整 改 复 查 报 审 表
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工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
辽统监表A-4 归档编号:工程报验审核表工程名称:武当山路排水改造工程第()号注:本表由承包单位填报,一式四份,经项目监理机构审批后,承包单位留存一份,项目监理机构收存三份。
施工组织设计(方案)报(复)审表工程名称:编号:注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。
建设、监理、施工单位各留一份。
四川省建设厅制JL—A002填写说明一、本表是监理单位对承包单位的施工组织设计(方案)进行审查,提出审查意见的报表。
二、本表由承包单位向监理单位呈送施工组织设计(方案)进行审查时,同时填写。
承包单位应在表中加盖公章,并由项目技术负责人和项目负责人签字。
监理单位应在熟悉设计文件的基础上,根据监理合同中业主授权和委托的要求,有针对性地审查施工组织设计(方案)的有关内容,由专业监理工程师提出审查意见。
由总监理工程师签署审查意见。
三、施工组织设计(方案)是承包单位提出的指导施工的纲领性技术文件,经施工单位技术负责人或总工程师审查批准后报监理工程师审查,总监理工程师应首先根据本工程的具体情况和现行建设管理相关法规的要求,审查施工单位项目负责人部的组织机构、管理制度和技术措施是否能满足本工程施工的需要。
特别要检查承包单位是否有完善的质量保证体系并能正常运行。
项目监理机构人员是否到位且能保证施工的需要。
总监理工程师还应当仔细审查施工进度计划是否可行,能否满足合同工期要求。
如施工机具、劳动力是否能满足进度安排的要求,网络计划中的关键线路是否正确。
施工工作流水段的划分是否合理,进度计划的检查是否有操作性以及审查施工安全、环保、消防、文明施工措施是否得当等。
各专业监理工程师应着重审查相关专业的技术措施是否得当,施工方案、施工程序的安排是否合理,配备的施工机械是否能保证工程质量和进度的要求。
采用新工艺、新材料的技术资料是否完备,承包单位是否有实际施工经验等。
四、在施工过程中,当承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充和变动时,应经专业监理工程师审查,并由,总监理工程师签认后和本表一并存档。
总监理工程师审查同意后报建设单位认可,作为工程款结算依据之一。
工程验收整改回复单
A13武汉建设监理规范用表
承包单位通用申报表
工程名称:东风阳光城服务楼编号:001
A13武汉建设监理规范用表
承包单位通用申报表
工程名称:东风阳光城服务楼编号:002
A6 武汉建设监理规范用表
工程验收整改回复单
工程名称:东风阳光城服务楼编号:002
A13武汉建设监理规范用表
承包单位通用申报表
工程名称:东风阳光城服务楼编号:003
A6 武汉建设监理规范用表
工程验收整改回复单
工程名称:东风阳光城服务楼编号:003
A13武汉建设监理规范用表
承包单位通用申报表
工程名称:东风阳光城服务楼编号:004
A6 武汉建设监理规范用表
工程验收整改回复单
工程名称:东风阳光城服务楼编号:004。
整改报告市统计局:2012年4月24日你局来我公司进行检查工作,主要是征对我单位的统计法和统计制度执行情况进行了检查;发现主要存在如下问题:1、2011年建筑业总产值上报数为2280千元,检查核实数为2040千元;2、未按规定设置统计台帐;3、未按照“企业一套表”制度规定独立向国家统计部门网报统计数据;通过这次检查,公司对统计工作有了新的认识和了解,深刻认识到统计工作的重要性,而且每个单位每个统计人员都有义务将统计工作认真负责的做好等;我们单位通过这次问题的出现,并将这些问题进行了详细的查找和深入的分析,总结出造成这些问题的主要原因是由于我们公司建立时间短、规模小、管理制度不健全等,导致统计工作不受重视,特别是财务制度不健全,因而上报提取的数据来源不准确不全面,加之现有的专业统计员也由于没有实际工作经验而对网报工作不熟练,因此出现以上问题;检查问题出现后,公司领导特别重视,而且对相关责任人进行了严厉批评和处罚,并带头要求自已今后也要把统计工作放在工作的重要位置上,以身作责配合统计人员将统计工作做好,立刻要求相关责任人人员及时给予改正;公司于5月份已去区统计局办理了单位统计登记证;统计人员于6月份去参加了统计人员继续教育以及“企业一套表”的培训工作;财务工作也在逐步走向正规和健全;相信在今后的工作中我们不再出现以上问题;有限公司二0一二年六月二十五日篇二:金融统计检查的整改报告平凉市商业银行关于金融统计执法情况的整改报告人民银行平凉市中心支行:通过这次现场检查,及时的发现了我行在金融统计方面存在的问题,并提出了宝贵的整改意见和对今后统计工作的要求,这对规范、完善我行金融统计业务有十分积极的意义;根据执法检查意见书平银检201013号要求,我行对现场检查中发现的问题进行了严肃整改,现将整改情况汇报如下:一、加强统计管理工作1.