业务招待费管理制度6583401
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业务招待费管理制度
目的:为规范中心各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,加强公司费用管理,严格控制公司业务招待费用的支出,特制定本制度。
第一章总则
第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待,专款专用,全程监督。
第条接待计划(接待方案)的拟定与接待分工:
(一)接待计划(接待方案)包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、
食宿安排,以及领导会见、宴请等内容。
(二)上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作,由办
公室根据相关规定,经中心领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后
由办公室和有关部门负责承办。
(三)其他业务部门人员的接待工作,经中心领导批准,履行相关手续
后,由业务相关部门负责接待,需要的物资(票务、宾馆及酒店预定、
会场需用物资等)可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》
的领导批示,配合接待部门提前做好统一安排。(讨论是否需要接待计
划)
第2条业务招待费用定义:
业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务
需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因业务需要
接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;因招待
领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包
含市场公关费)
3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作;
3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作;
3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项;
3.4 其他因公需要招待事项。
第4条使用原则:
4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发
生费用,不发生”,“态度热情,费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则
上不能多于需接待人员)
4.3 严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接
待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理
同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定
第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”
(附件一),注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容,并
根据招待对象进行费用预算,经分管领导同意,财务部审核,公司总
经理批准后执行。
第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本,原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购,并由专人进行物品与台账管理,凭《招待物品购
买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。
6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业
务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三),并由物品保管
人和办公室主任签字,方能对领用的物品到财务办理核销手续。
6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办
公室主任同意,可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600
元的招待物品,需总经理批准。
6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品,统一由办公室根据会
议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。费用
不单独在业务招待费中体现。(需要讨论该模式是否适用)
第7条如到协议酒店/饭店招待时,原则上实行现款结算,也可以实行授权签字,分阶段按协议统一结算。对于授权签字,具体规定如下:
7.1 签字人必须为公司有效的授权人,非授权人必须事先得到授权人的批
准;
7.2 签单时须注明:招待单位、招待事由、招待人数、陪同人员、授权人及
招待日期。
第8条有关业务招待费用标准:原则要求用工作餐。如果确需招待的,原则上只安排一次,重要来宾或因工作需要停留时间较长者,可视情况增加一
次招待,其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。副厅级及以上级别宾客、总经理
及以上宾客每人次为100元,副处级及以上、副总经理及以上每人次
70元,其他人员按每人次50元标准控制。
8.2 上级主管单位来公司检查指导或考察工作需要招待的,其开支标准(上
限为):部级宾客为每人次300元,厅级宾客为每人次200元,处级宾
客为每人次150元,科级及以下宾客为每人次120元,5人以上的宾客
团队按每人次100元的标准开支。
8.3 外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人中最高级别
安排,其开支标准:董事长级别每人次200元,副总经理及以上级别每
人次150元,5人以上的招待团队按每人次120元标准开支;副总经理
以下级别每人次80元, 5人以上的招待团队按每人次60元标准开支。
如需安排旅游、食宿,旅游经费按照各景点费用市价进行控制,食宿参
照公司《差旅费管理办法》中副总经理及以上级别、部门经理/部长对
应的标准进行控制。
8.4 兄弟单位来来我司考察、联系业务、洽谈工作的,原则上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的,其开支标准:厅级及以上、副总经理及以上
宾客每人次130元,其余级别宾客每人次为80元,5人以上的招待团
队按每人次60元的标准开支。