兴安广播电视台2018年部门预算公开报告
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2018年广播电视台预算信息公开(一)2018年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责(一)贯彻执行党和政府在新闻宣传影视文化方面的路线方针政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。
(二)根据省市发展广播电视事业的总体规划,负责拟订并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展,负责广播电视重大项目建设。
(三)严格执行广播电视行业法规,按照有关章程,抓好内部管理,按规定完整转播中央省市广播电视节目。
(四)按照法律法规以及国家和省的统筹规划宏观政策对广播电视,县域专用网络进行规划和管理,加强新技术科研应用以及广播电视覆盖网络的建设,维护等工作,指导实施基础设施建设和改造工作,按照支配的广播电视频率,频道和功率等技术参数,做好广播电视的传输覆盖工作,负责广播电视节目安全播出,技术保障和设备设施的安全防范工作。
(五)加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织重大宣传报道活动负责广播电视节目的采编制播及广播电视节目交流,负责自办节目的策划采制审查包装,一经播出编排和管理工作,不断提高节目质量。
(六)加强广播电视队伍的思想建设,作风建设和组织建设,开展职工思想政治工作新闻职业道德教育,和业务培训提高职工综合素质。
(七)承办县委,县政府及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。
机构设置情况根据上述职责,景县广播电视台设十个职能股室。
(一)办公室综合协调各科室的有关工作,协助领导处理日常工作,负责行政管理的组织协调,和督促检查工作负责文秘档案信息资料收发工作,负责承办人事调配工资调整,职称评聘的有关事宜,拟定本单位教育规划及培训计划,并组织实施负责治保消防卫生统计,信访接待计生后勤工作和车辆的管理(二)总编室负责广播电视宣传业务协调管理,和宣传计划的制定,负责安排广播电视各类节目的播出和上级广播电视节目的转播,负责电视节目预告,负责广播电视节目的审查,播出程序,编排评奖和通联工作,负责承办台编辑委员会日常事务工作。
2018年广东广播电视台部门预算目录第一部分广东广播电视台概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目)七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分广东广播电视台概况一、主要职责广东广播电视台的主要任务是贯彻执行党和国家的宣传方针,围绕省委、省政府的工作部署,把握正确舆论导向,促进广播电视事业、产业的发展和繁荣;组织制定并实施台发展战略和规划,统一领导台事业和产业发展、基本建设项目筹划、技术改造及新项目开发工作;统一规划并管理台宣传业务、广播电视节目(项目)的策划、制作、编播及落地覆盖工作,确保播出传输安全;开展广播电视交流与合作,做好广播电视对外宣传工作;承担台及所属单位国有资产管理,确保国有资产增值保值;按照党管干部原则和干部管理权限,对台及所属单位干部人事实行统一管理,并加强队伍建设、精神文明建设和行风建设;承办省委、省政府交办的其他任务。
下属单位广东省广播电视技术中心主要职能是为全省广播电视宣传服务,按技术指标要求为广播电视节目提供发射、传输、转播、覆盖手段,并担负全省广播实验工作和全省广播电视技术有关管理工作。
二、机构设置(一)本部门预算为汇总预算,包括:广东广播电视台本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。
下属预算单位为广东省广播电视技术中心。
(二)本部门机构设置、人员构成情况1、机构设置情况根据《广东省机构编制委员会关于印发广东广播电视台机构编制方案的通知》(粤机编发[2014]33号),广东广播电视台内设43个机构,其中综合机构11个,业务机构10个,频率、频道编辑部22个。
广东广播电视台下属一个副厅级事业单位广东省广播电视技术中心,纳入部门预算管理的直属单位3个,分别是广东广播电视台数字媒体资料中心、广东广播电视台项目管理中心、广东网络广播电视台。
兴安广播电视台2018年部门预算公开报告二〇一八年五月五日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能(一)部门职能兴安广播电视台是兴安盟文化体育新闻出版广电局主管下属三级单位,贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕盟委中心工作开展新闻宣传;贯彻落实广播行业法规;负责广播节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台广播节目;负责广播安全播出和设备、设施的安全防范工作;负责广播覆盖网络的建设、维护和广播节目的传输工作。
(二)部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于广播电视的法律法规和有关政策、规划;2、协助局领导组织协调机关日常工作;负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作;负责机关人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作;负责局机关党群工作;负责有关法律、法规、规章及媒体宣传;负责对电视台宣传规范性文件和制度的调研、起草、审核工作;负责全盟媒体宣传工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看,兴安广播电视台部门预算为本级基层事业单位预算。
