客户退货处理单
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客户退货处理程序文件1. 简介本文档旨在规定公司处理客户退货的程序和流程,以确保退货事务的顺利进行。
以下是客户退货处理的具体步骤。
2. 退货要求- 客户在接收商品后的7日内提出退货申请。
- 退货商品必须处于原始状态并附有或购买凭证。
3. 退货申请- 客户通过电话、电子邮件或在线渠道提出退货申请。
- 客服人员记录退货申请并提供给客户退货编号。
4. 退货审核- 客服人员对退货申请进行审核,确保符合退货要求。
- 客服人员将审核结果通知客户。
5. 退货准备- 客户将退货商品准备好,并使用原始包装装好。
- 客户将退货商品送至公司指定的退货地址。
6. 退货收货- 公司接收退货商品,并进行验收。
- 验收后,公司将退款金额支付至客户之前使用的付款方式中。
7. 退货记录- 公司将退货记录保存至退货数据库中。
- 退货记录包括退货申请、审核结果、退货日期和退款金额等信息。
8. 退货问题处理- 如果退货商品有质量问题,公司将协调相关部门进行质量检查。
- 如果需要,公司将提供售后服务或安排换货。
9. 退货统计和分析- 公司定期统计和分析退货情况,以识别潜在问题并改进产品和服务质量。
10. 相关条款- 退货时间超过7日的将不予受理,除非特殊情况经公司同意。
- 退货商品因客户原因导致损坏的,将不退还退款。
以上为客户退货处理程序的基本流程和步骤。
请相关部门严格按照此文件执行,并确保退货事务的合规性和高效性。
如有需要,本文件可随时进行修订和更新。
客户退货处理流程流程(一) 客户退货处理流程流程流程责任人说明和要求相关手续备注客户提出退客户因质量或非质量问题产生的退货,须退货申请单正本货申请由客户提供退货申请单及当批进货单据,经所辖区域经理和部门主管同意,报公司批准方可退货。
非质量问题的退货运费由客户自行承担,并扣除15%包装损失费退货验收物流仓管员凭退货申请单正本及退货清退货处理报告部仓管单办理货物验收核对,发现及申请单员不符的货物应及时通知各事业部查明原因。
填写退货处物流填制退货处理报告时,应在备注栏填理报告部仓管写各批次号,便于财务人员核算退货员价值。
退货产品核技术相关部门根据退货报告及申请单确查确认部生产认退货责任并在单据上签名,超出保部品管质期、半瓶或空瓶的不予计算价值部开具退货单物流应在收到退货的次日内依据手续齐退货单部仓管全的处理报告开具退货单。
物殊情况员需要进行品质检验应3天内办理完成,由仓管员负责跟催。
送交财务审财务部物流部将退货申请单正本、处理报退货申请单核告、退货单三种单据一并送交财务审正本、处理报核,并转交分管副总以上审批。
告、退货单冲减应收销售会审批手续齐全,将上述单据交销售会款计计入账,从客户应收款中予以冲减退货价值,并及时通知客户实际冲抵的退货金额。
(二)退货操作处理:1、品管部对于大批量退货产品(退货品?20件),按正常项目进行抽样检测,对于小批量退回产品(〈20件),采取多批次混合抽样,进行正常项目检测。
2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查,若存在产品明显增稠、固化现象,进行报废处理。
3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍,所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证,批号由品管部登记备案,并配货包装,销往指定区域的客户。
而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品,只能在检验合格后作添加处理。
对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。
4经检测合格的因包装物破损退货的产品,如果其生产日期未超过保质期的一半时间,建议采取更换包装,重新发货。
(完整word版)退货单退款单退货单退款单概述本文档旨在介绍退货单和退款单的完整流程和相关事项。
1. 退货单退货单是指顾客向供应商提出退货请求的文书。
退货单通常包括以下信息:- 顾客信息:包括顾客姓名、联系方式等。
- 商品信息:包括商品名称、数量、单价等。
- 退货原因:顾客退货的原因和说明。
- 日期:退货单填写的日期。
2. 退款单退款单是指供应商对顾客的退货请求进行审核并给予退款的文书。
退款单通常包括以下信息:- 顾客信息:包括顾客姓名、联系方式等。
- 商品信息:包括退货商品的名称、数量、单价等。
- 退款金额:退款的具体金额。
- 退款方式:顾客退款的方式,如原路返回、转账等。
- 日期:退款单填写的日期。
3. 流程退货单退款单的流程一般如下:1. 顾客填写退货单:顾客在退货单上填写退货原因和商品信息等,并提交给供应商。
