第五章 新产品开发供应商管理
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供应商管理制度第一章总则第一条目的及依据为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责第三条供应部职责1.制订和实施供应商开发计划;2.定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告;3.负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;4.建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;5.完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;6.根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责1.组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门;2.定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责1.参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查2.对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;3.对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估;4.了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集第六条信息采集供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式:(1)网络等传播媒体(2)商业广告或供应商主动联络(3)同行或供应商介绍(4)公开征询(6)其他途径第四章供应商的调查与选定第七条调查和选定各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容:1.公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
[供应商管理制度]供应商管理供应商管理制度供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源,建立供应商市场准入和业绩评估体系,维持供应商队伍稳定可靠,为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障,特制定本制度。
第二条供应商管理的范围,包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。
调查是基础,选择、开发、控制是手段,使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上,形成优存劣汰机制,编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。
对于未列入《合格供应商名册》的供应商,经过调查、评估合格后,列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》,未经过调查、评估,或经过调查、评估后不合格的供应商,无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。
分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查,是供应商资源调查的重要方面,包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限,集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命),售后服务情况,价格水平,财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查,是供应商资源调查的补充,包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命),售后服务情况,价格水平,等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划,由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部,进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部,开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中,各公司工程部(采购部)都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查,提供相关真实数据。
调查后,调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡,上报集团工程管理部。
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法。
第二条适用范围:本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。