(一)兴安广播电视台部门机构及人员基本情况兴安广播电视台是盟文化体育新闻出版广电局下属财政拨款公益一类事业单位。
大兴安岭广播电视台2019年度部门决算公开情况说明目录第一部分:部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分:部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分:预算绩效情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况一、部门职责大兴安岭广播电视台依法履行党和国家的方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用等职能,具体如下:1、贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和国家广播电视事业管理的法律、法规、规章。
2、坚持正确的舆论导向,坚持“贴近生活、贴近群众、贴近实际”原则,全面准确地宣传党的路线、方针、政策,围绕地委、行署的中心工作,服从服务于全区改革、发展、稳定的大局。
3、按照要求安全、优质、准确地传输和转播中央、省、地广播电视节目。
4、制定全区广播电视新闻宣传专用传输网络规划并组织实施,不断开发拓展广播电视新媒体业务,提高经营水平,坚持依法运营。
5、指导全区广播电视宣传工作,加强节目管理,从内容到形式上深化广播电视节目改革。
6、完成地委、行署交办的其他工作事项。
二、机构设置1、部门机构设置大兴安岭广播电视台内设23个职能科室,包括:政治处、办公室、保卫部、事业发展部、总编室、对外宣传办公室、电台技术部、电视技术部、电台节目播出调控部、电视节目播出调控部、音像资料部、节目传输部、节目制作部、新媒体管理部、广播(调频)电视发射台、广播电台中波发射台、电视新闻综合部、电视经济生活部、广播新闻综合部、广播交通旅游部、文艺部、广告部、广播剧电视剧创作部。
三、人员构成大兴安岭广播电视台,总编制人数为158人,全部为全额拨款事业编制。
大兴安岭广播电视台设党委书记、台长(正处级)1职,副书记兼纪委书记(副处级)1职,副台长(副处级)3职,政治处主任兼工会主席(高配副处级)1职;下设处、部、台、室主任23职(含政治处副主任1职),副主任38职。
江西省广播电视台2018年部门预算目录第一部分江西广播电视台概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西广播电视台2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西广播电视台2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西广播电视台概况一、部门主要职责江西广播电视台由江西人民广播电台、江西电视台合并组建,为省委、省政府直属正厅级事业单位。
江西广播电视台集广播电视、报刊网络和新媒体等多种业态于一体,围绕省委、省政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策和任务传播到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给电视观众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
通过导向正确的节目播出,以生动具体的事实,向全国乃至世界介绍江西经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌,从而增进国内外对江西的了解,为宣传江西、扩大江西的影响、树立江西新形象发挥积极的舆论宣传作用。
二、部门基本情况2018年我台预算单位共有10个,包括江西广播电视台本级和9个所属二级预算单位,编制人数1718人,其中全部补助事业编制836人,自收自支编制882人,实有人数小计1355人,其中:在职人数935人,包括全部补助事业659人,自收自支276人,离休人员小计9人,退休人员小计408人,退职人员2人,遗属人员1人。
第二部分江西广播电视台2018年部门预算情况说明(一)收入预算情况2018年江西广播电视台收入预算总额为175263.01万元,其中:财政拨款收入144105.7万元,国库集中支付网上结转31157.31万元。
云南省广播电视局2018年政府信息公开工作年度报告文章属性•【制定机关】云南省广播电视局•【公布日期】2019.03.13•【字号】•【施行日期】2019.03.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政法总类其他规定正文云南省广播电视局2018年政府信息公开工作年度报告本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《云南省政府信息公开规定》和《关于做好2018年度政府公开工作总结和政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(云府办明电〔2018〕64号)要求编制。
全文由概述、主动公开政府信息情况、重点领域政府信息公开工作情况、推进“互联网+政务服务”工作情况、建议提案办理结果公开情况、开展政策解读情况、政府信息公开工作中的政务舆情和社会重大关切回应情况、政府信息依申请公开工作详细情况、公开平台载体建设情况(含政府新闻发布工作落实情况)、信息公开相关举报、复议、诉讼情况、完善公开制度机制建设情况、推进公开工作存在的问题与不足、开展2019年工作的初步计划安排、其他应报告的事项共14个部分组成。
数据统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