加强统计制度建设,为金融统计提供制度保障我行制定了统一的内部填报制度和实施细则,特别是强化建立数据来源和报表项目之间的对应规则,进一步明确内部报表各科目与金融统计报表项目之间的对应关系,全面梳理统计人员所采用统计方法的正确性,并设置相关核查复合机制;另外,对于我行统计人员自行整理的统计岗操作流程手册进行核实和更新,确保统计工作有规则制度可依,有细则说明可核,确保能够具备对报表质量进行整体评估和复核的操作依据,从制度上对统计人员和统计工作进行约束和指导,为统计工作的规范性和准确性奠定基础;2.注重金融统计制度的学习培训在加强统计人员业务学习方面,由于我行报表大部分需 1要手工进行填报、处理,统计人员任务重、工作量大,资料统计报送时间又集中在月初,因此为了确保数据统计报送质量,我行加大对统计人员的岗前培训和继续教育,加强对金融统计制度的学习,全面提升统计人员的素质,让统计岗位工作人员对报表填报程序和方法有正确理解和掌握,确保统计报表能按时保质保量完成;我行逐步加强金融统计制度的培训学习,加深对报表填报说明的理解,使每一位统计人员都能按要求同口径统计数据,保证报送数据口径统一、准确完整;我行制定了详细的统计培训制度,一是积极参加人行相关部门组织的培训,形成培训笔记及时与相关未参加培训人员交流学习,掌握好金融统计制度变化的重点、细节等,积极应用到报表的填制中;二是不断学习我行制定的相关统计制度、统计工作流程,做到严格按照制度开展统计工作;三是仔细研究学习报表填报说明,明确每一个指标的具体含义,掌握每一个数字的统计口径,做到统计取数的连续性和一贯性,减少填报漏洞提高统计技能和统计数据质量;二、注重细节,提升统计数据质量由于我行中间业务比较单一,只有银行卡业务,且上线时间较短,收入金额较少,所以在统计报表的填制过程中容易被忽视;“中间业务季报表”是金融统计报表中今年新增的一张表单,填报人员对报表结构不够熟悉,误把我行代收代付业务合计金额填入“其他银行卡业务收入”;为此我行2采取措施,加强统计人员业务培训和统计复核制度建设,要求金融统计人员仔细研究重新学习报表填报说明,明确每一个项目、指标的具体含义、统计口径,保持统计取数的连续性,彻底消除错报、漏报等错误,提高金融统计数据质量;三、加强科技支持力度,从根本上提高整体统计工作质量由于我行核心系统不能和对外的报表系统同步,会计科目的设置不够全面,所以从核心系统直接提取的数据暂时不能满足系统上报数据的需求,统计工作暂时还未实现自动化、系统化和网络化;统计工作仅仅依靠手工进行筛选、汇总、填报、分析,难以确保数据质量的准确性、完整性、及时性;统计报表由相关统计部门根据具体业务情况及对报表项目的理解自行填报,不同填报人员选用的统计方法有差异,准确统一的取数来源和数据处理流程急需进一步完善;统计工作的科技支持力度薄弱,统计复核工作无法利用系统直接进行表内、表间的校验,缺乏对报表质量进行快速、有效、系统的复核和评估的科技技术支持平台;我行已经与中国金融电子公司签订合作协议,由其为我行建设新一代核心业务系统、信贷管理系统、报表管理系统及相关附属系统;新一代信贷管理系统包括常规信贷管理、微小企业信贷管理、企业个人征信管理功能,并可实现对客户信息、贷款业务、存款记录、微小贷款等各种信息的整合,自动对这些数据进行汇总、分析;报表管理系统包括 3非现场金融信息系统、人民银行金融机构统计信息系统及其他辅助报表,能够及时、完整的提取统计报表,提升统计工作效率,加强风险控制和数据管理,以适应金融统计和金融统计发展的需要;4 〇一〇年十一月十三日二篇三:--镇关于统计工作的整改方案----镇关于统计工作的整改方案 5月初,县统计局检查组一行对----镇统计工作进行了一次检查,检查组听取了----有关领导对统计工作的汇报,又深入到基层,厂矿,企业了解情况;在检查过程中,检查组发现我镇统计工作存在的很多问题;现根据县局的要求和—的实际情况,对检查组提出的问题,作出如下整改意见;一.进一步提高对统计工作的认识; 从这次检查所发现的问题看,存在问题的根本原因是基层统计工作基础不牢,对统计工作的认识不高,重视不够;所以在今后的统计工作中,要进一步提出高对统计工作的认识,大力支持和重视统计工作,为统计工作的新局面创造条件;二.