保密文件管理制度
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保密文件的管理制度第一章总则第一条为了加强对机构内部保密文件的管理,保护国家机密,维护社会稳定,促进国家的发展,制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于机构内部所有保密文件的管理工作,包括保密文件的存储、传输、使用、销毁等环节。
第三条机构内部所有工作人员都应当严格遵守本管理制度的相关规定,并且加强对机构内部保密文件的保护意识,确保保密文件不受泄露和损坏。
第四条机构应当设立保密工作领导小组,对保密文件的管理工作进行统一领导和协调,确保各项保密工作能够有力地开展。
第五条机构应当建立健全的保密文件管理制度,加强对保密文件的监督和检查,做好相关的记录和汇报工作。
第六条机构应当对保密文件管理工作进行定期的评估和改进,及时发现问题并加以解决,确保保密文件管理工作的顺畅进行。
第二章保密文件的分类和标识第七条机构应当根据文件的保密程度,将保密文件分为绝密文件、机密文件、秘密文件和一般文件四级。
第八条机构应当对不同级别的保密文件进行不同的标识,绝密文件标识为“绝密”,机密文件标识为“机密”,秘密文件标识为“秘密”,一般文件不做标识。
第九条机构应当对不同级别的保密文件进行不同的保管和传输措施,确保各级别文件的保密性。
第十条机构应当对保密文件的使用范围、使用时间、使用人员等内容进行详细的标识,确保保密文件的合理使用。
第三章保密文件的存储和传输第十一条机构应当建立专门的保密文件存储区域,对不同级别的保密文件进行专门的存储,区分开来,严格遵守相关的存储规定。
第十二条机构应当加强对保密文件存储区域的管理,确保存储区域的安全,防止保密文件被盗窃或损坏。
第十三条机构应当对保密文件的传输进行严格的控制,确保传输过程中不被泄露或损坏,对传输的保密文件应当进行详细的记录和跟踪。
第十四条机构应当加强对保密文件传输过程中的监督和检查,确保传输过程的安全性,防止保密文件的泄露。
第四章保密文件的使用和销毁第十五条机构应当对保密文件的使用进行严格的控制,只有经过相关审批程序的人员才能够使用保密文件,使用之后需要及时归还到原处。
保密文件管理制度保密文件管理制度一、保密文件的定义保密文件是指根据国家法律法规规定和公司制定的保密制度,由公司及其工作人员所制作、获取、收集、管理、传输、存储和销毁的,包含国家秘密、商业机密和个人隐私等各类保密信息的文件。
二、保密文件的分类1. 国家秘密文件:根据国家秘密法律法规规定,包含国家安全、国家利益和国家政策等重要信息的文件。
2. 商业机密文件:包括公司业务秘密、研发成果、商业计划、市场分析等与公司经营利益直接相关的文件。
3. 个人隐私文件:包括员工个人信息、薪资福利、健康档案等与个人隐私相关的文件。
三、保密文件的管理责任1. 公司保密管理委员会负责制定保密文件管理制度,并监督和指导保密文件的管理工作。
2. 各部门负责人是保密文件的主要责任人,负责本部门保密文件的制作、接收、传输、存储和销毁等工作,并严格遵守相关保密规定。
3. 公司所有职工都有保密文件的管理责任,应严格执行相关规定,保证保密文件的安全。
4. 保密部门负责对保密文件的管理、监督和检查,确保保密文件的安全和完整性。
四、保密文件的制作和接收1. 保密文件的制作应按照保密要求进行,必须经过严格的审批程序,并由相关责任人签署保密责任承诺书。
2. 保密文件的接收必须在相关人员签署接收确认书后方可进行,并按照规定的权限进行管理。
五、保密文件的传输和存储1. 保密文件的传输必须采用安全、可靠的方式进行,严禁使用未经授权的通信设备和网络进行传输。
2. 保密文件的存储必须采取物理和电子两种方式,物理存储应使用专用保密柜或保险箱,并设定钥匙管理制度;电子存储应采用加密和权限控制等技术手段。
六、保密文件的销毁1. 保密文件的销毁必须经过严格的审批程序,并由专人负责进行,销毁后应填写销毁记录并报备相关部门。
2. 保密文件的销毁应采用安全、可靠的方式进行,严禁随意丢弃或外借。
七、保密文件的违规行为和处罚1. 对于违反保密文件管理制度的行为,将按照国家法律法规和公司相关规定给予相应的处罚,包括警告、罚款、停职、开除等。
