采购流程管理制度
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采购管理流程和制度范文采购管理流程和制度范文:一、采购管理流程1.采购需求确认:根据公司业务部门提出的采购需求,采购部门确认采购需求的真实性和有效性,并做出书面报告,报请领导批准。
2.制定采购计划:采购部门根据采购需求和公司采购管理规定,制定采购计划,确定采购目标和采购前提条件,并报请领导审批。
3.供应商筛选:采购部门根据购买物品或服务的特性,制定适合性材料,邀请符合要求的供应商报价,根据报价情况和供应商的实力,筛选出合适的供应商,进一步谈判合同条款。
4.合同签订:采购部门与供应商达成合作意向后,确定合同的主要内容、规格型号、数量、价格、质量标准、交期、支付方式、服务等内容。
然后由双方签署合同,并保存原件和副本。
5.采购执行和验收:采购部门按照合同和公司采购管理规定,对采购物品或服务进行执行。
收到采购物品或服务后,进行验收并出具验收报告,这是保障公司利益的重要步骤。
6.采购文件归档管理:采购部门对采购过程中的所有文件和记录进行整理归档,以备查阅和审计。
二、采购管理制度范文1.采购管理制度目的:为保障公司利益,规范采购行为,制定采购管理制度。
2.采购范围:公司采购所有物品和服务均适用本制度。
3.采购流程:请参见采购管理流程。
4.供应商评估:采购部门定期对供应商进行评估,并根据评估结果,确定合格供应商名录。
5.采购合同:采购合同应详细规定物品的名称、数量、质量、价格、交货期、支付方式等内容,并由采购部门与供应商签署,保存原件和副本。
6.采购执行:采购执行应按照采购合同的规定进行,如有变动,应由采购部门与供应商协商确定。
7.采购文件管理:采购文件应统一编号,完整保存,并应根据规定归档管理。
8.违约处理:如供应商违背合同规定未按时交货或提供劣质物品或服务,应按照合同规定进行追责和索赔。
本制度是公司内控制度的重要组成部分,违反本制度的行为将受到相应的纪律处分。
采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程:一、采购管理制度:1. 采购目的和原那么:明确采购的指导原那么和目的,如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。
2. 采购组织构造:明确采购部门的组织构造、职责和权限。
3. 采购流程和程序:规定采购的流程和程序,包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理:规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理:建立供应商评估和管理制度,确保供应商的才能和信誉。
6. 采购文件管理:规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估:建立评估采购绩效的机制和指标,用于监视和改进采购管理工作。
二、采购流程:1. 需求确认:采购部门与业务部门确认采购需求,明确采购物品的规格、数量和交付时间等。
2. 供应商挑选:采购部门进展供应商调研和挑选,从中选择合作的供应商。
3. 报价评估:采购部门向供应商索取报价,对报价进展评估比较,选择最适宜的供应商。
4. 驳回和议价:如有必要,对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。
5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收:跟踪供应商的供货情况,对供货进展验收,确保供应商按合同要求交付物品。
7. 结算与付款:核对供应商的发票和结算单,完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程,详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。
采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。
以下是一种常见的采购管理制度及流程:1. 采购策略制定:确定采购的目的、范围和采购策略,包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。
2. 采购方案根据采购策略,制定详细的采购方案,包括采购数量、时间安排、预算等。
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
公司采购流程及管理制度一、引言在现代企业管理中,采购是一个关键的环节,对于企业的生产经营活动起着至关重要的作用。
合理的采购流程和管理制度能够提高采购效率,降低采购成本,并保障采购品质,推动企业的可持续发展。
本文将针对公司采购流程和管理制度进行探讨,旨在提供一种适用于大部分企业的采购管理模式。
二、采购流程1.需求确认企业部门根据业务需要提出采购需求,并填写采购需求申请单。
采购需求申请单需明确产品名称、规格、数量、质量要求等相关信息,并由部门负责人审批。
2.供应商筛选采购部门根据采购需求申请单,从已有供应商数据库中筛选符合要求的供应商,并将供应商名单以及产品要求发送给相关部门进行评审。
3.评审与选择评审小组根据供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等指标,对供应商进行评估,并综合考虑各方意见,最终确定供应商。
4.询价和谈判根据所需的采购金额和供应商的要求,采购部门进行谈判,并索取报价单。
同时,也可以根据需要对多个供应商进行比价和谈判。
5.签订合同采购部门根据谈判结果和公司法务部门的意见,起草采购合同,并与供应商进行合同谈判和签订。