加大对统计基础工作的建设力度; 统计基础工作建设是搞好统计工作的前提,在今后的工作中,我们要加大对统计基础工作的建设力度; ①巩固和发挥“八有八化”双基建成设成果,为统计工作打牢基础; ②配齐配强基层统计力量; ③加大对基层统计人员的培训力度,提高基层统计人员的素质和业务水平; ④大力宣传统计法律和法规,使统计工作走上依法统计的轨道上来;三.规范统计行为,严格报表纪律; 针对这次检查中发现的有些数据质量不高,报表填写上报不规范的问题,在今年内后的工作中, ①所有报表数据上报必须严格按照统计方法和制度,不折不扣,认真收集整理,从源头上确保各种数据资料质量真实可信; ②根据统计方法和工作流程,做好各种上报数据的评估衔接和审核,做到数出有据,全面完整;③做好各种统计报表和统计台帐的收集整理的基础工作,做到口径一致,上下衔接,规范可信; ④及时督办各种统计报表的上报工作,保质保量完成各种统计工作;以上整改措施,镇政府已要求镇统计站抓紧整改落实,并在今后的工作中,严格按统计制度和方法,依法统计,确保---各种统计数据的真实性和合法性,使----的统计工作再上一个新的台阶;------镇人民政府 2010年6月18篇四:2012年计划统计工作检查报告2012年计划统计工作检查报告为贯彻落实统计法,规范计划统计管理,切实提高工作效率,发挥统计信息在科学决策、科学管理中的基础性和导向性作用;根据处机关关于做好集团公司计划统计工作检查准备工作的通知要求, 我项目部在全项目范围内开展了计划统计工作的自查工作,进行了全面的安排部署;一、自查工作的安排部署接到通知后,项目部召开了专题会议进行研究安排;对通知内容进行了认真学习,明确了各部门在此次检查准备工作中的职责,并成立了自查小组,为自查工作的顺利开展打好了基础;二、自查情况项目部对经营生产、固定资产投资及费用、劳动计划统计方面进行了仔细的检查;具体检查内容包括:项目部统计人员配备情况;计划统计规章制度建立及执行情况;统计数据的上报情况;统计基础业务建设情况;统计为本项目提供生产经营服务情况;计划管理的科学性、合规性;项目部开展统计数据对比分析,把当月数据与上月统计数据进行对比,再与上半年数据进行对比,审核并分析相关数据;在自查中绝大部分部门都能按照要求开展工作,统计数据规范,数据质量高且真实有效;三、自查中存在的问题计划统计工作中存在的问题:1、统计人员身兼数职,工作繁重从而分散了统计工作的精力,造成部分工作不够细致,某些情况下统计资料上报不及时;2、极少部分统计数据填写不规范,存在漏项、错项等问题;3、由于缺乏经验,统计手段相对还较为落后;四、整改措施对于这次计划统计自查工作,自查小组针对所存在的问题向项目部领导作了汇报,并提出了整改要求:1、加强对项目部相关人员的培训,完善统计制度,提高工作人员的责任心,逐步规范统计工作;2、进一步加大督察力度,提高源头数据质量;3、加强对统计人员的相关培训工作,提高业务水平;xxxxxx有限公司xxxxxx建设工程项目经理部xxxx年x月x日篇五:信用社关于银监统计检查整改报告关于上报县联社统计数据质量检查的整改报告银监局:根据中国银行业监督管理委员会监管局20年第号现场检查通知书要求,银监局领导对我县联社非现场监管报表、区域特色报表和客户风险监测报表的数据质量进行了现场检查,对此我县联社领导高度重视,及时安排人员对通报中的存在的问题进行自查自纠,根据银监分局要求,现将整改报告汇报如下:一、主要存在问题一统计管理和制度建设方面不完善,主要表现:主管部门不明确,岗位职责未制定,内部协调机制未制定,人员变动频繁且手续交接不完整,理论学习不够充分等;二报表数据真实性和准确性方面,主要表现抽查存在数据未及时更新,且归口不准确的问题;二、整改措施我县联社领导对检查的情况高度重视,安排相关人员及时进行了整改,现将整改的结果汇报如下:一统计管理和制度建设方面;对非现场监管报表的人员进行了明确,同时上报银监局备案;建立和更新了岗位职责,明确了统计岗位的主管部门,并对报表审核人员的职责进行了明确;对岗位调离的人员做了手续交接,并要求对现任统计人员进行连续性的培训,确保上报的数据质量;二报表数据真实性和准确性;根据银监局的检查,我县联社将定期检查非现场监管报表的数据真实性,同时加强内部数据质量审核关,制定了以风险部审核信贷、财务部全面审核的二次审核方式,并加强统计人员的培训和学习,实实在在提高统计水平,加强统计数据质量,让统计数据为县联社风险把控发挥作用;通过银监分局对我联社统计数据质量的检查,我联社将进一步加强内部管理,提高数据报送质量,完善各项统计制度;确保统计数据的真实性和准确性,让非现场监管报表作为为我县联社的安全健康运行的风向标,使联社的经营效益更上一个台阶;。
