内审员案例分析题
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内审员试题及答案第一部分:选择题(每题2分,共40分)在下列选项中选择一个正确答案,并将其标号填入括号内。
1. 内审的主要任务是:A. 发现和防止规章制度的违规行为B. 进行财务报表的审核C. 制定内部控制政策和程序D. 监督员工的工作表现()2. 内审报告主要应当包括以下哪些内容?A. 内部控制的评价B. 财务报表审计结果C. 风险评估和问题建议D. 公司业绩分析()3. 内审程序的起点是:A. 编制内审计划B. 进行内审测试C. 完成内审报告D. 进行内审跟进()4. 在进行内审工作时,内审员应当具备的能力主要包括:A. 专业技能和知识B. 沟通和协调能力C. 创新和解决问题的能力D. 各个方面的综合素质()5. 内审行为准则最基本的原则是:A. 保持独立和客观B. 遵守法律法规C. 保护公司利益D. 提高自身专业水平()6. 内审工作的目标主要包括以下哪些方面?A. 风险管理和内控B. 财务报表的准确性C. 员工的行为合规性D. 公司战略执行情况()7. 内审发现问题后,应当采取的行动是:A. 告知相关部门负责人B. 进行问题的进一步调查C. 尽快解决问题D. 写成内审报告()8. 内审项目计划中包括以下哪些内容?A. 任务范围和时间安排B. 内审员个人绩效考核C. 项目资源和费用预算D. 内控流程图()9. 内审工作的周期一般是多久?A. 每天B. 每周C. 每月D. 每年()10. 内审师的职业素养主要包括以下哪些方面?A. 诚实和操守B. 保密和独立性C. 科学和严谨性D. 合作和开放性()第二部分:问答题(每题10分,共30分)根据题目的要求回答问题。
11. 请简要解释什么是内部控制,并列举一个例子说明其重要性。
12. 在进行内审时,内审员应当如何处理发现的问题?请列举至少三个行动步骤。
13. 解释一下什么是内审计划,并描述其编制过程。
第三部分:案例分析(共30分)请根据下面的案例回答问题。
内审员案例审核分析题假设公司的安全管理体系文件已符合ISM的要求,审核员在审核安全管理活动时,发现下列情况,请判断与安全管理体系的符合性,并依据事实开列不符合,给出判断依据:1、公司管理4艘散装船,今天有2艘散装船发生了同类险情,公司按规定针对这2艘船舶的同一类险情进行了管理复查,然后提出纠正措施,这份管理评审报告发至这2艘船舶。
(答:应发给4条船,不符合ISM12.6。
)2、公司“京顺”轮在长江口附近搁浅,船长在采取应急措施同时向公司报告。
应急组长接到报告后,觉得情况不严重,就没按体系规定集合应急小组成员。
不久,‘’该船自行脱浅。
(答:应启动应急小组,不符合ISM8.3款的规定。
)3、公司的2.0 版体系文件已于去年10月份失效,现已实施了3.0版文件,但公司的机务部供应部仍保留了2.0版文件,且2.0版文件上未有任何标识。
经询问是由于文件换版是,正好文件管理员出差了,后来就忘了此事。
(答:应删除原文件,不符合ISM11.2.3款的规定。
)4、总经理称近两年公司的安全生产形势很好,所有船舶都没发生大的事故滞留现象,因此今年公司就没有开展SMS内审活动。
(答:必须开展内审,不符合ISM12.1款的规定。
)5、审核员在“京顺”轮上审核时,发现船上未配备有关该船的关键性操作须知和规程,陪同检查的船长解释说,因为这些操作须知和规程是由船上制定的,在相应的操作部位已经张贴,所以就没有配备,已经过公司安体办同意。
(答:应配备关键性操作须知和规程,不符合ISM 11.1款的规定。
)6、在对某船舶进行审核时得知,其船舶于两个月前在驶入某港锚地准备锚泊时,主机突然停机;船舶随惯性向锚地的空载油轮冲去,在这紧急关头,船长快速抛锚;才避免了一场恶性事故。
船长说有此事;问有无向公司报告此事,船长说没有,由于没造成严重后果,就没向公司报告。
(答:应向公司报告,不符合ISM9.1款的规定。
)7、某航运公司体系内人员一百多人,内设5个处室,管理三十多艘船舶。
案例分析题
根据下面的情形,分析有没有不符合 :
(1)如果有不符合,请描述不符合事实,不符合条文和不符合类别。
并提出改善措施 .
(2)如果没有不符合,请说明原因。
1. 在某公司审核发现,该公司 ESP—08 噪声监测和测量程序6.
