2016东源新城管委办部门决算
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2016年度东源县扶贫办公室部门决算目录第一部份东源县扶贫办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部份东源县扶贫办公室2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一样公共预算财政拨款支出决算表六、一样公共预算财政拨款大体支出决算表七、一样公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部份东源县扶贫办公室2016年部门决算情形说明第四部份名词说明第一部份东源县扶贫办公室概况(一)部门要紧职责东源县扶贫办公室是主管全县的扶贫开发和进展山区经济工作的职能部门。
要紧职责:制定有关的战略、方针和重大经济决策,组织、指导扶贫开发工作,负责对扶贫工作有关的联系、衔接和跟踪和谐。
(二)机构设置本部门内设机构、人员组成情形:东源县扶贫办公室为正科级事业单位,内设业务股、综合股、老区办三个股室;东源县扶贫办公室人员编制10名:其中行政编制7名,事业编制2名,工勤编制1名。
本部门无下属单位,部门预算为东源县扶贫办公室本级预算。
第二部份东源县扶贫办公室2016年部门决算表支出决算表公开03表部门:东源县扶贫办公室单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表东源县扶贫办公室部门:单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目名称科目编码栏次123合计363.80 218.84 144.96 210 医疗卫生与计划生育支出 3.43 3.4321005 医疗保障 3.43 3.432100502 事业单位医疗 3.43 3.43213 农林水支出350.67 205.71 144.96 21305 扶贫350.67 205.71 144.96 2130501 行政运行205.71 205.712130599 其他扶贫支出144.76 144.96 221 住房保障支出9.70 9.7022102 住房改革支出9.70 9.702210201 住房公积金7.63 7.632210203 购房补贴 2.07 2.07注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年度东源县行政服务中心部门决算目录第一部分东源县行政服务中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分东源县行政服务中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东源县行政服务中心2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县行政服务中心概况一、部门职责东源县行政服务中心是县人民政府正科级参公事业单位。
主要职能是:贯彻执行国家有关方针、政策、法规,改革行政审批制度,提高行政审批效率,优化投资环境。
组织县直和乡镇以及省属有关部门在县行政服务中心设立办事窗口,为群众、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务。
组织、协调、监督驻县行政服务中心的办事窗口有序、高效运作,实行“一条龙”办事。
落实行政事业性规费“收支两条线”管理,防止规费流失,实行“一个口”收费。
落实兑现县委、县政府鼓励外来投资等各项优惠政策,办理有关优惠证件,出具有关优惠证明。
协助投资者准备申办企业的有关资料,并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批。
加强对办事窗口及工作人员的监督管理,为各办事窗口提供良好的工作环境。
“12345”政府服务热线的业务承办单位,承接政府热线县区级办件流转指挥调度工作。
做好东源县网上办事大厅业务前置服务与指导,引导办事群众体验、熟悉网上审批流程及在网上办事大厅办理事项。
承办县委、县政府交办的其它事项。
中心设三个正股级职能股室。
综合股职能:负责本中心行政事务和后勤管理,主要有党务、工会、共青团、妇女、人事、文秘、宣传、档案、保密、计划生育、后勤保障管理工作。
负责监察驻行政服务中心工作人员的纪律作风、工作作风,并对各窗办事人员进行每月考勤审核和年终考核。
协调股职能:负责报批业务咨询受理;组织各办事窗口对投资项目进行联合审批;跟踪各办事窗口业务受理、办理情况;落实兑现县委、县政府各项优惠政策,办理有关优惠证件;对办事窗口审批服务项目及收费进行监督;受理企业和投资者有关报批业务的来信来访。
大连市人民政府办公厅关于印发2016年《政府工作报告》任务及指标分解表的通知
文章属性
•【制定机关】大连市人民政府办公厅
•【公布日期】2016.01.16
•【字号】大政办发〔2016〕5号
•【施行日期】2016.01.16
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】机关工作
正文
大连市人民政府办公厅关于印发2016年《政府工作报告》任
务及指标分解表的通知
大政办发〔2016〕5号
各区市县人民政府,各先导区管委会,市政府各委办局、各直属机构,各有关单位:
经市政府同意,现将 2016年《政府工作报告》任务及指标分解表.印发给你们,请认真贯彻落实。
大连市人民政府办公厅
2016年1月16日
2016年《政府工作报告》任务及指标分解表。
2016年部门决算(公开格式)单位公章:赣州市章贡区城市管理局报送日期:2017年10月20日单位负责人(签章):财务负责人(签章):经办人(签章):赣州市章贡区城市管理局2016年部门决算目录第一部分章贡区城市管理局概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明一、收支决算情况说明二、财政拨款支出决算情况说明三、机关运行经费情况说明四、“三公”经费支出决算情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明八、专业名词解释第三部分章贡区城市管理局2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分章贡区城市管理局概况一、部门主要职能1、负责城市管理、市容环境卫生、市政设施园林绿化、数字化城市管理、静态停车、交通秩序协管、制违拆违等相关法律法规赋予的管理及行政执法工作;2、负责协调管理城市环境卫生工作;3、负责城市生活垃圾的收集、清运管理工作;4、负责城市建筑垃圾处置的审批和执收审批费工作;5、负责城市道路占用、户外广告设置的审批工作等;6、负责城区管理范围内市政设施、园林绿化、夜间照明及亮化工作的组织、协调;7、负责区数字化城市管理系统的规划、建设和管理。
二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:章贡区城市管理局。
