管理费用预算套表(2016年)(附表一)
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管理费用预算表模板一、概述管理费用预算是企业预算管理的重要组成部分,它是对企业未来一定时期内管理费用的预计和规划。
通过编制管理费用预算,企业可以合理分配资源,降低成本费用,提高经济效益。
本模板将介绍如何编制管理费用预算表,包括表格结构、填写说明、预算编制方法等。
二、表格结构管理费用预算表包括以下内容:1. 序号:列出各项费用的序号,便于识别和分类。
2. 费用名称:填写各项费用的名称,如办公费、差旅费、业务招待费等。
3. 预算金额:填写预计的预算金额,单位为元。
4. 备注:填写需要说明的其他事项。
三、填写说明1. 编制范围:本预算表适用于企业各部门的管理费用预算编制。
2. 编制方法:采用零基预算编制方法,根据企业实际情况和历史数据,结合部门工作计划和人员需求等因素进行编制。
3. 表格使用:请按照序号、费用名称、预算金额的顺序填写表格,并确保数据准确、完整。
如有特殊情况,请在备注中说明。
四、预算编制方法1. 办公费:根据部门工作计划和人员需求,结合市场价格水平,预计一定期限内的办公用品、印刷、复印、邮寄等费用。
如有特殊情况,需在备注中说明。
2. 差旅费:根据部门工作计划和人员出差需求,预计一定期限内的交通费、住宿费、伙食费等费用。
如有特殊情况,需在备注中说明。
3. 业务招待费:根据企业业务需求,预计一定期限内的餐饮、礼品等费用。
需注意控制费用金额,严格按照企业相关制度执行。
4. 其他费用:包括维修费、租赁费、会议费等其他管理费用,根据部门实际情况和工作计划进行预计。
如有特殊情况,需在备注中说明。
五、模板应用以下是一个管理费用预算表模板的应用示例:部门:XX部序号费用名称预算金额备注1 办公费 _______元本月计划支出 ______元,预计印刷费______元,邮寄费 ______元。
2 差旅费 _______元本月计划出差 ________人次,预计交通费______元/人,住宿费 ______元/晚,伙食费 ______元/天。
2016年预算总表单位名称:蒲江县成佳镇人民政府单位:万元本级收入支出项目2016年预算数项目2016年预算数一、当年财政拨款收入一、基本支出578.76其中:公共财政预算拨款收入 707.07 人员支出220.77 基金预算拨款收入12.87 基本公用支出114.65二、当年事业收入0 对个人和家庭补助支出243.34三、事业单位经营收入二、项目支出153.85四、上级补助收入运转类69.7五、附属单位上缴收入专项类84.15六、其他资金收入0 三、上缴上级支出四、对附属单位补助支出本年收入合计0 本年支出合计七、用事业基金弥补收支差额五、事业单位结余分配八、上年结转12.67 其中:转入事业基金其中:公共财政结转六、结转下年收入总计732.61 支出总计732.61当年财政拨款项目支出明细表单位名称:蒲江县成佳镇人民政府本级单位:万元项目单位名称(项目名称)项目支出预算科目编码功能科目名称类款项合计153.85蒲江县成佳镇人民政府本级153.85201 03 99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出基层政权建设补助12.67201 29 99 其他群众团体事务支出关心下一代工作以及团委经费 1.00 210 07 99 其他计划生育征收社会抚养费工资经费 3.03211 01 99 其他环境保护管理事务支出乡镇环保办运行经费 3.00 212 05 01 城乡社区环境卫生城乡环境综合整治经费50.00 212 05 01 城乡社区环境卫生场镇保洁员工资2 8.40 212 05 01 城乡社区环境卫生农垃保洁员分类员工资2 51.36 212 05 01 城乡社区环境卫生乡镇协管工资2 11.52212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出村社财务审计经费3.20212 08 99其他国有土地使用权出让收入安排的支出2016年换届选举经费9.67当年财政拨款支出预算表单位名称:蒲江县成佳镇人民政府本级单位:万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计732.61 578.76 153.85 201 一般公共服务支出361.90 348.23 13.6720103 政府办公厅(室)及相关机构事务360.90 348.23 12.672010301 行政运行(政府办公厅)291.99 291.992010350 事业运行(政府办公厅)56.24 56.242010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12.67 12.6720129 群众团体事务 1.00 1.002012999 其他群众团体事务支出 1.00 1.00 208 社会保障和就业支出0.82 0.8220811 残疾人事业0.82 0.822081102 一般行政管理事务0.82 0.82210 医疗卫生与计划生育支出11.75 8.72 3.0321007 计划生育事务11.75 8.72 3.032100716 计划生育机构8.72 8.722100799 其他计划生育事务支出 3.03 3.03 211 节能环保支出 3.00 3.0021101 环境保护管理事务 3.00 3.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 3.00 3.00 212 城乡社区支出134.15 134.1521205 城乡社区管理事务121.28 121.282120501 城乡社区环境121.28 121.2821208 国有土地使用权出让收入安排的支出12.87 12.872120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出12.87 12.87 213 农林水支出220.99 220.9921307 农村综合改革220.99 220.992130705 对村民委员会和村党支部的补助216.99 216.992130799 其他农村综合改革支出 4.00 4.002016年财政拨款安排“三公”经费表单位名称:蒲江县成佳镇人民政府本级 单位:万元 单位代码单位名称三公经费支出明细公务用车购置及运行费公务接待费三公经费合计因公出国(境)费用公务用车购置费小计公务用车运行费小计合计642 957001蒲江县成佳镇人民政府本级642。