第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任:公司经营副总经理;第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动。
决定公司涉及重要物资供应商的重大事项,审核供应商评价分级结果;第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是:1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理;2、负责公司供应商日常管理工作;负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集;负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价;3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商,组织采购、技术、检验、生产(工程)等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围;4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会;5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新;对于新引进的合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案;6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库;7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作;第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。
主要职责为:采购部职责:收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果。
公司产品研发管理制度第一章总则第一条为了规范公司产品研发工作,提高研发效率,确保产品质量,制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品研发部门和相关人员,包括产品经理、研发工程师、测试工程师等。
第三条公司产品研发工作必须遵循科学、规范和创新的原则,注重团队协作,确保研发工作的顺利进行。
第二章产品研发管理机构和职责第四条公司设立产品研发部门,负责公司所有产品研发工作的组织、协调和管理。
第五条产品研发部门下设产品研发经理、研发工程师、测试工程师等职务,各职务负责具体的研发工作。
第六条产品研发经理负责制定产品研发计划、安排研发任务、监督研发进度等工作。
第七条研发工程师负责具体的产品研发工作,包括需求分析、设计、开发、测试等环节。
第八条测试工程师负责对研发的产品进行全面测试,确保产品的质量和稳定性。
第三章产品研发管理流程第九条产品研发工作必须遵循流程化管理,确保研发工作有条不紊地进行。
第十条产品研发流程包括需求分析、设计、开发、测试、发布等环节。
第十一条需求分析阶段,产品经理负责收集用户需求,制定产品规划,明确产品功能和特性。
第十二条设计阶段,研发工程师根据需求文档进行系统设计,确定技术方案和开发计划。
第十三条开发阶段,研发工程师按照设计方案进行编码和调试工作,确保代码质量和性能。
第十四条测试阶段,测试工程师对产品进行系统测试、性能测试、稳定性测试等,发现并解决bug。
第十五条发布阶段,研发工程师将测试通过的产品发布到线上,确保产品正常使用。
第四章产品研发管理制度执行第十六条产品研发部门负责对本制度的执行进行监督和督促。
第十七条产品研发部门负责组织研发人员进行相关培训,提高研发人员的能力和素质。
第十八条产品研发部门必须定期进行研发工作检查和总结,及时发现问题并进行改进。
第十九条产品研发部门必须加强团队协作,建立良好的工作氛围,提高团队凝聚力和战斗力。
第五章附则第二十条本制度由产品研发部门负责解释和修订。
第二十一条本制度自发布之日起生效。
供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章:总则第一条:为维护__采购市场秩序,防范__采购风险,规范供应商经营行为,确保__采购工作公开、公平、公正,根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定,制定本办法。
第二条:供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人,包括中国供应商和外国供应商。
第三条:没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商,不得参加市级__采购活动。
