2019年政府性基金预算支出表(表6)
- 格式:xlsx
- 大小:11.80 KB
- 文档页数:2
上海市科学学研究所主要职能上海市科学学研究所是1980年1月成立,为公益一类的全额拨款的事业单位,隶属于上海科学院。
其主要职能是:在科技发展及科技促进经济、社会协调发展等方面为政府提供决策咨询。
上海市科学学研究所机构设置上海市科学学研究所设8个内设机构,包括:综合管理办公室、上海科技发展研究中心、战略规划研究室、创新政策研究室、产业创新研究室、科技创业研究室、统计评价研究室、科技与社会研究室。
名词解释(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明2019年,上海市科学学研究所预算支出总额为3,728万元,其中:财政拨款支出预算2,328万元。
财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2,328万元。
财政拨款支出主要内容如下:1. “科学技术支出”科目1,968万元,主要用于:科技条件与服务、科技发展战略前瞻性研究、软科学学术交流、软科学领域项目管理及成果应用推广、《科普年鉴》编撰、《上海科技志书》编撰、《科普期刊运行》经费等支出。
2019年县级部门预算(预算文本)河北海兴经济开发区管理委员会河北海兴经济开发区管理委员会编制海兴县财政局审核目录第一部分部门预算情况年度目标及保障措施 (1)部门职责-工作活动绩效目标 (8)部门收支预算总表 (16)部门基本支出预算 (17)部门项目支出预算 (22)部门预算政府经济分类表 (24)部门“三公”及会议培训经费预算 (25)部门基本情况表 (26)第二部分预算单位收支预算情况一、河北海兴经济开发区管理委员会收支预算 (28)12第一部分部门预算情况年度目标及保障措施一、年度发展规划目标总体目标:2019年我们将深入学习贯彻党的十九大精神,在县委、政府的正确领导下,紧紧围绕加快园区基础设施、服务京津产业转移示范园项目、提升安全、环保工作监管服务水平、转变工作作风、提升工作效率,进一步加压奋进,努力推动开发区各项工作再上一个新台阶。
2019年开发区工作概括起来讲就是:“四个抓好”:一、抓好基础设施“六大工程”,进一步完善园区功能。
基础设施建设是园区建设发展的基础和根本,在2018年工作的基础上,2019年开发区重点谋划实施基础设施建设“六大工程”:1、水系工程。
(1)完成投资198万元的小淤泥河南支改道工程。
(2)完成ppp项目中的纬五路北侧水系连接线工程。
2、道路建设工程:(1)2019年确保PPP项目全面开工,实施经四路、纬四路东西两端、嫩江路、纬七路、黑河路、辽河路、敬业路等7条道路建设。
(2)谋划实施东部道路建设,投资6665万元,实施四条道路建设:经五路南段、纬五、纬六、纬七路向东延伸线道路建设工程,包括亮化、雨污水、供水管网工程,完善建设范围内的配套管网铺设,为项目入驻打好基础。
3、电力工程。
(1)协调电力部门做好示范园区投资392万元的10千伏电力施工,现已经入场施工,正在进行打桩。
(2)积极协调市招商中心及电力部门做好11万变电站增容。
(3)积极协调电力部门谋划东部配套电力设施的规划建设。
大庆市扶贫开发工作办公室2019年部门预算1目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算政府经济分类支出表五、政府性基金预算功能分类支出表六、政府性基金预算部门经济分类支出表七、政府性基金预算政府经济分类支出表八、“三公”经费支出表九、部门收支总表十、部门收入总表十一、部门支出总表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表2第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明十、其他重要事项说明第四部分名词解释3第一部分基本情况一、主要职能根据《关于设立大庆市扶贫开发工作办公室的通知》(黑编〔2017〕121号),设立大庆市扶贫开发工作办公室,为市政府工作部门。
(一)贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。
(二)负责市委市政府脱贫攻坚的组织实施与统筹协调工作,确保我市脱贫攻坚任务如期完成。
(三)组织拟订全市农村扶贫开发中长期发展规划、纲要和年度计划并组织实施。
(四)组织实施全市扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列、贫困县摘帽的标准、程序和办法,负责全市贫困人口建档立卡管理工作。
(五)提出市级财政扶贫资金分配初步方案,指导、检查、监督扶贫开发资金使用情况。
4(六)拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案,制定实施细则。
组织开展全市脱贫攻坚督查、巡查工作。
组织开展全市扶贫开发成效考核评估工作。
工会经费管理整理人尼克办法20192019年柳南区接待办部门预算目录第一部分接待办概况1.主要职责2.机构设置情况3.人员构成情况第二部分接待办2019年部门预算表1.财政拨款收支总表2.一般公共预算支出表3.一般公共预算基本支出表4.一般公共预算“三公”经费支出表5.政府性基金预算支出表6.部门收支总表7.部门收入总表8.部门支出总表9.国有资本经营支出预算表第三部分接待办2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分接待办概况1.主要职责(一)贯彻落实国家和自治区、市、区关于接待工作的政策规定,制定全区接待工作的规章制度和目标规划,并组织实施负责对全区接待工作的业务指导、培训交流等工作,促进全区接待工作水平不断提高。
(二)负责政府党政团组外出参观、考察、学习交流和经贸合作的相关联络,后勤保障等服务工作。
(三)负责党和政府领导人的接待工作,负责外市领导同志率团参观、考察、调研的接待工作。
(四)协同有关部门做好机关召开会议的会务工作,参与市、区党代会、人代会、政协会议以及大型重要会议和重大节庆活动接待服务工作。
(五)完成领导交办的其他任务。
二、机构设置情况为参公事业单位,负责区四套班子的外事、公务接待等工作。
核定参公事业编制3名。
三、人员构成情况接待办主任1名,工作人员2名。
第二部分接待办2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营支出预算表上述报表详见附件第三部分接待办2019年部门预算情况说明一、关于接待办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明接待办2019年财政拨款收支总预算1119823.44元,比2018年预算数减少148472.25元,减少的主要原因是项目支出减少。
