货架产品摆放登记表
- 格式:doc
- 大小:80.00 KB
- 文档页数:1
超市货架安全隐患检查表
I. 货架结构安全检查
1. [ ] 检查货架的基础结构是否稳固,没有倾斜或松动现象。
2. [ ] 检查货架的连接件是否完好,没有损坏或缺失。
3. [ ] 检查货架的承重能力是否符合负荷要求。
4. [ ] 检查货架的表面是否平整,没有明显凹凸或损坏。
II. 货架物品摆放安全检查
1. [ ] 检查货架上的商品是否摆放整齐、有序。
2. [ ] 检查货架上的商品是否超出标示的重量限制。
3. [ ] 检查货架上的商品是否有突出或悬挂,可能造成跌落的风险。
4. [ ] 检查货架上的商品是否密集堆放,可能导致倒塌或崩溃的危险。
III. 货架标识安全检查
1. [ ] 检查货架的标识是否清晰可见,没有遮挡或磨损。
2. [ ] 检查货架的标识是否准确完整,能够提供必要的信息。
3. [ ] 检查货架的标识是否符合相关法规要求。
IV. 安全设施检查
1. [ ] 检查货架周围是否配备了消防设施,如灭火器、消防栓等。
2. [ ] 检查货架周围是否有安全通道,方便人员疏散。
3. [ ] 检查货架周围是否安装了安全护栏,防止人员误入或造成意外伤害。
V. 其他安全隐患检查
1. [ ] 检查货架周围是否有明火、易燃物品等安全隐患。
2. [ ] 检查货架周围是否有堆积杂物、阻碍疏散的障碍物。
VI. 检查结果记录
注意:以上检查表只供参考,具体检查项目可根据实际情况进行调整和补充。
物资产品试用管理规定第一篇:物资产品试用管理规定物资产品试用管理规定为规范设备、备件及辅助材料替代现有产品的试用审批、结算流程,为加快试用产品的推广使用,以达到节约成本、提高产品质量、提高设备使用寿命、提高设备开机率的目的,特制定本规定。
负责推荐试用设备、备件及辅助材料的试用供应商由物资供应中心、生产技术部及各个二级单位主要业务部;一、各业务部门单位职责:1、物资供应中心负责试用产品的商务谈判及结算方式的谈判,负责试用产品的到货验收及接收工作。
2、各二级单位专业部门及试用单位负责签订试用协议及试用产品的验收工作,对试用产品情况进行跟踪并形成试用报告。
3、生产技术部组织各二级单位主管设备、备件及辅助材料的业务部门对相关单位推荐的试用商及试用产品进行评价、评估,负责审核对各生产单位及使用单位和试用商签订的试用技术协议和试用报告的审核。
二、产品试用审批:1、试用产品由二级单位试用单位提出,申请报告经二级单位专业部门、专业部门分管领导、公司生产技术部、分管副总经理签字确认后报物资供应中心,生产技术部根据情况组织物资供应中心、二级单位专业部门、专业部门分管领导进行评价、评估。
2、试用产品报告经物资供应中心、二级单位专业部门、专业部门分管领导评价未通过,申请报告返回使用单位;评价通过后,试用产品申请报告报分管副矿长(厂)审核,审核通过后报公司分管副总经理审批。
3、试用产品申请经审批后报物资供应中心备份,由物资供应中心负责与试用供应商谈判,确定试用结果后的结算方式,试用单位、二级单位专业部门与试用供应商签订试用技术协议。
4、试用技术协议经二级单位专业部门签订后,使用单位安排试用时间,进行试用。
三、试用产品到货:1、试用产品到货后,由物资供应中心采购员办理到货通知单,去供应站办理到货手续。
2、试用产品到货后进行验收,设备、备件由各试用单位二级机电部门组织相关单位进行联合验收,生产材料由各试用单位二级生产、技术部门组织相关单位进行联合验收。
仓储公司设施设备台账表格1. 背景仓储公司负责存储和管理各种货物和产品,为了有效地管理和监控所有设施设备的状况和维护情况,需要建立一份设施设备台账表格。
这份表格将用于记录仓储公司所有设施设备的基本信息、维护记录以及巡检情况,以便及时发现和解决问题,确保设施设备的正常运行和安全性。
2. 设施设备台账表格内容设施设备台账表格应包括以下内容:2.1 设备基本信息- 设备编号:每个设备都应有一个唯一的编号,方便管理和查询。
- 设备名称:设备的名称或型号,用于区分不同设备。
- 设备类型:设备所属的类型,如起重机、叉车等。
- 设备规格:设备的规格和参数,如最大承载能力、工作面积等。
- 设备状态:设备的当前状态,如正常、维修、报废等。
2.2 维护记录- 维护日期:进行设备维护的具体日期。
- 维护内容:维护过程中所执行的操作和维护项目。
- 维护人员:负责进行设备维护的人员姓名或编号。
