实验室内审报告
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HXHJ-JL-管理-20 内审材料
(2018年度) 重庆弘新环境检测有限公司 目录 序号 内容 编号 1 内部审核年度计划 NS2018-01 2 内部审核实施计划表 NS2018-02 3 首次会议记录 NS2018-03 4 末次会议记录 NS2018-04 5 内审首次会议签到表 NS2018-05 6 内审末次会议签到表 NS2018-06 7 内审不符合项总结 NS2018-07 8 内部审核报告 NS2018-08 NS2018-01 2018年内部审核年度计划
审核目得: 本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动得运行情况就是否符合本公司管理体系得要求,就是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。
审核范围: 适用于本公司与申请资质认定项目有关得所有场所;与质量管理体系有关得所有部门;以及与本实验室有关得《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》得所有相关内容。
审核依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等;适用得法律、法规;客户得要求、标书、合同、投诉等。
审核时间: 本次审核为集中式审核,计划审核时间为2018年8月
审核组成员: 本次评审组共有3人组成。 组长:张诗述 组员:蒲春龙 计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 (制定计划、编制表格) 2018年8月 张诗述 各内审组成员
内审实施 2018年8月 张诗述 各内审组成员 不合格项纠正 2018年8月 蒲春龙 部门负责人 跟踪审核验证 2018年8月 张诗述 各内审组成员 编制: 年 月 日 审批: 年 月 日
NS2018-02 内部审核实施计划表
各部门: 根据《检验检测机构资质认定评审准则》与本公司质量体系计划得安排,拟于2018年8月23日至24日进行2018年度内部审核。现将内审实施计划发给您们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。
审核目得:审核本公司过去一年得检验检测活动就是否符合本公司质量管理体系得要求,确保质量体系持续、有效得运行,并为质量体系得改进提供依据。
审核要求:采用集中式审核,要求实事求就是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围:检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及得公司各部门。 审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规与检测标准等。
审核时间:2018年8月23日至24日 审 核 组: 组 长:张诗述 审核组成员:蒲春龙 首、末次会议参加人员:质量负责人、技术负责人、设备管理员、质量监督员、样品管理员、文件管理员、安全员、药品管理员、内审组成员。
审核日程表: 日 程 审核部门 审核要素 审核组 审核地点 备 注
8月23日 8:30~9:00 首次会议 / 审核组 全体 公司会议室 不超过
30min
8月23日 9:00~11:45 公司总经理 技术负责人 质量负责人 综合办公室 4、1 (4、1、1~4、1、5);4、2 (4、2、1~4、2、7);4、5 (4、5、1~4、5、27)4、6 审核组 全体 公司会议室 /
8月23日 14:00~17:30 检测室 4、3 (4、3、1~4、3、4);4、4 (4、4、1~4、4、6); 4、5 (4、5、1~4、5、27) 审核组 全体 公司会议室、检测室所涉及到得检测活动范围。 / 8月24日 8:30~11:45 质控室 4、3 (4、3、1~4、3、4);4、4 (4、4、1~4、4、6); 4、5 (4、5、1~4、5、27) 审核组 全体 公司会议室、质控室所涉及到得工作范围。
包括样品室、档案室等。
8月24日 14:00~16:00 审核小组活动 / 审核组 全体 本公司质量体系覆盖范围
讨论、
汇总等
8月24日 16:00~17:30 末次会议 / 审核组 公司会议室 全体 说明 编制: 审批: NS2018-03 会 议 记 录
会议议题 2018年度内审首次会议 时 间 2018年8月23日 地 点 会议室 主 持 人 张诗述 记 录 人 邬静 会议概要: 2018年8月23日,按照公司内部管理体系审核得安排,由公司质量负责人张诗述牵头组织召开了内部审核会议:
