预算管理系统操作说明
- 格式:ppt
- 大小:1.29 MB
- 文档页数:20
中央部分预算办理(Li)系统操(Cao)作(Zuo)手(Shou)册(Ce)目(Mu) 录总体介(JIE)绍61.系统概(G AI)述62.系(X I)统安装错误!未定义书签。
3.系(X I)统登录错误!未定义书签。
4.导入系统参数6第一章预算筹办7系统参数导入7单元信息变动7下级单元情况查阅错误!未定义书签。
单元信息变动错误!未定义书签。
报表输出8转出上报数据8恢复上报数据8工程清理91.3.1 通用工程查阅91.3.2 一级工程申报9报表输出错误!未定义书签。
转出上报数据错误!未定义书签。
恢复上报数据错误!未定义书签。
第二章工程办理10参数设置10通用一级工程过滤10部分预设分类标识10参数下发112.2一级工程办理11一(Yi)级工(Gong)程查(Cha)看错误!未定义书签。
一(Yi)级工(Gong)程分类标识设置11一般公共预算二级工程办理112.3.1 二级工程填报112.3.2 工程审核142.3.3 标识上报财务库142.3.4 工程优先排序15国库预算执行重点工程标识152.3.6 工程评审情况统计15当局性基金预算工程办理错误!未定义书签。
非财务拨款工程办理错误!未定义书签。
2.6工程数据校验162.7数据导入导出162.7.1 转出上报工程库162.7.2 接收下级工程库162.7.3 拆分工程库172.7.4 接收上级下发工程库17多机录入拷出172.7.6 多机录入合并17第三章部分预算173.1一上阶段18部分底子情况录入18开展绩效评价设置18填写编报说明193.1.4 2021年预算数录入19一般公共预算工程支出规划表19当局性基金预算工程支出规划表20一般公共预算一级工程文本录入20中央行政事业单元新增资产配置表20数(Shu)据标(Biao)准性检(Jian)查223.1.10 数(Shu)据导入导出223.1.11 查询(Xun)打印243.2预算控制数273.3二上阶段283.3.1 部分底子情况录入283.3.2 部分整体支出绩效目标283.3.3 单元整体支出绩效目标28预算编制错误!未定义书签。
中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。
财政预算管理一体化系统操作指南一、引言财政预算管理一体化系统是一种集成财政预算管理的信息化平台,通过系统化的流程、规范化的操作,实现财政预算的全过程管理和监控。
本文将为您介绍财政预算管理一体化系统的操作指南,帮助您快速上手并高效地使用该系统。
二、系统登录与权限管理1. 登录系统首次登录系统,需使用管理员账号及密码进行登录。
管理员账号具有最高权限,负责系统的配置、用户管理等操作。
普通用户需向管理员申请账号,并由管理员分配相应的权限。
2. 权限管理在系统中,不同用户有不同的权限,可访问的功能模块和操作也不同。
管理员可以根据用户的职责和工作需求,分配相应的权限,确保用户仅能进行其职责范围内的操作。
三、预算编制与审核1. 创建预算项目在系统中,管理员可以创建预算项目,并设定相应的预算金额和时间范围。
预算项目可根据不同部门、项目或资金来源进行分类,便于后续的管理和监控。
2. 预算编制预算编制是财政预算管理的核心环节,通过系统的界面,用户可以根据预算项目的要求,填写预算明细。
预算明细应包括收入、支出、资金来源等相关信息,并进行详细的说明和解释。
3. 预算审核预算编制完成后,需要经过相应的审核流程。
系统会自动将预算提交给相关审核人员,审核人员可根据实际情况进行审核,并在系统中填写审核意见。
审核意见可包括通过、驳回、需修改等不同选项。
四、预算执行与监控1. 预算执行一旦预算通过审核,即可执行。
预算执行包括收入的征收和支出的支付等过程。
系统记录每笔收入和支出的相关信息,并进行分类和汇总,以便后续的财务分析和报表生成。
2. 预算监控系统提供了预算监控功能,可以实时监控预算的执行情况。
管理员和相关人员可以随时查看预算的使用情况、剩余金额等信息,及时发现问题并采取相应的措施。
五、财务分析与报表生成1. 财务分析系统提供了财务分析功能,可根据预算执行情况生成相应的财务报表。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等,用于评估财政预算的执行效果和财务健康状况。
部门预算管理系统4.0(单位版)操作说明一、软件安装1.将部门预算系统光盘带标签的一面朝上放入光盘驱动器,关上驱动器门。
