酒店经营预算报告(上传)
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酒店财务管理制度是指酒店内部对财务管理的具体规定和流程。
以下是酒店财务管理制度的一些主要内容:1. 财务组织架构:明确财务部门的组织结构,定义各个职位的职责和权限。
2. 财务预算管理:制定年度财务预算,包括收入预算和支出预算。
对预算执行情况进行监控和分析。
3. 财务核算管理:明确财务核算的基本原则和方法,包括收入核算、成本核算和利润核算。
建立合理的会计制度和账务体系。
4. 资金管理:制定资金管理的规程,包括资金流动计划、资金调拨、资金使用审批等。
加强对资金的监控和控制,确保资金的安全和合理使用。
5. 成本控制管理:建立成本核算和成本控制制度,包括成本分析、成本控制指标和成本控制方法。
加强成本预算和成本监控,优化成本结构,提高经营效益。
6. 税务管理:建立税务管理制度,确保酒店的税务申报和缴纳符合法律法规的要求。
加强税务风险管理,降低税务风险。
7. 财务报告管理:制定财务报告编制和报送规定,包括月度财务报告、季度财务报告和年度财务报告。
确保财务报告的准确性和及时性。
8. 内部控制管理:建立内部控制制度,包括内部审计、风险管理、财务操作流程等。
加强对财务风险和财务造假的预防和控制。
9. 财务合规管理:遵守相关法律法规和会计准则,确保酒店财务活动的合规性。
建立内外部审计机制,加强对财务工作的监督和检查。
10. 财务培训管理:组织财务培训和学习,提升财务人员的专业素质和能力。
确保财务人员了解和掌握相关财务政策和规定。
以上是酒店财务管理制度的一些主要内容,具体的制度可以根据酒店的实际情况进行细化和完善。
酒店财务管理制度(2)是指酒店为了有效管理财务,确保经济运作的规范和有效性而制定的一系列制度和规范。
以下是一些常见的酒店财务管理制度:1. 财务结构与组织:明确酒店财务部门的组织结构、职责分工和人员配置等,确保财务工作的顺利进行。
2. 财务预算与控制:制定年度财务预算,包括收入预算、支出预算和利润预算等,同时设立控制措施,及时发现和纠正预算偏差。
第1篇一、前言随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,旅游业已成为国民经济的重要组成部分。
为了更好地规划和管理旅游项目,确保旅游活动的顺利进行,本报告将对某旅游项目的财务预算进行深入分析,旨在为项目决策提供科学依据。
二、项目背景本项目位于我国某著名旅游景区,以提供高品质的旅游服务为核心,包括观光、休闲、娱乐、住宿、餐饮等多个方面。
项目总投资预计为人民币XX亿元,预计建设周期为XX年。
三、财务预算编制原则1. 合法性原则:遵循国家相关法律法规,确保预算编制的合法性和合规性。
2. 真实性原则:以实际需求为基础,确保预算数据的真实性。
3. 完整性原则:预算内容应涵盖项目建设的各个方面,确保预算的完整性。
4. 可行性原则:预算编制应考虑项目的实际情况,确保预算的可行性。
四、财务预算编制内容1. 投资预算- 土地购置及拆迁费用:预计XX亿元- 建设工程费用:预计XX亿元- 设备购置费用:预计XX亿元- 其他费用:预计XX亿元2. 运营预算- 人员工资及福利:预计XX亿元- 水电及能源费用:预计XX亿元- 物料采购及维护费用:预计XX亿元- 营销及推广费用:预计XX亿元- 税费及保险费用:预计XX亿元3. 财务预算- 预计年营业收入:预计XX亿元- 预计年总成本:预计XX亿元- 预计年利润:预计XX亿元五、财务预算分析1. 投资预算分析- 土地购置及拆迁费用:该项目地处旅游热点区域,土地价值较高,预计投资占比约为XX%。
- 建设工程费用:包括基础设施建设、景点改造、酒店建设等,预计投资占比约为XX%。
- 设备购置费用:主要包括游乐设施、餐饮设备、住宿设施等,预计投资占比约为XX%。
- 其他费用:包括设计费、咨询费、审计费等,预计投资占比约为XX%。
