品质客诉异常处理流程
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文件编号:*****版本: A/0编写单位:品质部[如果受控章不是红色,那是无受控章效的副本,请参阅有效的版本]1.0目的为了规范对客户投诉进行及时、正确、合理的处理,同时规范对客退返品进行及时有效处理,提升客户满意度,特制定本规范。
2.0 范围适用于本公司对客户投诉及客退品的处理3.0定义3.1 CQE:售后品质工程师3.2 PQE: 产品品质工程师3.3 SQE:供应商质量工程师3.3 PIE: 制造工程工程师3.4 TE: 测试工程师3.5 RD:研发/设计工程师3.6 一般客诉问题:客户投诉同类功能不良数量5-15pcs(含5pcs),外观性同类不良达到10-30pcs(含10pcs),或不良未触发客户处罚条例及整体不良未超过客户规定的月度PPM指标3.7重大客诉问题:客户投诉同类功能不良数量15pcs以上(含15pcs),外观性同类不良达到30pcs以上(含30pcs),一起重大客诉问题折算为2起一般客诉问题3.8 其他质量问题:客户投诉同类功能不良数量5pcs以下,外观性同类不良10pcs以下,或投诉不良率低于1%计为其他质量问题,不计入客诉考核,按客户抱怨问题及时处理即可3.9 返品(或客退品):客户因我司出货之产品存在质量问题申请返修、退货的不良品4.0职责4.1市场部4.1.1负责客户投诉信息的接收及传达,客退品的接收及不良信息的传达4.2生产部4.2.1负责将客退品从仓库领出进行功能测试;4.2.2负责对客退不良品进行隔离和返工及维修作业;4.2.4负责客退品不良现象及不良数的统计。
4.3制造工程部4.3.1负责分析客诉异常之制造、工程原因,并制定故障品的分析、维修返工方案及预防改善对策;其中功能测试及功能性不良由TE主导分析,制程及工艺相关不良由PIE分析4.4研发部4.4.1负责协助品质部,制造工程部对故障品的分析,对属于设计缺陷的故障品制定维修返工方案及预防改善对策。
4.5品质部4.5.1 CQE负责对客户投诉的确认、处理,主导处理客诉问题;4.5.2 CQE负责组织对客退品进行分析及返修处理,并在期限内完成8D报告回复给客户;4.5.2 CQE 对责任部门回复的异常原因分析和改善对策进行审批,如发现回复不清或对策无法执行的情况可驳回要求责任部门重新回复4.5.4 CQE/PQE和IPQC负责跟进改善对策的执行及改善效果的确认;4.5.5 SQE负责对客诉故障品经分析为原材料不良导致的进行确认及与供应商协调处理4.6 仓储部4.6.1 负责对与品质异常相关的库存原材料数量进行统计。
文件制修订记录1.目的:加强对客户的各项服务,使客户在接受本工厂各项业务与相关服务时,对其所提出的各种问题,抱怨事项均能有效且迅速的获得解决,并采取适当的对策。
2.范围:适用于本工厂有往来之客户抱怨处理。
3.权责:3.1业务部:客户抱怨之接收与回复;3.2品质部:客户投诉处理之召集及协调对策,以及对改善的审查与效果确认;3.3责任部门:问题分析、改善及实施;4.定义:无5程序:5.1异常信息:5.1.1业务部接到客户投诉、抱怨(不论是传真、电话,Email等)时,业务部将所有客户投诉之详情进行了解,并将抱怨信息记录于『客户异常反馈记录清单』内;5.2异常确认:5.1.2业务部根据客户投诉之异常情况,于一个小时内反馈至责任部门,责任部门于『客户异常反馈记录清单』内进行确认;5.3异常处理:5.3.1品质部收到业务反馈之客诉信息后,安排人员进行异常确认以及与客户沟通协调处理,生产部按其沟通协商结果对不良品进行处理;5.4异常检讨:5.4.1品质部将客诉之不良情况、以及不良图片进行拍照,同步公布于公告栏,品质部并组织相关责任部门人员针对客户投诉之异常情况进行检讨,并将检讨之内容形成会议记录,以及对与之相关人员进行生产方面督导、培训,防止类似情况再次发生。
5.5原因分析、纠正/预防5.5.1品质部对客户投诉之异常内部发出,或客户发出之『8D报告』责任部门对其进行原因分析,以及对异常拟定纠正以及预防措施,并加以执行和控制,进行异常改善。
5.5.2改善报告回复需在三个工作日内完成,如客户有特珠要求时,以客户要求时间内完成。
5.6效果追踪:5.6.1品质部对责任部门拟定和执行之『纠正预防措施报告』的有效性加以验证、确认。
5.6.2业务部将责任部门分析、改善后『8D报告』发至客户,由客户对改进的有效性进行确认;5.6.3如改善效果不明细,则由责任部重新分析原因以及提出改善对策并执行,直至效果确认;5.7客户抱怨之原因分析以及纠正与预防措施的执行按《纠正与预防措施程序》要求进行分析处理;5.8产品不合格退货,按《不合格品管制程序》处理;5.9纠正预防措施报告等记录,由业务部按《质量记录管理程序》要求保存。