第二章:申请市级__采购供应商资格的条件第四条:具备下列条件的,能够申请取得__采购中国供应商资格:(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规,具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上,特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的,能够申请取得__采购外国供应商资格:(一)经批准,一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的,准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章:供应商的权利与义务第五条:__采购供应商享有以下权利:(一)贴合__采购市场准入条件的,可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商,能够参加__采购活动,能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中,认为自己的合法权益受到损害时,能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。
供应商管理规定1、总则1.1制定目的为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。
1.2适用范围凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。
1.3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2、供应商管理规定2.1供应商在提供产品前必须提供本单位的生产资格证书、营业执照、压力容器制造许可证等,公司要组织相关人员对其进行评审并提出选择意见。
2.2对供应商提供产品前公司必须对供应商提供的成品进行严格验收,对其生产过程进行现场考察,对其供应过产品的单位进行询问,查验质量情况,以确保产品质量。
____公司供应及各分管部门对供应商进行考察时如发现供应商在三年内有被投诉或出现质量问题的记录,该供应商不的作为本公司的供应客户。
2.4建立合作承包商档案名录,以便于对合格承包商进行有效管理。
____公司对其所使用的产品在进行考察后,应有重点的选择几家供应商进行招投标,然后根据公司实际情况和供应商报价情况以及供应商的信誉度进行选择。
2.6选定供应商后采购部门应与供应商签订供货合同,提出具体供货要求及技术指标,和相应的制作图,并明确相应的验收方法。
2.7供货合同内容应包括相应的安全技术指标与技术要求确保所供设备的本质安全。
2.8供货合同签订后甲方应及时将相关方安全要求以书面形式通知供应商并的到相应回复和确认。
3、供应商开发与调查3.1供应商开发程序如下:(1)供应商资讯收集。
(2)供应商基本资料表填写。
(3)供应商接洽。
(4)供应商问卷调查。
(5)样品鉴定。
(6)提出供应商调查申请。
3.2供应商调查程序如下:(1)组成供应商调查小组。
(2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
(3)列入合格供应商名列。
4、订购、采购订购、采购程序如下:(1)请购。
(2)询价。
(3)比价。
(4)议价。
(5)定价。
(6)订购。
(7)交货。
(8)验收。
5、供应商评鉴于复查5.1供应商评鉴程序如下:(1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。
OEM管理制度第一章总则第一条为了规范原始设备制造(OEM)业务的管理,提升企业的经营效益、质量和竞争力,依法维护企业和客户的合法权益,特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于OEM业务相关的各个环节,包括但不限于供应商管理、产品开发、生产制造、质量控制、交货、售后服务等。
第三条本管理制度的制定和修订工作由公司的OEM 管理团队负责执行。
该团队由公司高层决策者组成,负责制定具体的操作规程,并进行监督和检查。
第四条公司各部门和相关人员应当严格按照本管理制度进行操作,并承担相应的责任。
第二章供应商管理第五条公司与供应商的OEM业务合作应当遵循公平、公正、公开的原则,选择合格的供应商,建立长期稳定的合作关系。
第六条公司应对供应商进行评估,评估内容包括但不限于供应商的资质、信誉、技术实力、质量管理体系等。
第七条公司与供应商签订合作协议,明确双方的权责,包括合作目标、产品质量、价格、交货时间、售后服务等。
第八条公司应对供应商进行定期的审核和监督,发现问题应及时提出整改要求,并跟踪整改情况。
第九条公司与供应商之间的业务往来应当遵守法律法规和合同约定,不得有任何形式的贿赂行为。
第十条公司应建立供应商黑名单制度,对违反合同约定、产品质量不合格等行为的供应商进行惩罚,并及时通知所有相关部门。
第三章产品开发第十一条公司的产品开发应当符合市场需求,提供具有竞争力的产品,提升企业的核心竞争力。
第十二条公司应设立专门的产品开发团队,由有经验的工程师和设计师组成,负责产品的设计、样品制作、试验验证等工作。
第十三条公司的产品开发应当符合相关法律法规的要求,如环境保护、安全标准等。
第十四条公司应对产品开发过程进行严格管控,确保产品的质量和交货时间。
第十五条公司应与客户充分沟通,获取客户需求,并及时反馈给产品开发团队,确保产品能满足客户的需求。
第四章生产制造第十六条公司的生产制造应当按照公司的产品技术规格和质量标准进行,不得造假、冒用他人品牌,保证产品的合法性和合规性。
供应商管理制度最新版供应商管理制度第一章总则为了规范公司的供应商管理,降低采购成本,提高办事效率,促进廉洁自律,制定了本供应商管理制度。
本制度严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第二章供应商管理评审小组架构供应商管理评审小组由XXX、供管委主任、审计、常务主任、采购经理和采购员组成。
