机关事业单位差旅费报销单

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行政事业单位出差报销标准涉及多项费用。首先是交通,根据出差人员选择的交通工具及实际发生的车船机票费用进行报销。其次是目的地发生的费用,包括住宿费和伙食补助费,根据出差天数和规定标准计算。此外,还有市内交通费,涵盖出差人员在目的地城市内的交通费用。除了上述费用外,还有其他费用一项,用于报销出差过程中发生的其他合理费用。所有费用需附单据进行报销,并可选择公务卡支付或现金支付。报销单需由出差人填报,并经校长、分管领导审批,最后由财务人员和证明人签字确认。