预算执行分析系统使用手册
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20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方:XXX乙方:XXX2024版企业预算管理操作手册本合同目录一览1. 预算管理概述1.1 预算管理的定义1.2 预算管理的目的1.3 预算管理的范围2. 预算编制2.1 预算编制的原则2.2 预算编制的程序2.3 预算编制的周期3. 预算执行与控制3.1 预算执行的原则3.2 预算执行的程序3.3 预算控制的措施4. 预算调整4.1 预算调整的条件4.2 预算调整的程序4.3 预算调整的记录5. 预算分析与评价5.1 预算分析的方法5.2 预算评价的标准5.3 预算分析与评价的报告6. 预算管理的组织机构6.1 预算管理委员会的组织架构6.2 预算管理职能部门的职责6.3 预算管理人员的资格要求7. 预算管理的信息化系统7.1 信息化系统的要求7.2 信息化系统的使用与维护7.3 信息化系统的安全与保密8. 预算管理的培训与指导8.1 预算管理培训的内容8.2 预算管理培训的组织8.3 预算管理指导的提供9. 预算管理的监督与检查9.1 预算管理的监督机制9.2 预算管理的检查程序9.3 预算管理的违规处理10. 预算管理的合同管理10.1 合同管理的范围10.2 合同管理的程序10.3 合同管理的归档与保管11. 预算管理的财务管理11.1 财务管理的职责11.2 财务管理的程序11.3 财务管理的报表与分析12. 预算管理的绩效考核12.1 绩效考核的原则12.2 绩效考核的指标12.3 绩效考核的结果应用13. 预算管理的保密与信息安全13.1 保密的原则与要求13.2 信息安全的措施与责任13.3 保密与信息安全违规的处理14. 预算管理的法律风险与合规14.1 法律风险的识别与评估14.2 合规的要求与检查14.3 法律风险与合规的应对措施第一部分:合同如下:第一条预算管理概述1.1 预算管理的定义本合同中的预算管理是指对企业的财务资源进行有计划的分配和控制,以确保企业的经营活动能够按照既定的目标和计划进行,实现企业的战略目标。
中心部门预算治理系统操作手册名目总体介绍1.系统概述中心部门预算治理系统是为满足中心部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算治理制度改革需要而研制的预算治理专用软件。
在系统功能上,系统包括预算预备、根底资料、工程治理、部门预算、系统治理、报表设置等多个子系统,并将各个子系统集成为一个统一的预算综合治理信息平台,共用一个数据库。
利用该软件,部门以及所属单位能够进行部门预算编制、审核、汇总和上报,工程的申报和工程库治理,根底资料编制、审核、汇总和上报,以及其他与部门预算相关的工作。
中心部门预算治理系统的安装程序存放在光盘上的根名目下。
将光盘放进光驱,机器会自动运行系统安装程序,用户可依据提示逐步进行操作。
建议将软件安装在默认安装路径下。
要是系统没有自动运行安装程序,可用鼠标双击“我的电脑〞图标,右击光盘图标,选择“翻开〞,双击光盘中的“setup〞文件手动进行软件的安装。
用户也可采纳上述方式查瞧刻录在光盘中的“操作手册〞等文档。
方法一:在Windows桌面上,双击“中心部门预算治理系统〞图标,即可启动系统。
方法二:点击Windows“开始〞按钮,选择“程序〞中的“中心部门预算治理系统〞下的“中心部门预算治理系统〞菜单项,即可启动系统。
首次登录时输进的用户名为admin,密码为123,单击【确定】按钮或按回车键进进系统。
4.导进系统参数系统进进“工作簿〞界面,现在能够点击工具栏上的“工作簿〞增加新的工作簿或者直截了当使用主工作簿。
用户能够双击主界面中的相应工作簿图标进进系统。
用户新增工作簿时,工作簿代码能够使用除001和999之外的任意三位数字。
其中,001主工作簿已用,999练习工作簿已用。
由于软件中启用了财政部统一下发的标准单位编码,因此所有单位在“首次〞使用软件前必须首先导进财政部或上级单位下发的系统参数数据,否那么无法进进系统。
导进系统参数后,进进如下预算单位信息录进界面,用户需要对“预算单位信息录进〞窗口中的信息项进行补充和更新。
运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统简介本文档旨在提供一体化财政预算管理信息系统的运行与维护指南,以帮助用户正确使用和维护该系统。
系统概述一体化财政预算管理信息系统是一个用于财政预算管理的综合性软件系统。
它包括预算编制、执行、监控和分析等功能,并提供了数据可视化、报表生成等工具,帮助用户更好地管理财政预算。
运行要求- 操作系统:推荐使用Windows 10及以上版本。
- 硬件配置:至少4GB内存和100GB可用存储空间。
- 浏览器:推荐使用最新版本的Chrome或Firefox浏览器。
安装与配置2. 运行安装程序:双击安装包并按照提示进行安装。
3. 配置数据库:在安装过程中,根据系统要求配置数据库连接信息。
4. 完成安装:等待安装程序完成,确保系统成功安装并启动。
系统登录1. 打开系统:双击系统图标或在浏览器中输入系统地址。
2. 输入用户名和密码:输入您的用户名和密码登录系统。
3. 验证登录信息:系统将验证您的登录信息,并在验证通过后进入系统主界面。
功能使用预算编制- 创建预算项目:在预算编制模块中,点击“创建项目”按钮,填写项目信息并保存。
- 设置预算金额:为每个项目设置预算金额,可以手动输入或导入数据。
- 编辑预算方案:根据需要,编辑预算方案,并保存修改。
预算执行- 监控预算执行情况:在预算执行模块中,查看各项目的执行情况,包括实际支出和预算偏差。
