车间工艺质量、现场管理、考核暂行办法
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工艺管理制度及考核办法一、工艺管理制度1. 工艺管理目标:提高产品质量,优化生产流程,提高生产效率。
2. 工艺管理职责:(1)制定和修订工艺管理制度。
(2)组织制定和修订工艺流程和标准作业程序。
(3)组织实施工艺管理培训,提高员工技能水平。
(4)跟踪产品生产过程中的工艺问题,及时解决。
(5)配合质检部门对产品进行抽样检验。
3. 工艺管理流程:(1)制定工艺流程和标准作业程序。
(2)落实岗位责任,明确每个环节的工艺要求和操作流程。
(3)采集和分析生产数据,及时调整工艺参数。
(4)对产品进行检验和抽样,确保产品质量。
4. 工艺管理标准:(1)工艺流程和标准作业程序要符合国家标准和行业标准。
(2)工艺参数要在规定范围内调整,不得随意变动。
(3)工艺操作人员要按照操作规程进行操作,不得有违规行为。
5. 工艺管理措施:(1)建立工艺数据库,记录每个产品的工艺参数和操作流程。
(2)采用先进的生产设备和工艺工具,提高生产效率。
(3)定期对工艺流程和标准作业程序进行评估,及时修订。
二、工艺管理考核办法1. 考核目标:评估员工在工艺管理方面的工作能力和水平。
2. 考核内容:(1)熟悉工艺流程和标准作业程序的掌握程度。
(2)工艺参数的调整和优化能力。
(3)对产品质量的控制能力。
(4)工艺问题的识别和解决能力。
3. 考核方法:(1)现场考核:对员工进行实际操作和工艺参数的调整。
(2)文档考核:对员工提供一份工艺流程和标准作业程序,要求员工根据文档进行操作。
(3)面试考核:对员工进行专业知识和工艺管理能力的考察。
4. 考核评分标准:(1)熟悉程度:根据员工对工艺流程和标准作业程序的掌握程度进行评分,满分为10分。
(2)调整能力:根据员工对工艺参数的调整和优化能力进行评分,满分为10分。
(3)质量控制能力:根据员工对产品质量的控制能力进行评分,满分为10分。
(4)问题解决能力:根据员工对工艺问题的识别和解决能力进行评分,满分为10分。
工艺管理制度及考核办法范本工艺管理制度第一章总则第一条为了规范企业的工艺管理,提高产品质量和效率,制定本工艺管理制度。
第二条本制度适用于本企业生产过程中的工艺管理。
第三条工艺管理是指企业对生产过程中的各项工艺进行规划、组织、控制和改进的管理活动。
第四条本制度的宗旨是质量第一、安全生产、高效管理。
第五条本制度的目标是建立科学、规范、高效的工艺管理体系,提高产品质量和生产效率。
第六条所有相关部门和人员都应遵守本制度。
第二章工艺管理组织第七条各生产车间设立工艺管理岗位,由工艺管理人员负责具体的工艺管理工作。
第八条工艺管理人员应具有合格的技术和管理知识,能够熟练操作相关设备和工具。
第九条工艺管理人员根据生产计划和产品要求,制定工艺流程和操作规范,做好工艺参数的调整和控制。
第十条工艺管理人员有权指导生产操作人员按照规定的工艺流程和操作规范进行生产工作。
第十一条工艺管理人员应做好工艺记录和工艺资料的整理和归档工作。
第十二条工艺管理人员应定期对工艺进行评估和改进,提高工艺流程和操作规范的科学性和合理性。
第十三条企业领导层应给予工艺管理人员必要的支持和帮助,加强对工艺管理工作的指导和监督。
第三章工艺管理控制第十四条工艺管理人员应根据产品要求,制定适当的工艺流程,确保产品质量和生产效率。
第十五条工艺管理人员应根据产品要求和工艺流程,制定合理的工艺参数,并严格控制工艺过程。
第十六条工艺管理人员应对生产过程中的关键工艺环节进行监控,及时发现和排除问题,确保生产的正常进行。
第十七条工艺管理人员应配备必要的检测和监测设备,对生产过程中的工艺参数进行实时监测和记录。
第十八条工艺管理人员应对生产过程中的不合格品进行处理和记录,及时纠正和改进工艺流程。
第十九条企业领导层应建立健全的质量管理体系,加强对工艺管理工作的监督和评估。
第四章工艺管理考核第二十条企业应根据工艺管理的重要性和特点,制定相应的工艺管理考核办法。
第二十一条工艺管理考核应包括工艺管理流程、工艺参数控制、工艺记录和工艺改进等指标。
现场工艺管理制度及考核办法一、目的加强工艺管理、严格工艺纪律,服务好生产,确保产品合格率,保证车间工艺技术的有效控制,特制定本管理制度及考核办法二、适用范围适用于生产车间工艺人员,操作人员三、职责技术部门负责各产品的工艺方案确定;车间工艺员负责监控生产中各工序的产品质量、工艺纪律的执行、各工序工艺参数的优化四、内容1、现场工艺文件管理1)现场工艺文件按产品分类摆放,做好标识,妥善保管,防止丢失损坏,便于寻找。
2)工艺文件要检查齐套性,有无审核批准,有无受控章,是否是最新版本,有无新旧版本文件共存。
3) 现场的每份工艺文件要与实际生产的工艺相对照,检查是否一致、有无错误,若有,应及时向技术部提出更新。
4)产品工艺文件中的工装夹具与实际生产是否配套、是否存在。
文件中的加工方法和检测方法有无问题,是否理解,如有疑问,应及时向技术部提出。
5)每种型号产品生产前,要及时将对应的工艺文件发放到相关岗位,确保每个生产岗位都拿到正确的工艺文件。
6)每种型号产品生产完毕后,要及时收回各个岗位对应的工艺文件,并核对有无缺失、损坏。
2、现场工艺纪律和工艺卫生的控制1)不定时检查每个岗位的操作工是否按工艺文件要求和生产节拍进行生产,生产的产品质量是否符合文件要求,2)每天不定时检查各岗位操作工的工艺纪律执行情况,有无违反工艺纪律的事情发生。
3)检查现场6S情况,工作环境是否清洁、在制品是否按定置管理要求摆放、现场生产是否有序。
4)生产过程中操作者是否做好劳保防护措施,有无违章操作和安全隐患问题的存在。
3、现场工艺质量控制1)每天要对各岗位生产的首件零件进行检查,核对各岗位的工艺文件与在生产的产品是否相符和有无缺失,检查在生产使用的原材料、领用的半成品、使用的工装夹具、量检具是否符合工艺文件要求。
2)做好生产车间日常生产过程中的巡检及半成品的抽检,做好生产过程中的质量检验和控制。
3)负责对车间特殊工序的加工质量进行跟踪,发现质量异常和波动时,注意收集有关原始数据,并对不良品进行分析,并采取措施进行控制。
工艺管理制度及考核办法1、目的为加强工艺管理工作,保证公司各单位工艺技术的有效控制,特制定本管理制度及考核办法。
2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。
3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位,负责正常生产的工艺管理工作,组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。
负责工艺记录的审批登记管理。
负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。