6.供应商管理采购部门在合同签订后,与供应商建立健全的供应商管理制度。
通过供应商的定期评估、考核、奖惩等方式,确保供应商的质量和服务水平。
7.采购执行与验收采购部门根据合同约定,监督并跟踪供应商的供货计划,保证按时交付。
同时,采购部门需要对到货物品进行验收,确保满足质量标准。
8.付款与结算财务部门根据验收结果,结算采购款项,并按合同约定进行支付。
三、采购管理制度1.采购授权制度明确公司内各级部门的采购权限,并规定采购额度,避免采购行为超越权限。
2.采购合同管理制度明确采购合同的签订流程,规定合同条款,包括价格、质量、交货期等关键内容,以确保合同的有效性和权益的保护。
3.供应商评价制度建立供应商评价制度,定期对供应商进行评估,包括供货质量、价格、交货期、售后服务等指标,为采购部门提供参考。
采购管理制度及流程范文采购管理制度及流程一、制度概述采购管理制度是指为了规范和管理企业采购活动而制定的一系列规则和流程。
通过建立科学、合理、透明的采购管理制度,可以确保企业采购工作的高效进行,提高采购决策的准确性和效益,实现采购成本的控制和降低,保障采购活动的合法性和公平性,维护企业的利益和形象。
二、制度内容1. 采购管理组织机构(1) 采购部门的设置、职责和权限;(2) 采购工作的分工和协作机制。
2. 采购需求处理(1) 采购需求的提出、审核和确认;(2) 采购需求的分类和分配。
3. 采购方案制定(1) 采购方式和采购标准的确定;(2) 采购方案的编制和审批。
4. 供应商资格审查(1) 供应商的筛选和评估;(2) 供应商的资格审查和认证。
5. 采购合同签订(1) 采购合同的签订流程和规范;(2) 采购合同的条款和保密规定。
6. 采购执行和监督(1) 采购执行的进度和质量控制;(2) 采购过程的监督和评估。
7. 采购结果评价(1) 采购成果的评价和分析;(2) 采购过程的改善和优化。
三、流程示例1. 采购需求处理流程(1) 采购需求的提出:由使用部门提出采购需求,并将相关材料和信息提交给采购部门;(2) 采购需求的审核:采购部门对采购需求进行审核,包括需求的合理性、紧急性和适用性等方面的评估;(3) 采购需求的确认:采购部门将审核通过的采购需求确认,并进行分类和分配,指派专人负责具体的采购工作。
2. 供应商资格审查流程(1) 供应商筛选:采购部门根据采购需求的特点和要求,从已有的供应商库中筛选符合条件的供应商,也可以通过公开招标等方式寻找新的供应商。
(2) 供应商评估:采购部门对筛选出的供应商进行评估,包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、售后服务等方面的考察。
(3) 供应商资格审查:采购部门将评估通过的供应商进行资格审查,包括供应商的营业执照、产品认证、质量管理体系等方面的核查。
(4) 供应商认证:符合条件的供应商经过资格审查后,采购部门对其进行认证,并将其纳入供应商库。
采购流程管理制度采购流程管理制度是指企业在采购过程中,根据企业实际情况制定的一套规范、科学的管理制度,以确保采购活动的顺利进行。
下面将从制定采购流程、采购审批、供应商选择、采购合同管理、供应商绩效评估等方面详细介绍采购流程管理制度。
一、制定采购流程1.明确采购流程的基本要求:对于不同种类的采购,应有明确的采购程序和流程要求,包括需求确认、报价比较、合同签订等环节,以确保采购流程的透明性和公正性。
2.明确采购流程的责任人:在采购流程中,需要指定责任人负责各个环节的实施和监督,确保采购流程顺利进行。
3.制定采购流程表格:制定采购流程表格,详细描述每个采购环节的具体操作步骤、所需资料和时限要求,以便参与采购流程的人员能够按照要求进行操作和记录。
二、采购审批1.明确采购审批的权限和流程:根据不同的采购金额和级别,明确各级领导的审批权限,并规定不同金额和级别的采购需要经过几级审批。
2.制定采购申请表格:采购人员提出采购申请时,需填写采购申请表格,详细描述采购物品的名称、规格、数量、用途、预算和交付时间等信息,并有相关部门和领导的批准签字。
3.建立审批记录档案:对于通过审批的采购申请,需建立审批记录档案,记录审批环节、审批时间和批准意见等信息。
三、供应商选择1.建立供应商资料库:将供应商的基本信息、注册资本、生产能力、质量管理体系等进行分类整理,并定期进行更新和评价,以便于选择合适的供应商。
2.制定供应商评估标准:制定供应商评估标准,包括供应能力、产品质量、价格竞争力、服务水平等方面的考核指标,并给出评分标准。
3.采用多方面评估方法:采用综合评估方法,通过供应商的企业资质审查、实地考察、产品质量抽检及以往服务记录等多方面进行评估,以保证供应商的选择准确和科学。
四、采购合同管理1.明确合同管理的责任人:在采购合同管理过程中,需要明确责任人,确保合同的履行和管理工作的有效进行。
2.制定采购合同模板:制定标准化的采购合同模板,明确合同各个方面的内容,包括合同的有效期、交货期、付款方式、质量标准、售后服务等规定。
采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购部规章制度及流程制度(精选10篇)什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
采购部规章制度及流程制度(精选10篇)在日常生活和工作中,制度起到的作用越来越大,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。
相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度(精选10篇),欢迎大家分享。
采购部规章制度及流程制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