稍等几秒钟后,双击桌面上“我的电脑”图标,然后再双击光驱图标(或登录县财政局网站下载“部门预算单位版4.0安装程序”);2.打开“部门预算单位版4.0安装程序”文件夹,然后再运行图标为安装文件,开始系统的安装;3.然后单击【下一步】按钮,如果需要终止系统的安装,请单击【取消】按钮;4.单击【下一步】,系统提示软件许可协议;5.提示您在使用本套系统时应注意的版权方面的问题,如果您接受该协议,则单击【是】继续下面的操作,如果不接受,则单击【否】按钮终止当前安装,可单击【上一步】退回到窗口,如果要安装软件必须接受该协议;6.用户接受使用许可协议后,确认软件的安装路径,默认路径为“C:\Program Files\MOF_efm_dbge_4.0”目录,您可以单击【浏览】按钮更改到其他路径;7.选择好要安装的路径后,单击【下一步】;8.单击【下一步】,系统开始向硬盘上拷贝相关程序文件。
当进度达到100%以后,系统会提示您是否重启计算机,建议在使用本系统之前重新启动计算机,计算机重新启动后,系统安装结束。
二、接收下发参数(或数据)1、安装完单位版程序后,电脑桌面上会出现“部门预算管理系统4.0(单位版)”图标,进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”。
2、第一次进入“部门预算管理系统4.0(单位版)”,会提示“系统要求初始化”,单位接收财政部门下发参数(或数据),点击“是”,进入“系统属性设置”“接收文件存放路径”从“磁盘目录选择”中找到“财政部门下发参数(或数据)”文件,点击“确定”完成系统初始化。
3、主管部门给下属单位下发参数,进入“数据传送”模块,点击“下发预算数据”,在弹出的“下发预算数据”模块中选择下属单位,同时选择下发文件存放的目录。
三、数据录入1、填报单位基本信息,选择“单位基础信息录入表”,在“单位选择”栏中选择要编报的单位,根据各单位实际情况去填写人员、车辆等信息。
广西预算管理一体化系统用款计划操作指南一、登录系统打开广西预算管理一体化系统的网页或应用程序。
输入正确的用户名和密码,点击登录按钮。
二、创建用款计划在系统首页或相应菜单中,点击“用款计划管理”。
在用款计划管理页面,点击“新建用款计划”按钮。
填写用款计划的基本信息,包括计划名称、计划金额、计划时间等。
在用款计划明细表格中,填写具体的用款项目、金额、用途等信息。
点击保存按钮,保存用款计划。
三、提交用款计划在用款计划管理页面,找到已创建的用款计划,并点击“提交”按钮。
系统会进行校验,确保用款计划的信息完整和准确。
如果校验通过,点击确认提交按钮。
四、审批用款计划在用款计划管理页面,找到已提交的用款计划。
点击相应用款计划的审批按钮。
根据权限和审批流程,进行相应的审批操作,包括查看用款计划的详细信息、审核通过或驳回等。
审批通过后,系统会生成相应的审批记录和流程。
五、执行用款计划在用款计划管理页面,找到已审批通过的用款计划。
点击相应用款计划的执行按钮。
根据实际情况,执行用款计划,包括核准支付、编制支付凭证等操作。
执行完成后,系统会自动生成相应的执行记录和凭证。
六、查询和报表在用款计划管理页面,可以根据条件进行查询已创建、已提交、已审批通过的用款计划。
系统提供相应的报表功能,可以根据需要生成用款计划的统计分析报表。
以上是广西预算管理一体化系统用款计划的基本操作指南。
在实际操作中,请根据具体的系统界面和功能进行操作,并遵守相关的规定和流程。
如有疑问或问题,请及时与系统管理员或相关负责人联系。
部门预算管理系统1.0(单位版)使用说明一、安装软件1、首先安装部门预算管理系统1.0(单位版) 软件,双击安装目录下文件,选择下一步,即可完成安装。
2、安装完成需要重新启动计算机。
3、重启计算机后,会在桌面上出现图标,双击进入,出现以下画面。
4、点击新建数据库,建立本单位数据库。
二、建立完成后,点击确定,密码为空。
第一次进入软件提示:1 、选择是。
2、选择财政局业务科下发的文件路径,选择对应的下发单位文件,确定。
完成后显示3、、再次重新进入软件。
三、数据录入1、填写基础资料中的机动车情况表,选择对应单位,点击新增记录2、预算编审中的单位基本情况表,选择对应单位,点击新增记录3、预算编审中的非税收入表,选择对应单位,点击新增记录4、预算编审中的往年结余结转资金情况清理表选择对应单位,点击新增记录5、录入项目管理中的项目数据录入,选择对应单位,点击新增项目注意:下图中的方框的,必须选中注意:红色选项为必填项。
选择项目对应的的功能科目代码。
所录入项目是否为政府采购,是选中,会多出政府采购预算表非政府采购,则不选。