4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行,并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行,生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回检查,并做好记录。
4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。
4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。
4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报董事长(总经理)或管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标一经确定,各单位必须严格执行,如因某种情况工艺指标需进行变更,应及时书面申请报技术部,经董事长(总经理)或管理者代表批准,试用一个月合格后,拿出试用报告,再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后,技术部应依据关键工序的确定原则,组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后,技术质量部到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为____%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录,技术部每月抽检覆盖率要达到____%。
4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。
机加工车间质量管理方案及考核细则机加车间质量管理方案及考核细则为提高公司的质量管理制度以及达到用户所需,提高全体员工的质量意识,杜绝废品的发生,加强质量管理和提升产品质量,进一步改善质量控制手段、保证工艺执行情况落实质量责任促进质量改进,达到客户放心、满意,特制定以下质量管理方案及考核细则:1 车间必须严格执行首检制度,未做首件或首件不合格仍然继续生产的每发现一次由质检员对操作者进行50到100元处罚、组长处以20到50元罚款。
如首件合格而批量不合格的、此批的所有零部件由操作者全检并对相应的损失进行相应赔偿。
2 产品严格按照图纸尺寸和技术要求加工制作,操作者不得私自改变工艺参数、改变工装,若发现不合格情况应及时向组长汇报,由组长或连同技术人员尽快解决,否则造成的损失由操作怎人承担50%。
对于私改工艺或工装的人员所造成的损失由责任人全部买单。
3 在加工产品时,应把图纸尺寸和技术要求看清弄懂后再进行加工,不允许在没有弄懂图纸的情况下盲目加工,以避免不该发生的质量事故;如若自身原因没有看清弄懂图纸的尺寸和技术要求,加工出的废品,由当事人承担所发生的费用。
4 加工过程中,如发现有缺陷,应及时向车间组长和调度汇报,待缺陷解决后在进行加工,如不反映自作主张加工后又需返工的,所需费用全部由当事人承担,如加工报废的,由操作者承担经济损失,所承担费用从工资中扣除。
5 组长每天要巡检各个岗位的工作情况,巡查次数不低于6次(按原则上下午各不少于三次)并做好巡查记录、每次巡检时检测零部件的件数不少于三个外观质量方面的不少于10件。
6 组长在巡检过程中如发现不合格产品应及时通知操作者并给予纠正整改、对于未整改或整改不及时的对操作者和组长处以20到100元罚款。
7 操作过程中操作者应对自己的设备及工装应及时清扫处理,对未及时清扫的组长应及时给与纠正,对纠正后仍未整改继续生产的给予每次20到30元罚款。
8 对于车间正常使用或经常使用的量具操作者应经常校对,对于未校对并量具出现测量不准的质检罚款部将对使用者处以20到50元罚款。
工艺纪律管理及考核办法第一章总则工艺纪律是公司在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定,工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
第二章工艺纪律的主要内容第一条现场作业管理的工艺纪律1.工艺文件的管理工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件;职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”,并能有效地指导生产;总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性,在产品上线生产前,班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置;工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈修改文件,总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产;一线员工要熟悉当班机型的工艺文件,生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证操作与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧异时,以现场工艺指导为准。
现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。
2.技术通知等临时性工艺文件的管理职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,总装车间有权不予执行;技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力,总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作;现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充,并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。
现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权;总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管,以备查询。
3.过程检验管理过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动,目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失,提高成品一次下线合格率;一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动,一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容;总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序,进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容;总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作,首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。
