稽查审计部经理岗位说明书
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审计部岗位职责说明书范例岗位名称审计部经理岗位编号所在部门审计部岗位定员直接上级总经理职系直接下级审计所辖人员本职:负责组织做好公司内部审计职责与工作任务:职责一职责表述:组织制订审计部的发展规划、工作计划和工作总结工作时间百分比:5% 工作任务根据公司整体发展战略,制订审计部业务发展规划根据公司工作计划,制订本部门工作计划负责月度、年度工作总结及工作分析的编写,并上报职责二职责表述:负责审计部相关制度的制订和完善工作时间百分比:5% 工作任务组织制订审计部内部及与工作相关的各项规章制度和各项工作执行流程负责各项规章制度的监督执行负责审计部内部及与工作相关的各项规章制度的修订、完善工作职责三职责表述:组织对公司内各项经济活动进行内部审计工作时间百分比:40%工作任务组织对公司内的财务收支、会计记录进行审计组织对预算的制定和执行进行审计组织对公司对外投资进行审计组织对公司融资活动进行审计组织对公司招投标活动进行监督、审查组织对经济合同签订及执行情况进行审计组织对公司工程项目进行事前、事中、事后审计组织对资产进行审计组织对管理人员进行离任、任期终结及年度经济责任审计职责四职责表述:组织对公司内部控制制度进行审计评价工作时间百分比:15%工作任务组织检查内部控制制度是否存在组织评价内部控制制度是否恰当组织检查内部控制制度是否已经按规定被执行组织检查内部控制制度的执行结果是否符合制度设计的要求职责五职责表述:对审计工作进行复核工作时间百分比:20%工作任务负责复核各项审计工作底稿审查审计结论,保证其真实、公正、客观、合理审核改进建议,进行必要的修改或补充负责向总经理汇报工作,包括审计过程和审计结论、改进建议等组织对审计决定的执行情况进行后续审计职责六职责表述:负责内部管理工作工作时间百分比:10%工作任务指导下属制订阶段性工作计划,监督执行,对其日常工作给予指导负责部门内人员选拔、调配、工作安排、业务培训负责直接下属的考核、奖惩及绩效奖金的分配负责部门内经费预算制订和使用,各类财务开支审批职责七职责表述:完成上级领导交办的其他工作任务工作时间百分比:5%权力:➢公司内各项经济活动的审计监督权➢对所发现问题的汇报、建议权,对相关人员的奖惩建议权➢公司内部控制制度建设的建议权➢对所属下级的工作的监督、检查权➢对所属下级的工作争议有裁决权➢对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权➢本部门预算内的费用使用权工作协作关系:内部协调关系公司各部门外部协调关系会计师事务所、审计师事务所、审计局等任职资格:教育水平大学本科及以上专业审计、金融、财务等相关专业培训经历审计、财务、财经法律等相关培训经验8年以上工作经验,3年以上管理经验,1年以上房地产行业相关岗位工作经验知识通晓财务、审计、法律相关知识,掌握房地产开发、工程建设、招投标知识技能技巧具有很强的判断、决策能力、应变能力、沟通协调和计划组织能力;熟练使用WORD,EXCEL等办公软件,具备基本的网络知识其它:使用工具设备一般办公设备(计算机、电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络)工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档通知、审计报告、总结、公司文件、财务报表、工作计划备注:。
审计经理岗位职责说明书一、岗位概述审计经理是企业内部审计部门中的核心岗位之一,负责组织和执行审计项目,并对企业的风险管理和内部控制体系进行评估和监督。
本文将详细介绍审计经理的职责和要求。
二、职责描述1. 审计项目的策划与组织:审计经理负责与公司管理层沟通,确定审计计划和目标,制定审计项目的工作计划和排期。
在项目开始前,审计经理需评估项目的可行性、风险和潜在的影响,并拟定合适的审计方法和程序。
2. 审计程序的执行与监督:审计经理负责监督审计团队的工作进度,确保审计程序的按时执行并符合公司及相关法规的要求。
审计经理需对审计工作进行全面的质量控制,包括审核工作文件和报告的准确性和合规性。
3. 内部控制评估与改进:审计经理需要对企业的内部控制体系进行评估,包括风险识别、控制活动、信息与沟通、监督与反馈等方面。