在项目明细中,在该项目对应的资金性质下录入金额,录入政府采购资金情况表,选择采购内容对应的采购目录,四、数据审核选择数据综合处理中的数据审核,对所录入数据审核,只有审核后数据方可上报。
五、报表查询选择查询报表,选择所要查询的报表,可另存打印输出。
选择要查询的报表名称。
选中单位名称中单位前面的再选择,查询当前报表页数据可以浏览数据,也可以点击另存为EXCEL 文件,或者直接打印输出。
七、数据上报选择数据传送,选中本单位数据上报选择上报文件路径上报完成后,会在所选上报路径下面多出一个文件,将该文件上报财政即可。
八、系统密码修改选择系统维护,可修改登录口令,初始口令为空。
预算管理一体化系统操作手册2020年9月目录第一部分基础信息管理一、系统综述.............................................................................................................................................. - 3 -1.登录 (3)2.退出 (4)二、基础信息管理 ...................................................................................................................................... - 5 -1.单位管理 (5)2.人员管理 (15)3.资产信息 (23)三、(项目库)人员类项目储备 ............................................................................................................... - 33 -1.项目申报流程 (33)四、(预算编制)人员类项目预算编制申报 ............................................................................................ - 41 -1.选定列入预算项目(业务处室) (41)2.预算编制-申报支出(单位申报) (42)3.人员类项目支出审核(部门审核) (44)4.人员类项目支出审核(财政审核) (46)五、(项目库)运转类公用经费项目储备 ................................................................................................ - 49 -1.运转类公用经费项目申报(单位申报) (49)2.运转类公用经费项目审核(部门审核) (51)3.运转类公用经费项目审核(处室审核) (53)4.运转类公用经费项目审核(财政审核) (54)六、(预算编制)运转类公用经费项目申报 ............................................................................................ - 56 -1.预算编制-申报支出(单位) (56)2.运转类公用经费项目支出审核(部门审核) (58)3.运转类公用经费项目支出审核(财政审核) (59)七、(项目库)运转类其他及特定目标类项目储备 ................................................................................. - 62 -1.业务处室维护项目框架 (62)2.部门登记运转类其他或特定目标类项目 (67)3.单位申报运转类其他或特定目标类项目 (71)4.部门审核运转类其他或特定目标类项目 (78)5.处室审核预算项目 (80)八、(预算编制)运转类其他及特定目标类项目申报 ............................................................................. - 86 -1.选定列入预算项目 (86)2.预算项目单位申报 (86)3.业务处室审核项目支出 (91)九、(预算编制)收入申报 ....................................................................................................................... - 99 -1.“一上”阶段 (99)一、系统综述1.登录1.1界面展示1.2功能描述目前系统按照权限分为财政用户、部门用户、单位用户等。