沩管会2016年度部门决算公开
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2016年中央对地方转移支付决算表摘要:1.2016 年中央对地方转移支付决算表概述2.中央对地方转移支付的增长情况3.转移支付的具体用途4.对地方财政的影响5.结论正文:一、2016 年中央对地方转移支付决算表概述2016 年中央对地方转移支付决算表是中华人民共和国财政部发布的一份官方文件,详细记录了2016 年中央对地方的财政转移支付情况。
该表反映了中央政府对地方政府的财政支持力度,以及地方政府的财政收支状况。
二、中央对地方转移支付的增长情况根据2016 年中央对地方转移支付决算表,2016 年中央对地方的转移支付总额为57513 亿元人民币,比2015 年增长了9.2%。
其中,一般性转移支付为38125 亿元,增长8.8%;专项转移支付为19388 亿元,增长10.5%。
三、转移支付的具体用途中央对地方的转移支付主要用于以下几个方面:1.支持地方公共服务体系建设,包括教育、医疗、社保等领域;2.促进地方经济发展,包括产业结构调整、科技创新等方面;3.保障地方民生,包括扶贫、低保、优抚等方面;4.环境保护与污染治理;5.其他领域,如地方政府债务偿还等。
四、对地方财政的影响中央对地方的转移支付对地方财政具有重要影响。
一方面,转移支付可以弥补地方财政收入的不足,增强地方政府的财政实力,保障地方公共服务和民生支出;另一方面,转移支付也有助于实现中央和地方财政的协调发展,促进全国财政状况的稳定和健康。
五、结论总之,2016 年中央对地方转移支付决算表显示,中央政府对地方政府的财政支持力度在逐年加大,转移支付规模不断增长。
这对于地方财政的稳定和全国经济的协调发展具有重要意义。
2016年西秀区部门决算公开汇总一、部门概况安顺市西秀区年末机构237个,编制人数12,802人,其中:行政编制2,274,事业编制10,528;年末实有人数16,589人,其中:在职人员11,026人,离休人员57人,退休人员5,506人。
二、西秀区2016年度部门决算情况说明(一)2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。
支出总计366,405万元,与2015年相比,增加44,109万元,增长13.69%。
(二)2016年度收入决算情况说明本年收入合计259,755万元,与2015年相比,增加43,122万元,增长19.91%。
其中:财政拨款收入248,691万元,占95.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入9,004万元,占3.47%;经营收入19万元,占0.01%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,041万元,占0.79%。
(三)2016年度支出决算情况说明本年支出合计265,198万元,与2015年相比,增加48,566万元,增长22.42%。
其中:基本支出149,375万元,占56.33%;项目支出115,805万元,占43.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出19万元,占0.01%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计354,520万元。
与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。
2016年度财政拨款支出总计354,520万元。
与2015年相比,增加46,868万元,增长15.23%。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出251,233万元,与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加52,673万元,增长26.53%。
2016年部门决算公开说明第一部分单位概况一、部门职责(一)贯彻执行国家商贸流通、餐饮服务、对外贸易的方针政策和法律、法规、规章;提出全县商贸流通、进出口贸易发展战略和政策建议;促进餐饮服务和酒类流通发展的规划和政策。
(二)负责推进商贸流通业、商贸服务业发展,拟订开拓市场、促进消费的政策措施;提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)承担组织实施重要商品市场调控和流通管理的责任。
建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况管理工作。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。
拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管,负责统筹协调打击侵权假冒等工作。
(五)承担商贸流通业监督管理的责任。
按有关规定对汽车流通、旧货流通、再生资源回收等行业进行监督管理;酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。
二、机构设置阜城县商务局人员编制和实有人数在县政府,人员经费也在县政府列支。
第二部分关于2016年部门决算公开情况说明一、绩效预算信息1、帮助企业走出去,参加国内展会。
2、提高电子商务增长额,创新培育新农村电商人才。