神华乌海能源西来峰煤化工公司甲醇厂工艺管理制度及考核办法(暂行)1、目的为了强化甲醇厂生产管理,严肃生产和工艺纪律,推进技术进步,优化生产过程,确保生产装置安全稳定运行,最大限度地发挥装置运行能力,提高经济效益,特制定本办法。
各车间要以实现装置“安、稳、长、满、优”运行为目标,切实做好本办法的贯彻落实工作,认真执行本办法的有关规定。
2、适用范围本规定适用于甲醇厂内各车间的工艺技术管理控制。
3、岗位操作规程的管理①岗位操作规程由岗位所在车间组织编写,由车间技术负责人校核,经生产设备技术部审核,最后由总工程师(分管生产负责人)批准。
②各岗位必须有操作规程,并且严格按操作规程进行操作。
③每年对岗位操作规程的适用性进行一次评审,做好评审记录.④岗位操作规程的发放范围由各车间制定,做好发放记录,相关人员人手一册。
⑤若采用了新设备、新工艺和新技术,应及时对原岗位操作规程进行修改,也可以编制补充操作规定。
岗位操作规程的修改和补充,应由所在车间提出申请,经生产设备技术部审核,总工程师(分管生产负责人)批准后,方可执行。
4、岗位记录与工艺台帐的管理①岗位记录的内容主要有:岗位主要工艺指标执行情况、生产负荷的变化情况、主要设备的开停时间,停车原因、机电设备仪表运行情况,备车情况、设备检修和试车情况、跑冒滴漏情况、不正常生产和事故处理情况、领导的批示及岗位记录的名称、交接班者的签名等内容。
②工艺台帐的管理:根据实际情况,建立《工艺指标台帐》、《分析化验台帐》、《工艺事故台帐》、《原材料消耗台帐》、《设备、管道、阀门、盲板设置台帐》、《技改技措台帐》、《生产技术经济查定台帐》、《催化剂台帐》、《原始开停车台帐》等。
③各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范,并每月2日按时间顺序整理交生产设备技术部存放;工艺台帐由车间保管存放,生产设备技术部定期检查,对记录、台帐超过保存期的按程序要求及时销毁处理,作好记录.④工艺台帐和记录要求:记录要求真实、准确、及时,无涂改、无超前和滞后现象;原始记录必须字体清楚,仿宋化;记录保持清洁、完整,并按要求及时装订。
工艺管理制度考核办法1 范围加强工艺管理、严格工艺纪律,确保产品质量满足要求.本制度适用于本单位工艺管理工作和工艺纪律的考核.2 职责技术部负责公司工艺技术管理工作,制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作.生产车间各班组负责执行工艺纪律,并按要求进行工序质量控制.3内容和要求工艺技术文件的管理3.1.1工艺技术文件包括产品的工艺规程和技术标准等.3.1.2技术部提供各生产车间有效版本的工艺技术文件,确保其完整性、正确性与统一性.3.1.3工艺文件的发放、使用、管理应执行技术文件管理制度.3.1.4各生产工序班组应有本岗位工艺操作规程的有效版本.3.1.5生产车间在用的工艺技术文件不得擅自更改,当发现错误或采用新工艺、新技术、新方法时应及时向技术部报告,由技术部工艺员负责对原工艺文件进行更改.3.1.6工艺文件的修改不得采用涂改方式,应将更改部分用实线划去,然后在附近填写更正的内容.3.1.7 在更改部位附近标注本次修改所用的专用标记,并在文件更改栏内填写本次更改所用的专用标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字.生产现场的工艺管理3.2.1各生产工序的操作者,应熟练掌握本岗位的工艺操作规程.3.2.2在加工前应按工艺规程对本工序的加工条件进行调整以达到规定要求.3.2.3各工序的生产操作人员、应认真按工艺操作规程要求对产品进行加工.3.2.4当因生产条件变更或遇有技术疑难问题时,应及时向工艺技术人员报告,由工艺技术人员进行指导或调整后方可继续加工.3.2.5所有设备和工装均应保持良好的状态,计量器具应按周期进行检定或校准,不得超期使用.3.2.6生产操作人员应坚持“三按”生产按图纸按工艺按标准和“三检”制度首检中间检完工检.3.2.7生产车间要做好“三定”工作,即定人、定机、定工种.3.2.8生产操作人员要经过培训,经考试或考核合格后,持操作证上岗,并按规定保养好使用的设备.9生产操作人员使用的工艺文件应保持完整、整洁,对在制品、量检具、工装等要妥善存放,保持工作场地整洁卫生.3.2.10工艺贯彻率要达到95%以上,计算公式如下:工艺贯彻率=已贯彻的工序总数 / 应贯彻的工序总数×10 0%工艺纪律检查与考核3.3.1工艺纪律检查的内容见工艺纪律检查记录附后3.3.2工艺纪律考核的组织和实施3.3.2.1对生产现场的工艺纪律日常监督由检验员实施,发现违反工艺纪律的行为应责令其纠正,否则不得将其产品放行,造成损失的由责任人员承担.3.3.2.2全厂性的工艺纪律检查由生产厂长负责,每月组织有关部门负责人对本办法、条规定的全部要求执行情况进行检查考核,考核得分85分以上为合格,90-95分为优良,96分以上为优秀.检查结束后应写出考核总结并对存在的问题提出整改意见和处理措施,责成有关部门整改.工艺纪律检查考核表工艺纪律考核表表码号:部门:编号:年月日共2页第1页工艺管理制度濮阳市双发实业有限责任公司二00五年七月十七日批准:殷秀君审核:娄本和编制:王静平说明加强工艺管理,严格工艺纪律,提高工艺技术水平是企业发展的需要.进一步加强我厂工艺管理工作,有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步,从而促进企业的发展.“工艺管理制度”的制订,目的是为分公司工艺工作的运行提供依据.分公司下属各单位可以根据本制度制定各自的实施细则.目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法附件 1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1.产品设计文件必须经过工艺性分析和审查,使产品具有良好的工艺性,获得好的技术经济效果.1.2.工艺性审查和会签程序1.2.1.产品设计文件的工艺性审查、会签,由产品主持工艺师组织进行.1.2.2.待审查的设计文件底图先划分工艺路线.再由专业工艺人员审查,并会签.1.2.3.审查过程中如有分歧意见,由产品主持工艺师召集有关工艺人员和设计人员协商解决.1.2.4.未解决的分歧意见.由主持工艺师和主管设计师协商处理,仍未解决.由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决,然后再行签字.1.3.工艺性审查、会签要求.1.3.1.