内部审核培训课程
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培训教材内部审核制度范本一、总则为确保培训教材的质量,提高培训效果,根据我国相关法律法规和政策规定,制定本制度。
本制度适用于公司内部培训教材的编写、审核、发布和更新等环节。
二、编写与提交1. 培训教材编写人员应具备相关领域的专业知识和丰富的实践经验,确保教材内容的科学性、实用性和针对性。
2. 编写人员应遵循培训教材编写规范,确保教材结构合理、条理清晰、语言简练、案例生动。
3. 教材编写完成后,编写人员应将教材提交给培训部门进行审核。
三、内部审核1. 培训部门收到教材后,应组织专业人员进行内部审核,确保教材内容的准确性、完整性和可行性。
2. 审核人员应从以下几个方面进行审核:(1)教材是否符合我国相关法律法规和政策规定;(2)教材内容是否符合公司业务发展和培训目标;(3)教材是否存在知识产权侵权现象;(4)教材是否能满足学员的学习需求;(5)教材的编写质量是否达到规定标准。
3. 审核人员应在规定时间内完成审核,并向编写人员提出审核意见。
编写人员根据审核意见进行修改,并将修改后的教材再次提交给培训部门。
四、发布与更新1. 培训教材经过内部审核无误后,由培训部门负责发布。
发布时,应明确教材的适用范围、使用期限等相关信息。
2. 培训教材发布后,培训部门应定期对教材进行评估,根据学员反馈和业务发展需要,适时对教材进行更新。
3. 教材更新时,应遵循原审核流程,确保更新后的教材质量。
五、违规处理1. 编写人员提交的教材存在严重质量问题或违反法律法规、公司政策的,一经发现,将按照公司相关规定进行处理。
2. 审核人员未按照规定程序进行审核,导致不合格教材发布的,一经发现,将按照公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司培训部门所有。
通过以上培训教材内部审核制度范本,公司可以确保培训教材的质量,提高培训效果,从而提升员工的专业素养和业务能力,为公司的发展奠定坚实基础。
内部审核与管理评审培训内部审核与管理评审是企业内部进行自我调整与改进的一种重要手段。
通过内部审核与管理评审,企业能够发现问题、推动改进,并提升企业管理水平和绩效。
为了培养和提升内部审核与管理评审的能力,企业应广泛进行培训。
一、内部审核的意义和目的内部审核是指由企业内部人员对企业的管理活动进行全面、独立、客观的审查和评价,以确定其效果、合法性和适用性的过程。
内部审核的意义和目的如下:1.发现问题:通过内部审核,可以及时发现企业管理活动中存在的问题和不足,帮助企业及时解决和改进。
2.优化流程:通过对企业流程和制度的审核,可以发现流程的不合理和制度的不完善之处,推动流程和制度的优化。
3.改进管理:通过内部审核,可以发现管理中的薄弱环节,提出改进意见,推动企业管理水平的提升。
4.确保符合要求:通过内部审核,可以确保企业的管理活动符合法规、政策和行业标准的要求,降低法律风险。
二、内部审核与管理评审的流程内部审核与管理评审的流程一般包括以下几个阶段:1.确定审核范围和目标:明确待审核的管理活动范围和审核的目标,以便有针对性的进行审核工作。
2.制定审核计划:制定详细的内部审核与管理评审计划,包括审核的时间安排、审核的内容和要求等。
3.收集信息:通过收集资料、访谈、观察等方式,收集与审核目标相关的信息和数据。
4.分析和评价:对收集的信息和数据进行分析和评价,找出问题和不足之处。
5.制定改进方案:根据分析和评价的结果,制定相应的改进方案和行动计划。
6.执行改进:按照制定的改进方案和行动计划,推动改进工作的执行和落实。
7.监控和检查:对改进工作的执行效果进行监控和检查,确保改进工作的持续有效。
8.总结和总结:总结整个内部审核与管理评审的经验和教训,形成实践指导和规范。
三、内部审核与管理评审的培训内容和方法内部审核与管理评审的培训内容应根据企业的具体需求和目标进行设计和定制,一般包括以下几个方面:1.审核基础知识:包括内部审核的定义、作用和目标,审核流程和方法,审核标准和规范等。
质量体系内部审核员培训课程内容第一章审核总论第二章审核策划和准备第三章审核实施第四章审核报告第五章纠正措施第六章跟踪和验证第七章审核员的素质和工作方法第一章审核总论❑审核的定义❑审核类型❑审核目的❑审核特点审核定义(ISO/DIS 9000 2.9.1)为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