3、市场调研,法规宣传、落实商贸领域政策,确保各项工作顺利完成。
4、做好成品油市场管理监督工作,确保成品油市场安全稳定运行。
5、做好宣传和协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪略商品工作。
一、政府采购预算执行情况本单位2016年没有政府采购项目。
二、国有资产信息2016年末资产合计447,717.12元,其中:固定资产73,715.00元,流动资产374,002.12元。
负债合计0元。
一、其他有关事项说明1.预算执行情况分析。
2016年商务局收入决算数5,087,674.00元; 2016年支出决算数合计4,713,671.88元,其中:基本支出102,797.88元;项目支出4,610,874.00元。
2016年度部门决算情况说明赫山区劳动就业服务中心第一部分单位基本情况一、基本情况根据区政府益赫政人[2001]19号文件设置益阳市赫山区劳动就业服务中心。
区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位,是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。
本中心编制规定为21人,现有在编人员37名,26个自收自支编制,10个差额编制,1个公务员。
其中主任1名,副主任2名,股室长4名。
设有综合办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股四个股室。
主任主管全面工作;副主任协助主任管理各自分管的工作,对主任负责。
股长负责股室业务工作,协调股室的具体工作,做到既有分工又有合作。
主要职责(一)负责拟订全区就业服务发展规划和目标管理考核工作方案。
(二)指导全区劳动就业服务工作;指导乡镇、街道和社区就业服务工作。
(三)负责全区就业和再就业工作。
根据《中华人民共和国就业促进法》承担我区公共就业服务工作。
审核确认享受社会保险补贴资格及其他再就业优惠政策的落实和督查。
(四)负责全区农村劳动力转移就业的具体组织工作。
(五)负责办好赫山区就业培训中心,并指导企业就业前技能、岗位技能提升培训等工作,负责农民工技能培训、贫困家庭“两后生”技能培训、以及失业人员培训、创业培训工作,负责《职业培训证书》和《创业培训合格证书》核发工作。
(六)负责全区《就业失业登记证》复核、发证。
开发社区就业岗位,发布社区就业信息,提供政策咨询和职业指导;组织开展职业介绍等具体服务工作。
(七)承办全区就业服务、技能培训、失业保险信息统计及上报工作。
(八)承办全区企事业单位、社会团体、民办非企业及其职工失业保险基金征缴管理工作。
(九)负责全区失业保险基金的管理、财务报表等工作;负责全区失业人员失业保险待遇的认定和失业保险费的发放。
(十)负责全区失业人员登记、调查、统计工作。
(十一)承办区委、区政府和区人社局交办的其他工作。
湘潭市本级2016年财政决算(草案)报告——2017年7月27日在第十五届人大常委会第4次会议上市财政局局长朱红兵主任、各位副主任、秘书长、各位委员:受市人民政府委托,向市人大常委会议报告2016年市本级财政决算(草案),请予审议。
一、2016年财政决算情况(一)公共财政决算情况。
1.公共财政收入完成情况。
2016年,全市完成财政总收入186.48亿元,为调整预算的106.31%,比上年(同口径,下同)增加12.56亿元,增长7.22%。
其中:一般公共预算收入(地方收入,下同)完成125.35亿元,为调整预算的108.29%,比上年增加7.97亿元,增长6.79%;上划中央税收收入完成48.32亿元,为调整预算的105.38%,比上年增加4.17亿元,增长9.44%;上划省级税收收入完成12.8亿元,为调整预算的92.77%,比上年增加0.43亿元,增长3.45%。
2016年,市本级完成财政总收入90.93亿元(其中:市直完成23.26亿元,高新区完成24.03亿元,经开区完成37.61亿元,昭山示范区完成6.03亿元),为调整预算的109.82%,比上年增加9.44亿元,增长11.58%。
其中:一般公共预算收入完成69.74亿元,为调整预算的111.81%,比上年增加6.21亿元,增长9.77%;上划中央税收收入完成16.84亿元,为调整预算的102.67%,比上年增加3.12 亿元,增长22.71%;上划省级税收收入完成4.35亿元,为调整预算的108.02%,比上年增加0.11亿元,增长2.67%。
2.公共财政支出完成情况。
2016年,全市完成一般公共预算支出258.26亿元,为调整预算的131.89%,比上年增加27.12亿元,增长11.73%。
2016年,市本级完成一般公共预算支出125.15亿元(其中:市直完成87.86亿元,高新区完成10.33亿元,经开区完成23.08亿元,昭山示范区完成3.88亿元),为调整预算的134.62%,比上年增加11.54亿元,增长10.16%。
2016年部门决算单位公章:靖安县轻化工产业服务中心报送日期:2017年10月26日单位负责人(签章):余定忠财务负责人(签章):张光忠经办人(签章):屈思岚- 1 -靖安县轻化中心2016年部门决算目录第一部分轻化中心概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分轻化中心2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明九、专业名词解释。