三甲复审自查整改报告(共6篇)三甲复审自查整改阶段性总结模板第()阶段自查整改总结科室(部门):主任(第一责任人):联络员:报送日期:2012年月日P(plan,计划)1.根据《评审标准》,分析科室现状:2.查找导致现状的原因或影响因素:3.梳理目前亟待解决的、或导致现状的主要的、或涉及范围广的原因:4.针对“3”,制订整改计划(任务目标、人员分工、实施步骤等):D(do,执行)(根据整改计划中的分工情况,按照分工具体什么人做了哪些事情,他〈她〉的实际做法或步骤是如何进行的):C (check,检查〈执行效果〉)(根据整改计划中的任务目标,检查经过该阶段的整改实际上达到了哪些目标,还有哪些遗留问题或者新出现了哪些问题)1.达到的任务目标:⑴⑵⑶?2.按照本阶段任务目标未达到而遗留的或新出现的问题:⑴遗留问题:⑴⑵⑶? ⑵新问题:⑴⑵⑶? A(action,处理)1.按照《评审标准》对已经达到要求任务目标,进行制度化、标准化,并坚持执行下去(即:根据达到要求的任务目标,形成的制度和标准是什么):2.对本阶段任务目标遗留的问题或者在本阶段新出现的问题,同本阶段尚未针对解决的问题放入下一阶段的自查整改中,继续按照PDCA进行解决,按阶段依次循环,不断改进与巩固,真正实现质量安全的持续改进。
篇二:“三甲复审”自查中发现的问题“三甲复审”自查中发现的问题本着认真细致的检查态度,在这次自查过程中,我们发现大多数科室的“迎评”准备工作都做得很好,病案质量高,文件齐全。
但也存在一些问题,整理如下:一、病案方面1.发热病人体温单打印不及时。
各科室护理上普遍存在上交病案时最后打印体温单的现象,导致大夫不能根据体温变化曲线进行病情诊治。
希望医院在这方面出台制度,规定护理上要及时打印发热病人的体温单并放到病历夹里。
2.既往史与现病史相混淆。
正在治疗的疾病(如某些需要终身治疗的疾病)不能放在既往史里。
3.病案书写流水化,缺乏深度和逻辑。
附件:山东省安全生产行政执法文书式样(2019年版)目录1 立案审批表 (4)2 现场检查方案 (5)3 现场检查记录 (6)4 现场检查(勘验)影像证据 (8)5 现场处理措施决定书 (9)6 责令限期整改指令书 (11)7 延期整改审批表 (13)8 准(不)予延期决定书 (14)9 整改复查意见书 (16)10 行政强制审批表 (17)11 行政强制现场笔录 (18)12 查封扣押决定书 (20)13 查封扣押(场所、设施、财物)清单 (21)14 延长查封扣押期限决定书 (23)15 查封扣押处理决定书 (25)16 停止供电(供应民用爆炸物品)通知书 (26)-1-17 停止供电(供应民用爆炸物品)决定书 (28)18 恢复供电(供应民用爆炸物品)通知书 (29)19 恢复供电(供应民用爆炸物品)决定书 (30)20 询问通知书 (31)21 询问笔录 (33)22 勘验笔录 (35)23 抽样取证凭证 (37)24 先行登记保存证据审批表 (38)25 先行登记保存证据通知书 (39)26 先行登记保存证据处理审批表 (41)27 先行登记保存证据处理决定书 (42)28 鉴定委托书 (43)29 行政处罚案件调查报告 (44)30 行政处罚告知书 (45)31 当事人陈述申辩笔录 (46)32 当事人陈述申辩复核意见书 (48)33 行政处罚听证告知书 (49)34 行政处罚听证会公告 (50)35行政处罚听证会通知书 (51)36 听证笔录 (53)37 听证会报告书 (55)38 行政处罚决定法制审核意见书 (56)39 行政处罚集体讨论记录 (57)-2-40 案件处理呈批表 (58)41 行政(当场)处罚决定书(单位) (59)42 行政(当场)处罚决定书(个人) (60)43 行政处罚决定书(单位) (61)44 行政处罚决定书(个人) (62)45不予行政处罚决定书 (63)46 缴纳罚款催告书 (65)47 加处罚款决定书 (67)48 延期(分期)缴纳罚款审批表 (69)49 延期(分期)缴纳罚款批准书 (70)50 文书送达回执 (72)51 行政强制执行事先催告书 (73)52 强制执行申请书 (74)53 行政强制执行协议 (75)54 行政强制中止(终结、恢复)执行决定书 (76)55 案件移送审批表 (78)56 案件移送书 (79)57 案件延期审批表 (80)58 结案审批表 (81)59 案卷(首页) (82)60 卷内目录 (83)-3-1 立案审批表安全生产行政执法文书立案审批表()应急立〔〕号案由案件来源时间案件名称当事人电话法定代表人/负责人当事人地址邮政编码-4-2 现场检查方案安全生产行政执法文书现场检查方案()应急检查〔〕号-5-3 现场检查记录安全生产行政执法文书现场检查记录()应急检记〔〕号被检查单位地址法定代表人(负责人)职务联系电话检查场所检查时间年月日时分至月日时分我们是应急管理局行政执法人员、,证件号码为、,这是我们的证件(出示证件)。