第二部分章贡区城市管理局2016年部门决算情况说明一、收支决算情况说明本部门2016年度收入总计14359.58万元,其中上年结转和结余363.83万元,较上年增长1%;本年收入合计13995.75万元,较上年增长220.61%,主要原因是:事权下划,区城管局新增环卫作业面积及城市管理范围,导致经费增加。
2016年度东源县土地储备中心部门决算目录第一部分东源县土地储备中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分东源县土地储备中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东源县土地储备中心2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县土地储备中心概况(一)部门主要职责东源县土地储备中心是独立核算的参照公务员管理事业单位。
主要职责:代表县政府实施土地收购、储备、前期开发和出让准备工作,对耕地储备指标进行收购储备,有偿用于县内外耕地占补平衡或转让。
(二)机构设置根据上述职责,东源县土地储备中心内设办公室和综合股2个股室。
本单位没有下属下单位。
第二部分东源县土地储备中心2016年部门决算表收入支出决算总表注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明:收入决算表注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明:支出决算表公开03表部门:东源县土地储备中心单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:东源县土地储备中心单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门:东源县土地储备中心单位:万元注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分东源县土地储备中心2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明(一)年度收入总体情况东源县土地储备中心2016年度总收入33087.03万元,其中本年收入33087.03万元。
衢州市人民政府办公室关于下达2016年市本级政府投资预算(第一批)的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------衢州市人民政府办公室关于下达2016年市本级政府投资预算(第一批)的通知衢政办发〔2016〕31号市政府各部门、直属各单位:2016年市本级政府投资预算(第一批)已经市政府同意,现下达给你们,请严格按照预算执行。
一、2016年市本级政府投资预算(第一批)支出764060万元,分别为:(一)财政资金(含财政资金拼盘)项目150个,预算支出216308万元,其中:1.续建项目107个,预算支出159352万元,其中:(1)一般续建项目50个,预算支出49992万元;(2)社会事业续建项目20个,预算支出28276万元;(3)城建续建项目37个,预算支出56334万元;(4)历年已完工项目未结款,预算支出24750万元。
2.新建项目43个,预算支出56956万元,其中:(1)一般新建项目15个,预算支出21765万元;(2)社会事业新建项目4个,预算支出5450万元;(3)城建新建项目24个,预算支出29741万元。
(二)部门、单位自筹资金项目47个,预算支出182081万元,其中:1.续建项目32个,预算支出159676万元;2.新建项目15个,预算支出22405万元。
(三)国有投资公司自筹资金项目116个,预算支出365671万元,其中:1.续建项目41个,预算支出232528万元;2.新建项目75个,预算支出133143万元。
二、2016年市本级政府投资预算(第一批)中,预算内安排12557万元,廉租住房保障资金、水利建设基金、地方政府债券、五水共治捐款等专项资金安排63268万元,土地出让金、基础设施配套费、国资企业债券及其他资金等安排113336万元,部门单位自筹安排209228万元,国有投资公司自筹安排365671万元。
2016年度东源县发展和改革局部门决算目录第一部分东源县发展和改革局概况一、部门职责二、机构设置第二部分东源县发展和改革局2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东源县发展和改革局2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县发展和改革局概况(一)部门主要职责东源县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划重大项目建设、推进经济结构升级、促进全县国民经济与社会发展协调平衡的经济综合部门。
主要职责 :(一)、负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;研究分析全县及国内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。
(二)、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发展,研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议;拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件,对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。
(三)、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策;组织研究全县性的重大价格政策措施,监督国家价格政策的贯彻执行;综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
(四)、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;拟定全县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施;参与制定财政、税收、金融、房改、社会保障、收入分配等宏观调控体制改革方案及相应配套措施;组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题,提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。
2016年度共青团东源县委员会部门决算目录第一部分共青团东源县委员会概况一、部门职责二、机构设置第二部分共青团东源县委员会2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分共青团东源县委员会2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分共青团东源县委员会概况(一)部门主要职责共青团东源县委员会是主管东源县共青团工作的职能部门。
