内部审核员培训教程
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内审员培训教程第一章目的和思路1.培训目的:通过培训,使审核员了解管理体系审核的程序,掌握审核方法和技能,作到:---- 会审核文件---- 会制定审核计划---- 会编制检查表——会收集客观证据——会编写不符合报告——会进行总体评价——会编写审核报告---- 会跟踪纠正措施——会主持首、末次会议2.学习思路:管理体系审核审什么----- QMS、EMS、OHSMS依据什么审----- ISO9001、ISO14001、OHSAS18001如何审?第二章内部审核员1.审核员:有能力实施审核并能胜任的人员。
•国家注册审核员(外审员)具备资格并在中国认证人员国家注册委员会(CNAT)注册的审核员。
•内部管理体系审核员具备资格,由组织聘任从事内部或第二方审核的人员。
内审员的基本要求---从事三年以上质量管理或产品检验管理工作。
---具有一定的组织管理和综合评价能力。
---需接受具有内审员培训资格机构或具有内审员培训资格的人员的培训。
---遵纪守法,坚持原则,实事求是,作风正派。
组织的内审员资格可按下述要求结合以上内容自定---教育和培训,经历与个人素质;---管理能力与工作能力保持。
2.内审员在组织内的作用•对管理体系的运行起监督作用;•对管理体系的保持和改进起参谋作用;•在管理中起领导与员工之间的渠道和纽带作用;•在第二、三方审核中起内外接口作用;•在管理体系的运行中起带头作用。
3.内审员的职责•遵守有关的审核要求,并传达和阐明审核要求;•参与制定审核活动计划;编制检查表;并按计划完成审核任务;•将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;•验证由审核结果导致的纠正措施的有效性•整理、保存与审核有关的文件•配合和支持审核组长的工作•协助受审核方制订纠正措施,并实施跟踪审核•参加第二方审核。
4.内审组长的职责•全面负责审核各阶段的工作;•审核组长应有管理能力和经验,有权对审核工作的开展和审核发现作最后的决定;•协助选择审核组成员;•制定审核计划;•代表审核组与受审核方领导接触;•提交审核报告。
内部审核员培训讲义第一章定义➢审核➢为获得审核证据并对其进行客观评价, 以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文献过程。
➢审核证据❖与审核准则有关并且可以证明记录、事实陈说或其他信息。
➢审核准则❖用作根据一组方针程序或规定。
➢审核发现❖将搜集到审核证据对照审核准则进行评价成果。
➢审核结论❖审核组考虑了审核目和所有审核发现后得出最终审核成果。
➢审核范围❖审核内容和界线。
注: 审核范围一般包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖时期描述。
第二章内部管理体系审核第一节审核筹划➢审核筹划❖领导重视是做好内审关键;❖管理者代表要亲自抓内审工作;❖内审详细工作需要有一种职能部门来管理;❖组建一支合格内审员队伍;❖内审需要有一套正规程序;❖在建立管理体系时应考虑内审工作。
➢审核筹划❖确定审核目、范围和准则选择审核组, 指定审核组长第二节审核实行➢现场审核准备➢现场审核实行➢审核后续活动实行➢现场审核准备❖编制审核计划❖审核组工作分派❖准备工作文献➢审核计划内容❖审核目;❖审核准则;❖审核范围, 包括确定受审核组织单元和职能单元及过程;❖现场审核活动日期和地点;❖现场审核活动预期时间和期限, 包括与受审核方管理层会议及审核组会议;❖审核组组员作用和职责;❖为审核关键区域配置合适资源。
➢准备工作文献☺审核组组员应当评审与其所承担审核工作有关信息, 并准备必要工作文献, 用于审核过程参照和记录。
这些工作文献可以包括:☺检查表和审核抽样计划;➢记录信息(例如: 支持性证据, 审核发现和会议记录)表格。
➢编制检查表❖检查表是内审员进行审核时一种自用工具。
➢检查表作用❖明确与审核目有关作用;❖使审核程序规范化, 减少审核工作随意性和盲目性;❖使审核目一直保持明确;❖保持审核进度;❖作为审核记录存档。
➢编制检查表要点❖对照原则、手册和程序文献规定;❖选择重要管理体系问题;❖结合受审核部门特点;❖抽样应具有代表性;❖检查表应有可操作性;➢按部门进行审核时要包括波及原则条款, 按过程进行审核时要包括波及部门。
质量管理体系内部审核员培训教程质量管理体系(Quality Management System,QMS)是指一个组织内部用于规范和管理质量的一套处理程序、资源和监测方法。
内部审核员是质量管理体系的重要组成部分,他们负责评估和监督组织的质量管理系统的有效性和符合性。