工艺性审查、会签工作.按整件齐套进行.1.3.2.待审查的设计文件底图,必须有设计、审核签字. 1.4.工艺性审查主要内容1.4.1.产品材料工艺性审查1材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确,选用是否合理. 2净重栏是否填写1.4.2.结构工艺性审查1设计基准是否符合工艺要求2结构要素是否合理3技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平.4结构尺寸、形状是否有利于加工和检测.5整、部件分级是否适应装备工艺要求.6整、部件技术要求是否合理,本厂有无对应检测设备和手段. 7引证文件是否合理、正确.1.5.本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求,由产品主持工艺师组织拟定相应的生产技术措施.例如外协、攻关、申报技措计划等.第二章工艺文件齐套性规定2.1.生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1.工艺路线产品车间分配表2.1.2.工艺规程1专项工艺 2合编工艺 3汇总表 4典型工艺 5工艺细则2.1.3.工艺装备1专用工装 2自制工装图册3专用设备2.1.4.汇总清单1工艺关键件清单2产品不稳定项目及其废品率清单3加工用试件清单4易损件清单5工艺调整垫圈清单2.1.5.原材料消耗工艺定额1产品车间分定额2产品汇总定额2.2.产品主持工艺师可以根据产品的复杂程度,酌减工艺文件的种类,但需经产品主持工艺师所在部门领导批准.2.3.生产定型工艺文件底图中,自制工装图册和汇总清单在产品主持工艺师所在部门资料室归存,其余全部正式归档.2.4.新产品设计定型前工艺文件齐套内容,由产品主持工艺师根据实际需要提出.主管部门领导批准后执行.一般包括:2.4.1.白卡工艺规程通常为专项工艺,合编工艺和汇总表. 2.4.2.白卡自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备.个别确实需要申请工具车间制造的工装,绘制底图,按“0”批工装管理.2.4.3.产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额. 2.4.4.由产品主持工艺师直接在产品图纸上划工艺路线,分公司下属各单位技术室在技术准备过程中发现的技术问题,由产品设计人员处理.第三章工艺文件拟定程序3.1.产品设计定型前的工艺文件3.1.1.编制白卡工艺文件3.1.2.工艺文件拟、审程序分公司下属各单位技术室工艺员拟制编制1份,供生产存留、使用.用后由各单位计调室收回返技术室存——技术室主任审核. 3.1.3.工艺关健件和选用自制工装的工艺规程各单位技术室工艺员拟制含自制工装设计——技术室主任审核——主持工艺师同意“0”批工装按3.2.4.条处理.生产定型工艺文件3.2.1. 编制工艺文件底图3.2.2. 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工艺师复核,注意核对工艺路线,检查齐套性——标准化审查——技术处领导批准——工装管理员检查工装使用性———归档3.2.3.典型工艺和工艺细则拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术室主任审核——相关单位会签——主持工艺师同意——标准化审查、编号——技术处领导批准——工装管理员检查使用性——归档3.2.4.专用工艺装备专用工装各分厂技术室工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单,技术室主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术室工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各分厂技术室工艺员设计,程序可以相应简化.但签署必须齐全.3.2.5.自制工装管理办法按第四章3.2.6.专用设备3.2.6.1.立项分公司下属各分厂技术室工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师同意——分公司技术处领导批准——计划员编号3.2.6.2.设计设计员设计——设计室主任审核——使用设备厂工艺员会签——设计单位领导批准——分公司技术处计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”如果专用设备由各分厂技术室工艺员设计,立项和设计程序可以简化.签署必须齐全.3.2.6.3.制造分公司技术处计划员拟制“专用设备申请制造报告”——分公司技术处领导同意——副总经理批准——计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划.外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术处. 3.2.6.4.验收由分公司技术处组织验收,由设备管理员纳入设备管理.3.2.6.5.生产验证试用6~12个月后,由各分厂技术室工艺员纳入工艺.并按技术处的规定转为固定资产.3.2.6.6.底图修编分公司技术处计划员将底图退还设计单位——设计员修编——设计组长审核——分公司技术处计划员注销计划——标准化审查——归档图纸修编后,使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全. 3.2.7.工艺路线产品车间分配表产品主持工艺师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档3.2.8.产品材料消耗工艺定额综合明细表产品汇总定额和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表产品车间分定额材料定额员拟制.并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部领导同意——技术副总经理批准——归档3.2.9.产品工艺关键件清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总、划分等级——技术处领导同意——副总经理批准——各分厂资料室归存3.2.10.产品不稳定项目及其废品率清单各分厂技术室主任提出——各分厂主管领导同意——产品主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存3.2.11.加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单各分厂技术室主任提出——主持工艺师审定、汇总——技术处领导批准——主管工艺师存.3.3.正式工艺规程、汇总清单、工装图纸.以及各分厂技术室开列的清单,和产品图纸、工装定货单一起流转.3.4.各类工艺文件传递过程中发现的问题,由问题提出人直接同拟制者协商.