2. 运营预算分析- 人员工资及福利:作为旅游项目,人力资源是核心要素,预计运营成本中人员工资及福利占比约为XX%。
- 水电及能源费用:项目运营过程中,水电及能源消耗较大,预计运营成本中占比约为XX%。
酒店筹备工作汇报〔共4篇〕第1篇:酒店筹备工作酒店筹备工作酒店筹备工作一,筹备管理a,前期规划1,酒店前期运作方案书2,酒店前期运营管理3,前期工作备忘录b,物品筹备1,各部门、区域的物品筹备2,采购物品规格价格明细单3,各物品的供给商的敲定酒水、香烟、调料、调味品、干货、蔬菜、肉类、海鲜、原材料 4,采购概况明细上报5,部门硬件设备设施、办公用品、酒店管理软件、常耗物品、一次性物品、清洁用品、固定物品、餐具、部门布草、员工制服、印刷品、绿化、装饰品。
,开业筹备1,试营业时各项筹备2,开张时各项筹备3,各部门开业筹备4,酒店产品价格的前期议定d,设备设施1,设备设施的安装管理2,设备设施的前期调试3,设备设施责任制到位e,装饰装修1,酒店外围装修装潢工程2,酒店内部装修装潢工程3,各区域的效果图f,部门装备1,前期酒店大部门的配制2,人力资部、公关部、财务部、工程部、采购部、餐饮部、房务部、后勤部3,部门前期协调工作方案4,前期部门体制监视运行二,人力资a,员工手册1,酒店的员工手册2,各部门规章制度3,员工的岗位职责4,岗位工作流程制定b,员工培训1,部门经理前期培训方案2,餐饮部培训3,房务部培训4,后勤部门培训c,员工招聘1,按部门要求招聘2,后勤员工招聘d,绩效考核1,初级员工的考核2,培训后的员工考核3,酒店试营业时的考核4,阶段员工品行考核5,前期人工本钱预算与控制6,员工岗位工资的拟定7,酒店各部门奖惩制度三,工程管理a,弱电管理1,各区域的弱电管理2,部门电开关节能管理3,消防区域管理4,水、电、气的相关管理b,工程改造1,前期、二期的改造工程2,详细工程的落实、跟踪c,设备管理1,酒店各部门大型设备管理2,设备设施的维护保养四,餐饮管理a,餐厅管理1,部门配制2,部门协调配合工作3,餐厅各岗位的工作流程和部门制度的制定4,岗位时间表的制定5,接待方面管理,预定、上门散客、宴会、婚宴、生日宴、乔迁宴6,效劳质量的控制与提升7,效劳技巧的施行与推广8,与其他部门协调合作9,物耗的本钱控制10,人力资本钱控制11,其他效劳的制定12,反应系统的建立b,厨房管理1,菜单的制定2,产品的定价3,厨房出品质量、款式、菜式4,菜品培训、资共享6,物耗、原材料、物品环节本钱控制c,部门协调1,与酒店其他部门所有协调配合工作2,部门协调备忘录3,部门协调原那么d,员工岗位培训1,餐厅部员工培训工作包括:领班、迎宾员、效劳员、传菜员、收银员、酒水员、营业员 2,针对岗位性质进展岗位培训,熟悉本岗位的工作流程,酒店环境、文化、人事构造3,先由酒店统一培训,再进展区域培训4,培训后进展前期考核5,建立考核制度五,房务管理a,接待b,客房c,洗衣房d,商务中心e,总机f,大堂六,财务管理a,收银1,收银员的岗位职责和工作流程2,收银员与财务的协调配合工作和原那么 b,招投标b,物品采购1,各部门的物品采购明细清单 2,价格的审核与相关控制c,本钱管理1,酒店前期运作本钱预算、控制、管理 2,d,仓库管理1,库房的物品日常管理2,进、出库的相关管理3,领料相关操作程序4,仓库管理员的岗位职责5,月存、日进、检验的相关管理第2篇:酒店厨房筹备工作酒店厨房筹备工作酒店厨房筹备工作1.双方确定合作形式,签订合作合同,派人进驻。
酒店预算编制1、结合酒店总经理室对酒店经济活动的安排,计划期内客源、货源、内务价格等变化情况,并作出详细分析和充分估计,以审定、编制财务计划。
2、依据总经理审定的酒店财务计划,按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料,参考部门年初的上报计划,分摊酒店计划指标,下达给各业务部门实施。
3、财务计划分为年度、季度计划:(1)每年第三季度进行酒店财务内审,每年第四季度各部门向财务部提交用款计划,经综台平衡后,提出每二年的财务收支计划,报酒店总经理室和财务部。
