采购管理制度及流程操作
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采购部门管理制度及流程(标准版)第一章总则第一条为规范采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,根据国家有关法律法规和公司规章制度,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开、透明的原则,确保采购过程合法、合规、合理。
第二章采购组织与职责第四条采购部门负责公司采购活动的组织、协调和管理工作。
第五条采购部门的主要职责如下:(一)制定采购计划和采购预算;(二)组织采购活动,包括招标、询价、比价等;(三)审核供应商资质,建立供应商库;(四)签订采购合同,跟踪合同履行情况;(五)对采购过程进行监督、检查和评估;(六)处理采购过程中的投诉和纠纷;(七)负责采购资料的归档和保管工作。
第三章采购流程第六条采购流程分为以下几个阶段:(一)需求提出:各部门根据工作需要提出采购需求;(二)采购计划:采购部门根据需求提出采购计划,并报批;(三)采购预算:采购部门根据采购计划制定采购预算,并报批;(四)采购实施:采购部门按照采购计划和预算组织采购活动;(五)合同签订:采购部门与供应商签订采购合同;(六)合同履行:采购部门跟踪合同履行情况,确保采购物品的质量、数量和交付时间;(七)验收和付款:采购部门组织验收,验收合格后办理付款手续;(八)资料归档:采购部门对采购过程中的资料进行归档和保管。
第四章采购方式第七条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。
第八条公开招标:适用于采购金额较大、市场供应充足的物资和服务;第九条邀请招标:适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务;第十条竞争性谈判:适用于采购金额较大、市场供应不充足或者专业性较强的物资和服务,且招标无法满足采购需求的;第十一条单一来源采购:适用于只能从唯一供应商处采购的物资和服务;第十二条询价采购:适用于采购金额较小、市场供应充足的物资和服务。
第五章供应商管理第十三条采购部门负责供应商的评审、选择和管理。
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程:一、采购管理制度:1. 采购目的和原那么:明确采购的指导原那么和目的,如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。
2. 采购组织构造:明确采购部门的组织构造、职责和权限。
3. 采购流程和程序:规定采购的流程和程序,包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理:规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理:建立供应商评估和管理制度,确保供应商的才能和信誉。
6. 采购文件管理:规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估:建立评估采购绩效的机制和指标,用于监视和改进采购管理工作。
二、采购流程:1. 需求确认:采购部门与业务部门确认采购需求,明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
2. 供应商挑选:采购部门进展供应商调研和挑选,从中选择合作的供应商。
3. 报价评估:采购部门向供应商索取报价,对报价进展评估比较,选择最适宜的供应商。
4. 驳回和议价:如有必要,对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。
5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收:跟踪供应商的供货情况,对供货进展验收,确保供应商按合同要求交付物品。
7. 结算与付款:核对供应商的发票和结算单,完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程,详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。
采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程:1. 采购策略制定:确定采购的目的、范围和采购策略,包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。
2. 采购方案根据采购策略,制定详细的采购方案,包括采购数量、时间安排、预算等。
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。
2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。
5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。
7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。
6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。
7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
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公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的:本文的目的是规范公司的采购流程,提高采购工作效率,从而为生产提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围:本制度适用于公司范围内的采购管理。