- 进行预算调整:根据实际情况,对预算进行调整,确保预算执行的准确性。
预算监控- 生成预算报表:在预算监控模块中,选择需要的报表类型,生成预算报表。
- 分析预算数据:利用系统提供的分析工具,对预算数据进行分析和比较,以便及时调整预算策略。
系统维护- 定期备份数据:定期备份系统数据,以防数据丢失。
- 更新系统版本:关注官方网站发布的系统更新,及时升级系统版本。
- 解决常见问题:系统使用过程中遇到问题,可以参考系统提供的帮助文档或联系技术支持解决。
运行与维护手册:一体化财政预算管理信息系统1. 简介本文档旨在为一体化财政预算管理信息系统的运行与维护提供指导。
该系统是用于财政预算管理的集成化软件,包含了预算编制、执行、监控和分析等功能。
2. 系统运行2.1 硬件要求- CPU:双核及以上- 内存:4GB及以上- 存储空间:100GB及以上- 操作系统:Windows Server 2012及以上2.2 软件要求- 数据库管理系统:Oracle 11g及以上- Web服务器:Apache Tomcat 8.5及以上- 浏览器:推荐使用Chrome或Firefox2.3 安装与配置2. 创建数据库并导入系统所需的数据。
3. 部署系统到Web服务器,并进行必要的配置。
2.4 启动与登录1. 启动数据库管理系统和Web服务器。
2. 打开浏览器,输入系统的访问地址。
3. 输入用户名和密码进行登录。
3. 系统维护3.1 数据备份与恢复- 定期对系统数据库进行备份,以防数据丢失或损坏。
- 在数据损坏或系统崩溃时,及时恢复备份的数据。
3.2 系统更新与升级- 定期检查系统厂商发布的更新与升级版本。
- 在更新与升级时,先进行测试并备份数据,确保系统稳定性。
3.3 用户管理- 管理用户账号和权限,包括添加、删除和修改用户信息。
- 定期审查用户权限,确保合理性和安全性。
3.4 故障排除与维修- 针对系统故障进行排查和维修,确保系统正常运行。
- 如遇无法解决的故障,及时联系系统厂商获取技术支持。
4. 注意事项- 遵守相关法律法规,确保系统使用合法合规。
- 定期进行系统的安全检查,防止信息泄露和攻击。
- 监控系统运行情况,及时发现并解决问题。
5. 结束语本文档提供了一体化财政预算管理信息系统的运行与维护手册,包括系统运行要求、安装配置、系统维护和注意事项等内容。
通过按照文档指导进行操作,可以确保系统的正常运行和安全性。
安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册(财政用户版V1。
0)安徽省财政信息中心编印二〇〇九年十二月前言近年来,随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进,财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节,而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。
但是,由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的,以至于系统功能交叉、信息重复采集,数据交换困难,既不利于数据汇总分析,也不方便财政与财务管理人员的操作使用.为改变这种状况,按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署,结合公共财政管理需要,省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台,开展财政管理信息系统的整合建设,组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”,力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中,覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统,更好地支撑和促进财政管理目标的实现。
新系统将于2010年1月1日起投入使用,届时,日常财政管理工作涉及的指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发,以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理,不仅能实现基本业务信息的实时共享,也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息,方便财政与财务管理人员的操作使用。
由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限,加上有些业务流程有待进一步优化,因此,恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见,及时反馈给我们,以便我们对系统进行改进与完善。
希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。
重要提示本系统将于2010年1月1日投入使用.届时,目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。
新老系统切换时请注意以下事项:1、新系统的网址为“http://172。
中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。