本文将为内部审核员提供一份详细的培训教程,帮助他们了解内部审核的目的、过程和技巧。
1. 内部审核概述:- 解释内部审核的定义和目的;- 简要介绍内部审核的重要性和益处;- 强调内部审核员的责任和义务。
2. 质量管理体系审核要求:- 解释内部审核员应遵守的标准和要求,如ISO 9001等;- 介绍审核过程中应关注的重要方面,如文件控制、流程控制、记录管理等。
3. 内部审核准备:- 解释内部审核前的准备工作,包括制定内部审核计划和审核程序;- 介绍内部审核员应了解的相关文件和资料。
4. 内部审核过程:- 解释内部审核的主要步骤,包括准备、执行、记录和报告;- 介绍内部审核员应注意的关键事项,如收集证据、提出发现、评估风险等。
5. 内部审核技巧:- 培训内部审核员如何有效地进行面对面访谈;- 培训内部审核员如何有效地观察和评估过程;- 培训内部审核员如何有效地编写内部审核报告。
6. 内部审核问题处理:- 培训内部审核员如何处理审核过程中出现的问题和不符合项;- 介绍解决问题的常用方法和工具。
7. 内部审核后续工作:- 介绍内部审核员应对审核结果进行的后续工作;- 强调内部审核员的追踪和监督责任。
8. 内部审核员培训案例:- 提供一或多个实际案例,让内部审核员通过模拟内部审核来加强实践能力;- 提供案例分析和讨论,帮助内部审核员深入理解内部审核的复杂性和挑战性。
教程可以通过讲授和实践相结合的方式进行。
可以借助讲座、示范、小组讨论和案例分析等教学方法,让内部审核员学员充分参与,提高培训效果。
此外,还可以提供相关资料和资源供内部审核员查阅和学习,如质量管理体系文件、审核程序和标准规范等。
内审员培训教程第一章:内审员概述1.1什么是内审员内审员是组织内部负责审核和评估质量管理体系的专业人员,其任务是根据标准和审核程序,对组织的质量管理体系进行审核,发现风险和问题,并提出改进措施。
1.2内审员的要求内审员需具备良好的沟通能力、分析和判断能力,熟悉质量管理体系标准和相关法规,具备独立和客观的审查态度,并能够按照标准和程序进行审核。
1.3内审活动的价值内审活动能够帮助组织发现问题、改进流程,并提高组织的运作效率和质量水平。
同时,内审也是进行外部审核准备的重要工作。
第二章:质量管理体系审核概述2.1质量管理体系审核的目的质量管理体系审核的目的是评估组织的质量管理体系的有效性和符合性,发现问题和风险,并提出改进措施,以提高组织的运作效率和质量水平。
2.2质量管理体系审核的原则质量管理体系审核应遵循客观性、独立性、机会性、综合性和持续性等原则,确保审核结果的科学性和准确性。
2.3质量管理体系审核的程序质量管理体系审核的程序包括计划审核、执行审核、记录审核结果、提出改进措施和跟踪改进效果等步骤。
第三章:内审员的审核技巧3.1采访技巧内审员需要具备良好的采访技巧,包括倾听技巧、提问技巧、引导技巧等,以便获取审核所需的信息,并保持良好的沟通和合作关系。
3.2文件审核技巧内审员需要熟悉质量管理体系文件的要求和格式,能够审查文件的合规性和有效性,并提出改进建议。
3.3现场审核技巧内审员在现场审核中需要注意观察和收集数据,并与被审核人员进行有效的沟通和合作。
同时,内审员还应熟悉相关设备和工具的使用方法,以便进行必要的测试和测量。
3.4分析和评估技巧内审员需要具备良好的分析和评估能力,能够根据收集到的信息,判断质量管理体系的有效性和合规性,并提出改进措施。
第四章:内审员的报告编写4.1内审报告的要求内审报告应准确、详细地记录审核过程、发现的问题和改进建议,具备科学性和可操作性。
4.2内审报告的结构内审报告通常包括目的和范围、审核结果、问题和建议、改进计划和跟踪等部分,其中问题和建议部分应具体和可行。
内部审核员培训教材
第一章:审核员概述
在组织内部,审核员扮演着至关重要的角色。
他们负责审查和评估组织内部运
作的有效性和合规性。
本章将介绍内部审核员的职责和重要性,以及他们在组织中的角色。
第二章:审核原则和标准
审核员需要遵循一系列审核原则和标准,以确保其审核工作的准确性和客观性。
本章将详细介绍审核的基本原则和应遵循的审核标准,并提供实际案例进行说明。
第三章:审核流程和技巧
审核流程是审核员完成审核工作的指导手册。
从准备工作到最终报告,审核员
需要遵循一系列步骤。
本章将深入探讨审核流程中的每个环节,并分享一些审核技巧和经验。
第四章:风险评估和控制
在审核过程中,风险评估和控制是至关重要的环节。
审核员需要能够识别潜在
风险,并提出有效的控制措施。
本章将介绍一些常见的风险类型和相应的控制方法,以帮助审核员更好地执行其职责。
第五章:案例分析
通过实际案例分析,本章将帮助审核员将理论知识与实际操作相结合。
我们将
分享一些真实案例,并讨论在这些案例中如何应用审核原则和技巧,从而提高审核员的实操能力。