本报告按照规定时限在云南省广播电视局门户网()向社会公布。
如对本报告有疑问,请与云南省广播电视局办公室联系(地址:昆明市人民西路182号;邮政编码:650031;电话:0871-65310038 ;电子邮箱:**************.cn)。
一、概述2018年,云南省广播电视局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实党的十八大、十九大精神,紧紧围绕新闻出版广播影视发展工作重心,围绕党中央、国务院、省委、省政府关于政务公开工作的决策部署,坚持依法行政,推动简政放权,以保障公民、法人和其他组织的知情权,打造法治、创新、廉洁和服务型政府为出发点和落脚点,结合实际,着力抓好《中华人民共和国政府信息公开条例》和《云南省政府信息公开规定》的贯彻落实,扎实推进政府信息公开的各项工作,加大政府信息公开力度,深化公开内容,创新公开版面,拓展公开渠道,积极、稳妥、有序推进新闻出版广播影视系统政务公开工作。
滦平广播电视台2018年部门预算信息公开按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定,现将滦平广播电视台2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、建立广播电视安全播出保障体系,加强台、站安全播出管理。
保障全县广播电视安全运行工作。
(一)宣传党的路线、方针、政策和县委、县政府的工作部署,坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用;办好各类广播电视节目;开展各类宣传工作;配合中央台、省、市各级媒体完成我县的采访报道工作并提供各类节目。
(二)承担县委、县政府影视宣传片、专题汇报片的创作生产。
(三)负责中央电视节目的传输发射;负责相关设备的正常运行和维护。
(四)在全县建立广播电视安全播出保障体系,负责全县广播电视安全优质播出管理。
(五)组织实施重大公益工程和公益活动。
(六)承办县委、县政府交办的其它事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入452.27万元,其中:一般公共预算收入452.27万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元。
2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映滦平广播电视台年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算452.27万元,其中基本支出402.27万元,包括人员经费388.52万元和日常公用经费13.75万元;项目支出50万元,主要为中央广播电视节目(模拟、数字)运行维护费和专项电费。
3、比上年增减情况2018年预算收支安排452.27万元,较2017年预算减少519.63万元,其中:基本支出减少18.73万元,主要为减少人员经费支出;项目支出减少468.7万元,主要为减少中央财政补助资金。
三、机关运行经费安排情况2018年,省政协机关运行经费共计安排13.75万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等日常运行支出。
平乡广播电视台2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将平乡广播电视台2018年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况部门职责:1.贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传。
2.加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点;组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作;负责广播电视内容生产,抓好重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。
3.负责制定本县广播电视事业发展规划;负责组织实施全县的广播电视重大项目建设;参与制定全县信息网络的总体规划;管理全县广播电视科学技术和广播电视参数工作;指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。
4.负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作;负责广播电视文化产业经营和管理。
5.负责全县乡镇农村广播电视网络建设工程技术设计、指导和施工、有线网络多功能开发和数字电视建设,做好“村村通”广播电视工作,保障广播电视信号的正常安全传输。
6.负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用,开发广播电视资源,经营广告等广播电视业务。
7.负责全县广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。
8.负责加强全县广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推广广播电视系统内部管理体制改革;指导所属企业事业单位的服务经营活动。
9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
机构设置:部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
平乡广播电视台的收支包含在部门预算中。
1、收入说明反应本部门当年全部收入。