绥化市青冈县财政局部门预算一体化软件预算单位使用手册北京太极华青软件有限公司2017年12月目录1 软件安装 (3)1.1 程序包安装介绍 (3)1.2 连接服务器设置 (8)1.3 修改登录密码 (9)2 编报部门预算 (10)2.1 基础信息录入 (10)2.1.1 填报“单位基本情况表” (10)2.1.2 检查及填报“在职人员工资表” (11)2.1.3 检查及填报“离退人员工资表” (12)2.1.4 填报“遗属及其他人员表” (13)2.1.5 填报“单位基本数字表” (13)2.2 预算编审--预算编审录入 (14)2.2.1 支出项目录入表(基本支出项目) (15)2.2.2 支出项目录入表(项目支出项目) (16)2.2.3 收入征收计划表 (17)2.2.4 保存“收入项目主表” (18)2.3 数据审核 (18)2.4 数据送审 (19)3 公式刷新 (20)3.1 报表公式刷新 (20)4 报表系统 (22)4.1 报表运行 (22)5 基础资料 (23)5.1 单位用户名和初始密码 (23)引言为进一步提升绥化市青冈县财政局预算管理水平,加快推进预算改革涉及的重点业务,积极探索以信息化手段促进管理的道路,拟对现有的预算管理类软件做相应的整合及升级工作,形成符合当地业务要求且支撑业务未来发展的预算管理一体化系统。
把现有部门预算系统升级为css网络版,需要利用网连接到财政内网,计算机操作系统包括(xp、win7均可)安装本地程序包并设置服务器地址,(服务器地址如下:http://10.60.157.242:8001/cssServerPortal231223/)各个预算单位使用本单位用户名(即预算单位6位代码或9位编码,例如:001001)及密码(默认:1)登录系统。
系统包含基础资料库、预算编审、报表系统等模块,实现三位一体,系统间无缝衔接。
其中基础资料库包括单位信息、人员信息等。
昆明市财政局财政管理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股份有限公司编印2011年10月1用款计划业务1.1用款计划申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【用款计划录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、计划金额等要素信息→点击【保存】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】即完成计划申报。
1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗均可当代理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.3直接支付用款计划接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付计划批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【直接支付计划接收】菜单→选择要接收的直接支付计划→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
1.4用款计划调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复计划额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【计划管理】菜单→点击【调减计划录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保存】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确定】。
2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保存】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确定】即可。
2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付管理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“登记成功”对话框→点击【确定】。
预算执行信息系统用户手册预算执行信息系统用户手册1.系统概述1.1 系统简介1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 系统环境要求1.5 安装与配置2.用户注册与登录2.1 用户注册流程2.2 用户登录流程2.3 忘记密码流程2.4 重置密码流程3.主界面导航3.1 界面布局说明3.2 导航菜单功能介绍3.3 数据筛选与搜索4.预算录入与管理4.1 预算录入流程4.2 预算审批流程4.3 预算修改与删除4.4 预算查询与导出5.预算执行与监控5.1 预算执行情况概览5.2 预算执行监控策略设置5.3 预算执行异常处理5.4 预算执行日志记录6.报表与分析6.1 报表流程6.2 报表类型与参数选择6.3 报表分析功能介绍6.4 报表导出与打印7.系统设置与维护7.1 用户权限管理7.2 系统参数配置7.3 数据备份与还原7.4 系统日志管理7.5 系统版本更新8.常见问题解答8.1 系统使用问题8.2 报表问题8.3 预算执行异常问题8.4 用户注册与登录问题附件:无法律名词及注释:1.预算:指机构或组织在一定期间内,为实现特定目标所规定的计划性的项目或经费。
2.预算执行:是指按照预算计划,根据各项预算支出项目的安排和控制要求,进行资金安排、费用发生、执行结果核算等各项业务活动。
3.用户:指使用该系统的个人或组织。
4.导航菜单:系统界面上的一系列操作选项,用于用户浏览和使用系统的各项功能。
5.审批流程:指预算录入后,经过一系列层级审批的流程,确保预算的合理性和准确性。