十、决算公开联系方式及信息反馈渠道- 2 -第三部分轻化中心2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表- 3 -第一部分轻化中心概况一、部门主要职能1.贯彻执行国家和发展轻工行业的方针、政策、法规。
2.掌握、分析轻工行业生产动态,协调行业内部关系,维护公平竞争秩序。
3. 推进轻工集体企业改革,实施再就业工程,指导二轻行业改革和结构调整。
4. 研究提出轻工集体经济的政策、规章,协调解决轻工集体经济有关问题。
5. 承办县政府和市二轻联社交办的其它工作。
二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,既靖安县轻化中心。
第二部分轻化中心2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年度收入总计1,655,986元,其中上年结转和结余0元,较上年下降3%;主要原因是:人员工资调整。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,655,986元,占100%。
二、支出决算情况说明本部门2016年度支出总计1,655,986元,其中本年支出合计1,655,986元,较上年下降3%,主要原因是:人员工资调整;年末结- 4 -转和结余0元。
2016部门决算报表软件参数调整2016年度部门决算报表软件参数调整一、枚举字典1.行政区划及隶属关系依照国函【2016】158号调整宁波市行政区划:删除330204“江东区”将330283“奉化市”调整为330213“奉化区”2. 项目名称重名过滤增加2010700“税收事务”增加2010706“代扣代收代征税款手续费”增加2130699“其他农业综合开发支出”3.部门标识代码将347“铁道部”调整为“国家铁路局”将361“卫生部”调整为“国家卫生和计划生育委员会”将421“国家新闻出版总署(国家版权局)”调整为“国家新闻出版广电总局(国家版权局)”将427“国务院宗教事务局”调整为“国家宗教事务局”将430“国务院机关事务管理局”调整为“国家机关事务管理局”将464“国家食品药品监督管理局”调整为“国家食品药品监督管理总局”将466“国家测绘局”调整为“国家测绘地理信息局”将781“宋庆龄基金会”调整为“中国宋庆龄基金会”将852“中国出版集团”调整为“中国出版集团公司”将865“中国福利彩票发行中心”调整为“中国福利彩票发行管理中心”将866“国家体育总局彩票管理中心”调整为“国家体育总局体育彩票管理中心”新增895“中国对外文化集团公司”注:本次调整是为决算填报修改,部门标识代码标准参照“GB/T4657-2009”。
二、审核公式1.收入支出决算总表(财决01表)A225调整为:IF BBLX<>"2" AND [*,1]<>0 THEN [*,1]+[*,2]<>[*,3]{1~7,24~26,36~68,83,89,95}2.财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)A344调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,2]>=[*,3]{1,2}A345调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,4]>=[*,7]{31~59,77}A346调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,5]>=[*,8]{31~59,77}A347调整为:IF BBLX<>"2" THEN [*,6]>=[*,9]{31~59,77}3.行政事业类项目收入支出决算表(财决06-1表)A1122调整为:IF BBLX<>"7" AND NOT INLIST([EJMC],XMMC) THEN [EJMC]<>[KMBM]$ 调整配置文件Z06_1.DAT提取公式B1124 原IF [2,4]<>0 OR[2,3]<>0 THEN [EJDM]<>""修改为IF BBLX<>”7”AND ([2,4]<>0 OR[2,3]<>0) THEN [EJDM]<>""出差说明:如果报表类型不为叠加汇总表,且项目中含财政资金,须填写二级项目代码。
韶山市农民素质教育管理办公室2016年度部门决算公开说明一、部门职责及机构设置情况1.主要职能:负责全市农民素质教育工作。
贯彻执行农民素质教育和农村劳务经济方针政策;协调配合做好有关农业、农民的教育培训工作,负责农民素质教育和农村劳务经济情况的调研、经验推介、信息反馈等。
2.机构情况:我办为全额拨款,独立核算的事业单位,归属韶山市农业局的二级机构。
3.人员情况:单位编制为3人,现在职3人。
二、2016年度部门决算公开表公开9张表,包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
表格以文字形式一并公开。
三、预算执行情况分析(一)介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度,收入合计45.28万元,其中:预算拨款35.54万元。
支出合计45.28万元,上年度结转无,本年度收支平衡无结转。
与上年对比:收入合计45.28万元,比上年44.04万元增加1.24万元,增加2.83%,与上年略有增加基本持平。