有分歧时逐级上报协调处理,直至工艺文件签署齐全.拟制者才算完成任务.3.5.技术处资料室归存的工艺文件和图纸.由资料员统一办理晒蓝.按规定发放到各单位.需要更改时,由拟制者以通知书形式通知资料员.3.6.会签、旁签、同意和批准.规定在工艺文件封面后首页位置.见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署.但应对整份资料负相应的责任.3.7.审核、同意和批准允许指定专人签署.第四章自制工装管理办法4.1.自制工装的定义结构简单,由各生产厂自行设计制造的工装.称做自制工装. 4.2.自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产.4.3.自制工装的编号Z4.4.对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况.标有主要尺寸要素的装配图.一律用3号幅面格式1底图描制,可以根据需要延长. 4.5.产品设计定型前的自制工装.4.5.1.产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2.在白卡工艺选用自制工装的工序中,注明“自制××”字样. 4.5.3.自制工装在白卡工艺简图栏中绘制,随产品图纸.白卡工艺流转,供生产使用;生产完成后,由各分厂计调室收回返技术室存留. 4.6.生产定型阶段自制工装4.6.1生产定型阶段自制工装.要以产品为对象,按产品图号顺序汇总装订成册,封面书写“×号产品自制工装图册”.4.6.2.在正式工艺文件选用自制工装的工序中,注明自制工装号.以及“一次性使用”或“可重复使用”字样.4.6.3.自制工装图册的拟、审程序.各分厂技术室工艺员设计底图——技术室主任审核、汇总——各分厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放.4.6.4.更改办法按第三章第五条执行.4.6.5.自制工装图册的蓝图,发至生产计划处、人力资源处和使用单位.4.6.6.可重复使用的自制工装.由各分厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理.4.6.7.可重复使用的自制工装.因产品图纸更改,或因磨损超差等原因不能再用时,由各分厂提出书面申请,技术处主管人员同意后,作报废处理或另作它用.4.6.8.一次性使用的自制工装不作标记,由生产班组直接管理、使用.4.7.自制工装供料方法4.7.1.一次性使用的自制工装各分厂材料员开料单设计定型前自制工装需带工装图纸——各分厂领导签字——供应部门核对图纸供料.4.7.2.可重复使用的自制工装各分厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料.4.8.自制工装的制造工时4.8.1.人力资源部按自制工装图册定工时.4.8.2.一次性使用工装.按投入生产批次.逐批追加工时. 4.8.3.可重复使用工装再次生产,按技术处通知书追加工时. 4.9.工时和材料费用计入对应零件生产成本.第五章工艺文件各级签字者的责任5.1.拟制、设计者的责任5.1.1.正确性:能够按照工艺规程.生产出符合设计要求,质量稳定的产品.5.1.2.经济合理性:保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理. 5.1.3.继承性:努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性.5.1.4.完整性:确保工艺文件齐全、完整.5.1.5.协调性:按工艺文件生产时,各生产单位不产生工艺上的矛盾.5.1.6.安全性:按工艺文件生产时,工人操作安全. 5.1.7.标准化:编制工艺文件中,遵循工艺标准化要求,认真贯彻各级标准及标准化有关规定.5.2.审核、复核者的责任5.2.1.对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责.5.2.2.对操作安全性、质量控制可靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责.5.2.3.对工艺文件的完整性和协调性负责.5.2.4.对标准和有关技术法规的贯彻负责.5.3.会签的责任会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责.会签后,根据实际需要,拟制相应的工艺文件.5.4.同意者的责任5.4.1.对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责. 5.4.2.对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责.5.4.3.对工艺文件的完整性、齐套性负责.5.4.4.保证工艺文件没有原则性错误.5.5.批准者的责任5.5.1.对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责. 5.5.2.对工艺管理制度的贯彻负责.对工艺文件的质量负责. 5.6.定额者的责任5.6.1.对工艺材料消耗定额的正确性负责.5.6.2.对材料利用率的提高负责.5.7.标准化人员的责任5.7.1.对有关标准化法规和标准的正确性负责;对工艺文件的贯彻负责.5.7.2.对工艺文件签署齐全和完整性负责.5.7.3.对工艺文件保持高的继承性负责.5.7.4.对材料、标准工具选用符合现行标准负责.5.8.对签署的一般要求5.8.1.工艺文件签署必须齐全,一人只许签署一栏. 5.8.2.各级签署要认真履行职责.5.8.3.字体清楚、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署.5.8.4.非本企业人员不得在工艺文件中签署.第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度6.1.凡属下列情况之一者,可列为工艺技术关键或工艺试验项目. 6.1.1.成批生产中的不稳定项目.6.1.2.技术要求高、工艺难度大,本厂不具备生产条件的工艺关键件.6.1.3.试制期间未彻底过关,降低技术指标通过.成批生产中需要继续解决的项目.6.1.4.成批生产中新发现的,带有普遍性质量问题的项目. 6.1.5.推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备.6.2.工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则.6.2.1.按关键工序的难易程度和技术要求划分等级. 6.2.2.共分五级一级:国际先进水平.首创、或在国际上居领先地位的项目.二级:国内先进水平.国内首创,或在国内居领先地位的项目.三级:国内已掌握,但我厂还需花费很大努力,经过试验才能掌握的项目.四、五级:需经努力,采取措施后才能解决的项目.6.3.