三、内容:一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三)采购流程图如下:采购需求-。
寻找供应商-。
审批流程-。
询价比价议价-。
采购洽淡 -。
签采购合同付款审批流程下采购订单 -。
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则:一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如下:由需求部门填写采购申请单,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。
填写后由填写人签字确认。
经需求部门经理(负责人)审核确认后,提交给总经理签字批准,然后交由采购部门进行采购。
采购部门收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后,进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审核人;财务审核人;公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度及操作流程第一章总则第一条为规范公司的采购活动,保证采购工作的公开、公平、公正,提高采购效率和物资利用率,特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
第三条采购工作应遵循以下原则:合法性原则:遵守国家法律法规,确保采购活动的合法性。
经济性原则:以合理的价格采购物资,降低成本。
效率性原则:提高采购效率,缩短采购周期。
质量性原则:确保采购物资的质量,满足公司生产和经营的需要。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购部门,负责日常的采购工作。
第五条采购部门的主要职责包括:制定采购计划和预算。
组织实施市场调研,确定供应商。
审核采购需求,组织实施采购活动。
对采购物资进行验收和质量控制。
维护供应商关系,定期评估供应商的供货能力。
第六条采购部门应设立以下岗位:采购经理:负责采购部门的全面工作。
采购专员:负责具体的采购业务执行。
质量检验员:负责采购物资的质量检验。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据公司的生产和经营计划制定,确保采购物资的及时性和合理性。
第八条采购预算应根据市场行情和公司财务状况合理确定,避免超预算采购。
第九条采购计划和预算应经过公司相关部门的审核和批准。
第四章供应商管理第十条供应商的选择应通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。
第十一条供应商应具备以下条件:合法经营,具备相应的资质和许可。
具有良好的商业信誉和供货能力。
能够提供符合公司要求的物资。
第十二条采购部门应建立供应商档案,记录供应商的基本信息、合作历史和评估结果。
第十三条定期对供应商进行评估,根据评估结果调整供应商名单。
第五章采购流程第十四条采购流程包括以下步骤:需求确认:由需求部门提出采购需求,并填写采购申请表。
需求审核:由采购部门对采购需求进行审核,确保需求的合理性。
市场调研:对市场进行调研,了解物资的价格、质量等信息。
选择供应商:根据市场调研结果,选择合适的供应商。
采购管理制度及操作流程一、引言。
采购管理是企业运营中至关重要的一环,它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定和产品质量保障。
因此,建立科学、规范的采购管理制度及操作流程对于企业的可持续发展至关重要。
二、采购管理制度。
1. 采购管理目标。
采购管理的目标是在保证产品质量的前提下,降低采购成本,提高采购效率,确保供应链的稳定性。
2. 采购管理原则。
1)公平竞争原则,采购活动应当遵循公开、公平、公正的原则,保障供应商的合法权益。
2)诚实信用原则,企业应当与供应商建立诚实信用的合作关系,维护双方的合法权益。
3)风险控制原则,企业应当建立健全的风险管理机制,及时应对采购风险,确保采购活动的顺利进行。
3. 采购管理流程。
1)需求确认,各部门提出采购需求,经过审核确认后形成采购计划。
2)供应商筛选,根据采购计划,对供应商进行评估和筛选,确定合作对象。
3)合同签订,与供应商进行谈判,明确双方的权利义务,签订合同。
4)采购执行,按照合同约定进行采购活动,确保产品质量和交货期。
5)验收入库,对采购的产品进行验收,合格后入库,不合格产品进行退货处理。
6)支付结算,按照合同约定进行支付结算,及时结清采购款项。
三、采购管理操作流程。
1. 采购需求确认。
1)各部门提出采购需求,填写采购申请单,包括产品名称、规格、数量、要求到货时间等信息。
2)采购部门审核采购申请单,确认采购需求的合理性和紧急程度。
2. 供应商筛选。
1)采购部门根据采购需求,制定供应商筛选标准,包括供应商资质、信誉、价格、交货期等。
2)采购部门通过询价、招标等方式,对符合条件的供应商进行筛选。
3. 合同签订。
1)采购部门与供应商进行谈判,明确产品价格、质量标准、交货期等内容。
2)双方签订采购合同,约定双方的权利义务和违约责任。
4. 采购执行。
1)采购部门按照合同约定进行采购活动,确保产品质量和交货期。
2)对于重要物资采购,采购部门应当派专人跟踪供应商的生产和交货情况。
采购操作流程及管理制度1. 引言采购操作流程及管理制度是为了规范和优化采购流程,确保采购活动的高效运作和资源的合理利用。
本文档旨在向相关人员提供清晰的指导,以确保采购工作的顺利进行。
2. 采购操作流程2.1 采购需求确认在进行任何采购活动之前,采购部门需要与相关部门进行沟通和确认,以明确采购的需求和数量。