预算一体化系统操作手册3.0结转甘肃天水摘要:1.预算一体化系统操作手册3.0 概述2.结转甘肃天水的背景和意义3.预算一体化系统操作手册3.0 的主要内容4.甘肃天水结转的具体操作步骤5.结转过程中需要注意的问题6.结转后的效果评估正文:一、预算一体化系统操作手册3.0 概述预算一体化系统操作手册3.0 是我国财政系统在信息化建设中的一项重要成果,旨在规范预算管理,提高财政资金使用效率。
该手册对预算一体化系统的操作流程、功能模块等方面进行了详细的说明,为广大财政工作者提供了操作指南。
二、结转甘肃天水的背景和意义甘肃天水作为我国西部地区的一个重要城市,财政预算管理对于其经济社会发展具有举足轻重的作用。
预算一体化系统的推广和应用,将有助于提高天水市预算管理的科学化、规范化水平,为地方经济发展提供有力保障。
三、预算一体化系统操作手册3.0 的主要内容预算一体化系统操作手册3.0 主要包括以下几个部分:1.系统登录与权限管理:介绍了如何进行系统登录、权限分配等操作。
2.预算编制:包括预算项目的设立、预算数额的填写、预算调整等操作。
3.预算执行:涉及资金拨付、支出报销、资金调度等操作。
4.预算决算:包括决算报表的生成、审批、报送等操作。
5.财务报表:介绍了如何生成、查询、打印财务报表等功能。
四、甘肃天水结转的具体操作步骤以某项财政预算项目为例,介绍甘肃天水结转的具体操作步骤:1.登录系统,进入预算编制模块。
2.找到需要结转的预算项目,进行预算数额的填写和调整。
3.提交预算编制申请,等待审批通过。
4.审批通过后,进入预算执行模块,进行资金拨付和支出报销等操作。
5.预算执行完毕后,进入预算决算模块,生成决算报表,并进行审批和报送。
五、结转过程中需要注意的问题在结转过程中,应注意以下几个问题:1.确保预算数额的真实性、合法性,防止虚报、冒领等现象。
2.加强预算执行的监管,确保财政资金使用的合规性。
3.及时报送决算报表,确保财政决算的准确性、及时性。
财政预算管理一体化系统操作手册Managing a financial budget can be a challenging task for any organization, regardless of its size or industry. It is important to have a clear understanding of the financial goals and objectives of the organization in order to develop a comprehensive budget plan. 财政预算管理对于任何规模或行业的组织来说都是一项具有挑战性的任务。
要制定全面的预算计划,有必要清楚了解组织的财务目标和目标。
One effective way to streamline the budget management process is to implement an integrated budget management system. This system can help organizations improve efficiency, accuracy, and transparency in their budgeting processes. 一个有效的简化预算管理流程的方法是实施一体化的预算管理系统。
这种系统可以帮助组织在预算过程中提高效率、准确性和透明度。
The operation manual for the integrated budget management system plays a crucial role in guiding users on how to effectively utilize the system. It should provide detailed instructions on how to navigate the system, input data, generate reports, and perform various budgeting tasks. 一体化预算管理系统的操作手册在指导用户如何有效利用系统方面起着至关重要的作用。
预算一体化系统操作手册一、功能概述1. 预算一体化系统(BI)是一个在线应用,旨在帮助企业管理其财务预算的执行和实施。
这种系统的功能可以实现预算内容、合规性和财务数据的跟踪,以及决策过程中的细节追踪。
2. 该系统提供了许多功能,以方便企业的财务预算管理。
企业可以通过系统进行预算编制、审批、跟踪、执行和报告等。
3. 通过系统,可以实现将预算按照单位、部门和成本中心分解,这样可以更易于了解每一单位的执行情况。
4. 该系统可以实现及时调整计划金额,确保公司财务按计划展开;并可以实现实时预算比较,便于实施大型财务项目。
二、操作步骤1. 登录BI系统:进入官网,输入用户名密码登陆,按照系统的相关步骤进行设置。
2. 创建预算:进入“预算编制”模式,根据企业需求和财务规划,编辑和创建预算内容,其中需包括预算名称、预算金额、上报机构等内容,并按照事先约定的分配比例确定各个单位的预算。
3. 提交审批:当预算编制完成后,系统会根据企业先前设置的审批流程进行审批。
有部门、上级审批人等相关设置,需要每个审批环节的审批人进行批复,方可完成预算审批。
4. 执行预算:将预算更新到财务系统,以便实施项目,并实时跟踪预算执行情况,以确保预算可以按照计划进行支出。
5. 报告分析:通过系统可以实时收集预算数据,以及审批情况,预算完成状况分析等,并可以根据不同的报表生成以支持管理决策。
三、应用场景1. 公司实施大型财务项目时,可以采用预算一体化系统对财务计划和实施进行跟踪,以确保项目按照计划进行,尽快实现预期目标。
2. 公司宣布大规模减资时,可以采用预算一体化系统对财务预算执行情况进行跟踪,准确实施财务规划,避免出现溢出情况。