收入为一般公共预算拨款,无上级拨款和政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1119823.44元、上级拨款0元、上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出971303.92元、社会保障和就业支出79503.48元、卫生健康支出34943.12元,住房保障支出34072.92元。
宽甸县发展和改革局2019年部门预算公开信息目录第一部分宽甸县发改局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分宽甸县发改局2019年部门预算报表一、部门收支总体情况表:1、部门收支预算总表。
2、部门收入预算总表。
3、部门支出预算总表。
二、财政拨款收支情况表:1、财政拨款收支预算总表。
2、部门一般公共预算支出明细表(功能分类项级科目)。
3、部门一般公共预算基本支出预算明细表(经济分类款级科目)。
4、部门“三公”经费预算表5、部门政府性基金预算支出预算明细表。
(没有数据的表格应当列出空表并说明)。
第三部分 2019年宽甸县发改局部门预算情况说明一、关于宽甸县发改局2019年收支预算情况说明二、关于宽甸县发改局2019年“三公”经费预算情况说明三、关于宽甸县发改局2019年预算支出项目绩效情况说明第四部分名词解释第一部分宽甸县发改局概况一、主要职能宽甸县发展和改革局是负责掌控全县经济发展工作部门。
主要职责:1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略,编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。
2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理,正确引导投资方向和消费结构。
负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告;负责全县工程项目的招投标指导和协调工作;与有关部门审查、确定以工代赈项目,争取以工代赈资金。
3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。
4、开展经济信息、经济预测工作,建立信息网络,做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作,为领导决策和编制计划提供科学依据。
5、研究制定本县计划等体制改革方案,参与相关规范性文件的起草和实施。
会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查,及时协调解决计划执行中存在的问题。
6、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置情况:纳入宽甸县财政局2019年部门预算编制范围的预算单位包括:1.宽甸县发展和改革局机关2.宽甸县大项目办公室3.宽甸县社会信用体系建设领导小组办公室第二部分宽甸县发改局部门预算报表一、部门收支总体情况表:表一: 部门收支预算总表。
上海航宇科普中心是上海市经济和信息化委员会所属全额拨款事业单位。
主要职能包括:(一)上海航宇科普中心是全国科普教育基地、上海市唯一的青少年航空科普教育基地、中国商飞公司大型客机项目宣传基地、上海市工业旅游景点服务质量优秀单位、上海市教委二期课改定点科普教育基地。
面向社会,主要是广大青少年,寓教于乐,进行爱国主义和国防教育、宣传和普及航空航天科普知识。
(二)以“展教合一”为特定开展丰富多彩的科普活动,开发和创新具有社会效益和科技特色的航空科普教育活动。
(三)以“下社区、走学校、到企业、进军营”的形式开展全方位的科普巡展和科普讲座活动,开展各种主题的展览。
(四)做好创建航空特色学校、共建科普基地等对外合作项目。
(五)配合中国商飞公司做好上海航空科技馆的筹建工作。
上海航宇科普中心内设机构6个,名称分别是:办公室、财务部、科普部、技术信息部、工程部、综合部。
名词解释(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
沈阳市退役军人事务局2019年部门预算(含“三公”经费预算)目录第一部分沈阳市退役军人事务局概况一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳沈阳市退役军人事务局2019年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表表12.政府购买服务项目支出预算表第三部分沈阳市退役军人事务局2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市退役军人事务局概况一、主要职责(一)拟订全市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施,组织起草相关地方性法规和市政府规章草案,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
负责军队退役义务兵、转业(复员)士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工接收和安置工作,负责军队离退休干部服务机构建设和管理工作。
(三)组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人,符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。
承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
组织指导军供服务保障工作。
(七)组织指导拥军优属工作,负责各类优抚对象的抚恤、优待工作,负责退役军人的伤残等级评定审核报批工作,负责烈士褒扬工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
