旅差审批表
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出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任,规范公司的出差管理,特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核,并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报,对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意,市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请,填写《公司公务差旅审批表》,在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后,去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请,从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准,自行决定出差或擅自改变出差行程路线,否则,所发生的一切费用一律自理,并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人,交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务,并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务,并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德,注意维护公司形象,不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差,应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报,经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后,应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后,应与代理人(或有关人员)做好工作交接,继续履行本职工作。
公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合VN项目实际情况,特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。
2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间,市内交通费按每人每天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间,若遇特殊紧急情况,并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,凭据报销;原则上在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况,不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费,也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。
出差期间无住宿发票的,一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
,报账要求及注意事项一、发票填写1、定额发票,要填写单位名称和时间,经手人和报账员、学校负责 人要签字。
2、购物清单上的时间和单位名称、公章要和发票一致,经手人要签 字。
3、开发票时单位开文峪乡中心学校(各教学点) 各校再在发票上注 明自己学校名字。
二、发票的张贴贴票顺序如下:1 是发票;2 二是公务卡刷卡小票;3 商品清单,4、 没有刷公务卡的附现金支付说明书, 5、收款人帐号复印件(身份证 正面,银行卡正面,另注上常用联系电话)。
三、附件的计算方法1、附件指的是:除发票之外的所有资料 。
2、附件张数的计算方法:一张纸算一张附件,如:一本票据里面有 3 张购物清单,文件一份 4 张纸,1 张现金支付说明书,1 张收款人 帐号复印件。
那么这本汇总单的附件张数就是 9 张(3+4+1+1=9)。
3、原始凭证张数:指的是发票的张数。
四、报账汇总单的填写 (一)、零星票据汇总单的填写1、单位名称:除中心小学之外,统一填写成文峪乡中心学校。
2、时间:填到报账时间的那一天。
3、支出经济分类科目:按办公费、印刷费、水费、电费等填写。
五、七月份以后,所有办公电话全部要更换成单位名字。
七月份以前 的电话费支出,在这次报账时需要附情况说明。
六、如何解决学校交通费、炊工及临时代课工资问题?学校监考用车、去三门峡等地出差自带车都不允许用加油票报销。
学 校厕所抽粪支出、清理垃圾支出也不允许用加油票报销。
解决的办法 只有一个:到税务局报税,开具汽车租赁费、劳务费发票。
税局地点:县职业中专对门,卢氏县国税局办税大厅。
携带材料:由单位出具并加盖公章的证明一份、纳税人(也就是收款 人)身份证复印件一份、单位代办人身份证复印件一份即可。
税率:汽车租赁费 3.1%左右,劳务费 4.6%左右。
付费方式:现金、刷卡随意。
七、差旅费(培训费)报销办法 1、出差前填写出差审批表。
2、有文件附文件,没有按照差旅费报销,批清哪个科室通知就行车票票面内容(含公章内容)只要不是和出差往返路线不相符的都可以使用,不限制运输公司是否盖章。