(2)酒店财务部按标准的收支计划,合理安排比例,下达定额指标给各部门。
(3)各业务部门根据上报酒店总经理审批后的季度计划指标,结合本部门的具体情况,按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。
(4)酒店对各业务部门的计划检查按季进行,全年清算。
4、财务计划内容:(1)财务部应编制:流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。
(2)各部门应编制:①销售部及前台:客源计划(包括外联部分)、费用计划、营业计划和利润计划等。
②客房部:备品使用计划(含耗用品)、费用计划、设备维修更新及购置计划等。
③餐饮部:营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。
④商场部:销售计划(分批发与零售)、商品进货计划(分进口商品和出口产品)、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等;⑤西餐歌舞厅:营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等;⑥采购部:物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等;⑦旅游部:客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等;⑧管家部:费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等;⑨布草部:费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等;⑩事务部:职工餐厅收支计划和费用计划等;11.工程部:燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。
酒店财务部职责内容1、代表业主参与酒店财务管理,保证酒店财务核算真实准确、酒店内控流程有效、酒店资产安全。
2、审核酒店年度经营预算、人力资源及培训预算、固定资产投资及设备设施维护保养预算,报董事会批准3、审核酒店内部各项政策程序和制度,提出改进建议,并督促完善4、协调业主和酒店在制度政策上的差异点,提出改进建议,完善制度建设5、参加酒店月度经营分析会议,跟踪预算执行情况,提出酒店完成预算的管理改善要求并监督实施6、按业主要求向业主提交酒店经营情况和财务分析报告7、审核酒店使用更新储备金购买固定资产、设施设备的合同签署和付款事项,督促酒店保持资产及设施设备的完好和成新8、审核酒店资产报废、低值易耗品报废、资产物理位置转移事项9、按照合同审核权限审核合同并监督实施10、按照付款审批和采购审批权限审核付款申请和采购申请11、审核业主招待费和酒店招待费12、参与酒店重大业务谈判、诉讼、重要活动接待工作13、完成业主布置的其他工作酒店财务部职责内容(2)酒店财务部的职责主要包括以下内容:1. 预算和预测:财务部负责制定酒店的财务预算和预测,包括收入、支出和利润预测。
2. 财务报告和分析:财务部负责编制和分析酒店的财务报告,包括资产负债表、利润表和现金流量表。
3. 成本控制:财务部负责监督和控制酒店的各项成本,包括采购、人力资源、运营和维护等。
4. 财务监督和内部控制:财务部负责建立和执行有效的财务管理制度,确保酒店的财务活动符合法规和规范,保护公司利益。
5. 税务管理:财务部负责管理酒店的税务事务,包括报税、纳税和税务筹划,确保酒店合法合规地纳税。
6. 经营决策支持:财务部为酒店的经营决策提供财务分析和建议,评估投资项目的可行性和回报。
7. 资金管理:财务部负责管理酒店的资金流动和资金运作,包括现金管理、银行关系、债务和投资等。
8. 外部沟通:财务部负责与外部机构和利益相关方进行沟通,包括银行、审计师、税务机关和股东等。
酒店经营预算评估报告1.引言该报告旨在对酒店经营预算进行评估,并提供必要的建议和策略,以确保酒店的经营预算合理、有效和可持续。