支出合计45.28万元,比上年44.04万元,增加1.24万元,增加2.83%,与上年略有增加基本持平。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2016年度公共预算财政拨款支出合计35.54万元,其中:基本支出35.54万元。
与年初预算对比,比年初预算33.30万元,增加2.24 万元。
原因是年初预算不足,后追加。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016年度公务接待2.38万元,共接待批次60批,接待人次583人,比上年同期的2.58万元减少0.2万元,减少7.73%;无因公出国开支。
“三公”经费减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定、省市九项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《韶山市公务消费管理暂行办法》,严格控制各项经费开支标准,严格控制“三公”经费。
2016 年度部门决算南宫市人民政府办公室南宫市人民政府办公室编制2017 年10 月目录第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分南宫市人民政府办公室2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分南宫市人民政府办公室2016 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分名词解释一、部门决算二、财政拨款收入三、其他收入四、年初结转和结余五、年末结转和结余六、基本支出七、“三公”经费八、机关运行经费九、一般公共服务支出十、其他交通费十一、社会保障和就业支出第一部分南宫市人民政府办公室部门概况一、南宫市人民政府办公室部门主要职责根据《南宫市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,南宫市人民政府办公室的主要职责是:1.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。
2.研究市政府各部门和各乡镇办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
3.协助市政府领导同志组织处理需由市政府直拉处理的重要问题、突发事件。
督促检查市政府各部门和各乡镇办事处对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的贯彻落实顾客,并及时向市政府领导同志报告。
4.负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
2016年度省级部门决算公开模板格式及内容目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成情况三、2016年度主要工作完成情况第二部分省交通厅2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算表六、财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分XX部门2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门主要职能省交通运输厅作为省政府职能部门之一,主要承担以下职能:(1)贯彻执行国家有关交通运输的方针政策、法律法规,组织起草交通运输地方性法规、规章草案,拟定交通运输行业有关政策并监督实施,指导全省交通运输行业体制改革工作。
(2)组织编制全省综合运输体系规划,组织拟定并监督实施公路、港口、航道、地方铁路、民用航空和交通物流业等行业规划。
指导编制城市客运发展规划,参与城市客运有关设施的规划,指导交通运输枢纽规划。
会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。
负责交通运输行业统计和信息发布工作。
(3)组织实施国家、省重点和大中型交通工程建设。
负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。
负责全省港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。
(4)承担全省道路、水路运输市场监管责任。
指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。
指导交通运输枢纽管理工作。
拟定有关物流业政策和标准并监督实施。
(5)指导全省路政、运政、航政、港政等行政执法工作。
负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。
负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
(6)拟定全省交通运输行业投融资政策和规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。