意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科、科室,已将7月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科科室,已将8月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将9月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将11月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将12月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将1月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将2月存在问题反馈贵科,请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
华能太仓港务有限责任公司管理制度HNTCG-ZD-ZL07A/0江苏省水运工程质量管理统一用表2010-**-**发布2010-**-** 实施华能太仓港务有限责任公司发布基本规定1、水运工程施工管理、监理管理、检验、试验及评定表格,应采用本“江苏省水运工程质量管理统一用表”(以下简称“统一用表”)所规定的表格格式。
2、“统一用表”可使用A4纸或A3纸,表格左侧应留装订线。
3、使用“统一用表”应符合下列规定:(1)填写时应使用钢笔或黑色签字笔,不得使用易退色的书写材料。
(2)按照表格要求的项目内容认真填写(或打印)完整,字迹要求清楚、工整,不得涂改。
(3)表格中有关人员的签字手续应完备(不得盖签字印章),需盖公章的应加盖公章,不得有漏填、漏签、漏盖现象。
(4)表格填写结论应准确明晰,子项填写齐全,当有空格时应在空格处划“/”表示。
4、有关证明材料使用抄件或复印件时应符合下列规定。
(1)抄件或复印件应清楚,不得涂改。
(2)抄件或复印件应有抄件人的签字和抄件单位的公章,并注明原件保存单位。
5、严格按“统一用表”表头的类别编号执行,对“统一用表”范围中未完全涵盖的应另行编类(如另增加(施B-01、02……)、(监D-01、02……));对于表格中内容、子项不全,需再进行补充的,或同类表格需另外增加内容的,可在原有类别号后面续上-a、-b、-c……(如施A-01-a)以此类推。
6、工程原材料试验台帐、试验内容和记录表格,应执行2007年江苏省交通厅发布的《江苏省公路水运工程试验检测用表(2007)》中规定的试验内容和记录表格,“统一用表“中仅补充了试验报告的汇总表及水运工程中常用的部分材料检验表格。
目录一、承包人申报用表11、(施A-11)混凝土(砂浆)配合比报验单26、(施A-26)预付款申请表27、(施A-27)工程进度款付款申请表(施A-27-1)工程预付款申请表28、(施A-28)工程进度付款报审表(施A-28-1)工程计量计算表(施A-28-2).-.安全文明施工措施费付款报审表29、(施A-29)月施工完成情况报审表30、(施A-30)工程变更费用申请表施工现场临时性建(构)筑物安全许可验收手续报审表40、(施B-05) 落地式脚手架搭设验收记录表(施B-05-01) 脚手架(模板)验收合格牌43、(施B-08) 