本评估报告基于酒店的具体情况和市场需求,着重分析了酒店的预算目标、收入来源、成本结构、风险因素和潜在的增长机会。
2.预算目标在评估酒店的经营预算之前,首先需要确立明确的预算目标。
根据与酒店管理层的讨论,我们确定以下几个主要预算目标:- 提高酒店的整体利润率;- 控制成本并降低经营风险;- 实现客房入住率的稳定增长;- 提升餐饮和会议活动的收入;- 加强市场推广和品牌建设。
3.收入来源酒店的主要收入来源涵盖客房销售、餐饮服务、会议活动和其他增值服务。
为了实现预算目标,酒店需要采取以下策略:- 提高客房的预订率,并积极开展市场推广活动;- 提升餐饮服务质量,增加客户黏性;- 拓展会议活动的规模和范围,并与相关机构合作;- 推出创新的增值服务,如健康与康体活动和旅游服务。
4.成本结构为了控制成本并降低经营风险,酒店需要对成本结构进行合理规划和控制。
在评估报告中,我们推荐以下策略:- 优化人力资源管理,包括合理安排员工工作时间和提供相关培训;- 深入了解供应商市场,并与供应商谈判以获取更优惠的价格;- 采用先进的能源管理技术,减少能源消耗;- 管理房间清洁和维护成本,确保高质量的客房服务。
5.风险因素在经营预算评估中,我们还要考虑酒店所面临的风险因素。
以下是可能影响酒店经营的一些主要风险因素:- 宏观经济波动和市场不确定性;- 竞争对手的价格战和市场份额争夺;- 突发事件和自然灾害的影响;- 政策和法规的变化;- 汇率波动对境外客源的影响。
6.增长机会评估过程中,我们也发现酒店存在一些潜在的增长机会。
以下是可以利用的一些增长机会:- 开发新的市场,如企业会议和个人健康旅游;- 加强线上渠道营销,提高客户接触和预订转化率;- 引入新的餐饮概念和特色活动,提升客人体验;- 建立合作伙伴关系,如与旅行社和周边景点合作。
酒店公司财务部工作总结报告6篇篇1一、背景本年度,酒店公司在市场竞争日趋激烈的环境下,紧紧围绕年度经营目标,高效执行财务管理策略,不断提升财务管理水平。
本报告旨在全面回顾和总结财务部一年来的工作内容、成效与不足,并提出改进建议,以期为今后的工作提供指导。
二、工作内容概述1. 预算管理:严格执行年度财务预算,对各部门预算执行情况定期跟踪分析,确保成本控制在合理范围内。
2. 资金管理:优化现金流管理,提高资金利用效率,确保公司资金安全。
3. 成本控制:加强对各项成本支出的监控和管理,开展成本节约活动,提高公司整体效益。
4. 财务分析:定期编制财务报表,进行财务分析,为公司决策提供依据。
5. 内部审计:强化内部审计工作,规范财务管理流程,防范财务风险。
6. 税务筹划:合理进行税务筹划,减轻公司税负,提高经济效益。
7. 客户服务:提升财务服务水平,优化客户体验,增强客户满意度。
三、重点成果1. 成功控制预算内支出,年度财务预算执行率达到XX%。
2. 优化现金流管理,提高资金利用效率XX%,有效应对市场波动带来的资金压力。
3. 通过成本控制措施,实现成本节约XX%,有效提高了公司整体盈利水平。
4. 财务报表编制准确及时,为公司决策提供了有力的数据支持。
5. 内部审计工作得到加强,有效防范财务风险,全年未发生重大财务违规事件。
6. 税务筹划工作取得显著成效,成功降低公司税负XX%。
7. 提升财务服务水平,客户满意度提升XX%。
四、遇到的问题与解决方案1. 问题:预算执行过程中存在个别部门超支现象。
解决方案:加强对预算执行的监控力度,对超支部门进行严格审核和调整。
2. 问题:成本控制措施实施过程中遇到员工抵触情绪。
解决方案:加强与员工的沟通,提高员工成本意识,引导员工积极参与成本控制活动。
3. 问题:客户服务流程繁琐,导致客户满意度不高。
解决方案:优化客户服务流程,简化操作环节,提高服务效率和质量。
五、自我评估/反思过去一年里,财务部在面临市场挑战和内部压力的情况下,取得了一定的成绩。
2024年酒店总经理个人总结一、主要工作成果(一)主业经营方面:1. 在主营销售收入上,我们依据权责制核算,实现了近一个月的经营收入约-万元。