文件保密管理制度一、目的和范围本制度旨在明确企业文件的分类、存储、传输和销毁等过程中的保密要求,确保商业秘密和敏感信息的安全。
适用于全体员工,包括全职、兼职员工以及临时工。
二、文件分类根据信息的敏感程度和重要性,将企业文件分为公开资料、内部资料、机密资料和绝密资料四个等级。
每个等级的文件都有相应的管理规定和使用权限。
三、文件存储1. 公开资料:可对外公开,无需特殊保密措施。
2. 内部资料:仅供内部员工使用,应妥善保管,防止外部人员获取。
3. 机密资料:涉及公司重要商业秘密,需严格控制知悉范围,采用加密或其他安全措施保护。
4. 绝密资料:对公司运营至关重要,知悉人员应限制在最小范围,实行最高级别的保密措施。
四、文件传输1. 任何文件的传输都应采取安全措施,确保在传输过程中不被非法截取或窃取。
2. 对于机密和绝密级别的文件,应采用加密传输,且仅限于授权人员接收。
3. 非电子文件的传递应在保密条件下进行,如使用密封信封或保险箱等。
五、访问控制1. 根据员工的岗位和工作需要,赋予相应的文件访问权限。
2. 对于敏感文件的访问应进行记录和监控,确保可追溯。
3. 未经授权,任何人不得访问、复制或传播非自己权限范围内的文件。
六、责任与处罚1. 所有员工必须遵守文件保密管理制度,对于违反规定的行为将视情节严重程度进行处理,包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
2. 对于因个人疏忽或故意行为导致文件泄密的,将依法追究其法律责任。
七、培训与宣传1. 定期对员工进行保密意识和保密技能的培训,提高员工的保密意识。
2. 通过内部宣传栏、会议等方式,加强对文件保密管理制度的宣传,确保每位员工都能了解并遵守相关规定。
八、制度的更新与维护1. 根据企业发展和外部环境的变化,定期对文件保密管理制度进行评估和更新。
2. 设立专门的管理部门或人员,负责制度的执行监督和日常维护工作。
保密文件管理制度第一章总则第一条为加强对机密文件的管理,做好文件保密工作,保护国家利益和机构重要信息,特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有拥有机密文件管理权限的人员及相关部门。
第三条保密文件是指涉及国家安全、财产安全、社会稳定、个人隐私和商业秘密等不容泄露的文件。
第四条保密文件管理的原则是严格保守、精确记录、适当流转和合理使用。
第五条机密文件的管理,应坚持统一领导、分级负责、密级管理、定密审查等原则。
第二章机密文件定密管理第六条机密文件的定密范围应有法律法规等依据,定密应符合实际需要和保密标准。
第七条定密机构应当制定明确的定密管理制度,并指定专门的定密人员。
第八条定密人员应当具备丰富的工作经验和专业知识,定密人员的工作应当接受严格的审查和监督。
第九条定密人员对机密文件进行定密时,应当准确、完整地填写定密申报表,并进行审批。
第十条定密人员应当按照相关规定对机密文件进行密级划分,并严格控制文件的复制和分发。
第三章机密文件的存储管理第十一条机密文件的存储地点应当符合相关保密标准,防火、防盗、防水等安全设施应当齐全。
第十二条机密文件的存储应当符合文件密级标准,相应的密级标识应当清晰明确。
第十三条机密文件的存储应当由专门的保密人员负责,他们应当具备相关的安全知识和技能。
第十四条机密文件的存储应当严格控制出入和使用,未经授权人员不得擅自进入机密文件存储区域。
第四章机密文件的传递管理第十五条机密文件的传递应当严格按照相关管理规定进行,传递过程中严禁私自拆封、增删内容等违规行为。
第十六条机密文件传递前,应当制定详细的传递计划和记录,严格限制传递范围和时限。
第十七条机密文件传递过程中,应当采取特殊防护和保密措施,确保文件的完整性和安全性。
第十八条机密文件传递完成后,接收单位应当立即确认并记录接收情况,确保文件的正确使用和保密性。
第五章机密文件的报废处理第十九条机密文件的报废处理应当按照有关规定进行,制定具体的报废程序和责任清单。
涉密文件的管理制度一、总则1. 本制度适用于本单位所有涉密文件的管理工作,确保涉密文件的安全与保密。
2. 涉密文件包括但不限于纸质文档、电子文件及其他形式的存储介质中的相关信息。
3. 所有接触涉密文件的员工必须遵守本制度,并承担相应的保密责任。
二、分类与标识1. 根据涉密程度,将文件分为绝密级、机密级和秘密级三个等级。