技术核定报审表44、(施B-09)安全周报45、(施B-10)安全月报46、(施B-10)工程项目(完工)竣工验收表二、监理机构发送用表1、(监A-01)监理业务联系(通知)单2、(监A-02)监理备忘录3、(监A-03)会议通知4、(监A-04)会议纪要5、(监A-05)工程停工通知单6、(监A-06)设计变更通知单7、(监A-07)工程检验认可书8、(监A-08)合同外工程通知单9、(监A-09)索赔审批书10、(监A-10)现场指令11、(监A-11)复工指令12、(监A-12)工地指示13、(监A-13)变更指令14、(监A-14)工程控制(水准)点移交记录表15、(监A-15)安全监理告知书三、监理机构上报用表1、(监B-01)监理工作月报2、(监B-02)专题报告3、(监B-03)工程初验报告4、(监B-04)工程质量评价建议5、(监B-05)监理工作总结报告6、(监B-06)安全周报7、(监B-07)安全月报四、监理机构检查记录用表1、(监C-01)现场巡视记录表2、(监C-02)现场旁站记录表3、(监C-03)监理日志4、(监C-04)桩身质量检查记录表5、(监C-05)试桩压载试验记录表6、(监C-06)实测项目检查记录表五、工程施工检验记录用表1、(检A-1)施工基线、水准点验收记录2、(检A-2)工程测量控制点验收记录3、(检A-3)隐蔽工程验收记录4、(检A-04)水下基槽开挖断面测量验收记录5、(检A-05)水下基床夯实验收记录(方格网法)(检A-05-1)水下基床夯实验收记录(随机选点法)6、(检A-06)水下基床整平记录7、(检A-07)锤击沉桩记录8、(检A-08)锤击沉桩综合记录9、(检A-09)板桩沉桩综合记录10、(检A-10)灌注桩施工综合记录11、(检A-11)灌注桩成孔施工12、(检A-12)灌注桩隐蔽验收记录13、(检A-13)灌注桩水下混凝土施工记录14、(检A-14)地下连续墙施工综合记录15、(检A-15)地下连续墙成槽施工记录16、(检A-16)地下连续墙隐蔽工程验收记录17、(检A-17)地下连续墙水下混凝土施工记录18、(检A-18)沉箱(空心块体)安装综合记录19、(检A-19)扶壁安装综合记录20、(检A-20)半圆体安装综合记录21、(检A-21)方块安装综合记录22、(检A-22)卸荷板安装综合记录23、(检A-23)梁类构件安装综合记录24、(检A-24)板类构件安装综合记录25、(检A-25)锚碇拉杆安装综合记录26、(检A-26)轨道安装综合记录27、(检A-27)沉降观测记录28、(检A-28)位移观测记录29、(检A-29)预应力孔道施工原始记录30、(检A-30)后张法预应力张拉原始记录31、(检A-31)预应力孔道压浆施工记录32、(检A-32)预应力构件封锚砼施工记录33、(检A-33)先张法预应力张拉施工记录六、工程试验记录汇总用表1、(试A-01)水泥出厂合格证和试验报告汇总表2、(试A-02)钢筋(钢材)出厂合格证和试验报告汇总表3、(试A-03)塑料排水板检验报告4、(试A-04)混凝土配合比设计报告5、(试A-05)砂浆配合比设计报告6、(试A-06)混凝土抗压(抗折)强度试验汇总表7、(试A-07)混凝土抗冻试验报告(一)(试A-07-1)混凝土抗冻试验报告(二)8、(试A-08)混凝土抗渗试验报告9、(试A-09)混凝土强度评定表10、(试A-10)混凝土强度统计表11、(试A-11)混凝土氯离子总含量评估报告12、(试A-12)高性能混凝土抗氯离子渗透性能试验报告13、(试A-13)土干密度试验报告汇总表14、(试A-14)稳定土配合比通知单15、(试A-15)稳定土无侧限抗压强度试验报告16、(试A-16)混凝土联锁块检验报告17、(试A-17)水质试验报告18、(试A-18)混凝土构件出厂合格证19、(试A-19)钢构件出厂合格证七、工程质量检验评定用表1、(评A-01)检验批质量检验记录表2、(评A-02)分项工程质量检验记录表3、(评A-03)分部工程质量检验记录4、(评A-04)单位工程质量综合评定表5、(评A-05)建设项目和单项工程质量检验汇总表6、(评A-06)单位工程观感质量评价表7、(评A-07)单位工程质量控制资料核查记录8、(评A-08)单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录9、(评A-09)水运工程施工现场质量管理检查记录八、填表说明一、承包人申报用表施A-01 施工组织设计(方案)报审表施A-02单位、分部、分项工程划分报审表施A-03 施工图会审(审核)记录表工程名称: 编号:施A-04分包单位资格报审表施A-05 项目(标段、单位)工程开工(通用)报审表工程项目(标段)开工由建设单位审批,单位工程由总监理工程师审批本表一式三份,建设单位、监理、承包人各一份。
成都衡泰工程管理有限责任公司衡泰字[2014]016号建设工程项目现场监理文件资料归档与组卷管理规定为发挥监理文件资料在工程建设中的管理作用,提高建设工程水平,保证工程质量安全,规范建设工程监理文件资料的管理,根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001)、《四川省建设工程文件归档技术管理规定》[2006]158号、《四川省建设工程项目现场监理文件资料组卷指南》,结合公司实际情况,制定建设工程项目现场监理文件资料归档与组卷管理规定。
