采购及入库流程图
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采买控制流程图:
申购部门采买申请单
采买部企业领导供给商
工程部 / 品管部
仓管部
/ 使用部门依据申请单
无合格供给商
开发新供给商
递交样品
样品确
NO
确立供给商认报告
有合格供给商
确认价钱交期
审批询
输入询价结果价结果
NO
YES YES
打印采买订单及
NO
提交审批
审批
YES
确认采买订单
收到签回订单及
时追踪交期 1 个工作日内
签回采买订单
仓管员按采买员打印送货单
单收货
(暂收)采买订单
并实时送
依据图
检
纸/ 规格NO
要求进
行查验
YES 送货单指定人入库单
员办理
入库并
提交相货款结算关票据订单结束
货款结算
订单结束
备注:惯例性的采买项目,假如以前有价钱审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采买员依据价钱
与交期自行选择供给商,但全部过程都一定控制在受权范围以内,不可以越权采买。
进出库及送检流程图:
供给商采买部品管部库房使用部门备注
送货单补货单
来料查验报告
通知采买员,由采买员不良货物
安排退货并见告是补货
仍是扣款依据技
术规格
书来进
行来料
查验
来料暂收,
查对送货单
与采买订单
能否一致
来料送检单
不合格
不良货物
退货单
良品
入库单
仓管员应保证不
收多货及收错货
IQC 应每个月提交
来料查验结果的
报表,以便统计
来料合格率
良品
出库单
注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后有关人员(采买员)要能查到到货状况,但暂收的货物不可以进行对账与货款支付,待查验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。