结语
内部审核员培训教材旨在帮助组织培养和提升内部审核员的专业素养和技能。
通过系统的培训和实践,内部审核员将能够更好地履行其职责,为组织的有效运作和持续改进做出贡献。
希望这份内部审核员培训教材能够帮助您更好地了解和掌握内部审核的基本知
识和技能,为您在审核领域的发展提供有益的指导和支持。
内部审核员培训教程内部审核员培训教程一、引言内部审核是一种重要的质量管理工具,能够帮助组织识别和解决潜在的问题,促进组织的不断改进和发展。
内部审核员在组织中扮演着至关重要的角色,需要具备一定的知识和技能,以确保内部审核过程的顺利进行。
本培训教程旨在培养和提高内部审核员的能力,以达到组织内部审核的目标。
二、内部审核员的角色和职责1. 内部审核员的角色内部审核员是组织内部的独立人员,负责评估和审查组织的管理体系,以确保其符合相关的标准和法规要求。
他们应以客观、公正的态度进行审核,并提供建议和改进建议。
2. 内部审核员的职责内部审核员的主要职责包括:- 制定内部审核计划和程序,确保审核的连续性和有效性。
- 进行内部审核,收集和分析相关数据,并准备审核报告。
- 与组织的管理层和员工沟通,提供建议和改进建议。
- 审核后跟踪和评估改进措施的实施情况。
三、内部审核员的知识和技能1. 理解质量管理体系标准内部审核员应详细了解相关的质量管理体系标准,如ISO 9001。
他们需要了解标准的要求和目标,以便在审核过程中准确评估组织的合规性。
2. 掌握审核技巧内部审核员需要具备良好的沟通和人际交往能力,能够与不同层次的员工进行有效的沟通。
他们还应具备逻辑思维和分析问题的能力,以便识别问题并提出解决方案。
3. 了解行业知识内部审核员应了解组织所在行业的相关知识和标准,以便在审核过程中更好地评估组织的运营情况。
四、内部审核员培训的步骤1. 培训需求分析在进行内部审核员培训之前,首先需要对组织的培训需求进行分析。
这包括确定培训的目标、内容和方式,以及确定培训的时间和地点等。
2. 培训计划制定制定内部审核员培训的详细计划,包括培训的内容、培训师的选择、培训的时间安排等。
确保培训的流程清晰、结构合理。
3. 培训材料准备根据培训计划,准备相关的培训材料,包括课件、案例分析、练习题等。
确保培训材料具有针对性和可操作性。
4. 培训实施根据培训计划,组织和实施内部审核员的培训。
管理体系内部审核员培训教程一、引言在当今竞争激烈的商业环境中,企业要想保持稳定的发展和持续的竞争力,建立和完善有效的管理体系至关重要。
而管理体系内部审核员作为企业管理体系的“守护者”,其作用不可小觑。
内部审核员能够通过系统的审核工作,发现管理体系中存在的问题和不足,为企业提供改进的方向和建议,从而促进管理体系的不断优化和完善。
为了帮助大家更好地了解和掌握管理体系内部审核员的相关知识和技能,本教程将为您详细介绍。
二、管理体系内部审核的基本概念(一)管理体系的定义和类型管理体系是指组织建立方针和目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要素。
常见的管理体系包括质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS)等。
(二)内部审核的定义和目的内部审核是指组织内部为确定管理体系是否符合策划的安排、标准的要求以及组织所确定的管理体系的要求,并得到有效实施和保持而进行的系统的、独立的检查和评价活动。
其目的在于发现问题、改进管理、提高绩效,为组织的持续发展提供保障。
(三)内部审核与外部审核的区别内部审核是由组织内部人员进行的审核,具有灵活性、及时性和针对性强等特点;外部审核则是由独立的第三方机构进行的审核,具有客观性、公正性和权威性强等特点。
三、内部审核员的职责和素质要求(一)内部审核员的职责1、熟悉审核准则和审核程序,制定审核计划。
2、收集审核证据,客观、公正地评价管理体系的符合性和有效性。
3、编写审核报告,提出改进建议。
4、跟踪审核发现的问题,确保整改措施的有效实施。
(二)内部审核员的素质要求1、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与不同部门和层次的人员进行有效的沟通和协作。
2、具有较强的观察能力、分析能力和判断能力,能够准确地发现问题和分析问题。
3、熟悉组织的管理体系和业务流程,具备相关的专业知识和技能。
4、具有良好的职业道德和职业操守,保持客观、公正和独立。
四、管理体系标准和审核准则(一)常见的管理体系标准1、 ISO 9001:质量管理体系标准,关注产品和服务的质量。