2.2 条规定质“量安全环保部每月应对振动设备的运行作例行监测”,查近三个月体系运行的记录资料,没有发现有关监测记录,该部主任说,由于工作太忙,我们从来没有进行过监测。
2. 审核员在现场审核时看见有几个储油罐,每隔十几米就是一个大型水库,当审核员询问陪同人员如果发生油罐泄漏有什么对策时,陪同人员说罐子很结实,从没有发生过事故。
内审员案例分析题【篇一:内审员案例分析题】练习五案例分析题请根据所述案例情景判断:如能判断有不符合项,请写出不符合事实、不符合gb/t19001 审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13 份合同,审核员要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科长说:“所有的合同都评审了,但我们没有书面的评审记录,我们单位的计算机都是联网的,所有的合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存。
” 在销售科查阅2004年一季度与顾客签订了13 份合同,要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科无法提供对这些合同进行的评审记录。
不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.2.2 条款,评审结果及所引起的措施的记录应予保持。
审核员在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。
审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50 克,审核员抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是48.30 克和48.35 克。
工人解释说:“每袋的重量都是够的,只是这台秤不准。
”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
答:1、在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。
看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为 50+0.50 克,抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是 48.30 克和48.35 克。
看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
2.不符合gb/t19001:2008 质量管理体系标准中7.6 条款,“此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。
组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。
3.不符合性质,属一般不符合。
某生产小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。
内审员试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 内部审计的定义是什么?A. 由组织内部人员对组织内部控制的独立评估活动B. 由外部人员对组织内部控制的独立评估活动C. 由组织内部人员对组织外部控制的独立评估活动D. 由外部人员对组织外部控制的独立评估活动答案:A2. 内部审计的目的是什么?A. 确保组织遵守法律法规B. 确保组织财务报告的准确性C. 增加组织的利润D. 提高组织的运营效率和效果答案:D3. 内部审计的基本原则是什么?A. 客观性、独立性、保密性B. 客观性、独立性、公正性C. 客观性、公正性、保密性D. 独立性、公正性、保密性答案:A4. 内部审计师在进行审计时,应遵循以下哪项原则?A. 只关注财务报告B. 只关注内部控制C. 只关注合规性D. 综合考虑财务报告、内部控制和合规性答案:D5. 内部审计报告通常包含哪些内容?A. 审计发现和建议B. 审计计划和预算C. 审计过程和方法D. 审计目标和范围答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 内部审计师在审计过程中可能扮演的角色包括:A. 顾问B. 监督者C. 执行者D. 管理者答案:AB2. 内部审计的职能包括:A. 风险评估B. 合规性检查C. 财务审计D. 业务流程改进答案:ABCD3. 内部审计师在审计过程中应遵循的原则有:A. 客观性B. 保密性C. 公正性D. 独立性答案:ABD4. 内部审计报告的常见格式包括:A. 叙述式B. 列表式C. 图表式D. 混合式答案:ABCD5. 内部审计师在审计过程中可能面临的挑战有:A. 缺乏独立性B. 资源限制C. 缺乏专业知识D. 审计范围的不确定性答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5分)1. 内部审计师必须具备财务专业知识。
(对)2. 内部审计师可以参与被审计单位的日常运营。
(错)3. 内部审计的目标是为组织增加价值和改善运营。
(对)4. 内部审计报告必须包含审计建议。
内审员考试题库及答案案例分析一、案例分析题案例一:内部控制缺陷识别某公司在进行内部审计时发现,财务部门的现金收付记录存在不一致的情况。
具体表现为,部分现金收入没有及时入账,部分现金支出记录与实际支出金额不符。
请分析可能存在的内部控制缺陷,并提出相应的改进措施。
答案:1. 可能存在的内部控制缺陷:a. 现金收付记录的及时性和准确性缺乏有效监督。
b. 缺乏对现金收付的定期核对和审计机制。
c. 财务人员可能存在操作失误或故意舞弊行为。
2. 改进措施:a. 加强对财务人员的培训,提高其对内部控制重要性的认识。
b. 建立和完善现金收付的内部审计流程,确保记录的及时性和准确性。
c. 引入独立的第三方审计,对现金收付进行定期检查,以提高透明度和可靠性。
