环境内审检查表
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完整版)ISO14001:内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号:审核日期:受审核部门:审核准则:ISO、体系文件、适用法律法规检查内容:1.环境方针是否制定了文件化的环境方针?环境方针是否经最高管理者批准?环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响?环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺,对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺?环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架?如何向全体员工传达环境方针?采取了哪些方式?员工是否了解环境方针?为公众获得环境方针提供了何种方便?公众如何获得环境方针?检查绩效测量结果,确认方针是否得到实施?2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序?是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别?用什么方法和怎样进行环境因素的识别?是否规定了识别和评价环境因素的要求?是否按程序要求识别环境因素?是否规定了识别的范围和对象?是否有环境因素的清单?受审部门的环境因素有哪些?是否规定了识别环境因素的方法?方法是否适宜?识别环境因素时,收集了哪些原始资料?如何进行环境因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
编号:__________ 审核日期:__________受审核部门:__________ 编制:__________ 批准:__________审核准则:IS、体系文件、适用法律法规陪审员:__________ 审核员:__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型?是否考虑了与环境因素相关的方面?是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤?是否有重大环境因素清单?评价结果是否合理?是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价?注:“判定”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合╳(检查要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO9001和ISO14001二合一质量环境
内审检查表
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-组装车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-采购部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-产品开发部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-储运部、仓库
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-电商部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-工程部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-管理层
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-行政中心(行政、人资)ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-机加工车间
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-生管部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-市场部-
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-销售服务部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-研发工艺部
ISO9001和ISO14001二合一内审检查表-质量部
质量、环境管理体系内部检查及报告表
受审部门组装车间接待人
审核员审核日期2017年10月30日。
环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善,并在全员范围内宣贯。
2. 检查环境目标是否明确、可量化,并是否按计划达成。
3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细,并是否按计划执行。
4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性,包括废气、废水、废物等的管理情况。
5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求,是否取得相关许可证件,并定期进行评估。
6. 检查环境监测和报告情况,包括监测数据的准确性、频率等。
7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况,包括环境影响评价、应急预案等。
8. 检查员工环境教育的开展情况,包括环保培训、意识提升等。
检查方法1. 面谈:与相关负责人进行面谈,了解环境管理情况。
2. 文件审查:审查相关文件,包括制度文件、报告文件等。
3. 现场检查:实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。
4. 数据分析:分析环境监测数据、报告数据等。
检查记录1. 检查结果:根据检查内容及方法,进行记录,包括存在的问题、整改要求等。
2. 检查时间:记录检查的时间,以便后续跟踪和评估。
检查报告1. 撰写检查报告:根据检查记录,撰写检查报告,包括检查结果、问题整改意见等。
2. 提出建议:针对存在的问题,提出相关的改进建议,以促进环境管理的持续改进。
以上为环境管理内审检查表的内容,用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。
内部审核检查表
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环境、职业健康安全治理体系审核通用检查表。
序?◆运行程序是否有运行准则之类的内容?√√◆对关键设备和工序是否明确了须监测的内√容和控制限界值,有无支持的作业文件?◆运行控制是否充分?能否达到控制重大环√境因素的目的?◆运行控制程序和作业指导书是否具备可操√作性.◆有关程序和要求是否通报供方和承包方?√采用何种方式通报?◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订?◆ 是否对修订的程序进行评审、批准?◆程序的更改是否有记录?受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO14001 、体系文件、适用法律审核日期:审核员:法规检查方法检查结果记录ISO 14001 条款检查内容是否适参考文用件文件查提问文阅件查4.5.2不符合,纠正和预防措施◆伴随纠正、预防措施实施的文件更改和信息交流◆更改后的文件执行情况及记录◆ 对来自政府的监督和居民的投诉,所采取的纠正措施是否进行了报告和交流?◆程序中有关纠正和预防措施涉及文件更改的规定?◆是否按规定对相关文件进行了更改?◆更改后的文件是否得到实施?有否记录?蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置?◆ 现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆ 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆ 员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?◆ 对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录。
◆ 验证结果是否报告了相关部门。
√效性的报告。
⑧环境因素识别与评价的总结报告。
⑨可能引起环境管理体系变化的企业内外部要素,如法律法规的变化、机构人员的调整,市场的变化等。
⑩改进的建议。
管理方案?②现有环境因素识别与评价的方法是否适宜。
重大环境因素的现行控制措施是否有效?③资源是否配置得当,能否满足实现环境方针、环境目标和指标的要求?④组织结构、管理职能是否合适和协调?活动及其相应文件是否需要修正?⑤自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性.。