2.2 供应商选择采购部门应根据企业内部的采购政策,选择合适的供应商进行询价和比较。
在选择供应商时,需要考虑价格、质量、信誉和交货时间等因素。
2.3 报价和议价通过与供应商进行详细的询价和比较,采购部门应将供应商的报价进行记录,并进行价钱的谈判和议价,以取得最有利的采购价格。
2.4 合同签订一旦谈判和议价完成,采购部门应与供应商签订正式的采购合同,并确保合同中包含了双方的权益和责任的约定。
2.5 采购执行和监控在采购合同签订后,采购部门应按照合同的要求进行采购执行,并进行监控和控制,以确保供应商按时交付符合质量要求的产品或服务。
2.6 采购入库和验收采购部门应对收到的产品进行入库管理,并进行验收,以确保产品的质量和数量与合同要求相符。
2.7 供应商绩效评估采购部门应对供应商的绩效进行评估,以便日后选择合适的供应商和改进采购流程。
3. 采购管理制度3.1 采购政策和流程企业应制定明确的采购政策和流程,以规范采购活动的进行。
包括采购需求确认流程、供应商选择流程、报价和议价流程、合同签订流程等。
3.2 采购的授权和审批企业应明确采购授权的层级和审批的程序,确保采购决策的透明和合规。
3.3 供应商管理企业应对供应商进行定期的评估和管理,以确保供应商的质量和服务满足企业需求。
4. 总结本文档简要介绍了采购操作流程及管理制度,旨在规范和优化采购流程,为相关人员提供明确的指导和参考。
通过建立健全的采购制度和流程,企业能够高效地进行采购活动,并确保资源的合理利用和企业的长远发展。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作
一、目的
为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强各部门间的配合,特制定本制度。
二、适用范围
本公司所有采购的物料及其它消耗品
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。
四、工作程序
(一)采购基本事项
1、日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗品)采用现需现购的原则,由综合管理部人员负责采购。
2、非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)在采购时候应进行比价,与供应商洽谈,控制成本。
3、采购前需要申请人填写采购申请单,经分管领导签署意见报总经
理审批后(注:5000以上的金额采购需要董事长审批)再填写款项支付申请单,领资金再进行采购;提交固定资产申购单前,采购金额
在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;釆购金额达到五万以上的则进行招标。
4、釆购应索要发票,金额小的没有发票应该索要收据,网络釆购应
保留聊天记录和付款证明。
(二)、采购申请
1、采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。
2、紧急采购时,由釆购部门在申请单上注明“紧急采购”字样,以便于及时处理。
3、若撤销釆购,应立即通知成本采购人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程
1、采购人制定釆购计划,收集需要采购物品的信息。
2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息,釆购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料,进行比价,择优购买;采购金额达到五万以上的则对外进行招
3、成本采购部决定购买时,填写“采购申请单或固定资产请购单”。
4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核,分别经请购人、
请购部门主管、财务主管审核签字后报总经理(5000元以上报董事长)进行审批。
5、审批通过后,采购人填写款项支付申请单,经各分管领导审核同意后领取资金进行釆购。
6、采购人对物品进行验收,确认釆购的物品合乎规范,釆购的固定资产,需登记在案。
7、采购完成后,填写报销单,经分管领导签字审核后准许报销,最后讲报销单上交财务。
8、采购完成后,采购人要做好产品的售后维修工作,
五、采购经办人职责
1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采购物品市场行情的经常性调査。
3、询价、比价、议价及订购作业。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的釆购记录及对账工作。
六、采购经办人行为规范
1、釆购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单或固定资产申购单”
2、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣、
贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给与辞退,情节
严重者交公安机关处理。
七、附则
1、各部门需要釆购时,凡是没有上述审批手续和流程釆购的,财务部将拒绝付款。
2、本制度由成本釆购部负责解释,本制度审批通过后执行。
八、采购流程图(五万以下)
收集采购信息制定采
购计划—选择至少二家供货商进
行询价、议价填写比价单,进行对比,择优选择
各分管领导签字审核报总经理审批4^"填写物品申购单或固
定资产申购单—
比价表经各分管领导
签字审核后报总经
填写款项支付申请M 各分官领导审核同意
报
领取资金
填写报销核销单证进行验收并对固定资安排采购
产进行登记
各分管领导审核同意报总经理审批报销单上交财务综合部做好产品售
后维修工作
后附物品采购申请单、固定资产采购申请单
物品采购申请单
固定资产采购申请单
申请人:申请日期:。