案例二:风险评估与应对公司计划拓展海外市场,但面临汇率波动和政治风险。
请分析公司应如何进行风险评估,并制定相应的应对策略。
答案:1. 风险评估:a. 对目标市场的经济状况、汇率政策和政治稳定性进行详细分析。
b. 评估公司产品在目标市场的竞争力和市场需求。
c. 识别可能影响公司业务的外部因素,如贸易政策、税收法规等。
2. 应对策略:a. 采用金融工具,如期货合约,对冲汇率风险。
b. 建立多元化的供应链,减少对单一市场的依赖。
c. 与当地合作伙伴建立良好的关系,以获取及时的市场和政策信息。
d. 制定应急计划,以应对政治不稳定带来的潜在风险。
案例三:合规性检查公司近期收到监管机构的合规性检查通知,要求对公司的环境管理政策和实践进行自查。
请描述合规性检查的流程,并提出可能的自查重点。
答案:1. 合规性检查流程:a. 确定监管机构的要求和标准。
b. 对公司的环境管理政策进行全面审查,包括政策制定、执行和监督等环节。
c. 对公司的环境管理实践进行现场检查,包括废物处理、能源使用和排放控制等。
d. 根据检查结果,制定整改计划,并及时向监管机构报告。
2. 自查重点:a. 检查公司是否遵守了相关的环境保护法规和标准。
iatf内审员考试题和答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. IATF 16949标准中,内部审核的目的是:A. 验证产品符合顾客要求B. 验证质量管理体系符合IATF 16949标准的要求C. 验证质量管理体系有效性D. 验证组织是否符合适用的法律法规要求答案:B2. 以下哪项不是IATF 16949标准中要求的内部审核范围?A. 组织的质量管理体系B. 组织的环境管理体系C. 组织的质量目标D. 组织的过程答案:B3. IATF 16949标准中,内部审核的频率要求是:A. 每年至少一次B. 每两年至少一次C. 每三年至少一次D. 每五年至少一次答案:A4. 以下哪项不是IATF 16949标准中内部审核员的职责?A. 编制内部审核计划B. 编制内部审核报告C. 进行内部审核D. 制定质量目标答案:D5. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核的输入?A. 质量管理体系文件B. 顾客反馈C. 过程绩效数据D. 员工满意度调查结果答案:D6. 以下哪项不是IATF 16949标准中内部审核的输出?A. 内部审核报告B. 纠正措施C. 预防措施D. 质量目标答案:D7. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核员应具备的能力?A. 理解IATF 16949标准的要求B. 理解组织的质量管理体系C. 理解相关过程和产品D. 理解财务报告答案:D8. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核的类型?A. 系统审核B. 过程审核C. 产品审核D. 财务审核答案:D9. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核的依据?A. IATF 16949标准B. 组织的质量管理体系文件C. 适用的法律法规D. 员工手册答案:D10. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核员的资格要求?A. 接受过内部审核培训B. 熟悉IATF 16949标准C. 熟悉组织的质量管理体系D. 必须是组织内部的员工答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. IATF 16949标准中,内部审核的目的包括以下哪些?A. 确定质量管理体系的有效性B. 确定质量管理体系的符合性C. 识别改进机会D. 确定产品符合性答案:A, B, C12. IATF 16949标准中,内部审核的输入可以包括以下哪些?A. 质量管理体系文件B. 顾客反馈C. 过程绩效数据D. 员工满意度调查结果答案:A, B, C13. IATF 16949标准中,内部审核的输出可以包括以下哪些?A. 内部审核报告B. 纠正措施C. 预防措施D. 质量目标答案:A, B, C14. IATF 16949标准中,内部审核员应具备以下哪些能力?A. 理解IATF 16949标准的要求B. 理解组织的质量管理体系C. 理解相关过程和产品D. 理解财务报告答案:A, B, C15. IATF 16949标准中,内部审核的类型可以包括以下哪些?A. 系统审核B. 过程审核C. 产品审核D. 财务审核答案:A, B, C三、判断题(每题2分,共20分)16. IATF 16949标准要求组织必须每年至少进行一次内部审核。
以下給出制造业現場審核情況,請各位结合自己的实际情況進行判斷、分析,問題描述部門違背了那一個標准條款,並試說明一下原因.【案例1】某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料,质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准.但是该厂涂料有十多个品种,其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定,并且价格也高低相差十余倍。
该厂提供了每年按国家标准规定做的型式试验报告,但没有说明是送哪个品种去做的型式试验,报告仅记录了按国标要求各项参数结论为“合格”,但没有提供高于国家标准要求的试验证据。
质检科长说:“涂料检测站都是只按上述两份国家标准检测的。
”审核员问:“你们没有针对不同的涂料制定企业标准吗?”质检科长:“没有.”【案例2】某公司新产品研制均由产品设计工艺负责人负责,从研制到投产所有技术问题均由他一个人负责.审核员想了解对产品工艺的有关规定,开发部经理说:“这些东西都在产品设计工艺负责人脑子里,为了保密,只在个人的笔记本里有记录,没有整理成文件。
”审核员要求索看笔记本,经理拿来一个项目的笔记本,审核员看到上面密密麻麻写了很多的内容,多是平时做试验的记录,没有一定的格式。
审核员问开发部经理:“你看得明白吗?"经理说:“都是当事人自己记的,我一般不看他们的记录,一切由产品设计工艺负责人自己负责”。