代县广播电视台2018年度部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况一)主要职责:贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化的路线、方针、政策,坚持正确的舆论导向,开展广播电视宣传工作。
(二)贯彻执行国家、省广播电视管理的法律、法规和政策、规章及技术标准,拟定本县广播电视管理规定。
(三)具体规划和管理全县广播电视专网,指导全县有线电视网络建设开发工作(四)监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目;负责用于全县有线、无线广播电视站播映的影视剧的审查。
(五)负责维护管理广播电视传输、发射、接收设施,保证安全广播电视播出和设备设施的安全,确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。
(六)管理本台所属单位及节目的传输、覆盖、为群众提供广播电视服务,承担公共应急的发布,开展广告信息服务。
指导乡镇广播电视宣传工作。
(七)机构设置:办公室、网络中心、新闻部、电台、财务室、广告部、事业技术股、机房、忻州电视台代县记者站。
二、部门预决算单位构成从部门预决算构成看,代县广播电视台单位预决算主要包括本台预决算。
三、部门预算基本情况1、收支预算情况。
2018年度公共预算财政拨款收入预算总计566.7万元。
2、预算收支增减变化情况说明。
比上年度增加352.41万元。
增加的原因是,今年新增了项目资金,社保资金及住房公积金县配套资金列入了部门预算,3、其中事业运行经费预算情况。
事业运行经费预算35.8万元。
4、“三公”经费预算情况。
“三公”经费支出预算合计2万元。
分项为:因公出国(境)费支出预算为0;公务用车运行维护费支出预算2万元;公务接待费支出预算0万元。
与上年相比,招待费减少0.36万元,原因是压减开支公务用车运行维护费持平。
5、政府采购情况2018年度政府采购预算0万元,其中:采购货物0万元,采购工程0万元,采购服务0万元。
6、专业性较强的名词进行解释1、财政拨款收入:县级财政当年拨付的资金。
2018年度淇县广播电视台单位部门预算公开目录第一部分淇县电视台部门概况一、部门主要职责及机构设置情况(一)部门主要职责(二)部门机构设置情况(三)部门人员构成情况(四)部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分淇县广播电视台2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:淇县广播电视台2018年度部门预算表第一部分淇县广播电视台部门概况一、淇县广播电视台主要职责及机构设置情况(一)淇县广播电视台主要职责淇县广播电视台内设8个只能科室,其主要职责是:1、贯彻执行中共中央、国务院和省市有关新闻宣传、广播电视管理的方面的法律法规和方针政策。
2、负责宣传县委、县政府的重要政策和重大决策部署;开展全县性的重大活动的宣传报道工作,把握正确的舆论导向,为全县的经济社会发展服务。
3、组织实施广播电视事业和广播电视文化产业发展规划,推进广播电视技术改造和发展,提升广播电视的科技含量和水平。
4、负责广播电视节目的传输、覆盖、维护和安全播出工作;负责广播电视内容的审核把关和节目建设工作;负责广播电视设施的维护管理工作。
5、研究和推进广播电视内部管理体制、人事制度及工作分配制度改革。
6、承担县委、县政府及上级宣传部门交办的其它事项。
(二)淇县广播电视台机构设置情况淇县广播电视台部门预算为机关本级预算。
淇县广播电视台共8个内设科室,分别包括:办公室、总编室、计划财务部、技术管理部、新闻部、专题部、广播节目部、广告部。
(三)淇县广播电视台人员构成情况2018年淇县广播电视台预算管理共有事业编70人,其中:行政事业编制2人,事业编制70人。
财供在职34人,离退休人员24人,遗属补助人员2人,自筹143人。
实有公务用车4辆。
(四)淇县广播电视台预算年度的主要工作任务2018年,淇县广播电视台不断加强阵地建设和管理,始终牢牢把握意识形态工作主动权。
紧紧围绕县委、县政府中心工作,紧扣全县经济社会发展大局,充分发挥广播电视的宣传职能,始终坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理,各项工作不断取得新进展,为助推“四个淇县”战略实施和构建新时代“富裕、厚重、和美”新淇县建设新征程提供了强有力的精神动力和舆论支持。
兴安广播电视台2018年部门预算公开报告
二〇一八年五月五日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
兴安广播电视台是兴安盟文化体育新闻出版广电局主管下属三级单位,贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕盟委中心工作开展新闻宣传;贯彻落实广播行业法规;负责广播节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台广播节目;负责广播安全播出和设备、设施的安全防范工作;负责广播覆盖网络的建设、维护和广播节目的传输工作。
(二)部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于广播电视的法律法规和有关政策、规划;
2、协助局领导组织协调机关日常工作;负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作;
负责机关人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作;负责局机关党群工作;负责有关法律、法规、规章及媒体宣传;负责对电视台宣传规范性文件和制度的调研、起草、审核工作;负责全盟媒体宣传工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,兴安广播电视台部门预算为本级基层事