供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构,对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批,负责合格供应商的表决审批。
组长全面负责供应商管理工作,由公司董事长或总裁兼任。
审计对供应商单价进行市场调查,对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展,负责供应商的开发与管理工作,并与供应商保持日常维护及联络工作,定期招待供应商。
采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
第三章供应商管理及评审供应商是公司的合作伙伴,公司营造良好的供需合作关系。
公司原材料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
新供应商评审须实地到供应商处所,进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时,经常务主任和主任核准后,可用样品方式进行检测评估。
供应商的资格初审由常务主任组织进行,包括对目标供应商所提供的相关资料、样品、报价,原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审程序为:供应商开发人员收集资料→报送常务主任分析并洽谈→转采购经理进上步谈合作事项。
供应商通过了本厂的初审后,则可进行评审或评估。
供应商评审根据第十六条规定,供应商的评审分为两种情况。
第一种情况是实地调查评审,由供管委委员(不少于三个部门的相关人员)到供应商处进行实地调查,并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核。
同时,取回样品进行检测,并填写《供应商评审/评估表》。
第二种情况是无法进行实地评审,此时可要求供应商提供相关资料及材料样品,由供管委对资料进行审核,样品交品管部和研发部进行分析检测。
目录第一章总则. (1)一、 JAC 供应商管理理念 (1)二、目 (2)三、范围 (2)第二章简称. (2)第三章供应商选择及认同. (4)一、目 (4)二、范围 (4)三、术语与定义 (4)四、职责和权限 (4)五.程序细则 (5)六.附件 (7)第四章新产品开发. (9)一、新产品开发种类 (9)二、新产品开发节点 (9)第五章新产品开发供应商管理 (10)二一、供方手工样件开发及认同 (10)、供方工装样件(OTS )认同 (13)三.小批认同 (19)四.产品成本先期策划(APCP ) (22)第六章量产阶段供应商管理. (24)一、供货管理 (24)二、零零件检验 (29)三、过程管理 (32)四、改正控制 (35)五、不合格品办理 (37)六、供应商评论 (41)七、二方审察 (48)第七章顾客满意度管理. (51)一、售后索赔 (51)二、实物改良 (55)附件一:供应商APQP管理要求 (59)1.目 (59)2.范围 (59)3.要点词 (59)4.权责 (59)5.程序细则 (59)6.附件 (61)内容说明 (62)1.定点策略策划会议 (64)2.设计成本评审 (66)3.准供应商确立 (67)4.供方 APQP阶段评审会 (69)5.项目进度监控 (74)6.供方承诺 (75)7.过程流程图 (77)8 DFMEA (78)9.设计评审 (80)10.检具、工装与设备评审 (81)11.手工样件和OTS样件 (84)12. PFMEA (86)13.控制计划 (87)14. 量产前变差辨别和改良 (89)15.生产件赞同(PPAP) (90)16.生产能力评审 (93)17.组织记忆 (95)附件二:产品成本先期策划(APCP) (98)总论 (98)第一章成本模型成立 (100)第二章供应商价钱承诺 (102)第三章目标价钱确认和考证 (105)第四章成本改良 (106)附件三: PPAP管理方法 (107)1.目 (107)2.范围 (107)3.术语和定义 (107)4.职责和权限 (107)5.程序细则 (107)第一章总则一、 JAC 供应商管理理念1.1 质量是生计发展之本1.1.1 激烈质量意识要消融在每一位JAC 人血液里,落实在每一位JAC人行动中。
供应商管理办法第一章总则第一条为规范**公司工贸事业部(以下简称事业部)采购行为,建立安全、可靠、稳定、双赢的供需合作关系,提高经营效率,有效控制风险,结合上级单位相关要求和事业部实际,制定本管理办法。
第二条本细则所称供应商是指为事业部提供产品或服务的公司或自然人。
其中,产品包括贸易物资产品、固定资产、办公用品等,服务包括仓储、运输、配送、法律咨询等。
第二章组织机构与职责第三条供应商管理工作的归口部门为经营管理部,主要职责是:(一)制定事业部《供应商管理办法》及相关规定。
(二)负责供应商资质资料的归档,确保供应商档案信息的完整、时效性。
(三)组织开展供应商年度考评,编制《合格供应商名录》。
(四)建立每年新增合作的供应商台账,编制《新准入供应商名录》。
(五)建立不合规、不合格的供应商台账,编制《供应商黑名单》。
(六)当《合格供应商名录》及《新准入供应商名录》内的供应商不能满足采购需求时,协助采购部开发新的供应商。
(七)接收举报信息,提出奖惩建议。
第四条客户部及综合部主要职责是:(一)明确采购需求,包括技术参数、品牌、数量等具体要求。
客户部负责销售业务的采购需求;综合部负责办公相关的采购需求。
(二)与采购部完成采购到货产品的交接。
第五条采购部主要职责是:(一)根据客户部提交的采购需求,明确采购方式。
(二)实施采购审批,并将审批资料提交给经营管理部归档。