一、监理资料归档管理要求1、监理文件资料是实施监理过程的真实反映,是监理工作成效的具体体现,也是工程质量、安全事故责任划分的重要依据。
项目监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度,明确岗位责任,监理人员应如实记录自己职责范围内的文件资料,及时分类整理,并移交专人进行管理。
2、监理资料的管理由项目总监理工程师负责,并由总监理工程师指定专人进行监理资料的日常管理及归档工作。
3、工程监理文件资料形成应与随工程建设过程同步,并真实反映建设工程的实体质量、现场安全以及监理工作情况。
4、各项目监理机构应对监理文件资料内容的真实性、完整性、有效性负责。
5、在工程监理过程中,监理资料应按单位工程、分部、分项、专业、阶段等进行组卷,存放保管并编目。
6、各项目监理机构资料应按照归档资料的内容组卷,应做到“及时整理、真实完整、分类有序”,并采用信息化技术进行监理文件资料辅助管理。
7、监理文件资料不得随意修改,当需修改时,应实行划改,并由划改人签署。
8、监理文件资料的文字、图表、印章应清晰,内容完整、结论明确、签认手续齐全。
9、监理文件资料应为原件,当为复印件时,提供单位应在复印件上加盖单位印章,并应有经办人签字及日期,提供单位应对资料的真实性负责。
10、工程表格除特殊情况外一律采用《四川省工程建设统一用表》及《建设工程施工质量验收规范实施指南》第二版及增修部分的要求填写。
病历质量检查小组对年月日归档病历检查复审表(三级病案质控用表)
抽查科室:经治医生:病人姓名:病案号:评审专家:
备注:一、进行病历质量评判时,第一用单项否决条款进行判定,凡经单项否决判定为丙级病历的再也不进行病历质量评分;存在3项及以上单项否决(乙级病历)级者应判定为丙级病历;单项否决(乙级病历)级病历,经评分后未达到乙级病历要求的判定为丙级病历;经挑选无单项否决(丙级病历)级病历按评分标准进行质量评分,按实际得分判定病历级别。
2、评判扣分≦10分为甲级病历;
3、10分﹤评判扣分≦25分为乙级病历;
4、评判扣分>25分为丙级病历。
不合格品整改复查申请表如何写不合格品整改复查申请表如何写篇一:不合格项的整改报不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处:xx年10月18日,局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中,查出我公司在质量体系运行中存在的问题,并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视,及时召开了分析会,本着积极整改、举一反三、完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下:一、10月20日,我公司组成内部审核组并召开《内部管理评审》首次会议,依据质量体系控制程序的《纠正与预防措施控制程序》,对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照、检查、分类并立即采取整改措施。
将存在的12个方面的问题分别填写《不合格项目报告单》,责成负责人嫌弃整改并提交此次内审末次会议审核。
二、12个不合格项的整改情况:1、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》2.3条款检查评定存在问题描述,即:“企业现场未能提供产品的作业指导书、检查规范;检查时企业提供材料中产品名称与注册检验报告的名称不符;申请注册的产品具体治疗功效,但在工业文件中对治疗用水未作要求”。
分析不合格的原因:公司疏于规范化管理,未形成文件。
针对不合格的纠正措施:立即责成办公室提供作业指导书、检查规范;已将产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求。
不合格品整改复查申请表如何写纠正措施的处理情况:已经提供作业指导书、检查规范;已经产品名称与注册检验报告名称统一;在文件中对治疗用水提出要求(详见附件)。
2、依据市药监局《医疗器械生产企业质量体系考核检查评审情况记录表》3.1.1条款检查评定存在问题描述,即:“企业建立的采购控制程序文件中对采购物资的分类不明确,未将外协的资料进行分门类,不能对采购物资有效控制”。
分析不合格的原因:公司的采购控制计划已确定,属于规范化管理,没有形成文件。