基于评估结果,审计经理负责提供改进建议,并跟踪实施情况,确保内部控制的有效性和适应性。
4. 风险管理与合规性验证:审计经理需与公司各部门紧密合作,评估并管理企业面临的风险。
他们负责审计风险管理策略和政策的有效性,并确保企业在法规、合规性和道德规范方面的遵守。
5. 沟通与报告:审计经理需要与上级管理层和审计委员会保持紧密联系,汇报审计项目的进展和结果,提供专业意见和建议。
此外,他们还需要与被审计部门的负责人进行沟通和协商,解决问题并确保审计工作的顺利开展。
6. 团队管理与培养:审计经理负责组织、指导和培养审计团队的成员。
他们需制定培训计划,提高团队成员的专业能力和素质,并定期评估和反馈团队成员的表现。
三、任职资格1. 教育背景:具备本科及以上学历,专业背景通常为财务、会计、审计等相关专业。
2. 工作经验:至少有5年以上的内部审计或相关工作经验,且有一定的管理经验和团队领导能力。
3. 专业知识与技能:熟悉公司内部控制标准和相关法规要求,具备良好的财务和业务分析能力,较强的沟通和谈判能力,具备项目管理和领导能力。
稽查审计部经理岗位说明书一、职位概述稽查审计部经理是公司内部稽查审计工作的负责人,负责全面组织、管理和监督公司内部的稽查审计工作,确保公司内部各项业务运作符合法律法规和公司政策要求,保障公司财务和经营风险的可控性。
稽查审计部经理需要具备丰富的稽查审计经验和专业知识,能够独立开展全面的审计工作,为公司提供专业的风险控制和管理建议。
二、岗位职责1.组织稽查审计工作:制定公司稽查审计工作计划,组织开展全面的内部审计工作,包括财务、运营、合规等方面的审计项目,确保公司各项业务活动的合规性和规范性。
2.管理稽查审计团队:组建稽查审计团队,进行团队管理和人员培训,提升团队专业水平和执行能力,确保团队成员的稽查审计工作质量和效率。
3.审计风险评估:根据公司业务发展和变化情况,进行审计风险评估,及时调整审计工作重点和方向,确保审计工作的针对性和有效性。
4.内部控制优化:对公司内部控制制度进行评估和优化,提出改进建议,加强公司内部控制和风险管理,提升公司运营效率和风险控制能力。
5.审计报告编制:编制全面、客观的审计报告,向公司高层管理层提供审计结论和建议,为公司提供可靠的风险预警和管理参考。
6.应对外部审计:协助公司应对外部审计事务,合作外部审计机构进行审计工作,保障公司合规性和透明度。
7.制定稽查审计制度:制定公司稽查审计制度和流程,规范审计工作程序,提升审计工作效率和质量。
三、任职资格1.本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业背景,具有注册会计师、注册审计师等相关资格证书。
2.丰富的稽查审计工作经验,具有5年以上稽查审计工作经验,有公司内部审计经验者优先。
3.熟悉国家相关法律法规和稽查审计标准,具备较强的法律意识和业务风险判断能力。
4.良好的沟通和协调能力,具有较强的团队管理和领导能力,能够对团队成员进行有效的指导和监督。
5.具备较强的分析和解决问题能力,能够独立开展复杂的审计工作,对公司业务风险有深入的理解。
稽查审计部经理职务说明书
一、基本资料资料编号
1、职务名称:稽查审计部经理
2、直接上级:分管领导
3、所属部门:稽查审计部
4、辖员人数:5人
5、定员人数:1人
6、薪资标准:
二、工作内容
1、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、执行标准)
编号工作内容及职责权限执行标准
1 负责部门工作计划的制定执行内部审计条例
2 负责各类审计报告的审核、把关执行内部审计条例
3 负责与公司领导及关联部门、单位的沟通、协调执行公司各项规章制度
4 负责对各子公司招投标事项的动态监控执行公司各项规章制度
5 对各种渠道发现的违纪、违规行为进行查处执行公司各项规章制度
6 完成监事会交给的工作任务执行公司各项规章制度
7 完成公司领导交给的其他任务
2、工作关系:
所施监督在规定权限内,自行处理有关工作,遇特殊情况向分管领导汇报
所受监督分管领导
职位关系可直接升迁的职位副总裁、总裁助理可相互转换的职位项目公司总经理可升迁至此的职位审计主管
三、任职资格
所需学历及专业
最低学历专业
本科财务审计或建筑经济专业所需工作经验大型企业集团或相应组织机构3年以上相关工作经历能力要求良好的口头与书面表达能力和组织协调能力,良好的职业道德修养。