业务招待管理办法
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XX公司业务招待费管理办法
一、目的
为了规范公司业务招待费用管理,合理使用招待费用,用好每一分钱,制定本制度。
二、业务招待费定义
基于业务交流、商务洽谈、来访接待等公务行为所发生的宴请费用、礼品及其他必需品采购费用。
本制度适用于天津公司各部门的业务招待行为。
三、管理职责
各部门负责人为招待费用的管理主体,负责本部门招待费用的申报、使用;
人力行政部负责统筹管理公司年度招待费用预算、各部门月度招待费用支出预警。
四、招待费用管理流程
1、预算申报
招待费用需以部门为单位进行申报,由人力行政部、财务部共同审核、报请总经理批准后,发至各部门执行,业务部门需在核准的预算金额申请招待费用。
2、费用申请
业务招待应坚持“态度热情,简约高效、适度从紧”的原则进行。
事前填写《业务招待申请单》,件附件1,注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,并根据招待对象进行费用预算,经总经理批准后方可执行。
因特殊情况不能及时填写申请单时,招待申请人须提前电话或短信提出申请,经批准后方可进行招待,事后1个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请单》)。
3、费用使用
费用申请只准一事一用,申请单在申请时效内有效,在申请时效外产生的费用,需重新申请;申请额度一事一议,同一次业务招待不允许拆分申请,一经发现取消本次招待费报销资格并交由公司予以相应处罚。
4、超支管理
单次招待超额:各部门务必严格执行规定限额和招待标准,因不可控因素,超出招待预算的,需第一时间向审批权限人提出说明,并补办《业务招待申请单》手续。
月度预算超支:各部门月度招待费用总额超出月度预算,超支部分人力行政部不再受理,特殊情况须经总经理批准后,在下月预算中予以扣除。
5、费用报销
发生业务招待费用,招待费申请人必须在费用发生后五个工作日内办理报销手续,逾期财务有权不予报销。
发票要求:发票必须是正规合法发票,发票印章清晰可识别,发票归属地与费用发生地必须一致,发票发生日期必须与费用发生日期一致,不得套开、虚开。
五、招待物资管理
1、宴请客人时所用的烟、酒、茶等物品原则上在酒店统一购买。
2、公司层面馈赠或招待客人所需烟酒、茶叶、水果、土特产及以公司名义制作的纪念
品等物资,由人力行政部统一采购。
各部门需领用公司库存招待物资的,须填写《业务招待费申请单》,按照审批流程审批后方可领取。
六、附则
1、本制度由人力行政部负责解释。
2、本制度自发布之日起执行。
附件一:业务招待申请单
附件二:月度招待预算申报表
附件一:
业务招待申请单
申请日期:年月日
附件二:
月度招待预算申报表
申请日期:年月日
审核意见:。