商业计划书
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商业计划书
(XXX香薰灯)
项目名称 XXX艺术香薰灯系列产品全国独家总代理项目单位销售有限公司(暂定名)地址
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联系人
销售有限公司(暂定名)
2013.3.09
目录
第一部分公司基本情况 (3)
第二部分公司成员及组织架构 (4)
第三部分产品/服务 (5)
第四部分研究与开发 (5)
第五部分行业及市场情况 (6)
第六部分营销策略 (6)
第七部分产品制造 (7)
第八部分投资说明和财务计划 (8)
第九部分风险控制 (10)
第一部分 公司基本情况
1. 计划成立的公司的基本情况:
公司名称 销售有限公司(暂定名) 计划成立时间 2013-4-30 (预计) 注册资本 100万 注册地点 公司性质为: 有限责任公司
2. 公司主要股东情况:
3.
公司经营的业务:
主营产品或服务: 创新型
XXX 香薰灯
主营行业: 综合性公司 经营模式: 代理,经销批发
4. 公司设置情况:
5. 销售公司与A 阳光公司、东莞工厂的关联关系:
第二部分销售公司成员及组织架构
1.销售公司团队情况:
初期(13年5月-10月)员工计划设定 4-6 人,其中行政财务 1 人,其余为销售人员 3 人;全部人员为大专以上文化程度。
3.组织架构设置:
第三部分产品/服务
●产品描述:(创新型XXX艺术香薰灯):
●知识产权:法国专利授权
●产品商标注册情况:无,未申请
●目标客户群:
●公司产品的竞争优势:
创新型XXX艺术香薰灯系列产品拥有美国核心技术,中国市场上目前没有完全同类型的产品。
纯天然香薰片经加热后散发天然芳香、安神、驱蚊;浪漫柔和的XXX夜光、方便、安全使用,整体外观艺术观赏性强。
●产品标准:按A阳光公司提供之标准。
●产品的售后服务网络和用户技术支持:由东莞工厂提供
第四部分研究与开发
公司技术研究及开发依托A阳光公司
第五部分行业及市场情况
XXX香薰灯行业国内市场情况
国内目前每年对香薰灯的需求不断增加。
随着社会经济的发展,人们生活水平的提高,人们对物质生活的追求逐渐转化为对精神生活的追求。
再加上各大厂商对XXX香薰灯市场不断进行开拓,XXX香薰灯的需求会不断的增加,人们使用XXX香薰灯时自然要满足自己在精神方面的需求。
XXX香薰灯作为一款时尚的生活小商品,在欧美等发达国家几乎是每间卧室都能看到。
XXX 香薰灯因其具备照明、芳香安神、装饰等诸多功能,迅速在全世界流传开来,成为人们生活中一道亮丽的风景线,在它进入中国市场后,就迅速在北京、上海、广州等大城市火暴热销起来,市场反映非常激烈。
第六部分营销策略
1.经营规划
1)
2)3)
启动
(8个月)
●产品整合:
产品线的优化、定价,行销思路的整理
●渠道建设:
经销商资源的挖掘、行销渠道的资源整合;
线上业务的拓展,包括销售、推广、分销渠道的建设;
传统渠道经销商的招募、培育、扶植、管理
●基本造血功能的建设:
产品线规划、人员架构、营销模式、招商政策等2013年经营规划
发展
2014年
2014年经营规划
销售目标:1500万元
●巩固并快速拓展营销渠道。
选择优质客户,实
现可持续快速发展
升华
2015年
销售目标:2800万元
实现净利润280万元
2015年经营规划
4) 公司未来3年的销售收入预测
2. XXX 香薰灯系列产品的价格策略(未定,待完善)
:
3. 销售网络、销售渠道建设的策略:(见第三部分之目标客户群)
1)先利用新团队的原有资源,快速拓展渠道;
2)如时机成熟可召开区域招商会议,并联合经销商进行各类型的推广、促销活动,召集更 多经销商加盟。
4. 销售队伍建设策略:(见第二部分公司成员及组织架构)
5. 对销售队伍的激励机制:
1)销售团队提成:销售队伍的总提成初步按销售收入的5%核算,具体分配与销售人员业绩
挂钩,另外再定细则;
2)经营团队分红:企业每 □季度/ □半年/ □年 提取公司税后净利润总额的20%作为员
工的分红奖励总额,分红奖金分配与经营人员销售业绩等因素挂钩,具体另外再定细则。
6. 产品售后服务方面的策略:(由A 阳光公司提供支持)
7. 推广策略:(待定)
初期开设网站、阿里巴巴企业诚信通宣传;印刷宣传物料、产品手册进行精准投放;制作网络宣传资料,前期进行网络传播,完善企业及产品PPT 介绍文件。
(另外再详细制定)。
第七部分 产品制造
本公司为A 阳光公司授权代理商,产品制造由A 阳光公司委托东莞工厂完成。
第八部分投资说明及财务计划
为保证项目实施,投资方合作成立公司,投资方共投入 100万元作为注册资金并用于企业日常运营,分别为:甲方: 乙方: 丙方:
1. 2013年销售计划及预算计划(保守预算)(单位:元):
注:预测至13年12月31日,税后净利润为 23810.72元,应收款为1713660.00,应付款为1713660 *0.7 = 1199562元。
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说明:
1.3 员工业务提成:按销售收入5%核算
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销售有限公司商业计划书
1.7 推广费用:月均费用按销售额3%计算。
(推广费用定义:宣传资料、物料、促销活
动、招商会议、展会、媒介推广等、市场调研、竞品样品、市场公共关系等)
2. 经济效益
2.2 主要财务指标(2012--2014年度)
第九部分风险控制
本项目最主要的风险来自同类产品市场的竟争。
XXX香薰灯属于一个新型行业,消费潜力尚没有完全激发出来,市场不够规范,产品鱼龙混杂,跟进企业增加,行业竞争加剧,行业跟随者低质低价竞争的短期行为也会对整个行业产生一定的负面影响。
本项目具备领先的核心技术,新组建的销售团队有较为丰富的市场营销网络资源、具备较丰富的行业市场管理和实战经验,而且合作供应商给予大力的市场支持;各种因素奠定了本项目良好的综合竞争能力及可持续发展能力。
随着人们生活水平的提高,市场需求激增,因此,只要本项目坚持销售模式优化创新,团队团结一致,开源节流、项目的运营风险会降至最低。
(本文结束)。