2.3 巡检情况- 巡检日期:进行设备巡检的具体日期。
- 巡检内容:巡检过程中需要检查的项目和事项。
- 巡检人员:负责进行设备巡检的人员姓名或编号。
3. 使用方法为方便使用和管理,设施设备台账表格应以电子表格的形式创建并保存。
可以使用常见的电子表格软件,如Microsoft Excel或Google Sheets,来创建并填写台账表格。
在使用台账表格时,应及时记录设备的变更情况、维护记录和巡检情况。
当发生设备故障或出现异常情况时,应及时更新并备注详细信息,以便后续分析和处理。
4. 参考示例下面是一个简单的设施设备台账表格的示例:设备编号 | 设备名称 | 设备类型 | 设备规格 | 设备状态---|---|---|---|---001 | 起重机 | 起重设备 | 10吨 | 正常002 | 叉车 | 物料搬运设备 | 2吨 | 维修中维护日期 | 维护内容 | 维护人员---|---|---2021-01-01 | 更换润滑油 | 张三2021-02-05 | 对电气系统进行检查 | 李四巡检日期 | 巡检内容 | 巡检人员---|---|---2021-03-10 | 检查起重机的各项安全装置 | 王五2021-04-15 | 检查叉车的制动系统 | 赵六5. 结论通过建立和使用设施设备台账表格,仓储公司可以更好地管理和监控设施设备的状况和运行情况。
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核:制单:日期:3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核:制定:3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认:审核:制定:3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一)3—009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号:标示日期:3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三) 编号:3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称:数量:复核: 统计:3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核:统计:3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份:复核: 统计:3—014 收货台账收货台账月份:复核: 统计:3—015 物料进销存账物料进销存账经理:记账:3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门:职务:仓管员:3—018 库存明细账库存明细账物料名称:物料编号:规格:计量单位:库区:3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批:复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核:制表:日期:订单物料计划总表物料计划单编号:生产计划单编号:审批:复核:制单: 日期:3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批:复核:制单:日期:常备性材料周需求计划表料号:型号/规格: 日期:共页第页批准:审核:编制:常备性材料月需求计划日期:编制:审核: 批准:3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号:生产批号:批量: 日期:批准:审核: 编制:3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号:请购日期:批准: 请购人:3—028 物料验收单物料验收单公司名称:年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门:接收部门:日期:No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收:日期:年月日物控主管:物控员:3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期:No。