(三)实施采购,并负责货物验收,将验收合格的货物交给客户部。
(四)当《合格供应商名录》及《新准入供应商名录》内的供应商不能满足采购需求时,开发新的供应商,并组织新开发供应商的考察,对其服务、能力、价格、质量、信誉进行综合分析评价,同时负责收集其资质信息,包括但不限于企业资质、经营及业务开展情况、企业信用信息、法律状态等。
(五)建立采购业务明细台帐。
(六)对供应商进行动态跟踪管理,及时记录供应商变更信息,定期提交给经营管理部归档;在合作中如发现供应商不合规、不合格,按流程上报。
第五章新产品开发供应商管理一、供方手工样件开发及认可1. 目的验证JAC新产品设计方案的有效性与准确性,确保零部件符合设计需求。
2. 适用范围适用于JAC产品前期开发过程中所有需要进行设计确认的零部件开发过程。
3. 术语与定义手工样件:指供方按照JAC提供的图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求,经过技术转化、设计、创新等产品开发过程,利用工装(或简易工装)和手工方法生产出来的试制用零部件,其主要用于产品设计和技术状态的验证和确认,并指导后续工装样件的开发。
4.职责和权限4.1 研究院4.1.1提供图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求;设计文件的变更批准、各种设计记录的批准;4.1.2手工样件的接收、存放及管理;4.1.3手工样件的尺寸检测、试装评审、性能试验及手工样件认可。
4.2 开发科4.2.1手工样件的商务谈判,样件采购及付款,参与手工样件的认可。
4.3 供应商4.3.1手工样件和相关检测报告的提供。
4.3.2按JAC要求完成手工样件制作和整改。
5.程序细则5.1 研究院根据产品零部件设计进度的冻结情况,确定需要提供手工样件的零部件清单,向开发科下发手工样件试制需求单,并下发相关技术输入资料给开发科;当研究院确认不需要进行产品设计的验证,手工样件的提供可以免除,直接进行工装样件的开发阶段。
5.2 开发科根据研究院的需求,向供应商下发手工样件采购单,并督促供应商按时间节点提交手工样件;5.3 供应商手工样件生产完毕后,经自检满足要求后方可送样,检验报告随样件提交开发科。
检验报告包括:尺寸报告、材料试验报告、性能试验报告。
5.4 研究院根据开发科转交的供应商样件和检验报告,对产品进行尺寸等基本特性检验,并出具检验结果。
5.5 根据样件基本特性检验的结果,由研究院对样件进行试装,必要时对产品进行性能试验,并出具评审报告,评价手工样件的符合性。
5.6 开发科负责与供应商沟通,进行产品修改直至产品样件满足要求,设计得到验证。
5.7 手工样件验证合格后,由研究院负责进行技术资料的重新整理和下发,进行零部件工装样件的开发和认可工作。
6.附件6.1 供方手工样件认可流程供方手工样件认可流程二、供方工装样件(OTS)认可1.目的验证供应商提供零部件满足产品设计规范和技术标准要求(图纸及标准);2.范围适用于下列所描述2种情况零部件的产品外观、材料、结构及性能要求的状态确认。
2.1 新供应商的零部件;2.2 零件设计的更改(材料、尺寸、结构等影响制造公司总成装配、功能的变更);3.术语和定义工装样件:指供应商按照JAC提供的数字化、图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求,经过技术转化、设计、创新和零部件试制等产品开发过程所造成的零部件和材料。
此样件是通过批产状态的模具、夹具生产出来的样件,理论上是符合图纸要求,并能满足各项性能要求。
材料样件:为可能出现的试验仲裁而保留的材料样条或材料粒料,材料粒料一般封样5kg,其它有特殊要求另行协商。
必须对材料样件进行标识,标明材料名称、材料牌号、送样供应商,封样时间,失效时间等。
外观封样:样件外观达到JAC要求后,供应商提供与做认可的样件同一批次的样件两套,供外观封样使用,封样件经供应商和研究院双方签字后成为外观标准样件。
其中一套返还供应商,另一套由研究院保留,保留期限视研究院的使用情况而定。
4.职责和权限4.1 研究院设计文件的变更批准、各种设计记录的批准、图纸数据冻结、样件的接收、存放及管理,零部件设计验证计划确认,零部件检测,零部件的材料试验、性能试验和道路试验,并出具相应的试验报告,工装样件的认可。
4.2开发科零部件图纸发放及管理,零部件样件的采购、先期价格研讨、确认及报批、产品批次标识确认、产品永久性标识确认、供方OTS报告资料认可。
4.3 供应商按照JAC确认的零部件开发进度计划,及时向JAC提供工装样件和OTS报告,配合JAC完成工装样件整改。
5.程序细则5.1 OTS提交要求5.1.1 供应商提交首批工装样件,应按照开发科要求同时提交《OTS报告》(见表1:OTS报告),对不能提交的内容,必须向开发科书面申请,并获得书面批准。
5.1.2 试验项目、地点、标准、方法要经过JAC和供应商共同认可;5.1.3 提交工装样件不合格次数不应超过3次,每次提交样件要明确批次标识。
5.1.4 供方应在规定的开发节点提供用于认可的工装样件,提交规定的样条、样块、检查辅具、文件规范、试验和检验记录、材料自检报告及材料采购质保书等,样件应确保按规定进行标识,相关产品检具、夹具必须已经检验合格。
工装样件认可过程如表2。
5.2 工装样件认可时机5.2.1 工装样件生产的前提条件:供应商生产的标准必须依据JAC下发确认的“试行用图”,供应商按照量产的要求布置并通过内部的过程审核且合格。
5.2.2 根据设计/验证进度,由研究院在工装样件认可前对供应商提交的各种设计、更改文件和记录、DFMEA等进行批准或确认。