审核员看到该公司多数的研制人员都是原来从研究所出来的,平均年龄大概50岁以上。
审核员问:“这些笔记本以后上交吗?"经理:“没有明确的规定”.审核员:“如果设计人员不在了怎么办?”经理:“不知道,好多年来都是这么规定的,没考虑以后的事"。
【案例3】某试剂厂生产某种液体试剂,在起草产品标准时,技术监督局某人要求对于成品检验应按国家标准《逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)}(GB/T2828—1987)进行抽样检验,并说如果不按该标准抽样检验则不给标准备案。
练习一:标准条款对照练习针对下列情景,分别说明它们所对应的是GB/T19001:2008标准中哪个具体条款。
1.机床厂在客户上门提货时,在未接到产品完整检测报告的情况下,仅凭质检科的电话合格通知,就将一批24台KP6025机床交付给了用户。
2.百货商场文具柜台营业员小王,把一本作为样品陈放十个月本应削价处理的大型集邮册,连同其他19本一起原价卖给了市集邮协会,因为当时商场只有这20本了,所以小王就未向顾客加以说明。
3.长城电脑公司的内审策划中,没有对总经理进行审核的安排。
内审员,总经理认为内审只是他的管理手段,不需要审核他自己。
4.黄河大酒店窗明几净,玻璃大门如同透明。
一个前来就餐的孩子撞得头破血流;服务员手忙脚乱地把他送去医务室包扎;大堂经理叫来服务员在玻璃大门上贴上装饰画;又在大门处设立了专门的门童。
5.公司人力资源部正在对新公司的大学生进行上岗前的培训。
6.服装厂采购部主管介绍说,本厂所有服装的面料都是来料加工的。
7.汽车制造厂设计制造成功的一种新型家用小轿车,其废料排放未达到国家环保标准规定的要求。
8.审核员在长城宾馆客房部,发现了正在现场使用的有第一版和第二版两种不同版本的《客房服务控制程序》文件。
9.昆仑厂采购部编制的合格分供方清单中没有将日常收购的废报纸原料供应纳入其中。
采购部长介绍说,这些废报纸实际上是向社会上的废品收购人员收购的,我们不知道应该如何去评价。
10.电视机总装调试后需进行老化试验,电视机厂装配车间到老化试验之间200米的过道,地面坑洼不平。
11.某轴承厂的轴承圈是按批编号,用流程卡标明并随产品流转,但在车间加工过程中,轴承外圈和流程卡常常被分离放置。
12.某类食品的保温灭菌工艺规定是140℃、持续一小时,审核员看到现场的自动温度仪显示为120℃。
操作工人解释说,140℃高温耗电量太大,120℃高温足以杀菌了。
13.公司正在召开新开发的CPR30冲剪设备的新产品鉴定会。
内审员考试试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 内审员在进行内部审核时,主要依据以下哪项标准?A. 公司内部规定B. 国家法律法规C. 国际标准ISO 9001D. 行业最佳实践答案:C2. 内审员在审核过程中,应遵循以下哪项原则?A. 客观性B. 保密性C. 公正性D. 所有选项都是答案:D3. 内部审核的目的是什么?A. 发现问题并提出改进建议B. 证明公司符合外部认证要求C. 评估公司管理体系的有效性D. 所有选项都是答案:D4. 以下哪项不是内审员的职责?A. 制定审核计划B. 收集审核证据C. 编写审核报告D. 执行公司所有管理决策答案:D5. 内审员在审核过程中,应如何对待发现的问题?A. 立即纠正B. 记录并报告C. 忽视不计D. 仅在问题严重时报告答案:B二、判断题(每题1分,共10分)6. 内审员在审核过程中,可以对发现的问题直接进行纠正。
(错误)7. 内审员需要具备良好的沟通能力和分析能力。
(正确)8. 内部审核只针对公司的质量管理体系。
(错误)9. 内审员在审核过程中,应保持独立性,避免利益冲突。
(正确)10. 内审员不需要对审核结果负责。
(错误)三、简答题(每题5分,共30分)11. 请简述内审员在审核过程中应遵循的基本原则。
答案:内审员在审核过程中应遵循的基本原则包括客观性、公正性、保密性、独立性等,确保审核的准确性和有效性。
12. 请说明内部审核与外部审核的区别。
答案:内部审核是由公司内部人员进行的审核,主要目的是评估和改进公司自身的管理体系。
外部审核通常由第三方认证机构进行,目的是验证公司管理体系是否符合特定的标准或规定。
13. 请列举内审员在审核过程中可能使用的审核方法。
答案:内审员在审核过程中可能使用的审核方法包括文件审查、现场观察、员工访谈、记录检查等。
14. 请简述内审员在编写审核报告时应注意的要点。
答案:内审员在编写审核报告时应注意的要点包括:明确审核目的、范围和方法;详细记录审核发现的问题和不符合项;提出具体的改进建议;报告应客观、清晰、易于理解。
知识产权内审员考试试题及答案考试试题:一、选择题(共30题,每题2分,共60分)1. 知识产权的基本属性包括()。
A. 稀缺性B. 非竞争性C. 非排他性D. 非完整性2. 下列属于商标的主要功能的是()。
A. 增强商品竞争力B. 保护商家利益C. 限制消费者选择D. 阻止市场进入3. 在我国,商标的保护期限为()。
A. 10年B. 15年C. 20年D. 25年4. 以下哪个不属于著作权的权利()?A. 发表权B. 修改权C. 转让权D. 盈利权5. 专利的保护期限为()。
A. 10年B. 15年C. 20年D. 25年…二、判断题(共20题,每题2分,共40分)1. 在商标申请中,只要符合法定条件,商标局就必须予以注册。
()2. 申请人对被拒绝商标注册决定不服,可以依法向上一级人民法院起诉。
()3. 专利权人可以将自己的专利技术通过许可使用让他人使用。
()4. 被许可人有权对许可的专利技术进行转让。
()5. 商标局在审查商标注册申请时,主要对商标的审查内容进行实质性审查。
()…三、案例分析题(共2题,每题30分,共60分)案例一:某公司申请注册一种新型发明专利,发明名称为“某某设备”,该发明专利的技术方案具有明显的创造性和实用性。
请分析和评价该发明专利的保护要素,以及该发明专利的保护期限。
案例二:某商家申请注册一种商标,商标词为“Sunshine”,设计为太阳形状的图案。
该商标用于标识该商家制造的各类家居用品。