通过全年的包装推广及对不稳定因素的有效控制,我们确保了销售额的稳步增长。
2. 关于税前利润,因财务不直接由本部门管理,故暂时无法提供对比数据。
(二)内部管理评价:1. 我们成功推行了绩效管理制度,实现了按月兑现绩效工资。
尽管在经营过程中存在沟通障碍,但绩效考核机制仍在一定程度上发挥了其效用。
针对团队战斗力相对薄弱的问题,我们通过强化思想管理,提升了基层管理人员对考核量化及评价部门工作质量的能力,从而促使管理层更加关注业绩。
2. 为了提升员工综合素质与服务水平,我们组织开展了员工技能比赛。
3. 在内部管理方向上,我们根据陇南市旅游局星评组成员的反馈意见,调整了管理策略。
“绿色旅游饭店”称号,但我们将继续努力,争取在新的一年里实现这一目标。
4. 我们不断完善服务功能与项目,针对足浴健康理疗项目在经营与管理上的不足,计划在----年进行彻底整治,以实现足浴与酒店的同步发展。
5. 我们高度重视政务接待工作,致力于树立行业品牌形象,并努力争创我县优秀饭店。
二、存在的问题与不足(一)酒店经营管理方面:1. 由于酒店新进入市场,初期经营成本较高,导致净利润指标出现亏损。
餐饮部门因承包经营管理不善,对酒店品牌形象造成了一定影响。
作为经营班子的负责人,我对此负有不可推卸的责任。
2. 在内部管理上,我存在放松现象,导致日常服务细节问题频发。
特别是在康乐部门,出现了客源波动和投诉增加等问题,但未能及时采取有效措施进行治理。
3. 由于餐饮部门采用承包经营方式,我在餐饮工作管理上的沟通存在不足。
三、任职规划在未来一年中,我将重点关注硬件设施的改造升级工作。
鉴于酒店主要设施已运行一年以上并稳步度过磨合期,我们将针对磨合期内发现的硬件问题提出理性的改造升级方案。
通过这些措施,我们旨在使新酒店在与竞争对手的对比中展现出明显的优势。
第1篇一、报告概述本报告旨在对某酒店在过去一年的经营状况进行财务分析,通过对酒店收入、成本、利润等关键财务指标的分析,评估酒店的盈利能力、经营效率和市场竞争力,为酒店管理层提供决策参考。
报告时间范围:2022年1月1日至2022年12月31日报告分析内容:收入分析、成本分析、利润分析、财务比率分析二、收入分析1. 收入总额2022年,酒店实现总收入为XXX万元,较上年同期增长XX%。
其中,客房收入为XXX万元,餐饮收入为XXX万元,会议及宴会收入为XXX万元,其他收入为XXX万元。
2. 客房收入分析客房收入是酒店收入的主要来源。
2022年客房收入为XXX万元,同比增长XX%。
客房收入增长的主要原因是:(1)客房入住率提高:2022年客房入住率达到XX%,较上年同期提高XX个百分点。
(2)平均房价上涨:2022年平均房价为XXX元/间夜,较上年同期上涨XX%。
3. 餐饮收入分析餐饮收入为XXX万元,同比增长XX%。
餐饮收入增长的主要原因:(1)客流量增加:由于酒店举办各类活动,吸引了更多顾客前来就餐。
(2)菜品创新:酒店推出多款特色菜品,提高了顾客的满意度。
4. 会议及宴会收入分析会议及宴会收入为XXX万元,同比增长XX%。
增长的主要原因:(1)酒店设施完善:酒店拥有多间会议室和宴会厅,满足了各类商务活动的需求。
(2)服务质量提升:酒店对会议及宴会服务进行了优化,提高了顾客满意度。
三、成本分析1. 人工成本2022年,酒店人工成本为XXX万元,同比增长XX%。
人工成本增长的主要原因:(1)员工人数增加:为满足业务发展需求,酒店招聘了更多员工。
(2)工资水平提高:为吸引和留住人才,酒店提高了员工工资。
2. 营业成本2022年,酒店营业成本为XXX万元,同比增长XX%。
营业成本增长的主要原因:(1)能源消耗增加:由于酒店规模扩大,能源消耗相应增加。
(2)物料采购成本上升:原材料价格上涨导致物料采购成本增加。
酒店述职报告范文5篇述职报告是个人职业发展的重要记录,有助于后续的晋升,述职报告的撰写让我们意识到,及时总结与反思是提升工作质量的重要途径,本店铺今天就为您带来了2024酒店述职报告范文5篇,相信一定会对你有所帮助。