工程材料/构配件/设备报审表
邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)
进场材料清单
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)
进场材料清单
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)施工单位:郑州市公路工程公司
进场材料清单
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)
进场材料清单
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)
进场材料清单
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)
进场材料清单
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)施工单位:郑州市公路工程公司
工程名称:邯郸市主城区南水北调桥梁工程(林村桥、霍北桥、下庄桥、西小屯北桥、郑家岗桥)施工单位:郑州市公路工程公司。
施工时期监理工作的全然表式名目A类表〔承包单位用表〕A1工程开工/复工报审表工程名称:编号:A2施工组织设计(专项施工方案)报审表工程名称:东兴国际家电城编号:A3分包单位资格报审表工程名称:编号:A4报验申请表工程名称:广西南宁林业新村编号:A5工程款支付申请表工程名称:编号:A6监理工程师通知回复单工程名称:编号:A7工程临时延期申请表工程名称:编号:A8费用索赔申请表工程名称:编号:A9工程材料/构配件/设备报审表工程名称:编号:A10工程竣工报验单工程名称:编号:A11施工进度方案报审表工程名称:编号:A12施工测量放线报审表工程名称:编号:A13质量事故〔缺陷〕处理方案报审表工程名称:编号:A14混凝土浇注报审表工程名称:编号:A15进场施工设备报验单工程名称:编号:A16〔〕月工、料、机动态表编号:A17〔〕月完成工程进度报审表编号:〔〕月完成工程量统计报表编制单位:编制人:日期:B1监理工程师通知单工程名称:编号:B2工程暂停令工程名称:编号:B3工程款支付证书工程名称:编号:B4工程临时延期审批表工程名称:编号:B5工程最终延期审批表工程名称:编号:B6费用索赔审批表工程名称:编号:B7平安隐患通知单工程名称:编号:C1监理工作联系单工程名称:编号:C2工程变更单工程名称:编号:C3备忘录工程名称:编号:。
《复评审整改报告》xx年x月x至x日,中国合格评定国家认可委员会评审组一行四人,按cnas-cl01:xx《检测和校准实验室能力认可准则》、cnas-cl10:xx《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》的要求,对我中心进行了现场技术评审。
在两天的评审工作中,评审组的各位专家认真工作、态度严谨,从实验室的管理体系和技术要求两大方面做了详细的评审工作,对所申报的检测能力范围做了严格的试验考核。
各位专家本着严格要求、帮助提高的原则,毫不保留的指出了实验室在各方面存在的问题和不足,并指导性的提出改进和提高的方向,使我们对实验室的管理工作和技术工作有了更清晰的认识和更深刻的理解,找准了提高方向。
现场评审中共发现x个不符合项,我们组织实验室全体员工认真学习、剖析审核中发现的问题,制定了详细的整改实施方案(详见附件1)和整改措施,并举一反三自查。
对存在的问题责成有关部门和相关责任人员按照整改措施、完成时间和实施程序认真落实整改,不断提高、规范管理和检测水平。
在整改过程中,我们充分认识到自己的不足,并针对不足通过进一步学习加深了对《质量手册》、《程序文件》、及cnas-cl01:xx《检测和校准实验室能力认可准则》等文件相关条款的理解,同时,认真分析不符合项发生的原因,并逐项进行切实有效的整改,现将整改结果报告如下,敬请予以验收。
第x个不符合项整改情况1.不符合项内容:“实验用水标签未按gb/t6682-xx分类要求进行标识”,不符合cnas-cl10:xx中5.5.2条款。
2.原因分析:实验室依据cnas-cl10:xx中5.5.2条款制定了相应的《设备管理与维护程序》,规定了所有试剂(包括纯水)的标签管理规定。
但由于检测人员对条款和程序规定学习不到位,只简单标注纯水、超纯水等字样,导致未按gb/t6682-xx分类要求进行标识。
3.整改措施:组织人员认真学习理解cnas-cl10:xx中5.5.2条款。