请分析并确定该商标的主要功能,以及商标的保护范围。
答案:一、选择题1. A2. A3. A4. D5. C ...二、判断题1. 错误2. 正确3. 正确4. 错误5. 正确 ...三、案例分析题案例一:该发明专利的保护要素包括技术方案的创造性和实用性。
保护期限为发明日起的20年。
案例二:该商标的主要功能是增强商品竞争力和保护商家利益。
商标的保护范围涉及与该商标相似或相同的家居用品。
......(文章继续,根据需要继续撰写试题及答案解析部分,以满足1000字的要求)。
内审员考试试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险2. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查3. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性4. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议5. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力6. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源7. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的工作程序是什么?A. 制定审计计划B. 收集审计证据C. 形成审计结论D. 提交审计报告8. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险9. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查10. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性11. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议12. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力13. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源14. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的工作程序是什么?A. 制定审计计划B. 收集审计证据C. 形成审计结论D. 提交审计报告15. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险16. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查17. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性18. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议19. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力20. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源二、简答题(每题10分,共5题,计50分)1. 请简述内部审计的定义及其作用。
产品审核内审员试题一、是非题(每小题3分,共9分)1. 产品审核就是对合格产品的复检。
()2. 审核程序是针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
()3. 对纠正措施的有效性必须验证。
()二、填空题(每空格1分,共30分)1. 产品审核的目的是______。
2. 产品审核是参考德国工业标准______。
3. 产品审核的方法是对产品进行______。
4. 产品审核的准则有______、______、______。
5. 特殊原因审核的情况有______、______、______、______、______。
6. 产品审核计划内容包括______、______、______、______、______、______、______、______。
7. 质量特征值的趋势一般分为三种情况进行评审,包括______、______、______。
8. 对缺陷进行分析可以找出缺陷在______方面的原因,即______。
9. 质量特性缺陷的定义、缺陷划分应与______一致。
10. 产品审核结果的评定将其按下列特性进行区分______、______、______、______。
三、选择题(每题3分,共12分)1. 缺陷级别有()A. 关键缺陷B. 主要缺陷C. 次要缺陷D. 以上均正确2. A类(关键缺陷)的加权系数是()A. 10B. 5C. 1D. 都不正确3. 缺陷点数总和(FP)的计算公式是()A. FP=缺陷数×缺陷等级系数B. FP=缺陷数+缺陷等级系数C. FP=缺陷数÷缺陷等级系数D. FP=∑(缺陷数×缺陷等级系数)4. 质量特征值(QKZ)的计算公式是()A. QKZ=10-缺陷点数/样本点数B. QKZ=1-缺陷点数/样本点数C. QKZ=100-缺陷点数+样本点数D. QKZ=100-缺陷点数/样本点数四、简答题(14分)1. 如何实施产品审核?五、计算题(35分)1. 某公司在进行产品审核时检验4pcs产品,共发现7个缺陷,其中A 类缺陷4个,B类缺陷2个,C类缺陷1个,总缺陷点数为51,请计算QKZ。
内审员培训考试及答案3一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 内审员在审核过程中应保持的态度是()。