3. 公司预算审计时,也可以采用预算一体化系统对财务预算进行报告和分析,以便审计人员可以迅速了解公司财务预算情况,以维护公司财务利益。
预算管理一体化系统操作手册2020年9月目录第一部分基础信息管理一、系统综述.............................................................................................................................................. - 3 -1.登录 (3)2.退出 (4)二、基础信息管理 ...................................................................................................................................... - 5 -1.单位管理 (5)2.人员管理 (15)3.资产信息 (23)三、(项目库)人员类项目储备 ............................................................................................................... - 33 -1.项目申报流程 (33)四、(预算编制)人员类项目预算编制申报 ............................................................................................ - 41 -1.选定列入预算项目(业务处室) (41)2.预算编制-申报支出(单位申报) (42)3.人员类项目支出审核(部门审核) (44)4.人员类项目支出审核(财政审核) (46)五、(项目库)运转类公用经费项目储备 ................................................................................................ - 49 -1.运转类公用经费项目申报(单位申报) (49)2.运转类公用经费项目审核(部门审核) (51)3.运转类公用经费项目审核(处室审核) (53)4.运转类公用经费项目审核(财政审核) (54)六、(预算编制)运转类公用经费项目申报 ............................................................................................ - 56 -1.预算编制-申报支出(单位) (56)2.运转类公用经费项目支出审核(部门审核) (58)3.运转类公用经费项目支出审核(财政审核) (59)七、(项目库)运转类其他及特定目标类项目储备 ................................................................................. - 62 -1.业务处室维护项目框架 (62)2.部门登记运转类其他或特定目标类项目 (67)3.单位申报运转类其他或特定目标类项目 (71)4.部门审核运转类其他或特定目标类项目 (78)5.处室审核预算项目 (80)八、(预算编制)运转类其他及特定目标类项目申报 ............................................................................. - 86 -1.选定列入预算项目 (86)2.预算项目单位申报 (86)3.业务处室审核项目支出 (91)九、(预算编制)收入申报 ....................................................................................................................... - 99 -1.“一上”阶段 (99)一、系统综述1.登录1.1界面展示1.2功能描述目前系统按照权限分为财政用户、部门用户、单位用户等。
全面预算管理系统操作手册
预算管理系统操作手册是一个非常重要的文件,它向用户提供了系统的详细操作指南,以便他们能够正确地使用系统功能。
操作手册通常包括系统的基本介绍、登录和注销、主要功能模块的操作流程、常见问题解答等内容。
下面我将从多个角度全面地介绍预算管理系统操作手册的内容。
首先,预算管理系统操作手册应该包括系统的基本介绍,包括系统的名称、版本、主要功能、适用范围等信息。
这部分内容可以帮助用户了解系统的基本情况,为后续的操作做好准备。
其次,操作手册应该详细介绍用户如何登录和注销系统。
这包括讲解用户名和密码的设置和管理,以及登录页面的各个功能按钮和链接的作用,以便用户能够顺利地登录和退出系统。
接下来,操作手册应该逐一介绍系统的各个功能模块的操作流程。
比如,预算编制模块的操作流程包括预算项目的新建、编辑、删除,预算数据的导入和导出等;预算执行模块的操作流程包括执行情况的查询、修改和审批等。
每个功能模块的操作流程都需要详细的步骤说明和截图演示,以便用户能够清晰地了解如何操作。
此外,操作手册还应该包括常见问题解答部分,列举一些用户在使用系统时可能遇到的常见问题,并给出相应的解决方法。
这部分内容可以帮助用户在遇到问题时快速找到解决方案,提高系统的使用效率。
最后,为了方便用户使用,操作手册还可以包括一些附录,比如快捷键说明、操作注意事项、联系方式等内容。
总之,预算管理系统操作手册应该全面、详细地介绍系统的基本情况、操作流程和常见问题解答,以便用户能够正确、高效地使用系统。
希望我的回答能够满足你的要求。