抽提头道油、淋浇新制曲后的黄子,顾称双晒,再经过调配、灭菌、灌装、贴标装箱等过程制作而成的双晒酿造酱油。
双晒酱油(一级、特级)产品理化特性严格按照国家标准控制,执行标准GB/T 18186-2000 酿造酱油,产品类型:高盐稀态质量等级:一级和特级。
感官要求符合下表要求:理化指标符合下表要求:卫生指标:本产品采用玻璃瓶包装,塑料盖,外包装为纸箱。
设计部门及项目负责人:周总2018.03.05年月日备注:设计开发信息联系单发出部门营销部门发出人发出时间接收部门质量研发部接收人接收时间要传递的设计开发信息描述:老恒和双晒酱油(一级、特级)是在酿造工序采用套淋的方法,2次陶缸酿晒,经过泡豆、蒸煮、制曲、日晒、抽提头道油、淋浇新制曲后的黄子,顾称双晒,再经过调配、灭菌、灌装、贴标装箱等过程制作而成的双晒酿造酱油。
双晒酱油(一级、特级)产品理化特性严格按照国家标准控制,执行标准GB/T 18186-2000 酿造酱油,产品类型:高盐稀态质量等级:一级和特级。
感官要求符合下表要求:理化指标符合下表要求:卫生指标:本产品采用玻璃瓶包装,塑料盖,外包装为纸箱。
设计和开发控制流程图
设计内容可根据实际情况作出改变。
表格编号:QP—7.3—01 A/0
(产品鉴定报告)设计确认报告
设计评审、设计验证、设计确认的比较
目的评价设计结果满足质量要求的能力证实设计阶段输出是否确保设计阶段输
入要求通过产品确认设计是否满足使用要求
对象各设计阶段结果设计输出文件、计算书或样品等通常是最终产品(样品)
参与人员与被评审设计阶段有关的所有职能门代表需要时也包括其它专家通常是设计部门必须包括使用者或能代表使用要求的人员
时机设计适当阶段,该阶段结束前,但最终设计阶段完成必须评审设计适当阶段,一般是设计阶段输出形成结果时成功的设计验证后,一般针对最终产品,也可阶段确认
设计评审:为了评价设计满足质量要求的能力,识别问题,若有问题提出解决办法,对设计所作的综合的、有系统的并形成文件的检查。
设计验证:为了评价设计满足质量要求,通过检查和提供客观证据,表明现定要求已经满足的认可。
设计确认:为了评价设计满足质量要求,通过检查和提供客观证据,表明一些针对某一特定预期用途的要求已满足的认可。
产品试制通知单
图样及技术文件更改通知单。
设计开发记录总表
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
ﻩ
设计和开发控制流程图
N
ﻩ
Y
N
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N
Y
ﻩN ﻩN
顾客要市场上级
本公
设计输入
评审 设计和开
设计和开发批准
必要
编制设计输出文件
评审
产品技术文对产品的操产品验收准其它要求
验证
确认
产品定型
设计更
评
产品设计开发计划
№:
项目名称: 项目来源:
开发周期: 项目总负责人:
设计人员职位设计人员职位设计人员职位
资源配置:
阶段划分及主要内容责任部门责任人完成时间
决策阶段编制设计任务书设计任务书的评审
设计阶段初步技术设计
初步技术设计评审工作图设计
试制阶段样机试制及验证
工艺方案的编制
工艺方案评审
工艺文件、检验文件的编制小批量试制准备
小批量试制
样机试验
编制产品制度总结报告
产品定型鉴定
定型投产阶段正式生产前的准备转入正式生产
备注:
编制/日期审核/日期批准/日期
设计内容可根据实际情况作出改变。
表格编号:QP—7.3—01 A/0
设计任务书
№:
产品型号:产品名称:
产品开发起止日期:项目负责人:目标成本:
依据的标准或法律法规(包括名称、编号、版本、章节号等):
产品功能描述:
技术参数及性能指标:
产品结构要求:
顾客特殊要求:
□无
□有,具体描述:
其它要求:
备注:
会签评审:
部门评审人/日期职位部门评审人/日期职位
编制/日期审核/日期批准/日
期
表格编号:QP—7.3—02 A/0
设计评审报告
№:
产品型号:产品名称:
评审类别:□初步设计评审□工艺方案评审□其他:
评审主持人: 评审时间:
评审对象:
(初步技术设计评审的对象:设计方案说明书、方案设计总体图、线路图(原理图)、主要零部件方案图、设计计算书、特殊外购件清单等初步技术设计的输出)
(工艺方案评审的对象:工艺方案)
评审内容:□内打“√”表示通过评审,打“?”表示有建议或疑问。
初步技术设计评审1.标准符合性□ 2.结构合理性□ 3.加工可行性 4.采购可行性□
5.可维修性□ 6.可检验性□7.美观性□ 8.安全性、环境影响□
9.操作方便性□ 10.防止误用能力□11.标准化、继承性□12.经济性□
13.