2016年部门决算单位公章:靖安县环卫所报送日期:2017-10-27- 1 -单位负责人(签章):财务负责人(签章):经办人(签章):- 2 -靖安县环卫所2016年部门决算目录第一部分靖安县环卫所部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分靖安县环卫所部门2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分靖安县环卫所部门2016年部门决算表一、收入支出决算总表- 3 -二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第四部分名称解释- 4 -第一部分环卫所部门概况负责全县城市环境卫生的行业管理;负责城区环境卫生设施的规划、建设和管理;负责城区洗车场所的规划和管理;负责城区环境卫生的行政管理;研究制定城市容貌标准,环境卫生质量标准,并组织监督检查和考评。
二、部门决算单位构成本单位归口城管局,属二级单位,纳入决算汇编范围的单位共1个。
环卫所编制人数60人,实有人数167人,其中在职25人;退休19人;遗属1人;其他人员122人。
第二部分环卫所2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2016年收入总计824.0629万元,较上年1165.2576万元下降341.1947万元占比29.28%,主要原因是:专项减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入824.0629万元,占总收入100%。
二、支出决算情况说明环卫所2016年度支出总计824.0629万元,较上年1165.2576万元下降341.1947万元占比29.28%,主要原因是:专项减少。
2016年部门整体支出绩效评价报告华容县供销联社根据县财政局《关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》精神,我单位组织专门力量对2016年度部门整体支出绩效评价进行了全面综合评价,现将评价情况汇报如下:一、单位概况(一)组织机构及人员情况我单位属于参照公务员管理的事业单位,内设股室8个。
无下属二级机构。
机关在职人员编制30个,其中:行政编制22个,全额事业编8个。
年末实有人数28人(离退休及行政25年人员58人年内已全部转入县社保站)。
(二)职能概述县委、县政府赋予我单位的职能主要有:1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《党章》。
2、负责研究制定供销社的发展战略和规划,指导供销社的改革和发展。
3、围绕“三农”需要,组建基层社及社属企业,领办农民专业合作社。
4、按照资产保值增值的要求,对社有资产进行监督管理。
5、巩固改革成果,维护系统稳定。
- 1 -6、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。
(三)2016年重点工作计划1、保运转。
确保机关正常运转。
2、保稳定。
合理处理改制遗留问题,维护系统稳定。
3、促发展。
立足三农,积极谋划供销社发展,积极推进土地托管,积极领办农民专业合作社,积极发展农村电商,积极重建新型基层供销社,积极筹建村级综合服务中心。
4、完成上级交办的各项任务。
二、单位整体支出管理及使用情况1、基本支出。
详见附表。
我们本着勤俭节约、从严管理的原则,严把开支关,制订和健全了一系列规章制度,强化了费用开支审批制度,加大了民主理财力度,规范了“三公”经费的支出和核算。
2、专项支出。
无专项支出。
三、专项组织实施情况本年度无项目建设和项目资金投入。
四、整体支出绩效情况2016年,根据年初工作规划,积极履行职责,强化管理,较好地完成了年度工作目标。
通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理体制,单位整体支出管理情况得到了提升。
其支出绩效情况如下:(一)经济性评价1、预算指标执行到位。
益阳市财政局关于做好2016年度中央政法转移支付办案费及装备费项目资金绩效评价工作的通知文章属性•【制定机关】益阳市财政局•【公布日期】2017.08.16•【字号】•【施行日期】2017.08.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政其他规定正文益阳市财政局关于做好2016年度中央政法转移支付办案费及装备费项目资金绩效评价工作的通知市公安局及所属单位:为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益,根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(益政发〔2013〕10号)、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(益财绩〔2014〕126号)和《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》(益财绩〔2015〕155号)等文件的有关要求,我局委托湖南鹏程有限责任会计师事务所(以下简称中介机构)对2016年度中央政法转移支付办案费及装备费项目资金(以下简称项目资金)开展财政重点绩效评价。
现将有关事项通知如下:一、评价对象2016年度中央、省、市级预算拨付项目资金共3484.7万元(含政府采购装备款等,见附件1)全部作为此次现场抽样评价对象。