2024酒店述职报告范文篇1在过去的半年里,销售部在总经理的正确领导及其它部门的密切配合下,基本完成了今年上半年的工作任务。
部门的工作也逐渐步入成熟。
在这半年里我们具体工作内容如下:一、对外销售与接待工作首先销售部经过了这一年的磨合与发展,已经逐步的成熟了自己的销售工作,拓展了自己的市场。
把商大酒店全面的推向旅游市场,提高了酒店的知名度,争取做到限度为酒店创造经济效益。
根据年初的工作计划认真的落实每一项,20--年上半年销售部的工作重点放在商务散客和会议的销售上,由于酒店所处的地理位置所限,散客的入住率偏低,全年的销售部散客入住率为,我们加大商务客人的销售力度,拜访重要公司签署商务协议,同时根据季节的不同制定不同的销售方案,有针对性的走访客户,比如旅游旺季,我们把地接团队较好旅行社认真的回访与沟通。
为旺季的酒店整体销售量做好铺垫。
平时在整理客户档案时,分类定期的回访,同时不断的开发新客户。
20XX年我到酒店担任销售部经理,这对销售部提供对外宣传筹码,同时也把我们酒店整体水平提高一个档次,有利于酒店的销售工作。
随着网络的高速发展,网络的宣传不仅仅提高了酒店的知名度,而且通过网络公司提高酒店整体的入住率。
目前共与某某家网络订房公司签定了网络合作协议。
我们对重要的网络公司提高佣金比例,利用其宣传能够让更多客人通过网络详细了解商大酒店,比如携程、艺龙、恒中伟业等几家网络公司;同时在这一年里我们接待了各种大中小型会议,对于每个会议的接待,所有部门都能够认真的配合销售部,圆满完成会议的接待工作,客人对我们的工作给予了肯定。
在这里由衷的感谢各个部门的领导及员工对我们销售部工作的支持。
二、对内管理酒店拥有自己的网站,由销售部负责网站的维护和网页内容的更新,通过网络进行宣传扩大影响力,并及时准确的把酒店的动态、新闻发布出去,让更多的人了解酒店,同时我们提出新的酒店网站建设方案,这为今后酒店网站的发展奠定了基础。
酒店工作报告怎么写10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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2024年度商会工作总结范文____年即将过去,在工商联的正确领导下,在眼镜商会全体会员大力支持和配合下,商会的领导奋力开拓,勇于创新,做出了一点成绩,基本上完成了____年的工作计划,但也还存在不足之处,现就商会一年来的工作向大会作汇报。
一、____月____日消费者权益日,我们配合市、区两级工商部门,在文峰大世界门前举行的大型主题活动中,制作了大量的宣传牌,进行现场宣传和咨询服务,受到了市民和有关部门的一致好评,起到了很好的社会效果。
商会在做好以上三个主要工作的基础上,坚持“服务立会”的宗旨下,服务本会的会员,维护会员的合法权益。
今年商会为一些经营规模较小的眼镜店,也成功的申办了生产许可证。
特别是今年工商部门对隐形眼镜市场进行检查时,商会在得到信息后,第一时间赶到了现场,和检查人员进行协商,并及时和上一级工商管理部门负责人取得联系,争取了宝贵的延缓查处期限,商会在短短的半天时间内通知了全体会员结合自己的情况进行整改,避免了损失服务了会员,商会以后的工作中还将继续努力,为维护会员各方面的权利尽心尽力。
今年商会还联系和联合劳动和技术监督部门,邀请省内知名的视光学专家为会员授课,通过理论和技术的考核后,所有会员都获得了相应的职业资格证书,受到了会员的热烈欢迎。
因为我们知道商会生命力在于活动,活动的内容在于服务,商会只有在坚持“服务立会”的宗旨下,才能永保青春。
____年眼镜商会将围绕继续抓好三个主题日即3.15消费者权益保护日、6.6全国爱眼日和____月____日的教师节活动在提高从业人员自身素质,扩大商会社会影响,健全建立协调机制上开展工作。
一个行业只有所有从业人员的素质提高,才能提高整个行业的威望,做好会员的培训工作,邀请视光学专家为会员授课,提高眼镜从业人员的业务技能是我们商会今年急需做的工作。
