办公电脑及耗材管理制度

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电脑及办公耗材管理规定

为了规范公司电脑及办公耗材的管理,进行合理的管理和维护,加

强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费,确保公司日常工作正

常运行,特制定如下规定。

本规定适用于各部门,公司网管是电脑及办公耗材之管理人。

1、列入管理的电脑及办公耗材包括:公司配备的用于办公的台式、

手提电脑、软

件、打印机、复印机、扫描仪、服务器、刻录机、移动硬

盘、U盘、硒鼓、交换机、网线、电话线、鼠标、键盘等

等。

2、申购、采购流程:电脑及办公耗材的申购需填写采购申请单,写

明申购物料名称及规格,由部门主管签字后交财务副总核准,经

核准后,统一交网管采购。属生产系统申购的办公设备,部门主

管签字后需经生产副总审核后再上交财务部。应采用“集中采

购”原则,根据市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估,网管应

作好询价工作,询价单交财务副总审批,同意后方可购买。购回

的所有办公耗材必须办理入库手续,所需部门统一从仓库领用。

所有办公耗材统一由网管采购,禁止各部门私自购买。

3、网管应分部门建立电脑及办公耗材档案清单。

4、领用流程:电脑及办公耗材统一从仓库领用,由网管负责安装;

电脑硬件,打印机,传真机,扫描仪,电话、硒鼓等易损易耗物

品一律以旧换新,严禁虚假冒领;网管部根据发放的相关设备耗

材,及时更新硬件耗材档案清单。

5、回收流程:公司所有的电脑及办公耗材损坏或者达到一定使用寿

命,导致不能

使用时,需交回网管处,统一由网管回收,并及时更新硬件耗

材档案清单。

6、所有办公设备分部门进行管理,不得随意拿用他人设备,如需借用,需征得本人或部门主管同意后方可使用,随意拿用他人办

公设备者将交由行政部处理。

7、报账规定:办公设备办理入库后,应由仓库开具进仓单据,设备

使用人应在单据上签收,未经使用人签收的单据财务部将拒绝

报销。

本规定从2014年6月21日起执行!

网管:

二0一四年六月二十日