二、评价依据(一)《中华人民共和国预算法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)〉的通知》(益财绩〔2014〕126号)、《益阳市财政局关于认真做好委托中介机构参与预算绩效管理工作的通知》(益财绩〔2015〕155号)等法律、文件精神。
(二)项目资金绩效目标、资金及项目管理办法。
(三)中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。
(四)项目资金审计报告等。
三、评价方法中介机构通过开展调研和核查,了解财政资金计划执行情况和绩效情况,以现场评价和非现场评价等多种方式,收集相关信息要素资料,对财政资金政策的公平性、资金管理制度的规范性、资金分配的合理性、资金拨付的及时性和资金使用的有效性进行绩效综合分析,形成基本结论,撰写绩效评价报告。
靖边县2016年部门决算、“三公经费”公开一、单位概况(一)单位的主要职责:1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策;拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。
2、依法管理和利用森林资源和林业用地,承担县封山禁牧工作领导小组办公室日常事务;起草有关林业发展规划并组织实施;协调处理林权林界权属争议;负责全县林业行政处罚和执法稽查工作;开展普法宣传教育。
3、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目;管理、监督全县各项林业资金;负责全县林业基金的筹集、管理和使用。
4、负责植树造林、退耕还林、封山育林,组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程,负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导全民义务植树,承办县绿化委员会办公室的工作,依法实施对林木种子的管理,指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。
5、负责全县森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;组织全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;监督林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理,负责管理县级国有森林资源资产。
6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用;在国家、省、市、县自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理;指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作。
组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。
7、负责全县森林公安和森林防火工作,组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。
8、提出全县林业发展的建议;监管全县国有林业资产;审批重点林业建设项目。
9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。
10、负责全县防沙治沙、林业科技、林业教育和林业外事工作。
沩管会2016年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职能职责
沩山风景名胜区管理委员会主要职责:负责宣传贯彻执行中央、省、市有关风景名胜管理、保护、利用的法律法规和方针政策;负责拟订景区管理有关规定,经批准后发布并组织实施;负责编制景区发展规划和实施,负责景区内风景名胜资源调查和保护利用;承担景区旅游行业管理工作;负责景区规划建设管理工作;负责景区行政执法、环境保护,组织景区环境综合治理。
(二)机构设置
沩管会系宁乡县人民政府管理的副处级事业单位。
下设办公室、财务部、经济发展部、规划建设部、资源环境部、综合执法部等六部门,事业编制32人。
二、部门决算基本情况
(一)2016年收入决算情况
2016年决算总收入831.22万元,与上年决算相比增加316.96万元。
2016年决算总支出为831.22万元,与上年决算相比增加316.96万元。
其中:①其中基本支出398.72万元;②项目支出432.5万元;
(二)2016年度一般公共预算财政拨款情况
2016年一般公共预算财政拨款支出735.71万元,其中:①基本支出398.72万元;②项目支出336.98万元。
(三)2016年度“三公”经费决算情况
2016年度“三公经费”支出51.29万元(公务用车购置及运行维护费支出17.11万元、公务接待费支出34.18万元)。
与年初预算53万元,减少了1.71万元。
(四)2016年度机关运行经费决算情况
2016年机关运行经费219.89万元,和年初预算增加161.69万元。
(五)2016年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购预算121万元,其中:财政性资金121万元,实际采购金额121万元。
(六)国有资产占有情况
2016年末部门资产214.35万元,其中车辆1辆(一般公务用车),价值26万元。
宁乡沩山风景名胜区管理委员会
2017年7月25日。