财务管理系统分析

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××公司财务管理系统系统分析

一、财务管理系统的功能分析

1、组织结构图

2、组织/功能关系表

3、业务功能一览表

二、业务流程调查与分析

1、业务流程概况

财务科负责预算、决算的编制,资金收付、财务管理等工作。

出纳,具体办理与银行结算有关的业务,登记现金日记账和银行存款日记账,逐日做好现金的结算工作,认真保管好库存现金和各种有价证券及空白支票与空白收据。

财务与成本会计,负责拟定成本核算办法,加强成本管理的基础工作,组织好成本核算工作,负责待摊费用、预提费用的核算及各项成本的结转工作,做好成本核算的日常工作合明细合算,编制成本、费用报表,进行成本费用的分析和考核。

账务、税务、工资和固定资产会计,主要负责:负责登记总账和明细账,做好各项财务结算工作,按时编制财务报表,编制财务情况说明书,具体组织上报全部财务会计报表,按月总结财务活动,按时编制提供财务分析报表及资料,按月编制各种纳税报表、及时缴纳税款,负责工资的结算与分配工作、及时向代发工资的银行提供职工工资明细表、按月计提职工福利费和工会经费等工作。

2、业务流程图

三、数据流程调查与分析

1、数据流程图

2、数据字典

①数据元素卡片:

数据元素编号:D1

数据元素名称:凭证编号

别名:凭证流水号

数据类型:数值型

宽度:4

取值范围:1—9999

②数据流卡片

数据流编号:D1

数据流名称:会计分录

别名:分录

简述:记账凭证的基本组成部分

组成:科目代码、借贷方向、金额

③数据存储卡片

数据存储编号:F1

数据存储名称:记账凭证

来源:有凭证处理产生

组成:凭证日期、凭证类别、凭证编号、附件张数、会计分录、制证、主管、审核④数据逻辑卡片

编号:P1

名称:编辑订货单

简述:接到顾客订货单后作简单逻辑处理

输入:订货单

输出:合格、不合格

处理:依照配件目录对订货单所要求的数量、质量进行分析

⑤外部实体卡片

编号:001

名称:顾客

输入的数据流:订货单

输出的数据流:发货单

3、描述处理逻辑

如果顾客的订货单符合配件目录

则确定订货

否则将不合格通知发给业务员

如果库存不满足订货单

则产生暂存的订货单

否则开发货单修改库存量