主要职责:(1)贯彻执行县委和上级团委的工作部署,制定共青团工作年度计划,指导各级团组织开展工作。
(2)组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观,进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,帮助青年学习现代科学文化知识,对团员进行共产主义思想教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才和培养输送青年人才。
(3)组织青年建设家乡和投身社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式,组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。
(4)组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织搞好团建工作、建立青少年活动阵地和青年服务机构。
(5)密切与其他县区青年的联系和合作,加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的交流团结。
(6)向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门制定和宣传青年工作法规,组织青年开展社会监督,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。
(7)受县委委托领导少先队工作。
(8)完成县委和上级团委交办的其他任务。
(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入共青团东源县委员会2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括我委本级共1个预算单位。
本部门没有下属下单位。
2016年度东源县财政局部门决算目录第一部分东源县机关事务管理局概况一、部门职责二、机构设置第二部分东源县机关事务管理局2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分东源县机关事务管理局2016年部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分东源县机关事务管理局概况(一)部门主要职责东源县机关事务管理局是主管机关后勤综合管理工作的职能部门。
主要职责:1、负责县党政机关大院内的安全保卫,做好防火、防盗、防事故等工作;2、负责县党政机关大院的环境卫生管理和绿化、美化、净化工作;3、负责县党政机关大院内水、电、电话和消防管理工作;4、负责县党政机关大院房产的使用、调配和县政府统管单位的财产、物业管理;5、负责县党政机关正常运转基本经费的财务管理;6、根据国务院《公共机构节能条例》的规定,负责本级公共机构的节能监督管理工作;7、负责全县性会议的会务管理和后勤保障服务工作(包括会场的准备、茶水服务、音响、标语,与会人员的食宿安排等);8、负责做好县领导办公室的服务性工作;9、负责大院内各种设施的建设和维修;10、负责县政府机关饭堂的运营和管理,为机关工作人员提供餐饮服务;11、负责县接待科交办的县几套班子领导公务接待服务工作;12、负责异地交流到我县工作的县领导的有关生活服务和管理工作;13、负责县几套班子领导成员住院医疗保障管理工作;14、负责全县性重要会议的车辆调度和安排以及县几套班子领导公务、调研、机要通信、接待车辆管理工作;15、负责办理县几套班子领导,县委办、县府办交办的其他事项。
(二)机构设置按照部门决算编报要求,本部门无下属单位,部门决算为中共东源县机关事务管理局本级决算。
本部门内设机构、人员构成情况:东源县机关事务管理局下设5个职能股室,分别是办公室、财务股、安全保卫股、车辆管理股、基建管理股。
2016年度部门决算兴安街道办事处2017年11月2日第一部分部门概况、部门职能二、内设机构情况三、部门决算编报范围和人员情况第二部分2016年度部门决算报表、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、般公共预算财政拨款支出决算表般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、部门决算相关信息统计表九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十、政府米购情况表第三部分2016年度预算执行情况说明、收入支出决算总体情况说明二、收入决算表情况说明三、支出决算表情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明八、相关信息统计表情况说明 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明第四部分名词解释七、 般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明 五、 般公共预算财政拨款支出决算表情况说明兴安街道办事处2016年度部门决算信息及有关情况说明第一部分部门概况、部门职能(一)主要职能1、按照黑河市爱区编字【2001】59号文件规定,我单位主要职责是:1、负责贯彻实施《民间处理办法》及民间纠纷的调解处理。
2、负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》,负责卫生知识的宣传、环境卫生监督和管理。
3、执行《中华人民共和国城市居民委员会组织法》,负责居委会的政权建设和管理。
4、执行《黑龙江省计划生育条例》,负责常住人口与流动人口计划生育管理、计划生育指标的发放、新生儿落户、办理独生子女证、流动人口计划生育证。
5、负责街道办事处所属企业、委办便民服务事业的管理。
6、负责机关后勤、机关财务、人事工资管理。
7、负责辖区内的社救、优抚工作。
(二)2015年主要工作任务及目标:1、党政办管理工作:(1)制定兴安街全年计划。
(2)制定兴安街半年、全年工作总结。
(3)做好档案管理、档案馆移交、档案收集、归档工作。
(4)检查指导社区财务、再就业工作。
2016年度东源县新城管委办部门决算
目录
第一部分东源县东源县新城管委办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分东源县东源县新城管委办2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分东源县东源县新城管委办2016年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分东源县新城管委办公概况
(一)部门主要职责
1、彻执行国家有关城市建设的方针、政策、拟定新县城建设的发展规划和实施意见,并组织和协调有关部门实施。