工艺方案评审1.经济性□ 2.工艺流程合理性□3.检测方法合理性□ 4.质控点设置合理性□5.工序能力□6.设备选型合理性□ 7.采购外协可行性□8.工装设计可行性□9.
存在问题及改进的建议(与评审没通过的内容对应):
评审结论:
评审人签名:
部门评审人/日期职位部门评审人/日期职位编制/日期审核/日
期
批准/日期
验证人:
表格编号:QP—7.3—03A/0
设计验证报告
№:
产品型号: 产品名称:
验证单位
测试样品编号: 试验起止时间:
依据的标准或法律法规:
序号编号、版本标准或法律法规名称适用章节
主要试验仪器及设备:
序号仪器设备编号仪器及设备名称计量有效期
试验/检测报告内容摘要及其与设计输入(设计技术任务书)/标准的对照情况:
序号检测项目实际检测值设计输入/标准的要求值结论
设计验证总结论:
编制/日期:审核/日期: 批准/日期:
验证人:
表格编号:QP—7.3—04 A/0
(产品鉴定报告)
设计确认报告
№:
产品型号: 产品名称:
鉴定主持人: 鉴定会议时间: 鉴定会议地点:
鉴定过程及内容:
提示:鉴定开始前,开发部应准备鉴定资料,包括设计任务书、设计输出文件、评审、验证记录、产品试制总结报告、客户试用报告等。
鉴定的内容包括:检查样机是否在机构、性能、外观等质量上达到设计任务书或合同规定的要求,审查产品图样及技术文件是否符合有关标准规定,是否齐全、正确、统一,是否能指导生产;对产品技术质量水平的先进性做出评价.
鉴定结论及建议:
提示:鉴定结论包括:
1、产品达到设计任务书及客户要求、标准的评价。
2、产品图样、设计文件、工艺文件是否齐全、统一、正确,能否正确指导生产的评价。
3、产品结构、设计文件、工艺、技术水平、生产能力、技术指标的先进性,用户使用的可靠性、
稳定性以及采用国内外先进技术标准等方面的评价。
4、是否具备产品定型的条件。
鉴定人签名:
鉴定人部门/单位职位
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
验证人:
表格编号:QP—7.3—05A/0
设计评审、设计验证、设计确认的比较ﻫﻫ目的评价设计结果满足质量要求的能力证实设计阶段输出是否确保设计阶段输入要求通过产品确认设计是否满足使用要求
ﻫ对象各设计阶段结果设计输出文件、计算书或样品等通常是最终产品(样品)
参与人员与被评审设计阶段有关的所有职能门代表需要时也包括其它专家通常是设计部门必须包括使用者或能代表使用要求的人员
ﻫ时机设计适当阶段,该阶段结束前,但最终设计阶段完成必须评审设计适当阶段,一般是设计阶段输出形成结果时成功的设计验证后,一般针对最终产品,也可阶段确认
设计评审:为了评价设计满足质量要求的能力,识别问题,若有问题提出解决办法,对设计所作的综合的、有系统的并形成文件的检查。
ﻫ设计验证:为了评价设计满足质量要求,通过检查和提供客观证据,表明现定要求已经满足的认可。
ﻫ设计确认:为了评价设计满足质量要求,通过检查和提供客观证据,表明一些针对某一特定预期用途的要求已满足的认可。
产品试制通知单
№:
产品型号: 产品名称:试制数量:
试制类别:□样机□小批量□产品改进□其他:试制起止时间:
发往部门份数
采购
生产
品管
生技
样机
冲压
装配
总经办
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
表格编号:QP—7.3—06 A/0
图样及技术文件更改通知单
№:
文件号: 文件名:更改实施期限:年月日共页第页
版序变化:由版→版更改方式:□划改□换新适用产品:
修改原因:
修改内容:需同时更改的文件修改前修改后文件编号版本变化
更改评审结论及跟踪措施
分发至下列部门对产品的影响生产准备制品处理
□对交付的产品及其组成部分无不利影响
□其它:□不需要准备,可立即执行。
□完成日期:年月日
□其它:
□库存及半成品共件,全部报
废
□库存及半成品共件,用完为止
□库存及半成品共件,整修后再
用
□其它:
部门份数签收
PE
生产
采购
品管
仓库
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
表格编号:QP—7.3—07 A/0。