制程不良控制流程

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制程Байду номын сангаас良品控制流程 日 期: 2008-12-22 批准:
品管部负责对报废品进行确认,签名后交仓管员进行数量确认。报废单签收完毕后,每月进行报废品汇总, 并交财务。报废品另有其它可以使用,由品管部提出如何使用,生产负责执行。
OK 放 行 OK 放 行 OK 继续 生产 品 管 确 认 品 管 确 认 报 副 总 审 批 总 经 理 审 批 品管 确认 改善 返 工 处 理 返 修 降 级 使 用 报 废 处 理 分析 调查 品管 部长 通知生产 组长 现场处理 报品管 科长 贴不合格标签 隔离处理 制程检验不合格
第 1 页 , 共 1页 版 本: A 核准:
作业指导书
文件编号: 作业单位: 品管部 编制:
1、 目的:防止不合格产品的流出。 2、 范围:过程检验和产品监控中发现的不合格。 3、 作业程序: 3.1、IPQC、生产部、FQC 发现的不良品: a) 生产工序将不良品检出,放在标有“不合格” 的区域; b) 由 FQC 或 IPQC 针对不合格情况的严重程序和范围, 注明不良类别性质和数目,采取追踪、隔离标识以防 止误用的措施,并互相知会; c) 此后,可能时生产/工程人员对机器/工艺进行调查 以消除不合格,并由品管科长判定这些不良品的处 理方式,并在检验记录上记录不合格的性质和随后 采取的措施。 3.2、过程不良品共有四种处理方式: A、返工以达到合格; B、 返修,虽然未达到合格但可以使用,须办理让步接 受审批; C、 降级使用,须办理让步接收审批; D、 报废。 3.3、返工由生产部安排,返工后应得新检验并记录检 验结果。合格方可进入下工序,返修时由生产部 门组长通知相应工人返修处理,返修处理后应重 新检验并记录检验结果,品管科长或其授权人审批 后方可进入下工序; 3.4、降级使用(让步接收)由授权人员或部门向品管科 长或以上审批后方可进入下工序,必要时须记载 该批产品的批号、型号、规格、日期、数量等可追 溯性线索; 3.5、物料报废由生产线填写不合格品“报废申请单”,工,料废分类填写。