审核类型内部审核甲方审核-—第一方审核外部审核乙方审核——第二方审核丙方审核——第三方审核内部质量审核的目的标准本身的要求验证组织自身的质量体系是否持续满足规定要求作为一种重要的管理手段和自我改进机制问题调查在第二、三方审核前纠正不足审核的正规性❑审核依据正式特定的要求进行❑审核只能由资格的人员进行❑审核必须按正式程序进行❑审核必须依据客观证据作出判断❑审核结果必须有正式报告和记录第二章审核策划和准备❑审核方案❑审核准备审核实施计划检查表审核前沟通审核的时机❑常规审核每年至少一次,覆盖所有要素和区域往往开始于质量体系建立并试运行一段时间之后❑特殊情况下的追加审核发生了严重的质量问题或客户有重大投诉组织的领导层、隶属关系、内部组织、产品、质量方针和目标等有效大改变第二、第三方审核之前集中式审核安排❑集中某一段时间完成对所有相关部门的审核❑在程序文件中明确大致时间❑具体时间用通知或审核实施计划形式通知相关部门❑可不必编制年度内部质量审核进度计划分散式审核的进度安排❑分部门在不同时间进行审核❑编制年度内部审核进度计划受审核部门预计的审核月份❑对计划进行滚动修改审核方案审核准备❑确定审核组❑编制审核实施计划❑制订检查表❑审核前沟通审核实施计划的内容❑审核的目的和范围❑审核准则和引用文件❑审核组成员❑审核详细的日程安排➢首次会议/末次会议时间➢审核组人员的分配➢受审核部门及具体时间➢主要的审核要点❑拟制/批准人的签字❑通知(发放)的相关部门审核的目的和范围❑审核目的—- 确定是否申请第三方认证—- 调查重大不合格的原因-- 为外部检查作准备——定期的审核❑审核范围-—全公司范围-—某一个或几个部门/区域-—标准的全部或部分要素要求—- 全部或部分产品范围审核的方法❑按部门➢考虑涉及的主要活动及涉及的相关要素❑按要素➢考虑涉及的部门审核路线运作体系审核的路线订单采购制造检验入库交付服务审核人员及日程安排❑审核详细的人员和日程安排-- 首次会议/末次会议时间及参加人员-—审核组人员的分配—- 受审核部门及具体时间-- 主要的审核要点审核时间分配❑部门规模❑部门活动,及对产品质量的重要性核心业务流程辅助业务流程❑部门技术复杂程度❑上次审核中的表现检查表的作用❑指导审核整个过程的路线图❑明确审核要点和方法❑确保审核的覆盖面❑减少组员之间不必要的重复❑保持审核的方向和节奏❑体现审核的正规化和专业性❑作为审核的记录档案编制准备❑了解审核的范围❑确定审核的重点❑确定审核的策略❑文件收集和审查审核路线(1)某一部门审核路线前台预订接待服务入住服务退房审核路线(2)某一活动的审核路线接收预订信息评审记录抽查更改审核路线(3)某个活动的审核路线供应商分级按级评审供应商批准供应商清单供应商监控定期评估沟通、纠正供应商取消清单更新检查表的基本内容❑依据的标准及要素❑依据的质量体系文件❑审核区域/部门❑检查要点❑验证方法❑抽样数❑审核时间❑验证结果(记录)检查表案例❑看什么(LOOK AT) -—要点合格分供方清单❑找什么(LOOK FOR) —- 验证内容是否存在,是否经过批准,是否包括所有外购/外协分供方❑看什么(LOOK AT)-—要点合格分供方挡案❑找什么(LOOK FOR)-- 验证内容是否包括规定的记录(分供方评定记录,进货检验记录,质量部门监控记录)审核前沟通❑提前通知受审核部门❑审核组内部会议(必要时)审核准备情况讨论疑难问题提出注意事项第三章审核的实施❑首次会议❑现场审核❑不合格报告❑审核组会议❑末次会议首次会议审核签到介绍审核组成员介绍审核目的和范围审核计划安排的确认介绍审核的方法和程序确认审核组所需要的资源和设施已齐备问题澄清确认中间会议和末次会议时间审核全过程的控制审核组长的责任和权力控制审核计划控制审核进度协调气氛保持客观审定结果审核路线的展开记录实施记录相关程序实施记录相关活动相关程序实施记录部门职责相关活动相关程序实施记录相关活动相关程序实施记录相关程序实施记录实施记录记录检查表的使用依据检查表并考虑灵活性技术与诀窍❑询问❑抽样❑验证审核的面谈❑选择合适的面谈对象➢被审核区域/部门的负责人➢直接责任人/操作者❑提问策略➢提出恰当的问题➢正确的提问方式面谈中应注意的问题❑在提问时,要清楚你提问的目的——--寻求什么信息❑事先准备一个问话题纲,以正确方式提问,避免非结构式提问❑要采用对方能够理解的方式和语言来提问,避免语义不清和理解困难❑仔细倾听回答,所这些回答自然地转向下一个问题的提问正确的提问方式❑开放式提问❑封闭式提问❑连续式提问应避免的提问方式❑引导式提问❑引诱式提问❑混合式提问审核的抽样❑随机抽样❑适当数量(检查表)❑审核员亲自抽样❑征得被审核人员同意❑应相信样本审核的验证❑依据客观证据❑面谈所得到的信息应再验证❑责任人的谈话可作客观证据❑非责任人的信息只作线索客观证据❑实际(客观)存在的❑不受情绪或偏见左右的❑可以阐述的❑可以形成文件(书面表达)的❑可以是定量的❑可以是定性的❑与质量有关的❑可验证的审核笔记❑便于下一部门调查❑同事之间参阅❑需要时查阅(如编制不合格报告和审核报告时)不合格的确定什么是不合格?没有满足某个要求。