郑州航空港经济综合实验区银河办事处2019年部门预算公开说明目录第一部分部门基本情况一、部门主要职责(根据最新“三定〃规定列举)二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1.部门收支总体情况表2.部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算〃三公〃经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.国有资本经营预算支出情况表10.政府采购预算表11.预算项目绩效目标表第一部分部门基本情况一、部门主要职责(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委、政府的决议、决定;(二)结合办事处实际,讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题;(三)负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设;(四)负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作;(五)负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作;(六)负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产、社会治安综合治理、环境保护等管理工作;(七)负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作;(A)配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;(九)配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;(十)承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。
二、内设机构及下属单位内设机构:党政办公室、党建办公室、财务管理办公室、纪检监察审计办公室、信访民调办公室、综治维稳办公室、三资管理办公室、新型城镇化办公室、经济发展办公室、项目建设办公室、土地规划办公室、社会事务办公室、规划建设环境保护办公室(公路所)、农业办公室、市政环卫所、城市管理办公室(综合执法办)、劳动保障所、安全生产监督管理办公室、文化卫生教育体育办公室、食品药品监督管理所、执法大队、巡防中队、物业办公室下属单位:无三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有卫人,其中:在职人员109人;离退休人员13人。
沈阳市沈北新区武装部2019年部门预算(含“三公”经费预算)范本目录第一部分沈阳市沈北新区武装部一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分沈阳市沈北新区武装部2019年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈北新区人武部2019年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市沈北武装部概况一、主要职责(一)贯彻执行部队和地方的各项规章制度,负责地方与部队的链接。
(二)完成士官直招和每年夏季征兵工作。
(三)组织民兵应急分队,应急演练演习,负责全区应急救援。
(四)组织每年的防火和防汛演练(五)承办区政府和警备区交办的其他事项。
二、部门预算单位构成沈阳市沈北新区人武部无二级预算单位第二部分沈阳市财政局2019年部门预算公开表部门公开表1 财政拨款收支总表单位:万元一般公共预算支出表单位:万元一般公共预算基本支出表单位:万元部门公开表4政府性基金预算支出表单位:万元注:沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
部门公开表5收支预算表单位:万元部门公开表6 部门收入总表单位:万元部门公开表7 部门支出总表单位:万元部门公开表8 项目支出预算表单位:万元部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表单位:万元部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表单位:万元部门公开表11 “三公”经费支出表单位:万元第三部分沈阳市沈北新区人武部2019年部门预算情况说明一、关于沈阳市沈北新区人武部2019年收支预算的总体说明按照综合预算的原则,沈北新区人武部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:一般公共预算拨款收入。
支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
表三十六2019年县本级一般公共预算支出表单位:万元项目预算数201一、一般公共服务支出14638 20101 人大事务415 2010101 行政运行317 2010102 一般行政管理事务98 2010103 机关服务0 2010104 人大会议0 2010105 人大立法0 2010106 人大监督0 2010107 人大代表履职能力提升0 2010108 代表工作0 2010109 人大信访工作0 2010150 事业运行0 2010199 其他人大事务支出0 20102 政协事务327 2010201 行政运行291 2010202 一般行政管理事务36 2010203 机关服务0 2010204 政协会议0 2010205 委员视察0 2010206 参政议政0 2010250 事业运行0 2010299 其他政协事务支出0 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务3281 2010301 行政运行3281 2010302 一般行政管理事务2010303 机关服务0 2010304 专项服务0 2010305 专项业务活动0 2010306 政务公开审批0 2010308 信访事务0 2010309 参事事务0 2010350 事业运行0 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出0 20104 发展与改革事务457 2010401 行政运行210 2010402 一般行政管理事务0 2010403 机关服务0 2010404 战略规划与实施02019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元2019年宁津县专项转移支付预算表单位:万元表三十八2019年宁津县政府采购项目预算申报表单位:万元。