2. 供应商审核:供应商对提交的退货请求进行审核,判断是否符合退货政策。
3. 退货处理:供应商根据审核结果,将退货商品进行处理,例如重新上架、销毁等。
4. 退款操作:供应商根据审核结果,对退货商品进行退款操作,并填写退款单。
5. 退款确认:顾客收到退款单后,确认退款金额和方式无误。
4. 注意事项在填写退货单退款单时,需要注意以下事项:- 应填写准确的商品信息,包括商品名称、数量、单价等。
- 退货原因应详细说明,以便供应商更好地理解和处理。
- 退款金额应准确计算,避免产生纠纷。
- 供应商在审核退货单时,应严格按照退货政策进行判断。
- 顾客在收到退款单后,应核对退款金额和方式是否正确。
以上是退货单退款单的相关信息和流程介绍,请按照实际情况进行操作。
如果有任何问题,请及时与供应商联系。
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写,即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程。
当用户所使用某产品或部件不能正常工作时,将发起一个RMA流程,首先用户必须填写RMA申请单,然后RMA 的处理人员将对该RMA申请进行审查,例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单。
并有3种处理方式,一种是换货,通知用户寄回RMA件,确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品),同时寄出发票(有金额或无金额,红字发票冲账,新开发票按再销售处理),新品发货走正常订单处理流程,退回的RMA件做入库处理;第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额,同时走红字发票冲账。
第三种方式是维修,收到RMA件入库后,开出维修通知单或服务通知单,在维修完成、服务确认后,发货或用户取货时,再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰,计算简单。
从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。
在企业中,有时还要走对供应商的RMA处理,只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯,其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯。
就成本管理层面,系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品,使得成本议题更形复杂,特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题(软件硬件功能,外观等质量)而退回给生产商的产品工序,这个工序包括产品维修,产品的升级,产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。
RMA:在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司,RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题,对客户的负责,自身的商业价值提高。
第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证,改善以后的改进和升级,自身商业利益所在,对自己客户的负责。
营销中心文件 NO Yes Yes No客户退换货处理流程图流程名称责任部门(人) 依据及说明 记录表单销售员 1. 销售员收到产品退换货信息及不良品后详细了解此批订单出货时间,故障现象及安装环境等基础信息。
在前台处领取并填写好《退货申请表》。
《返货收货明细》 售后人员 1. 根据客户所诉说的情况,进行远程技术协调处理,判断是哪些配件的原因导致,最终判断是退换配件还是整机退回处理。
2. 填写好《退货申请表》。
招商经理 1.判定是否收回退货 A,若不接受退货,反馈给销售员并说明原因。
B,若接受退货,则 签名 并通知销售员接收此退货。
销售员 1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细诊断结果的时间等信息。
2.将《退货申请表》及不良品提交仓库。
仓库 1. 仓库对收回的货品进行数量清点,开出系统单,以方便后续财务对帐。
2. 将《退货申请表》及不良品交品检人员。
品检人员 1:品检人员对退货产品进行检查、分析,并将分析出的故障原因及预防改善措施写在《退货申请表》上,提交给营销中心负责人。