内部审核员培训教程(doc 44页)部门: xxx时间: xxx制作人:xxx整理范文,仅供参考,勿作商业用途质量管理体系内部审核员培训教程前言本书旨在帮助企业按照ISO9001标准有效开展内部审核工作,并作为质量管理体系内部审核员培训教材。
本书注重内部审核的规范性、实用性和有效性。
规范性方面主要参照了IQA认可的质量管理体系内部审核员教程;实用性方面主要是根据作者多年来从事质量审核工作的实践经验和研究心得;有效性方面主要是作者在对众多企业质量、环境管理体系咨询、认证过程中分析、评价的基础上形成的原则及做法。
内部审核作为企业管理的检查工具不能仅停留在符合性方面,而应以有效性为重点;不能仅局限于ISO9001标准范围,而应扩大到其他需要检查的领域。
企业通过每次内部审核应能导致质量改进行为并取得成果,使企业成为最大的受益者。
但任何检查工具,只有正确使用,才能达到预期效果。
为此作为内部审核员,必须具备二个前提条件:(1)正确理解并掌握选定的ISO9000族标准和企业质量管理体系要求;(2)正确掌握使用审核的原则、方法和技巧。
参加本课程培训,通常要求学员已经过ISO9000族标准培训或学习。
否则,在进入本课程前,应安排ISO9000族标准培训课程。
因此,内部审核员培训班的组织者应事先调查了解学员掌握ISO9001族标准的情况。
为方便查阅,各章中的习题汇总于附录1中。
质量管理体系内部审核员培训课程表练习2 是实事还是推断;练习3 不合项判断并简述理由;练习5 编制检查表;练习6 案例练习7 编制不合格项报告。
其他练习是否做由教员决定。
通过本课程培训合格的基本条件是:练习成绩70分,考试成绩70分,平均成绩70分。
为保证本课程的培训效果,应控制培训班学员人数,一般以20-35人为宜,培训时间不得少于16小时。
本书是在第二版基础上修订而成。
第二版已在一千多家企业使用,效果良好。
同时,作者收集了许多同仁和企业的使用意见,为求使本书更加完善和实用。
质量治理体系
内部审核员培训教程前言
本书旨在关心企业按照ISO9001标准有效开展内部审核工作,并作为质量治理体系内部审核员培训教材。
本书注重内部审核的规范性、有用性和有效性。
规范性方面要紧参照了IQA认可的质量治理体系内部审核员教程;有用性方面要紧是依照作者多年来从事质量审核工作的实践经验和研究心得;有效性方面要紧是作者在对众多企业质量、环境治理体系咨询、认证过程中分析、评价的基础上形成的原则及做法。
内部审核作为企业治理的检查工具不能仅停留在符合性方面,而应以有效性为重点;不能仅局限于ISO9001标准范围,而应扩大到其他需要检查的领域。
企业通过每次内部审核应能导致质量改进行为并取得成果,使企业成为最大的受益者。
但任何检查工具,只有正确使用,才能达到预期效果。
为此作为内部审核员,必须具备二个前提条件:(1)正确理解并掌握选定的ISO9000族标准和企业质量治理体系要求;(2)正确掌握使用审核的原则、方法和技巧。
参加本课程培训,通常要求学员差不多过ISO9000族标准培训或学习。
否则,在进入本课程前,应安排ISO9000族标准培训课程。
因此,内部审核员培训班的组织者应事先调查了解学员掌握ISO9001族标准的情况。
为方便查阅,各章中的习题汇总于附录1中。
质量治理体系内部审核员培训课程表
本课程培训必须完成以下练习:
练习2 是实事依旧推断;
练习3 不合项推断并简述理由;
练习5 编制检查表;
练习6 案例
练习7 编制不合格项报告。
其他练习是否做由教员决定。
通过本课程培训合格的差不多条件是:
练习成绩70分,考试成绩70分,平均成绩70分。
为保证本课程的培训效果,应操纵培训班学员人数,一般以20-35
人为宜,培训时刻不得少于16小时。
本书是在第二版基础上修订而成。
第二版已在一千多家企业使用,效果良好。
同时,作者收集了许多同仁和企业的使用意见,为求使本书更加完善和有用。
在此,对关怀本书的所有同仁、企业表示衷心感谢。
作者
2001年1月
目录
1 审核的差不多概念 (1)
1.1 审核的定义及理解…………………………………………………………………………
1.2 与审核相关的几个概念……………………………………………………………………
2 质量审核的分类…………………………………………………………………………….…
2.1 审核对象分类法…………………………………………………………………….…… 2.2 审核方分类法…………………………………………………………………………….
2.3 审核范围分类法………………………………………………………………………...
3 质量治理体系审核的一般步骤……………………………………………………………….
3.1 第一方审核(内部质量审核)的步骤………………………………………………….…
3.2 第二方审核的步骤……………………………………………………………..……….