A. 客观公正B. 严格苛刻C. 随意放松D. 情绪化答案:A2. 内审员在审核过程中,以下哪项不是其职责?()A. 确定审核范围B. 编制审核计划C. 编制审核报告D. 制定公司政策答案:D3. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核证据的来源?()A. 记录B. 访谈C. 观察D. 假设答案:D4. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核发现的分类?()A. 符合项B. 不符合项C. 建议项D. 警告项答案:D5. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核报告的内容?()A. 审核目的B. 审核范围C. 审核发现D. 审核结论答案:D6. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核计划的内容?()A. 审核目的B. 审核范围C. 审核时间D. 审核结论答案:D7. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核准则?()A. 公司政策B. 程序文件C. 法律法规D. 个人意见答案:D8. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核的基本原则?()A. 客观性B. 独立性C. 系统性D. 主观性答案:D9. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核的类型?()A. 内部审核B. 第三方审核C. 第二方审核D. 外部审核答案:D10. 内审员在审核过程中,以下哪项不是审核的方法?()A. 文件审核B. 现场审核C. 访谈审核D. 假设审核答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. 内审员在审核过程中,以下哪些是审核证据的来源?()A. 记录B. 访谈C. 观察D. 假设答案:A, B, C12. 内审员在审核过程中,以下哪些是审核发现的分类?()A. 符合项B. 不符合项C. 建议项D. 警告项答案:A, B, C13. 内审员在审核过程中,以下哪些是审核计划的内容?()A. 审核目的B. 审核范围C. 审核时间D. 审核结论答案:A, B, C14. 内审员在审核过程中,以下哪些是审核准则?()A. 公司政策B. 程序文件C. 法律法规D. 个人意见答案:A, B, C15. 内审员在审核过程中,以下哪些是审核的基本原则?()A. 客观性B. 独立性C. 系统性D. 主观性答案:A, B, C三、判断题(每题2分,共20分)16. 内审员在审核过程中,应保持客观公正的态度。
2020内审员的试题和答案解析一、选择题1. 下列哪项是内审员的主要职责?A. 制定内审计划B. 执行内审任务C. 分析内审结果D. 提交内审报告2. 内审员在进行内审时,应该保持哪项原则?A. 独立性B. 客观性C. 完整性D. 及时性{答案:B。
解析:内审员在进行内审时,应该保持 objective principle, that is, they should conduct the audit in an impartial andunbiased manner, without being influenced by personal or external factors.}二、简答题1. 请简述内审员的职责。
{答案:内审员的职责包括:制定内审计划,执行内审任务,分析内审结果,提交内审报告,提供改进建议,并确保采取纠正措施。
他们需要保持独立性、客观性、完整性和及时性,以确保内审的有效性和可靠性。
}2. 请简述内审员在进行内审时应遵循的原则。
{答案:内审员在进行内审时应遵循的原则包括:独立性、客观性、完整性、及时性、保密性和专业性。
这些原则有助于确保内审的公正性、准确性和有效性,同时也有助于提高内审员的专业素质和信誉。
}三、案例分析题1. 假设你是某公司的内审员,你发现公司的某个部门存在严重的流程不畅问题,导致工作效率低下。
请列出你认为应该采取的步骤。
{答案:作为内审员,可以采取以下步骤:1. 收集相关数据和信息,确认问题存在的范围和程度;2. 分析问题产生的原因,与部门相关人员沟通,了解他们的看法和意见;3. 制定改进计划,包括具体的措施和时间表;4. 提交内审报告,将问题和建议报告给公司管理层;5. 跟踪改进计划的执行情况,确保问题得到解决。
}。
内审员考试试题及答案为了提高内审员考试的通过率,加强内部审计工作的专业水平和能力,以下是一份内审员考试试题及答案,供考生参考。
第一部分:单选题(共20题,每题2分,共40分)1. 内审员在进行审计工作时,应遵循的基本原则是:A. 保密原则B. 独立性原则C. 客观性原则D. 公正性原则答案:B2. 以下哪项不是内审员的职责?A. 编制审计程序B. 收集证据C. 制定审计计划D. 决定审计结果答案:D3. 内审员在进行审计工作时,应参考的职业准则包括:A. 国际审计准则B. 职业道德准则C. 法律法规D. 公司章程答案:B4. 内审员对于组织内部控制的评价主要考虑的是:A. 清晰度B. 可靠性C. 有效性D. 弹性性答案:C5. 内审员执行内部审计工作时,应具备的素质不包括:A. 技术知识B. 判断力C. 沟通能力D. 心理分析能力答案:D......第二部分:案例分析题(共3题,每题20分,共60分)案例一:某公司内审员在开展内部审计工作时,发现财务部门存在财务报表的虚假记录情况。
请根据以下信息回答问题:1. 对于此类问题,内审员的首要目标应是什么?2. 在处理这种情况时,内审员应该采取哪些措施?3. 如何预防类似问题的再次发生?答案概述:1. 内审员的首要目标是保护公司的利益和声誉。
2. 内审员应该与相关部门合作,彻查问题的根源,并报告给公司高层管理人员。
同时,也应该建立有效的内部控制机制,确保财务报表的准确性。
3. 预防类似问题的再次发生,应加强内部控制,建立监督机制,并进行定期的审计和风险评估。
案例二:某公司内部存在员工贪污的情况,请根据以下信息回答问题:1. 内审员在发现员工贪污时,应该采取哪些措施?2. 内审员在调查贪污问题时,应该注意哪些方面?3. 内审员如何预防和避免员工贪污问题?答案概述:1. 内审员在发现员工贪污时,应立即停止贪污行为,保护证据,并通知公司高层管理层。