项目确定程序6.3.1.工艺技术关键和工艺试验项目,需经分公司技术处确认,统一归口管理.6.3.2.产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和条的程序确定.6.3.3.项目批准后,由各分厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施计划,经主持工艺师同意.分公司技术处领导批准后实施.一、二级项目的措施计划,由主管技术的副总经理批准. 6.3.4.由各分厂主管领导负责组织实施.处理实施中存在的问题. 6.4.工艺技术攻关和工艺试验的计划管理.6.4.1.措施计划批准后,由公司技术处下达工作令号,转发生产计划、供应、人力资源、财务等部门,疏通业务渠道.进度由生产计划部门统一协调、考核.6.4.2.攻关和试验中所需物资,由实施单位开列清单.技术处主管人员审批后,报供应部门领取.6.4.3.工时定额由人力资源处制定,实施单位按项目令号单独统计. 6.4.4.实施过程中跨单位的协作.由生产计划处协调. 6.4.5.攻关和试验费用,按项目令号汇总统计.摊入生产成本. 6.5.攻关标准和鉴定程序.6.5.1.攻关标准1加工对象符合产品设计或工艺技术要求 .合格率在75%以上,具体项目具体规定.2工艺规程、工艺装备、通过生产验证,操作工人已基本掌握操作技巧.进入成批生产后,不会存在重大技术问题.6.5.2.鉴定资料准备.包括:1技术总结报告; 2成套工艺文件含工装;3检测证明; 4用户意见;5鉴定证书草本;6.5.3.由分公司技术处组织鉴定委员会鉴定,办理鉴定证书.鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成.一、二级项目鉴定证书需经分公司副总经理批准.三、四、五级项目鉴定证书由公司技术处领导批准.6.5.4.鉴定书一式三份,由公司技术处分送有关单位.技术资料由公司技术处资料室收存.6.6.奖励6.6.1.参照合理化建议和技术改进工作的有关规定.由公司给予嘉奖.6.6.2.奖励费用计入生产成本.第七章通知书使用范围与签署程序7.1.通知书使用范围7.1.1.向有关部门发出生产技术准备工作中的临时性指令. 7.1.2.对协调的技术问题,采取的临时性措施.7.1.3.向有关部门发出临时性工艺试验.以及对某些技术问题进行摸底的指令.7.1.4.更改技术处归存有的几种工艺文件. 7.2.通知书的内容7.2.1.所要解决的技术问题.7.2.2.具体的内容和基本方法.7.2.3.有效期限批次或日期.7.2.4.通知书接收单位.7.3.编号方法72”7.4.拟、审核程序业务人员拟制——室主任审核——主管领导批准7.5.通知书的发送由拟制人负责发送有关单位.第八章工艺文件更改制度8.1.用途本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改. 8.2.工艺文件更改的种类8.2.1.临时性工艺更改由于材料、工具、设备等原因引起,.暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动.8.2.2.永久性工艺更改由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动.8.2.3.永久性工装更改由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动.8.2.4.工装紧急更改直接更改生产现场的工装图纸.8.3.变更单8.3.1.永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页.8.3.2.临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页.8.3.3.永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页.8.4.工艺变更单填写方法.各栏目按下述规定填写8.4.1.“编号”“编号”栏内填写变更单的编号,编号方法如下:艺8.4.2.“更改期限”填写完成更改的最后日期,一般情况下.永久性变更单为七天.临时工艺变更单立即生效.8.4.3.“更改原因及依据”按以下三种原因选填.并注明依据的编号1设计更改 2工艺改进 3消除错误8.4.4.“对工装使用性处理指示”填写以下处理指示:1选用工装 TK×××—××××, ……;2消除工装 TK×××—××××, ……3新提工装 TK×××—××××, ……4无影响8.4.5.“对产品生产的技术指示”选择以下技术指示填写:1无在制品;2在制品无影响;3更改后返修可用;4在制品报废;工艺变更单顺序号,永久性工艺变更单由公司资料部门编号,临时性工艺变更单各分厂技术室编号 产品代号由拟制者填写5已制品报废;8.4.6.“总页次”、“更改标记”和“更改内容”1“总页次”、更改部位所在的总页次.2“更改标记”;用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示.3增加新页次时.参照下述方法填写新增页次的编号和上一页相同,但需加字母注脚.4更换工艺文件的某页,参照下述方法填写新页的“更改标记”栏内填写“更换A”,底图总号.页次和总页次与旧页相同.5整份工艺作废,用新工艺代替.参照下述方法填写更换a 底图总号为×——×××的工艺TK×.×××.×××作废,用底图总号为×——×××的新工艺TK×.×××.×××代替新工艺的底图总号由技术质量部填写.6工艺文件中的某页作废,参照下述方法填写总页次更改标记更改内容8 a 取消页次97工艺文件内容的增加、消除和更改方式Ⅰ总页次更改标记更改内容9 b 原为现为150 70150130方式Ⅱ总页次更改标记更改内容9 b70150130更改方式由拟制人员选定,必须保证更改人员能够正确理解.不允许刮改,只许增加和划改.8.5.工装变更单填写方法各栏目按下述规定填写8.5.1.“编号”装渠变更单顺序号,由公司资料部门填写8.5.2.“更改原因及依据”按以下五种原因填写,并注明依据的编号;1设计更改 2工艺更改 3消除错误4工装改进 5贯彻标准8.5.3.“对产品生产的技术指示”按下述规定填写:1无在制品;2在制品无影响;3在制品返修可用;4在制品报废;5原工装报废;6原工装用至报废;其余栏目填写方法参见.8.6.临时性工艺更改8.6.1.采用白卡“工艺变更单”.一式两份,一份随工艺文件流转,一份存技术组.必须注明有效期或批次.8.6.2.拟、审程序各分厂技术室工艺员拟制——技术主任审核——相关单位工序会签——主持工艺师同意——工时定额会签8.6.3.相关临时变动供应部门根据临时工艺变更单规定发料.工时定额员会签后,对工时定额作临时变动.工装临时变动,由各分厂技术室按自制工装处理.工艺变更单失效后,各分厂技术室工艺员负责组织修复.如需工具车间返修或重制,按工装管理制度办理.8.6.4.变动发生费用摊入对应零件或部件、整件生产成本.。