二是在依法经营、诚信经营方面,我们将邀请技术监督、药监、工商、劳动等相关部门就进一步规范行业经营等方面进行一系列的培训,商会也将进一步加强和这些部门建立良好的关系,在次基础上建立健全一个成熟的协调机制。
酒店预算报告
1. 引言
本报告旨在分析和总结酒店预算,并提供有关财务状况和支出
的详细信息。
通过对预算的审查和评估,我们可以更好地了解酒店
经营的财务情况和赢利能力。
2. 总览
2.1 收入
根据过去一年的数据,酒店的主要收入来源是客房预订和会议
活动。
客房预订占总收入的70%,会议活动占30%。
根据预测,预计未来一年的收入将保持稳定增长。
2.2 成本
酒店的主要成本包括人力资源费用、设备维护费用、采购成本
和运营费用。
人力资源费用是酒店的最大支出项,占总成本的60%。
设备维护费用占20%,采购成本占10%,运营费用占10%。
3. 预算计划
3.1 收入预算
基于过去的数据和市场趋势,我们预计未来一年客房预订和会议活动的收入将分别增长5%和3%。
因此,我们制定了相应的收入预算。
3.1.1 客房预订收入预算
3.1.2 会议活动收入预算
3.2 成本预算
我们根据历史数据和运营需求制定了成本预算。
下表列出了各个成本项目的预算金额。
3.3 利润预算
根据收入预算和成本预算,我们可以计算出酒店的预计利润。
4. 结论
本报告详细介绍了酒店的预算计划,包括收入预算、成本预算和利润预算。
通过仔细审查和评估预算,我们可以为酒店的财务决策提供重要信息和指导。
酒店管理层可以根据预算报告中的数据和结论,制定相应的经营策略和措施,以实现财务目标和提高赢利能力。
如果你有任何对本报告的问题或需要进一步的信息,请随时与我们联系。
谢谢!。
海南御景酒店经营预算分析报告
公司领导:
一、酒店年营业收入测算
海南御景酒店前期拟开放50间客房(双标房)。
拥有多功能餐厅、高档泳池、健身房等酒店配套设施。
营业收入:主要是酒店客房、餐饮收入,预计为400万元,其中客房及餐饮收入如下:
1、客房收入:按照标准房价格(均价)300元/日;
酒店入住率按照100%计算:酒店客房年收入为5475000元:酒店入住率按照40%计算:酒店客房年收入为2190000元:
2、酒店餐饮年收入预计为1810000元
二、酒店年经营成本测算
营业成本:主营成本主要是指与酒店客房收入相对应的运营成本,据了解,酒店客房运营成本主要包括客房耗材成本;营业费用营业费用主要是指酒店运营的基层人员工资及其他费用支出。
1、一般情况下,酒店客房日消耗材料成本50元,那么按照入住率40%计算20间客房,海南御景酒店客房年材料消耗费用约365000元。
2、酒店设备保养费、设备修理费等等,若按照每平方米月管理费0.6元计算,预计酒店试营业期间建筑面积约6000平方米,那么海南御景酒店设备维护费用约为43200元。
3、根据周边亚泰雨林酒店、水云居酒店公共区域及客房用电情
况,预计海南酒店年水电等能源消耗费用约1620000元,其中电费130000元/月*12个月=1560000元(其中变压器使用费为62.4万元/年);水费为5000元/月*12个月=60000元。
4、员工工资:结合酒店人员编制及实际用工需求,人员工资预计为336773元/月*12个月=4041276元/年。
5、其他费用:其他费用主要是酒店运营中的宣传、广告等必须支出的费用。
据了解,酒店年宣传、广告费用约6万元。
6、管理费用
其他费用:按照酒店费用开支的一般标准,每年酒店差旅费、办公费、招待费、车费、培训费约需240000元。
7、餐饮费用预计为810000元(按照)
图表:海南御景酒店运营成本表
三、综述
按照海南御景酒店前期拟开放50间客房,入住率按照40%(20间,周边亚泰、水云居酒店年平均入住率为40%),标准房价格(均价)300元/日计算,客房年收入为2190000元,餐饮年收入为1810000元,酒店主要营业收入预计为4000000元;酒店年运营成本费用为7543174.8元;酒店年亏损金额为3543174.8元。
海南御景酒店管理有限公司 2017年9月6日。