2、负责牵头组织协调县直有关部门开展新县城的规划、征地、拆迁安置、城市监察和工程项目建设等工作。
3、负责新县城建设的协调工作,理顺县直部门、所在地的镇、村及群众关系,协调解决新县城建设过程中遇到的问题。
4、负责办理新县城规划区内的土地划拨和出让的批复文件,负责组织建设项目设计图纸的会审工作。
5、负责县新城管委会的日常工作,对县新城管委会的各项工作进行跟踪督办。
(二)机构设置
本部门预算为汇总预算,包括:东源县新城管委办本级预算,本部门无下属单位。
1、本部门内设机构、人员构成情况:东源县新城管委办综合股、财会股等2个内设机构;东源县新城管委办人员编制13名。
其中行政编制0名,事业编制13名。
第二部分东源县新城管委办2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门:东源县新城管委办
单位:万元
收入决算表
公开02表部门:东源县新城管委办单位:万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表部门:东源县新城管委办
单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况,本年无此项收支。
第三部分东源县新城管委办2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
新城管委办2016年度总收入256.11万元,其中本年收入 256.11万元。
具体情况如下:
1.财政拨款收入256.11 万元,比2015年部门决算数减少3万元,减少1.16%,主要原因是1名干部到龄退休,相关财政拨款收入减少。
2.本单位无上级补助收入
3.本单位无事业收入
4.本单位无经营收入
5.本单位无其他收入
(二)年度支出总体情况
新城管委办2016年度总支出256.11万元,其中本年支出256.11万元。
具体情况如下:
2016年支出决算256.11万元,其中:财政拨款支出256.11万元。
比2015年部门决算数减少3万元,减少1.16%,主要原因是1名干部到龄退休,相关支出减少。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出256.11万元,占100%,其中:工资福利支出135.86万元,对个人和家庭的补助89.30万元,商品和服务支出30.94万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
新城管委办2016年度财政拨款收入合计256.11 万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入 256.11万元,比年初预算数减少3 万元,下降1.16%;主要原因是1名干部到龄退休,相关支出减少。
;本单位无政府性基金预算。
(二)2016年度财政拨款支出说明
新城管委办2016年度财政拨款收入合计256.11 万元。
其中:一般公共预算财政拨款收入 256.11万元,比年初预算数减少3 万元,下降1.16%;主要原因是1名干部到龄退休,相关支出减少。
;本单位无政府性基金预算。
分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)万元,主要用于……;一般公共服务(类)政协事务(款)万元,主要用于……。
……
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新城管委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.90万元,完成预算4.90 万元的100 %。
其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算0 万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.90 万元,完成预算4.90 万元的100 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %。
2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是比2015年决算数减少0.5万元,减少9%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支,控制三公支出。
比2016年年初预算减少0.1万元,减低2%,主要原因是严格执行中央八项规
定,节约开支,控制车辆运行经费。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.5万元,下降9 %。
其中:主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支,控制三公支出。
比2016年年初预算减少0.1万元,减低2%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支,控制车辆运行经费;主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支,控制三公支出。
比2016年年初预算减少0.1万元,减低2%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支,控制车辆运行经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 4.90万元,占 100%;公务接待费支出0 万元,占0 %。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出 4.90 万元,其中:公务用车购置支出为4.90 万元,2016年公务用车购置数 1 辆,主要包括一般公务用车1辆;公务用车运行及维护支出4.90 万元,2016年办机关及下属0个单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于一般公务用车。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 30.94 万元,比2015年减少2.06万元,降低6.1 %。
主要原因是:1名干部到龄退休,自然减员,相关开支减少。
(二)政府采购支出情况说明
无政府采采购。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务用车;
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门没有开展预算绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2016年度本部门没有开展项目绩效工作。
3.重点项目绩效评价报告
无
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公
务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……。