物资采购管理规范.doc
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物资采购管理规范
1 目的
确保采购合同的有效管理和控制。
2 适用范围
适用于工程建设物资采购合同的管理。其他物资采购参照本规程
对合同进行管理。
3 职责
3.1 采购部负责采购合同的拟制、执行及归档管理;
3.2 行政部负责公司合同专用章的刻制、发放及使用管理监控。
3.3 董事副总经理负责采购合同的审批及签署。
作业内容
4.1 采购合同的拟制、审批。
4.1.1 采购员根据采购计划和需要采购的物资,从《合格供方名单》
选择相关的供方进行洽谈,协商采购及合同签订的有关事宜,并请供
方提供报价单。
4.1.2 根据洽谈情况,采购员拟制《采购合同》草案,经采购部经
理审核,报董事副总经理审批。
《采购合同》条款中应包含的内容为:
a)物资名称、规格、型号、等级、花色;
b)数量、价格及交货日期;
c)包装要求(包装的标准和包装物的供应和回收);
d)质量要求或技术标准;
e)服务要求;
f)验证方式及执行标准;
g)不合格物资的处理;
h)运输方式及费用承担;
i)结算方式;
j)违约责任;
k)合同变更事项;
l)其他事项。
4.1.3 经批准后的合同由行政部加盖合同专用章,董事副总经理签
字后,送供方盖章签字生效执行。
4.1.4 合同正式的份数及所派发的单位(部门)按合同规定的要求执
行。
4.1.5 应优先选用法规或国家行政主管部门推荐的合同示范文本。
4.2 采购合同的履行
4.2.1 采购员在采购实施过程中,严格执行合同条款内容,不得损
公利己,谋取私利。
4.2.2 采购员应不定期跟踪采购合同的执行情况,传递、反馈供需
双方的信息和要求,对合同执行中存在的偏差或问题及时上报,并采
取改进措施,做好记录。
4.2.3 在合同履行中,应明确规定并执行下列各项:
a)计量方法:
合同中应注明所采用的计量方法,并明确规定计量单位。
合同中供方发货时所采用的计量单位与计量方法,应与合同中所
列计量单位和计量方法一致,并在发货明细表或质量证明书上明确规
定,以便利合同需方检验。运输中转单位也应按供货方发货时所采用
的计量方法进行验收和发货。
建筑材料在运输过程中,容易造成自然损耗,如挥发、飞散、干
燥、风化、潮解、破碎、漏损等。在装卸操作或检验环节中换装、拆
包检查等也都会造成物资数量的减少。这些都属于途中自然减量。途
中自然减量的处理规定,由双方制定,并在合同中注明。
b)验收的依据:
●供货合同的具体规定;
●供方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证;
●国家标准或专业标准;
●产品合格证,化验单等;
●图纸及其他技术文件;
●当事人双方共同封存的样品。
c)验收内容:
●查明产品的名称、规格、型号、数量、质量是否与供货合同及
其他技术文件相符;
●设备的主机、配件是否齐全;
●包装是否完整,外表有无损坏;
●对需要化验的材料进行必要的物理化学检验;
●合同规定的其他需检验事项。
d)验收方式:
●驻厂验收。即在制造时期,由需方派员驻供货的生产厂家进行
材质检验;
●提运验收。对于加工订制、市场采购和自提自运的物资,由提
货人在提取产品时负责检验。
●接运验收。由接运人员对整车和零担到达的物资进行检查,发
现问题,应当场作出记录。
●入库验收。这是大量采用的正式的验收方式,由仓库管理人员
负责数量和外观检验。
e)验收中发现数量不符的处理:
●供方交付的建筑材料多于合同规定的数量,需方不同意接收,
则在托收承付期内可以拒付超量部分的货款和运杂费。
●供方交付的建筑材料少于合同规定的数量。需方可凭有关合法