工艺管理制度及考核办法规定一、工艺管理制度1.工艺管理的目标工艺管理旨在确保生产过程的连续性和稳定性,提高产品质量和生产效率,降低成本,满足客户需求。
2.工艺管理的职责(1)设定标准工艺流程、工序和工艺参数;(2)监控工艺过程,记录和分析工艺数据;(3)及时发现工艺问题并采取纠正措施;(4)培训和指导生产人员,确保工艺操作规范化。
3.工艺管理的基本原则(1)追求卓越:持续改进工艺流程,提高产品质量;(2)数据驱动:通过数据分析,确保工艺参数可控;(3)制度约束:严格执行各项工艺管理制度,不得擅自变更。
4.工艺管理的要求(1)根据产品特点和技术要求,研究和确定标准工艺流程;(2)制定细化的工艺文件,明确每个工序的工艺要求和操作指导;(3)设定关键工艺参数上下限,并制定相应的控制方案;(4)采集和分析工艺数据,及时发现异常情况;(5)定期评估工艺流程和参数的有效性,修订并落实改进措施;(6)培训和考核生产人员的工艺操作能力。
二、工艺管理考核办法1.考核目标(1)评估工艺管理的实施效果;(2)指导和促进工艺管理的持续改进。
2.考核内容(1)工艺文件:是否符合技术要求,是否完整准确;(2)工艺参数:是否在可控范围内,是否能满足产品质量要求;(3)工艺数据:是否准确完整,是否及时分析和处理;(4)工艺改进:工艺问题是否得到及时解决和改进。
3.考核方法(1)现场检查:通过对工艺文件、参数和数据的现场检查,了解工艺管理的实施情况;(2)绩效评估:通过对工艺管理的改善情况、产品质量和生产效率等指标的评估,综合评定工艺管理的绩效。
4.考核周期(1)定期考核:每季度对工艺管理进行一次全面评估;(2)临时考核:针对发生严重质量问题、工艺失控等情况,进行临时考核。
5.考核结果和处理(1)考核结果:根据考核内容和方法,对工艺管理进行分级评定;(2)处理方式:对工艺管理评定为不合格或亚标准的,要制定改进方案,并跟踪整改情况。
生产现场管理及考核办法1000字一、前言生产现场管理及考核是企业日常工作中的重要环节。
通过对生产现场的管理和考核,有利于全面掌握和了解生产现场的情况,及时发现和解决问题,提高生产效率和产品质量。
因此,制定一套科学的生产现场管理及考核办法对于企业的长期发展具有重要意义。
二、管理办法1.生产责任制度企业应建立健全的生产责任制度,明确各部门的职责和权限,形成生产管理系统,确保生产活动能够有效地进行。
2.制定详细的施工方案根据产品的要求和生产工艺,制定详细的施工方案,确保生产顺畅进行,并避免出现安全事故。
3.加强现场管理生产现场应保持整洁有序,当场处理垃圾和废弃物料,保持生产现场环境卫生。
‘4.严格执行各种规章制度生产现场要严格执行各种规章制度,如安全生产制度、环境保护制度、车间纪律制度等。
确保生产过程中的安全与稳定。
5.开展成本分析生产过程中,应根据成本分析 data,制定适当的控制措施,降低成本,提高生产效率。
三、考核办法1.质量评估评估生产现场产品的质量,要求现场生产符合企业概述的各项质量要求,达到标准,无须后期返修。
2.生产速度考核考核生产速度是否达到企业规定生产计划中的要求,对于未达标者,应开展持续改进,提高工作效率和生产速度。
3.设备利用率考核设备的利用率和使用率的考核,通过数据分析发现问题的原因,开展有效改进措施,提高设备使用率和效率。
4.人员管理考核对生产工作人员进行管理考核,考核人员的专业水平是否达标,是否有保障生产过程的能力,能否一起有效的管理生产现场。
四、总结通过开展生产现场的管理和考核,企业可以全面掌握生产现场的情况,及时发现和解决问题,提高生产效率和产品质量。
同时,还可以规范生产行为,优化生产流程,降低生产成本,提高企业综合素质。
因此,建议企业从制定生产责任制度入手,逐渐完善生产现场的管理和考核办法。
佛山威灵洗涤电机制造有限公司内部管理文件本部工厂工艺质量、现场管理考核办法版本:C-0编制:日期:2004/10/07审核:日期:批准:日期:生效日期:2004年10月10日页码:共7页第1页一、目的大力开展现场管理活动,不断提高洗涤车间现场5S、现场工艺、质量水平,使车间的现场5S、质量工艺管理水平不断提升,使生产效率和产品质量水平得到不断提升。
二、适用范围适用于本部工厂车间全体班组和员工。
三、职责1.本部工厂工艺组负责制订本管理办法及进行考核管理。
2.本部工厂工艺组负责定期组织各班组长和相关人员进行定期检查和根据检查结果进行通报和制订改进措施。
3.本部工厂工艺组及车间工艺组负责收集各班组反馈的异常问题,并跟踪相关责任人的完成情况,和根据实际情况进行考核。
4.各班组负责各种日报表的填写及各种数据的纪律,班组对资料准确性负责。
5.各班组对本班组的现场质量、工艺和现场5S管理负责。
6.各班组负责严格执行相关制度并根据检查结果进行整改。
7.各班组负责处理日常出现的现场问题,对不能处理的异常问题(包括工艺、技术、质量、生产、设备)进行及时反馈,和经常提出合理化建议。
四、现场管理指引1、现场5S管理1.1 存放与周转1.1.1 生产现场各物品必须摆放整齐,并放置在指定位置黄线内,不允许踏线或超线。
1.1.2 生产物料(原材料和半成品、成品)必须条理整齐摆放于指定区域,并按顺序摆放,不得混放;同一型号物料尽量摆放在一起,并尽量每一卡板都摆满;1.1.2.1半成品及包装材料(以下均包括底托架):用铁架搬运感应定子时铁架高度不超过7层;用木箱周转时,木箱限高6层;用大铁箱装串激注塑定子不许超过两层,用铁箱装绕线后的串激定子和串激定子总成时高度不超过6层;用周转胶箱搬运感应电机鼠笼转子或转子总成时胶箱高度不超过4层;用铁箱搬运串激电机转子时高度不超过10层、用纸隔板搬运串激转子时高度不超过7层;地台板(铁质和木质)等物料周转时的堆码高度不超过1.5米;轻质物料,如泡沫、回收空纸箱、空纸隔板、塑料空周转箱等物料周转时的堆码高度不超过2.5~3米,装鼠笼转子的空周转箱堆码高度不超过6层,装绕组或洗碗机电机的空胶箱限高9层,装热水器电机的空泡沫限高13层。
1.1.2.2 成品:周转搬运时,应控制包装叠高层数:热水器电机泡沫包装堆叠层数不超过9层;双速电机用大纸箱堆叠层数不超过2层;风扇、波轮电机堆叠小包装纸箱不超过4层,大包装纸箱不超过2层;用铁架或胶箱装运的洗碗机电机堆叠不超过6层;串激电机纸箱包装堆叠不超过3层,用内隔板放返修电机时,最多只能放8层。
1.1.3 空周转箱内不能遗留部品票,空周转箱内不能与装有物料的周转箱混放。
1.1.4 成品、半成品装周转箱后须实时采取防尘措施。
1.1.5 各工序使用的周转器具(周转车、周转箱、铁架、地台板等)必须统一放置在该工序范围内指定的唯一位置内,不使用或使用完毕后须实时复位。
1.1.6空周转箱内不能混有部品票和其它如垫圈、线头、铆钉、轴承、端子、端子盒、电源线等杂物。
1.1.7叉车、周转车等使用后应及时放置于指定位置。
1.2 标识1.2.1 不同班次的定子、转子禁止放在一起。
1.2.2 各工序标识牌一律摆放整齐,方向一致,破烂标识牌不允许留用。
1.2.3 部品票必须填写规范,内容与实际相符,一箱内不得存有两张或两张以上的部品票;部品票必须箱箱对应,不允许混放部品票。