2. 内审员在调查贪污问题时,应注意确保调查过程的客观性和可靠性,收集相关证据,并进行合法合规的调查。
内审员案例分析题【篇一:内审员案例分析题】练习五案例分析题请根据所述案例情景判断:如能判断有不符合项,请写出不符合事实、不符合gb/t19001 审核员在销售科查阅到2004年一季度与顾客签订了13 份合同,审核员要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科长说:“所有的合同都评审了,但我们没有书面的评审记录,我们单位的计算机都是联网的,所有的合同评审都在网上进行,评审之后认为可以满足要求时才签订合同,但评审记录都从计算机中删除了,没有保存。
” 在销售科查阅2004年一季度与顾客签订了13 份合同,要求查看对这些合同进行评审的记录,销售科无法提供对这些合同进行的评审记录。
不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.2.2 条款,评审结果及所引起的措施的记录应予保持。
审核员在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。
审核员看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为50+0.50 克,审核员抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是48.30 克和48.35 克。
工人解释说:“每袋的重量都是够的,只是这台秤不准。
”审核员看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
答:1、在某食品包装车间里,看见工人用一台电子秤称量待包装的食品。
看见食品包装袋上注明每袋食品的重量为 50+0.50 克,抽查现场已称完重量的两袋,发现秤量值分别是 48.30 克和48.35 克。
看见秤上贴的校准标签上表明该秤是在校准周期内的,但该秤在不称量食品时确实不能回“0”了。
2.不符合gb/t19001:2008 质量管理体系标准中7.6 条款,“此外,当发现设备不符合要求时,组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。
组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。
3.不符合性质,属一般不符合。
某生产小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。
”审核员查看三份合同,看见销售员草签的日期为 10 10日,经销售处长在评审后的签字日期为 10 15日,加盖公章的日期为10 月13 某生产小型家用电器的企业,程序规定:“在订货会上如有客户要订货,经厂长授权的销售人员可先与客户草签合同,然后将合同带回,由销售科长在合同背面加盖合同评审印章并组织评审,如合同可以接受就签字,再在合同上加盖工厂的公章。
”查看三份合同,看见销售员草签的日期为10 月10 日,经销售处长在评审后的签字日期为10 月15 日,加盖公章的日期为10 月13 日,与程序规定不符。
不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.2.2 条款,“评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行” 3.不符合性质,属一般不符合。
4.审核员在质检科查到一份不合格品报告单上写明:“按we12-2003 工艺文件进行返修。
”审核员要求查看这批不合格品的复检记录,质检员说:“这批不合格品按工艺文件返修后还是不合格的,检验已没有什么意义了。
” 在质检科查到一份不合格品报告单上写明:“按we12-2003工艺文件进行返修。
”要求查看这批不合格品的复检记录,质检科没有提供这批不合格品的复检记录. 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中8.3 条款,“在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证,以证实符合要求。
” 在成品仓库,审核员看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16 包一摞,有的20 包一摞,且堆放在底部的水泥包有的已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16 包。
仓库管理员解释说:“近来库房比较紧张,只好堆放得高一些,可以节省码放地方。
” 在成品仓库,看到堆放的42.5级硅酸盐水泥有的16 包一摞,有的20 包一摞,且堆放在底部的水泥包有的已经破裂,而仓库管理规定中规定码放高度不能超过16 包,仓库堆放的42.5 级硅酸盐水泥与仓库管理规定中规定不符. 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.5.5 条款,“组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品防护,以保证产品符合性要求。
” 不符合性质,属一般不符合。
6.审核员在销售部查2004 月销售统计报表时,发现一批dt34型密封件共计1000 明“因合同更改积压”字样,销售部长说:“这是南昌新兴公司今年1月份订的货,本来订好要3000 件,但后来他们来电话说只要2000 件,可是我们忘了通知生产部,所以就积压了这 1000 件,到现在还没有卖出去。
” 月销售统计报表时,发现一批dt34型密封件共计1000 件注明“因合同更改积压”字样,销售部长说:“这是南昌新兴公司今年1 月份订的货,本来订好要 3000 件,但后来他们来电话说只要2000 件,没有及时通知生产部,所以就积压了这1000 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.2.2 条款,“若产品要求发生变更,组织应确保相关文件得到修改,并确保相关人员知道已变更的要求。
” 不符合性质,属一般不符合。