2:对产品进行返修,检测后交由仓库对返修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。
《返货收货明细》 副总经理 1. 对《退货申请表》批示处理意见后交招商经理及销售员反馈给客户。
2. 将《退货申请表》存档并作每月客诉总结。
售后生产部 因生产操作和工艺问题导致客诉的,需售后生产部相关责任人作出相应处罚后交财务部。
责令售后生产部立即针对此问题安排员工培训。
采购部因原材料原因导致返修,由采购部与供应商沟通,做出后续解决方案并实施。
客户信息沟通 退换货信息受理 信息判定 收回退货 是否补货退货初步分析 返修方案拟定 维修 出货检验包装入库 入库待处理 出货 报告闭合。
RMARMA是Return Material Authorization的英文缩写,即退料审查。
是处理用户不良产品退货、换货的主要流程.当用户所使用某产品或部件不能正常工作时,将发起一个RMA流程,首先用户必须填写RMA申请单,然后RMA的处理人员将对该RMA申请进行审查,例如是否在保修期内等,然后分配一个RMA号给该申请单.并有3种处理方式,一种是换货,通知用户寄回RMA 件,确认收到后寄出新的产品或部件(有时,也可能先寄出新货品),同时寄出发票(有金额或无金额,红字发票冲账,新开发票按再销售处理),新品发货走正常订单处理流程,退回的RMA件做入库处理;第二种方式是退货,退回货物后付钱或增加信用余额,同时走红字发票冲账.第三种方式是维修,收到RMA件入库后,开出维修通知单或服务通知单,在维修完成、服务确认后,发货或用户取货时,再做收款和财务处理。
RMA从财务的角度过程清晰,计算简单。
从品质管理的角度,处理速度块,客户满意度高。
在企业中,有时还要走对供应商的RMA处理,只是过程刚好相反。
一组 RMA 代表一组资讯,其中包括识别编号(ID)、状态、和一些与退回者、退回主旨等相关的说明资讯.就成本管理层面,系统提供完备的整合与稽核。
当维修和替换业所衍生的供应料品,使得成本议题更形复杂,特别是当您考虑到原来的客户订单资讯不存在或是不能与配销模组直接连结时,或者原先的料品维修是委外作业而配销模组并不能与外包管理模组直接连结时。
RMA是出货产品经过客户使用后发现问题(软件硬件功能,外观等质量)而退回给生产商的产品工序,这个工序包括产品维修,产品的升级,产品的维修报告和记录,还有当前状态指示和整体流程。
RMA:在一些知名大公司是起到举足轻重的作用,特别是一些EMS公司,RMA 的存在是必然的也是重要的,对生产商来说是可以起到一个减少生产工艺问题,对客户的负责,自身的商业价值提高.第二对客户来说起到一个对销售产品质量保证,改善以后的改进和升级,自身商业利益所在,对自己客户的负责.RMA应该和生产部门分开分析有利于监督和质量分析的保证。
客户退货次品处理规范(ISO9001:2015)1.目的:提高次品返修效率,增加顾客满意度。
2.适用范围:适用于本公司营销客户退货次品之补给、调换及返修工作指导。
3.职责3.1营销中心销售部:负责所属顾客的沟通和联络,将顾客的投诉和意见以书面形式转交商品部;当顾客要求次品退货时,将顾客的退货申请报请所属区域的销售经理批准。
3.2营销中心商品部:跟进次品处理过程,对未达到本规定的责任部门和人员报人事行政部进行处理。
3.3品控部:制定次品处理方案;对退货次品进行检验和判定;对返修次品做进仓检验。
3.4物流部:对客户退货次品进行点数;及时发出配件和返修好的货品及调换的货品。
3.5采购部:对次品返修所需的配件及时采购回厂。
3.6生产部:对需返修的次品按时完成返修工作。
3.7行政部:根据商品部统计的资料,对未按时完成本部门工作的责任人员按照本文件规定进行处罚。
4.工作流程4.1接收客户信息销售部接收到客户投诉信息后,应以书面形式通知商品部,商品部须在当天填写《顾客投诉处理登记表》通知品控部。
若有次品样板,应将样板一并移交品控部。
4.2回复处理方案4.2.1品控部接收到信息后,一般情况下(指有样板作为参考或无样板的情况下也能作出判定),须在24小时内回复商品部拟采取的处理方案。
4.2.2处理方案包括:补给配件、成品调换、降价处理、返修(包括后续工序处理)和接受退货等。
4.2.3若商品部未能提供次品样板,而在处理方案判定时必须有次品样板作为参考时,则品控部应和商品部协商,再做处理。
4.3收货物流部收到经过销售经理批准的《次品退货申请单》后,在数量相符时应按照以下规定时间处理完毕(数量不符时,在销售部已对数量不符情况有处理意见后,也应按此规定时间办理):4.4处理方案实施在制定处理方案并收货后,要按照以下规定处理:数量类别 需用时间200以下 201~500 500以上 责任部门点数 48小时 物流 检验/判定 2个工作日 3个工作日 4个工作日 品控4.4.1补发配件责任部门要求时限备注物流部配件仓存齐备时,应在做出处理方案的当天把配件发出。