1.2.4 更改物料的试用或试验产品须在部品票上注明或用油性笔在纸张上标识。
1.2.5 生产现场区域内的物料摆放与定置图上的标识必须一致;不合格品统一使用红色周转箱放置,并标识清楚。
1.2.6 严格区分生产现场原材料、合格品、不合格品及待处理品,并且有清晰明确的标识,以免造成混乱。
1.2.7 生产现场内各物品、原料、零部品、产品必须明确标识型号、数量、状态、日期、处理者等必要信息。
1.2.8 明确标识周转区内各物料,详细填写好物料存卡。
1.3 整理、整顿、清扫、清洁、自律、安全1.3.1 现场设备必须经常保持清洁,做到“三无”,即无灰尘、无油污、无跑冒滴漏。
1.3.2 生产流水线线面的生产现场必须保持整洁,1.3.2.1 生产线不得堆放与本职无关的个人物品,在生产过程中需保持工作台面和地面干净;1.3.2.2 生产线在每次下班前进行清洁,设备、工装、夹具、工具、仪器、风扇、作业指导书、墙壁、窗户、线体等每周定期清洁一次。
1.3.3每天生产及产品转产时,必须保持生产现场整洁,各工装、夹具、工具、量具、零部件及劳保用品一律不准乱丢乱放。
不允许生产线上堆放暂时不生产的物料。
1.3.4 生产中使用的工装、夹具、工具、量具、仪器等应保管好,爱护所使用的工装、夹具、工具、量具、仪器,对有意破坏或粗暴野蛮使用而造成的非正常损坏,将追究当事人责任。
1.3.5 垃圾、杂物须按ISO14001要求分类放于指定放置区域,体积较大的杂物必须整理放好,有油污的碎布、手套等易燃的危险废弃物必须放置于指定的地方。
1.3.6 保持生产现场清洁、条理,不允许随意丢弃部品票、纸卡等杂物。
1.3.7 保持清洁用具统一摆放整齐在指定区域里。
1.3.8 生产现场的凳椅等,人离后必须复位。
1.3.9 工人生产过程中不得擅自串岗、离岗、说笑、打闹、聊天、吃零食,不得相互交谈与工作无关的内容;要求操作工在生产过程中站有站姿,坐有坐姿,保持生产现场整齐划一。
1.3.10 对各照明、空调、换气扇、风扇及设备,各班组下班后必须做到人离关水电气,并将本区内的门窗关好。
1.3.11 各类衣物、鞋帽、茶具等个人物品须统一存于指定点,不得随地置于窗台、柜顶或设备上。
1.3.12 滴漆、浸漆、磨电刷、听噪音等特殊工种穿戴好劳保用品进入工作岗位作业。
1.3.13 禁止在注塑工位以外的工位进行明火作业。
1.3.14 设备保护罩或安全设施损坏,立即通知维修人员维修,禁止为操作方便故意拆除安全设施。
1.3.15禁止戴手套操作车、铣、磨、钻、攻丝机等旋转设备的人员。
1.3.16 禁止非消防用途使用一切消防用品,任何时候都不能妨碍消防设施的方便使用,不能在灭火器放置处、消防栓、出入口、配电盘等处放置东西。
1.3.17停电时务必切断开关。
1.3.18下班后进行设备的清扫、检查、处理时,一定要在设备停止或切断电源时进行。
1.3.19禁止乱拉乱搭电线。
1.3.20操作特种设备如叉车、吊车等需持有国家质量技术监督部门核发的资格证。
2、现场工艺、质量管理2.1 操作工熟悉该工位的作业指导书,理解并掌握工艺规定、操作要求及工序或产品的质量目标或技术指标要求。
2.2 严格遵守工艺纪律,按技术蓝图图纸、按作业指导书要求、按工艺规定进行操作。
2.3 按“三自”(自我检验、自己区分合格与不合格、自做标识)要求进行生产,正常生产前做好首检及记录,经确认合格后方可进行正常生产,确保记录填写及时、完整、真实、清楚。
2.4 对操作工的首检,班组长进行确认时应对该员工检测的在制品或产品进行检验、检查,结果一致无误,符合技术要求,才可正常生产。
2.5 检测设备开机时需用有效的封样样品对设备进行检定,检定合格才允许正常生产,并填写相应的检定记录表。
2.6 生产中使用的工装、夹具、工具、量具、仪器,应注意其有效期及准确性,严禁使用超出有效期或失效的量具、仪器来进行检验。
2.7 正常生产后一段时间,班组长应对进行首检的工序进行巡检,应保证每班进行一次巡检,巡检时应对首检项目重新进行检验、检查并在首检记录表上做好记录,确保记录填写及时、完整、真实、清楚,禁止对首检的数据照抄。
2.8 做好不合格品的管理,包括对不合格品的隔离、标识、记录和报告,防止不合格品流入下工序。
2.9 做好互检,避免上工序的不合格在制品或产品流入本工序或下工序。
3. 设备管理3.1 操作重点和关键设备的员工必须以岗前培训且考核合格,持上岗证上岗;必须熟悉掌握自已所操作设备的维护操作规程,并严格按设备维护操作规程操作;未经当班组长安排,严禁私自串岗代替他人操作设备,如安排代替他人操作设备的员工需经岗前培训且考核合格,持上岗证上岗;员工必须爱护生产设备,生产工具和辅助物品,对有意破坏而造成的非正常损坏,将追究当事人责任。
3.2 设备上严禁摆放零件、图纸、手套、威士、茶杯等与生产无关的物品,以免影响设备正常运作。
3.3 设备发生故障而操作者不能解决时,操作者或有关人员必须立即停机,向当班组长反映,并有责任协助班组解除故障,若班组未能解决,由班长把设备故障及班组所作的修理情况向设备主管反映清楚。
设备主管按实际问题安排维修人员解除故障,班组长有责任从旁协助。
不允许设备带病运作。
3.4 在设备正常运作下,严禁操作者随意对设备进行参数调整(如:调快时间、调高速度、调快气压传动、液压传动、电源电压等,若因此造成设备故障将追究责任)。
特别对夜班员工,当班组长有责任监督。
3.5 设备运行时,操作者不得无故离开工作岗位,如因特殊情况需临时离开的,必须向当班组长反映,由组长代管或停止设备动作,严禁设备运转而无人操作的情况发生。
3.6 每次开机时,操作工必须对A、B类设备进行点检,做好点检记录,书写清晰、整洁、规范,爱护好记录卡,不能乱涂乱画,不能丢失。
交接班时必须做好清洁保养工作,设备有异常情况的,必须及时向接班人员或组长反映。
3.7 车间生产设备实行定员定岗操作,严禁擅自调岗串岗操作,造成设备损坏故障将追究责任。
3.8 设备发生故障时,班组必须实时标识设备处于异常待修状态,避免人员误操作或故障进一步扩大。
3.9 设备维修过程中,如有零件更换,须填写"设备日常修理单"交班长确认,再交设备主管。
3.10 设备电控柜内严禁放置任何东西,原则上由专职电工负责检查,清洁尘污,保持干净。
3.11 各跟班组长处理设备电气故障时,在自已未清楚知道故障原因时,严禁盲目乱动各控制组件,违者追究其责任并严肃处理。
3.12 维护人员维修设备时,必须按步就班,做好标识,不允许乱拉乱接和随意拆卸零件,避免故障进一步扩大。
3.13 夜班人员处理设备故障时,必须完成维修记录表格,次日反馈设备主管。
3.14 班组必须维护好模具,生产过程应定期对模腔内表面和分型面上料迹,批峰清除干净,以保证产品质量及延长模具使用寿命。
3.15 根据加工产品的规格,选取合适的模具,确定无误后才能装机使用,严禁错装乱用。
3.16 在使用过程中,操作工应认真观察模具的使用状况,当出现故障时,应立即停机,并通知工艺设备部门。
在排除故障后应进行试机,确认模具已恢复正常后,方可正式开机使用。
3.17 做好模具保养对模具重要部位(如定位柱等)要注入适量润滑油保养。