3.3 第三方审核的步骤…………………………………………………………………..….
4 内部审核的差不多要求\特点…………………………………………………………………..
4.1 内部审核的差不多要求…………………………………………………………………….
4.2 内部审核的差不多特
点……………………………………………………………….…..
4.3 提高内审效果的途径…………………………………………………………………….
5 内部审核策划………………………………………………………………….………………
5.1 制定审核打算…………………………………………………………………………….
5.2 建立审核小组…………………………………………………………………………...
5.3 编制检查表………………………………………………………………………….……
5.4 通告审核…………………………………………………………………………….……
6 内部审核实施………………………………………………………………………………….
6.1 审核实施的差不多内容…………………………………………………………………….
6.2 首次会议………………………………………………………………………………….
6.3 现场审核………………………………………………………………………………….
6.4 不合格项报告…………………………………………………………………………….
6.5 末次会议………………………………………………………………………………….
7 内部审核报告………………………………………………………………………………….
7.1 报告内容………………………………………………………………………………….
7.2 报告中的审核结论……………………………………………………………………….
7.3 报告中的纠正、预防和改进措施及要求……………………………………………….
7.4 报告处理………………………………………………………………………………….
7.5 报告格式………………………………………………………………………………….
7.6 注意事项………………………………………………………………………………….
8 跟踪审核……………………………………………………………………………………….
8.1 跟踪审核的含义…………………………………………………………………………. 8.2 跟踪审核的目
的…………………………………………………………………………. 8.3 跟踪审核的范围…………………………………………………………………………. 8.4 跟踪审核的作用…………………………………………………………………………. 8.5 跟踪审核的实施………………………………………………………………………….
9 质量治理体系内部审核员…………………………………………………………………….
9.1 内部审核员的职责……………………………………………………………………….… 9.2 审核组长的职责…………………………………………………………………………. 9.3 审核员的工作…………………………………………………………………………….
9.4 审核员的资格…………………………………………………………………………….
9.5 审核员的治理…………………………………………………………………………….
9.6 内、外部审核员的区不………………………………………………………………….
10 质量治理体系审核要点及方法……………………………………………………………….
11 治理评审……………………………………………………………………………………….
11.1 评审目的………………………………………………………………………………..
11.2 评审对象…………………………………………………………………………………
11.3 评审依据…………………………………………………………………………………
11.4 评审要求………………………………………………………………………………..
11.5 评审时机…………………………………………………………………………………
11.6 评审特点………………………………………………………………………………..
11.7 评审方法…………………………………………………………………………………
11.8 评审内容…………………………………………………………………………………
11.9 治理评审工作流程………………………………………………………………………
11.10 治理评审与质量治理体系审核的区不……………………………………………….
12 产品质量审核………………………………………………………………………………….。