内部报告体系
资金分析报告 经营分析报告 费用分析报告 资产分析报告 往来分析报告 投资分析报告 财务分析报告
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集团公司财务战略与财务管控
八、电算化系统控制
一般控制
系统组织和管理控制 系统开发和维护控制 文件资料控制 系统设备、数据、程序、网络安全控制
应用控制
输入控制 处理控制 输出控制
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九、内部审计控制
内部审计是在一个组织内部对各种经营活动与控制 系统的独立评价,以确定既定的政策和程序是否贯彻, 建立的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以 及单位的目标是否达到。
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第四讲
财务控制实务
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集团公司财务战略与财务管控
一、货币资金内部控制
1、货币资金业务概述 2、货币资金业务常见弊端 3、货币资金业务内部控制要点
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集团公司财务战略与财务管控
货币资金业务常见弊端
截留各种现金收入 挪用资金 虚报冒领 出借帐号(洗钱) 现金超额存放 白条抵库 非法违规出借
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采购循环内部控制要点
(1)采购循环的职务分离 (2)采购计划控制 (3)订货报价控制 (4)入库验收控制 (5)货款支付控制
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四、生产循环内部控制
1、生产循环概述 2、生产循环常见弊端 3、生产循环内部控制要点
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货币资金业务内部控制要点
(1)货币资金业务的职务分离 (2)资金预算控制 (3)库存现金控制 (4)银行存款控制 (5)财务印章控制 (6)定额备用金控制