5.3工装样件认可的结果类别最终认可:所提交的样件检验报告是齐全的,数据真实可靠,样件满足规定的质量要求。
临时认可:所提交的样件检验报告没有完全合格,或因时间限制其零部件的可靠性、耐久性试验验证不全,只能有条件的使用(确定使用的数量和期限),需要供应商提交改进后的样件和报告进行单项复验。
拒绝:检验报告不完整,大部分检验项目不合格,提交的样件不能被使用,必须重新提交样件和报告进行复验。
表1:OTS报告5.4 工装样件认可过程工装样件认可一般按材料认可-尺寸(功能)认可-性能认可-外观认可的顺序进行。
其中尺寸(功能)、外观、性能可以同时进行。
表2 工装样件认可过程5.4.1 材料认可5.4.1.1 研究院向开发科下发材料认可零部件清单和要求。
开发科根据材料样件认可计划,要求供应商提供样条样块,材料粒料样品和合格材料自检报告等;5.4.1.2 开发科接收供应商提交的样条样块、材料粒料样品和合格材料自检报告后,转交于研究院,由研究院组织试验,出具材料试验报告,并对试验结果进行判断。
如试验合格,出具材料认可报告,供应商进行材料封样;若材料试验不合格,将不合格项目及试验结果传递至开发科,开发科通知供应商进行整改。
当不同车型同类产品采用同一牌号材料时,由开发科与研究院共同确认后,可以做等效认可;5.4.2尺寸(功能)认可5.4.2.1 工装样件认可的尺寸(功能)指图纸上面标注的需要检查的尺寸(功能)。
研究院和供应商双方对检具方案和检验方法共同确认。
5.4.2.2 根据工装样件认可计划,开发科要求供应商提交的工装样件保证书和5套尺寸(功能)合格的工装样件,样件上必须贴有工装样件状态标识。
5.4.2.3 研究院组织对工装样件进行检测,并进行判断。
如结果合格,出具尺寸(功能)认可报告。
如结果不合格,研究院将检测结果传递给开发科,开发科督促供应商进行整改。
5.4.3 性能认可5.4.3.1 开发科根据工装样件认可计划,通知供应商按规定提交合格的工装样件到试验样件库。
台架试验的样件数量根据标准执行,道路试验样件提供3套以上(如需要)。
5.4.3.2 研究院根据性能试验要求,组织试验,出具性能试验报告,并对试验结果进行评审。
如结果合格,研究院出具零部件性能认可报告,如不合格,研究院将检测结果传递给开发科,开发科督促供应商进行整改,重新送样检验。
5.4.3.3研究院无法完成的试验,研究院可以委托第二、三方试验,并出具试验报告。
5.4.3.4 性能等效认可产品同已认可产品类似时,通过研究院判定可以做性能等效认可,做性能等效认可时,可以直接引用已认可件报告编号。
5.4.4 外观件认可5.4.4.1 根据工装样件认可计划,开发科向供应商下发零部件外观要求,并要求供应商提交用于外观件认可的工装样件2件,样件上必须贴有工装样件状态标识。
5.4.4.2 研究院组织对工装样件进行评审,并进行判断。
如结果合格,出具外观认可报告。
如结果不合格,研究院将检测结果传递给开发科,开发科督促供应商进行整改。
5.4.5 OTS报告审查批准开发科组织对供应商提供《OTS报告》进行审查批准。
5.4.6 OTS阶段认可结果确认研究院组织对供应商提交产品进行尺寸、材料、性能、外观等内容进行确认及认可;研究院及开发科根据《OTS报告》审查及产品品质相关特性认可情况,输出《OTS 样件认可报告》。
OTS认可内容见表3 《OTS认可记录》6.附录6.1 供应商工装样件认可流程(图1)6.2 相关文件及记录表3 OTS认可记录供方工装样件认可流程三.小批认可1.目的对供应商是否具备批量生产的过程能力和产品质量进行评审和确认,保证供应商具备在SOP阶段持续提供满足顾客要求的产品能力。
2.范围适用于制造公司所有外购(协)的配套件产品开发小批认可工作(具体范围见附件三)。
3.术语及定义3.1 PPAP:指Production Part Approval Process的缩写,生产件批准程序。
3.2 小批认可:是指供应商试生产的零部件获得制造公司批量供货资格的验证过程。
3.3 试生产:是指在样件试制之后,全面生产之前所进行的一系列相互关联的生产活动。
4.职责与权限4.1采购部:负责小批认可整个过程进度的监督与协调工作,并组织对供应商提供的小批量试生产产品,进行现场装车(机)确认的评审,同时对通过小批认可的供应商下发《批量供货认可书》。
4.2 供管部:根据供应商提交的PPAP资料进行文审和现场审核,并给予批准。
4.3 供应商:根据JAC的OTS认可报告负责组织试生产,并收集、整理PPAP相关资料,提交制造公司以获得PPAP的批准;同时针对制造公司试生产过程中出现的零部件质量问题,需供应商协助整改并提供相关性分析资料。
5.程序细则5.1 供应商试生产5.1.1 供应商在获得OTS认可后,应在一周内制定试生产计划,安排试生产相关事宜,并将该计划传递至采购部;5.1.2采购部根据JAC相关计划核定供应商的试生产计划,并将结果反馈至供应商,反馈的结果包括“同意”和“调整”。
5.1.3 供应商应根据反馈结果调整试生产计划并获得制造公司的认可。
5.1.4 供应商应根据制造公司认可的试生产计划组织试生产,并完成测量系统分析、初始过程能力验证等相关工作,收集并整理PPAP相关资料。
5.1.5 当供应商进行试生产并完成PPAP相关资料后,应提交PPAP资料至采购部。
5.1.6 采购部在收到供应商提供的PPAP资料后,由供管部组织生产技术部、品管部、财务部、物料部等相关部门对该PPAP资料进行审批,必要时,由供管部组织对供应商的现场审核,以验证PPAP资料的有效性(具体参加《PPAP管理文件》)。
5.1.7 供管部完成PPAP资料审批后,给出PPAP审批结论,并由采购部通知供应商。