质量管理体系内部审核员培训教程GB/T19001-2008第1章ISO 9000族标准概论第1节 ISO 9000族标准的产生与发展●国际标准化组织(ISO)于1987年3月颁布ISO9000系列标准●1994年国际标准化组织对标准进行了第一次修订,颁布ISO 9000族标准的1994版。
●2000年12月15日国际标准化组织对标准进行了第二次修订,颁布ISO9000族标准的2000 版。
●2008年11月15日国际标准化组织对标准进行了第三次修订,颁布ISO9000族标准的2008版。
●ISO 9000族由ISO/TC176制定的所有国际标准。
●ISO 9000族(2000版)核心标准包括ISO9000 质量管理体系基础和术语ISO 9001 质量管理体系要求ISO9004 质量管理体系业绩改进指南ISO19011 质量和(或)环境管理体系审核指南●2008版ISO 9000族标准修改的的目的和范围●2008版ISO9000族标准的相容性●2008版ISO 9001标准与ISO9004的协调一致●实施ISO9000族标准的意义●ISO9000标准在中国第2节ISO 9000族标准的构成一、质量管理体系标准的现状●A类管理体系要求标准●B类管理体系指导标准●C类管理体系相关标准二、ISO 9000族标准介绍●ISO 9000:2005质量管理体系——基础和术语内容包括:八项质量管理原则、12个方面的质量管理体系基础知识、84个相关术语及其定义。
●ISO9001:2008质量管理体系——要求标准主要供组织证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力。
●GB/T 19000/ISO9000《质量管理体系基础和术语》◆明确了质量管理的八项原则◆表达了建立和运行质量管理体系应遵循的12个方面的基础◆确定了有关质量的术语共84个词条●GB/T19001/ ISO 9001《质量管理体系要求》◆提供了质量管理体系的要求◆用于证实组织具有稳定地提供满足顾客和适用◆法律法规要求的产品能力◆增进顾客满意◆适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织◆可供组织内部使用,也可用于认证或合同目的●ISO 9004:2000质量管理体系——业绩改进指南帮助组织用有效和高效的方式识别并满足顾客和其他相关方的需求和期望,改进组织的整体业绩,获得成功。
HSE管理体系内部审核员培训教程HSE(健康、安全与环境)管理体系是在企业内部建立起来的一套综合管理体系,旨在确保企业的生产过程符合相关法规,并且注重保护员工的健康和环境的可持续发展。
内部审核是HSE管理体系的重要环节,通过对企业内部的各项管理措施和操作流程进行审核,以确保其符合相关要求和企业自身的目标。
本教程将介绍内部审核员的培训内容和方法。
一、培训内容:1. HSE管理体系的基本要求:介绍HSE管理体系的背景、主要要求和目标,以及管理体系内部审核的重要性和目的。
2. 内部审核员的角色和职责:明确内部审核员的职责,包括审核计划的制定、现场调查和记录,以及审核报告的撰写和跟踪。
3. 内部审核的流程和方法:介绍内部审核的整体流程,包括计划、准备、执行和跟踪,以及内部审核的方法和技巧,如文件审核、现场观察和员工访谈等。
4. 审核指标和评价标准:介绍常用的审核指标和评价标准,如法规要求和企业内部的规章制度,并指导内部审核员如何正确评价和判断。
5. 审核记录和报告的撰写:教授内部审核员如何正确记录审核过程中的重要事项和发现,并撰写详细准确的审核报告。
6. 非合格项和纠正措施的处理:指导内部审核员如何处理审核中发现的非合格项和问题,并制定相应的纠正措施和改进计划。
二、培训方法:1. 理论教学:通过讲师授课的方式,介绍HSE管理体系的基本概念和要求,以及内部审核的流程和方法。
可以使用案例分析等方式,以加深学员对理论知识的理解和应用能力。
2. 实操演练:通过模拟审核的方式,将学员分组进行实地调查和记录,模拟真实的审核过程。
讲师可以扮演被审核单位的角色,学员根据实际情况进行观察和问询,并记录相关的问题和发现。
3. 讨论交流:设置小组讨论和群体讨论环节,学员可以分享自己的经验和问题,并与其他学员共同探讨解决方案。
同时,讲师也可以提供指导和答疑,帮助学员更好地理解和应用所学知识。
4. 实地实践:安排学员参观和实践HSE管理体系的运行情况,可以选择与所学知识相关的场所,如生产车间、工业废弃物处理设施等。