7.在技术科,审核员发现设计文件和工艺文件没盖受控章,只有文件的编号及发放日期,技术科长急忙解释,公司的文件控制程序中规定,质量管理体系运行的文件均为受控文件,除质量手册外,其他文件均不加盖受控章。
在技术科,发现设计文件和工艺文件没盖受控章,只有文件的编号及发放日期与公司的文件控制程序中规定相符. 符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中4.2.3 条款,“质量管理体系所要求的文件应予以控制。
”也符合组织自己的文件。
8.审核员在供应部审核,查看2003 年的材料采购统计表,发现2003 年共从北京新华公司采购某种零件共计6 批15000 个,但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。
审核员查合格供方名录上列有北京新华公司,审核员问:“如何对北京新华公司进行选择评价的?“并请供应部长提供对北京新华公司的评价记录,供应部长说:“我们没有评价过北京新华公司,这家公司是我们的老关系了,几年前就给我们供货,价格便宜,又送货上门,有什么质量问题,一个电话,人家就包退包换。
” 在供应部审核,查看2008年的材料采购统计表,发现2008 年共从北京新华公司采购某种零件共计6 批15000 个,但大约有20%左右的零件因质量不好由新华公司进行更换。
查合格供方名录上列有北京新华公司,并要求提供对北京新华公司进行选择评价记录,供应部无法提供对北京新华公司的评价记录. 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.4.1 条款,“组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。
” 不符合性质,属一般不符合。
9.在成品车间,审核员看到检验员正在检验 h-15 型产品,检验员介绍说:“h-15 型产品是抽检,通常200 件为一批,抽10 件检验。
”审核员问:“都要检验哪些项目?”检验员将h-15 型产品的检验指导书拿给审核员看,审核员看见检验指导书上规定:h-15 型产品200 批,每批抽20件检验。
检验员说:“每批抽20 件检验工作量太大,我们抽检10 件的检验记录很清楚,你可查看,没有不合格的。
” 在成品车间,看到检验员正在检验h-15 型产品,检验员介绍说:“h-15 型产品是抽检,通常200 件为一批,抽10 件检验。
”看见检验指导书上规定:h-15 型产品200 件为一批,每批抽20 件检验,检验员的检验与指导书上规定不符. 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中8.2.4 条款,“这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1),在产品实现过程的适当阶段进行。
” 不符合性质,属一般不符合。
10.审核员在进货检验站看见一个箱子内装5 个零件,箱子上挂着一个“拒收”标牌。
检验科长说:“这批零件应该两个星期前就到货,但今天早上才收到,一共有20 个,因生产急用经生产部部长批准先用了15 个零件,但经检验发现这5 个全部不合格,所以挂了“拒收”标牌。
审核员问:“另外的那15 个零件呢?”检验科长说:“车间主任说那15 个零件已经装配在产品上使用了,但因没有什么特殊标记,现在也不知道装配在哪些产品上了,一时很难找在进货检验站看见一个箱子内装5个零件,箱子上挂着一个“拒收”标牌。
检验科长说:“这批零件应该两个星期前就到货,但今天早上才收到,一共有20 个,因生产急用经生产部部长批准先用了15 个零件,但经检验发现这5 个全部不合格,所以挂了“拒收”标牌。
“另外的那15 个零件已经装配在产品上使用了,也没有什么特殊标记,一时很难找到。
” 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中7.5.3 条款,“在有可追溯性要求的场合,组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录(见4.2.4)。
” 不符合性质,属严重不符合。
11.公司规定所有技术文件由技术部负责发放,审核员在技术部查看编号为 w-009“文件控制清单”中列有编号为0145 的化工原料检验规程注明是2008 年版本的,但审核员在检验科发现质检员使用的化工原料检验规程是2005 年版本。
公司规定所有技术文件由技术部负责发放,在技术部查看编号为w-009“文件控制清单”中列有编号为0145 的化工原料检验规程注明是2008 年版本的,但在检验科发现质检员使用的化工原料检验规程是2005 年版本。
不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中4.2.3 条款,“确保在使用处可获得适用文件有关版本;” 不符合性质,属一般不符合。
12.审核员在销售部查看上季度产品销售统计分析报表,看到有许多顾客要求退、换货的记录,退换数量占了全部销售产品的 21%,报表中写明的原因分析是运输不当造成产品外壳破损。
审核员问:“对这种情况是如何处理的?”销售部长说:“这不是我们的责任,发货时产品的外壳都是好的,产品都是合格的,这些问题都是由于火车和汽车野蛮运输造成的,我们也没有办法,只能退换或修理。
”在销售部查看上季度产品销售统计分析报表,看到有许多顾客要求退、换货的记录,退换数量占了全部销售产品的21%,报表中写明的原因分析是运输不当造成产品外壳破损,销售部未采取任何有效的改进措施. 不符合gb/t19001:2008质量管理体系标准中8.5.2 条款,“组织应采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再发生。
”不符合性质,属严重不符合。
13.某建筑施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订的合同中写明:施工中使用的钢筋必须是甲方指定的企业生产的。
审核员要求查看钢筋的检验记录,施工项目部的质检员说:“这些钢筋是从甲方指定的企业生产的,质量当然由甲方负责,我们用不着检验。