证明,在货到十天内将详细情况和处理意见通知供方,否则即被视为
数量验收合格;供方应在接到通知后十天内作出答复,否则即被视为
认可需方的处理意见。
●发货数与实际验收数之差额不超过有关主管部门规定的正、负
尾差,合理磅差,自然减量的范围,不按多交或少交论处,双方互不
退补。
f)验收中发现质量不符的处理:
如果在验收中发现建筑材料不符合合同规定的质量要求,需方应
将它们妥善保管,并向供方提出书面异议。通常应按如下规定办理:
●建筑材料的外观、品种、型号、规格不符合合同规定,需方应
在到货后十天内提出书面异议。
●建筑材料的内在质量不符合合同规定,需方应在合同规定的条
件和期限内检验,提出书面异议。
●对某些只有在安装后才能发现内在质量缺陷的产品,除另有规
定或当事人双方另有商定的期限外,一般在运转之日起六个月以内提
出异议。
●在书面异议中,应说明合同号和检验情况,提出检验证明,对
质量不符合合同规定的产品提出具体处理意见。
g)验收中供需双方责任的确定:
●凡所交货物的原包装、原封记、原标志完好无异状,而产品数
量短少,应由生产厂家或包装单位负责。
●凡由供方组织装车或装船、凭封印交接的产品,需方在卸货时
如果车、船封印完好无其他异状,但件数缺少,应由供方负责。这里
需方应向运输部门取得证明,凭运输部门编制的记录证明,在托收承
付期内可以拒付短缺部分的货款,并在到货后十天内通知供方,否则
即被认为验收无误。供方应在接到通知后十天答复,提出处理意见,
逾期不作答复,即按少交论处。
●凡由供方组织装车或装船,凭现状或件数交接的产品,而需方
在卸货时无法从外部发现产品丢失、短缺、损坏的情况,需方可凭运
输单位的交接证明和本单位的验收书面证明,在托收承付期内拒付丢
失、短缺、损坏部分的货款,并在到货后十天内通知供方,否则即被
视为验收无误。供方应在接到通知后十天内作出答复,提出处理意见,
否则按少交货论处。
h)验收后提出异议的期限
需方提出异议的通知期限和供方答复期限,应按有关部门规定或
当事人双方在合同中商定的期限规定执行。
这里要特别重视交(提)货日期的确定标准:
●凡供方自备运输工具送货的,以需方收货戳记的日期为准。
●凡委托运输部门运输,规定送货或代运的产品的交货日期,不
是以向承运部门申请日期为准,而是以供方发运产品时承运部门签发
戳记的日期为准。
●合同规定需方自提的货物,以供方按合同规定通知的提货日期
为准。供方的提货通知中,应给需方以必要的途中时间。实际交、提
货日期早于或迟于合同规定的期限,即被视为提前或逾期。
4.3 采购合同的更改。
4.3.1 无论何方提出的合同更改,采购员均应及时将更改信息和更
改要求报采购部经理,并经双方协商认可。
4.3.2 采购部负责将合同更改条款内容传送相关部门审核,必要时,
由其组织相关部门讨论确认。更改后的合同经董事副总经理审批后再
执行。
4.3.3 如采购合同更改内容较多,根据需要,可重新签订合同。
4.3.4 采购部应建立并保存《采购合同更改记录》。
4.4 采购合同台账管理。
采购员负责编制《采购合同台账》,并妥善管理。
《采购合同台账》应包含的内容:
a)供方名称;
b)合同编号;
c)签订时间和有效期限;
d)合同执行情况。
4.5 采购合同专用章管理。
采购合同专用章由行政部使用及管理,合同专用章的报废须经董
事副总经理批准,报废后的印章应立即销毁,并及时更换新印章。
5 记录
采购合同管理中的记录由采购部按《质量记录控制程序》进行管
理。
6 相关文件
A ZH/QP-04《质量记录控制程序》
附录
A ZH/WI-1802-01《采购合同更改记录》
B ZH/WI-1802-02《采购合同台账》