业单位预算。
(一)兴安广播电视台部门机构及人员基本情况
兴安广播电视台是盟文化体育新闻出版广电局下属财政拨款公益一类事业单位。
编制233人,在岗实有207人,其中:台长1人,副台长4人,正科29人,副科21人,科员152人,退休64人,离休2人。
(二)兴安广播电视台单位设置
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
第二部分 2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 3565.59 万元,比2017年预算增加 630.56 万元,增长21.48 %,增加主要是由于人员工资福利和纳入预算管理的非税收入及项目支出经费增加。
支出预算3565.59 万元,比2017年预算增加630.56 万元,增长21.48 %,增加主要是由于人员工资福利和纳入预算管理的非税收入及项目支出经费增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入 3565.59 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3565.59 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出3565.59 万元,其中:基本支出2947.29 万元,占比 82.7 %;项目支出 618.3万元,占比17.3 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于单位人员工资福利支出、机构正常运转、维修维护我台广播电视播放设备、承接的项目等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3565.59 万元,包括:一般公共预算财政拨款3565.59 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类 415.29 万元,比上年预算数增加33.67万元。
主要用于离退休人员工资。
2、文化体育与传媒类 2962.46 万元,比上年预算数增加583.56万元。
主要用于在职人员工资、单位日常开支和项目支出。
3、住房保障类 187.84万元,比上年预算数增加13.33万元。
主要用于人员住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我电视台无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 43万元,比上年增加 4.5万元,增长40 %。
其中:本年公务接待费增加2万元,公务用车运行维护费增加2.5万元。
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2、公务接待费 3 万元,比上年预算数增加 2 万元,增长200 %。
按照盟委委托我单位与北京轻简公司拍摄兴安盟宣传片发生的接待费。
3、公务用车购置及运行维护费40万元,比上年预算增加2.5万元,增长6.6 %。
其中,公务用车购置 0万元,比上年预算减少12万元,下降100 %;公务用车运行维护费 40 万元,比上年预算增加 14.5万元,增长56.86 %。
增加主要是由于按照盟委委托我单位与北京轻简公司拍摄兴安盟宣传片,我单位需要出公车进行铺助配合拍摄,所以本年公务用车运行维护费增加。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我电视台运行经费财政拨款预算 169.92万元,比上年减少5.59万元,减少3.49 %。
主要原因是日常费用压缩。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额79.4万元,其中:政府采购货物预算65.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算13.8万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆9辆,其中:机要应急车辆 3 辆等,单位价值200万元以上大型设备2套等。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。
1、定额补助200万元绩效目标:用于我台有119名招聘人员发放工资、我台公用经费不足部分以及购买办公、专业设备等。
2、取消药品医疗广告收入补助 140万元绩效目标:全部用于我台119名招聘人员缴纳养老保险。
3、电视台专题片制作费190万元绩效目标:按照盟委委托北京轻简公司拍摄宣传兴安盟专题片的制作费以及支付我台辅助拍摄出车的公务用车等费用。
4、广播电视村村通维护费21.2万元绩效目标:延续每年自治区广播电视村村通工程维护费,让村村通用户接收到中央及自治区的电视节目。
5、广播电视节目无线覆盖运行维护费(模拟)17万元绩效目标:保证中央广播电视节目无线覆盖用电。
6、广播电视节目无线覆盖运行维护费(数字电视一期及2008试点)31.2万元绩效目标:维修维护中央及自治区广播电视节目正常播出。
7、广播电视节目无线覆盖运行维护费(数字广播一、二期)11.6万元绩效目标:更新更换老旧转播设备,让百姓收听到信号好、质量佳的广播频道、
8、西新工程一、二期调频台电费7.3万元绩效目标:此款项用以支付我台转播电视节目运行的电费。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任
务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分部门预算公开表。