超市货架陈列记录表(每天)日期:[填写日期]
货架编号:[填写货架编号]
陈列员:[填写陈列员姓名]
备注:[填写额外备注信息]
请在上表中填写每天的货架陈列记录。
填写日期、货架编号和陈列员信息。
对于每个产品,填写产品名称、产品数量、陈列位置和备注。
陈列位置可以是超市的具体区域或货架的编号。
备注栏可用于任何额外信息,比如特殊促销或产品损坏情况。
陈列员在每天结束时应填写该表格,并在新的一天开始时清空。
请确保记录准确无误,并严格按照实际情况填写。
如有任何问题,请及时与相关部门或经理沟通。
谢谢合作!。
CK-KG/BD---01产品入库单编号:年月日入库人:复核人:库管员:注:一式三联。
一联成品库存根,一联交生产部,一联交财务核算部。
CK-KG/BD---07CK-KG/BD---08CK—KG/BD--02收货单注一:备注栏填写说明:1、如果送货人有送货单则注明,不再向送货人发送本单。
2、如果是收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单再注明。
注二:本单一式两联,仓库留存一联,另一联返送货单位。
入库单编号:年月日采购员:库管员:注:本单一式两联,第一联为仓库计账联,第二联交采购员办理付款并作为财务计帐联。
本单适用于成品以外的物品入库。
领料单材料类别:年月日库管员:领料部门负责人:领料人:一联生产部门留存,一联交财务核算部记帐,一联交库管部登记台帐滞料/滞成品处理审批表类别:滞料□滞成品□年月日批准人:库管员:注:本单一式两份,仓库留存一份,报会计部一份。
财产登记卡使用部门:年月日监督使用部门:审批人:责任签字:财产登记卡由领用人填写,一联交本部门财产登记专人,一联交财务管理部保管。
物品领用单领用部门:年月日领用部门经理:批准人:领用人:库管员:注:本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务核算部,一联领用部门存查。
此单为通用单,适用于领用除原材料以外的物品。
产品出库单编号:年月日提货人:库管员:注:本单一式两联,第一联仓库存根,第二联交营业部。
灭菌产品送、返登记表CK-KG/BD---09库存日报表年月日单位:kg。
熟食商品陈列标准1.1.货架商品在7:30-10:30、2/3丰满;10:30-12:00、100%丰满;12:00-16: 30、1/3丰满;16:30-21:00、100%丰满;21:00-10:00、1/3丰满;1.2.早班开店时保温柜要到60C。
1.3.有质量问题的商品不能出售。
1.4.价格信息要与电子秤相符。
1.5.卤水等热即时产品温度到60℃。
卤水要每15分钟翻动一次,并洒上香菜调色。
1.6.所有商品价格牌与电子秤一致。
1.7.补货时新品置于后排,维持先进先出的原则以达到同样丰富的效果。
1.8.展柜的照明应保持良好,灯具无损坏。
1.9.随时保证展柜的清洁。
1.10.主管对展柜的温度应定时进行追踪记录,出现异常应立即通知工程课(化霜时间除外)。
1.11.商品的摆放整齐笔直、外观干净。
1.12.发现包装破损、包装膜松懈的商品应立即返工,重新包装(切记:注意包装日期、保质期)。
1.13.同类商品摆放在一起,牛、羊肉制品应与猪肉制品分开摆放。
1.14.要注意保持展柜商品量的充足,出现空档应立即补充。
1.15.冷藏柜的商品应保证价签位置的准确性。
1.16.所有的标价必须正确,保证每个商品都有标价。
1.17.每个POP必须用POP袋套住,特价POP必须标出原价。
1.18.所有价格牌、POP必须干净、整齐一致。
1.19.搞好清洁卫生,减少恶臭、腐烂细菌污染。
1.20.陈列柜温度,要控制在规定范围内:熟食陈列热柜正常情况为60℃,冷藏柜正常温度为0~4℃。
1.21.要积压存货(促销品除外),尽量做到能卖多少进多少,自制商品要做到“少量多1.22.管理人员要定时试吃品尝商品,以确保品质:销售管理人员在贩卖商品时应定时试吃所卖商品,检查有否变质、变味,以确保商品质量,正常情况下1~2小时检查一次。
1.23.每日尽量将商品售完或叫卖出清,以推陈出新,保持商品的新鲜度。
1.24.先进先出原则是指先进到卖场的商品首先陈列于排面上贩卖、出售,待销售完后,再陈列后到的商品。