首先由质量负责人对内审得一些问题进行了说明。 1.内审得目得之一就是要发现问题并解决问题,各部门应正确对待审核中发现得不符合项,不要藏着掖着,同时对发现得不符合项要各部门举一反三进行检查及整改。
2.内审组成员对内审通知与计划中得不明确之处由质量负责人进行了说明。 3.按照内审计划得安排,对审核组成员进行了分组,公布了内审得计划时间。 4.公布了末次会议得时间与参会人员。 其次:质量负责人按照内部审核实施计划得安排,落实了内部人员得配合,办公设施得检查配备等内审所需资源。
最后,质量负责人宣布首次会议结束,各内审员展开审核工作。
NS2018-04 会 议 记 录
会议议题 2018年度内审末次会议 时 间 2018年8月24日 地 点 会议室 主 持 人 张诗述 记 录 人 邬静 会议概要:
2018年8月24日,按照本次内部质量管理体系审核得计划安排,由质量负责人张诗述组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。
首先,由各内审员就审核过程中发现得质量问题进行了总结汇报。其次,通过审核小组对发现问题得汇报,质量负责人与审核组成员进行了交流沟通,通过交流沟通找出问题得根本所在,制定纠正措施,规定纠正完成得时间。
最后,由质量负责人对本次内审工作进行了总结发言:“通过本次内审发现,2018年公司得管理体系得运行状态基本符合评审准则得要求。检验检测机构资质认定得准备工作基本完成,人员、设备及检测能力达到了认证得准备要求,同时通过本次内审,暴露出公司质量管理在在一些细节方面以及检测人员对标准与技术得掌握方面还存在一些不足,需要过后各部门负责人对本部门得质量管理中得程序控制以及检测技术方面进行培训提高,总结经验,避免同类错误再次发生。本次内审基本达到了计划得目得,要求各部门根据本次内审组制定得纠正措施,抓紧时间进行整改,所有不符合项要求在3天内给出纠正措施计划,15天内完成纠正措施,整改过程中要扩大同类问题所在区域得检查范围,避免连续性同类错误得出现”。
质量负责人宣布本次内审结束!
NS2018-05 内审首次会议签到表 首次会议 会议时间: 2018 年8 月 23 日
参加人员 职 务 签名 蒲春龙 总经理/综合办公室主任 殷国艳 技术负责人 张诗述 质量负责人 邬静 文件管理员 曾海令 报告编制员 何梅梅 检测员 陈波 样品管理员 NS2018-06 内审末次会议签到表
末次会议 会议时间: 2018 年8 月 24 日
参加人员 职 务 签名 蒲春龙 总经理/综合办公室主任 殷国艳 技术负责人 张诗述 质量负责人 邬静 文件管理员 曾海令 报告编制员 何梅梅 检测员 陈波 样品管理员 NS2018-08 内审不符合项总结
序号 不符合项与《检验检测机构资质认定评审准则》对应得条款 不符合项描述 责任部门 1 4、2、1 样品管理员陈波,文件管理员邬静无任命文件 综合办 2 4、2、6 2018年度人员培训计划中6月培训《质量手册》、《程序文件》未实施 综合办 3 4、4、4 A-011声级计超出检定有效期,经查相关记录未发现超期使用得情况,但未粘贴停用标签 检测室 4 4、5、22 查检测报告(弘新(检)字【2018】第099号),锅炉废气排放结果中无燃料名称描述 检测室
NS2018-08 内部审核报告 内审报告编号 2018001 审核日期 2018、8、23至2018、8、24 编 制 人 张诗述 编制日期 2018、8、24
审核目得 验证本公司2018年度管理体系运行得符合性与有效性,为管理评审与改进管理体系提供依据 。
审核范围 1、公司质量体系覆盖得所有部门及要素。 2、检测工作涉及到得所有部门、人员。
审核依据 《检验检测机构资质认定评审准则》(以下简称《准则》)、《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、国家有关法律法规、顾客要求等。
审核组成员 组长:张诗述 内审员:蒲春龙 一、管理体系内部审核综述: 本次管理体系内部审核就是根据2018年度公司管理体系内审计划,由本公司内审组组织得对2018年度公司管理体系运行得符合性与有效性进行得内部审核。
2018年8月23号至8月24号由质量负责人组织成立得内审小组在综合办、检测室、质控室所有员工得配合下,按内部审核实施计划安排,分别到各部门、现场,采用面谈、现场观察、抽查质量体系文件及记录等方法,对设备、环境、人员等进行了认真细致得检查。审核组审核了综合办、检测室、质控室质量体系各环节。审核中发现得不符合项已向有关部门指明,并由她们确认,就不符合项与受审部门商讨了纠正措施与方法。本次内审共发现4项不符合项,不符合项及整改措施综述如下:
二、审核中发现得问题概述: 本次审核共发现4项不符合项,不符合项及整改措施如下: 1、 不符合条款:《准则》4、2、1 (1)不符合事实:样品管理员陈波,文件管理员邬静无任命文件。 (2)原因分析:样品管理员、文件管理员变更后忘记发放任命文件。