公司采购管理制度与工作流程一、采购管理制度:1.采购目标:公司的采购目标是获取优质、合理价格的物资和服务,以满足公司的生产和运营需求,提高公司的竞争力和效益。
2.采购组织:公司设立采购部门负责采购管理工作,包括采购计划、招标采购、合同管理等。
采购部门按照公司采购政策和制度开展工作。
3.采购流程:(1)需求确认:各部门向采购部门提出采购需求,并填写采购申请单,包括物资名称、数量、质量要求、交付日期等信息。
(2)采购计划:采购部门根据采购需求,制定采购计划,包括采购物品清单、预算、采购方式等,并上报公司领导批准。
(3)招标采购:采购部门根据采购计划,制定招标文件,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商参与投标。
采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
(4)合同签订:采购部门与中标供应商进行谈判,并签订采购合同,明确采购物品、数量、价格、质量要求、交付日期等内容。
(5)采购执行:采购部门跟踪和协调供应商交付物资,确保按合同约定完成采购。
(6)验收付款:各部门验收采购物资,并填写验收记录。
采购部门审核后,向财务部门申请付款。
(7)采购记录和分析:采购部门及时记录采购信息,包括采购申请、采购计划、招标文件、合同文件、付款记录等,并进行统计和分析,为后续采购提供参考和借鉴。
二、工作流程:1.需求确认流程:(1)部门提出采购需求;(2)部门填写采购申请单;(3)采购部门审核采购申请单,确认需求。
2.采购计划流程:(1)采购部门收集和汇总采购需求;(2)采购部门编制采购计划,并上报公司领导审批。
3.招标采购流程:(1)采购部门制定招标文件;(2)采购部门发布招标公告;(3)采购部门邀请供应商参与投标;(4)采购部门成立评标委员会,评估投标,选定中标供应商。
4.合同签订流程:(1)采购部门与中标供应商进行谈判;(2)采购部门与中标供应商签订采购合同。
5.采购执行流程:(1)采购部门跟踪供应商交付物资;(2)采购部门协调物资验收。
采购管理流程和制度采购是现代企业运营的一个重要环节,它直接影响到企业的效益和市场竞争力。
因此,建立完善的采购管理流程和制度,对于提高采购效率、保障采购质量、降低采购成本、规范采购行为等方面都具有重要意义。
一、采购管理流程1.需求识别和计划在采购前,需要对采购的需求进行识别和计划。
这包括确定采购物品和服务的具体规格、数量、质量标准和采购时间等。
在识别和计划期间,还需要确定采购资金预算和采购方式,并提交采购文件。
2.招标或谈判招标或谈判是采购中的重要环节。
公司可以通过公开招标、邀请招标或竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
在这一环节中,需要确定评标标准、评标程序和采购合同等重要细节。
3.供应商评估在选择供应商之前,需要对供应商进行评估。
评估的内容可以包括供应商的信用度、资质、工艺能力、产品质量、价格水平、交货能力等。
4.采购合同签订签订采购合同是采购的最后一步。
在签订合同时,需要明确双方对产品质量、交货时间、付款方式和保障措施等方面的约定。
5.采购执行采购执行是一个全面跟踪管理采购交易全过程的活动。
主要任务包括跟踪供应商履约情况、监督质量控制和物流配送等方面。
同时,还要保证采购文件、单证等全部齐全。
6.采购结算采购结算是采购流程的最后一步,包括发票审核、对账、付款等内容。
要遵循财务制度的规定,确保资金的合理使用。
二、采购管理制度1.采购管理组织架构明确采购管理的组织架构和职责分工。
要落实公司内部采购管理的领导岗位,成立采购管理组织机构,明确各级人员的岗位职责和管理权限。
2.采购管理制度的制定和修订要建立健全采购管理制度的修订机制,通过定期制度修订工作,不断完善制度,使其始终适应企业运营的需要。
3.采购管理制度的执行要培训采购人员掌握公司的采购管理制度,加强对执行情况的监督和检查,确保制度的全面有效、严格执行。
4.采购管理制度的信息化改革随着信息技术的不断发展,企业的采购管理也应该紧跟信息化步伐,进行信息化改革,通过计算机技术等手段实现采购管理的电子化、自动化和智能化。
采购管理程序
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品
三、定义
物料:指本公司所经营所需之直接与间接物料
采购人员:采购部执行采购
需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购作业流程
.请购的定义:请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选
择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被
客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和
指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,
必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应
商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单
或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此
客户批准的供应商名单进行更新
对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统
下采购订单并打印,经采购负责人签核后传真给供应商,如果是新物料
或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然
后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的
物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对
账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采
取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门负责
人的同意.
间接物料采购,由需求人员填写物料请购单,经由请购部门经理批准后交采购负责人进行采购作业。
采购对申请单进行审核以及交期确认。
如采购
的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购由
需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直接进行采
购作业。
采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求。
且
采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五.请购单及其提报规定
(1)请购单应按照要求填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;
(2)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
(3)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(4)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
(1)公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;
(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
六、采购部接收请购单作业流程
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;
(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
七、询价规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表(的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;
7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
8.除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少二家上的供应商参与比价或采购,单次采购金额预算价格在2万元以上的项目应由采购部组织采购,公司相关领导参与监督;
9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;
10.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
八、比价、议价
1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
九、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
十、合同的签订规定。
1.合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同。
2.合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;
6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
9)违约责任一定要详细、具体;
10)签订的所有合同应及时报送财务部门。
十一、付款及合同执行
1.付款规定
(1)所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行;
(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;
(3)财务部门在接到付款审批单c:\iknow\docshare\data\cur_work\付款审批单.doc后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行
(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;
(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;
十二、报验与入库
1.报验
(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;
(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;
(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;
(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;
(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;
(5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司规定入库。