2. 每份涉密文件都应明确标注其密级,并在文件流转过程中保持标识的清晰可见。
三、存储与保管1. 设立专门的涉密文件存储区域,严禁无关人员进入。
2. 存储区域应配备必要的安全防护措施,如防火、防盗、防水等。
3. 电子版涉密文件应存放于专门的加密设备或服务器中,实行权限管理和访问控制。
4. 定期对存储环境进行检查和维护,确保安全设施运行正常。
四、文件流转管理1. 制定详细的文件流转程序,包括借阅、复制、传递等环节的操作规范。
2. 每次文件流转应有明确的记录,包括流转时间、接收人及返回时间。
3. 严格限制涉密文件的复制和传播,非授权人员不得擅自复制或传递相关文件。
五、员工培训与责任1. 对接触涉密文件的员工进行定期的保密知识培训和安全意识教育。
2. 明确员工的保密责任和违规的后果,增强员工的保密意识。
3. 发现泄密风险或违规行为时,应立即上报并采取相应措施。
六、应急处理与事故报告1. 制定涉密文件泄露或丢失的应急预案,确保快速响应和有效控制损失。
2. 发生泄密事件后,应立即启动应急预案,并进行调查处理。
3. 根据事件严重性,及时向上级主管部门报告,并配合相关部门进行处理。
七、监督与审计1. 定期对涉密文件的管理情况进行监督检查,确保制度得到有效执行。
2. 通过内部审计等方式,评估涉密文件管理的有效性和安全性。
3. 对检查和审计中发现的问题,应及时整改并完善管理制度。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施,由单位保密部门负责解释。
2. 随着法律法规的变化和实际工作需要,本制度可适时修订更新。
办公室保密制度管理制度范本一、保密制度的目的和原则1.1 目的:本制度的目的是为了确保办公室的各种信息和资料的机密性和安全性,防止信息的泄露和不当使用,维护机构的声誉和利益。
1.2 原则:保密制度的管理应遵循以下原则:1.2.1 遵守法律法规:必须遵守国家法律法规和机构规定的保密政策。
1.2.2 需要保密性:只有涉及机构商业秘密、个人隐私和其他需要保密的信息,才需要进行保密处理。
1.2.3 限制访问权限:对于涉及保密的信息和资料,应限制访问权限,只有经授权人员才能查阅和使用。
1.2.4 保密责任:每个员工都有保密责任,必须严守保密约定和机构规定的保密要求。
二、保密管理体系建设2.1 保密责任人员:机构应指定专门的保密责任人员,负责保密管理工作,包括制定和实施保密制度、监督和检查保密工作。
2.2 保密培训:机构应定期进行保密培训,使员工了解保密制度和要求,提高保密意识和能力。
2.3 保密文件管理:机构应建立健全的保密文件管理制度,包括文件的标识、归档、查阅和销毁等环节。
2.4 保密设施建设:机构应配备符合保密要求的设施,包括安全门禁系统、监控设备和文件处理设备等。
三、保密措施和规定3.1 信息和资料分类标识:机构应对不同级别的信息和资料进行分类标识,确保其机密性的区分和保护。
3.2 访问权限管理:机构应对员工的访问权限进行明确规定和审核,防止未经授权人员访问和获取保密信息。
3.3 信息传递安全措施:机构应加强对电子信息和纸质资料的传递管理,采取加密、密封和送达确认等安全措施。
3.4 外部联系保密:机构应对外部人员和机构进行保密管理,包括签署保密协议、控制信息披露范围等。
四、保密违规处理4.1 保密违规行为:包括泄露机构商业秘密、篡改和伪造文件、非法获取保密信息等行为。
4.2 处理程序:一旦发现保密违规行为,机构应立即进行调查,采取相应的处罚措施,并记录在案。
4.3 处理措施:对于违反保密制度的员工,机构可以采取警告、罚款、降职或解雇等处罚措施,情节严重的将追究法律责任。
保密文件管理制度模板第一章总则第一条为了规范和加强保密文件的管理工作,保障国家机密信息的安全,保护国家利益,维护社会稳定,提升国家安全整体水平,特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工作人员,在保密文件管理工作中应严格遵守。
第三条保密文件是指载有国家秘密或本单位机密信息的文件,包括纸质文件、电子文件、光盘、硬盘等形式的文件。
第四条保密文件管理工作应遵循保密需要、便于查阅、方便管理、确保安全的原则。
第五条本单位应当建立健全保密文件管理制度,指导和管理保密文件的创建、传输、存储、利用、销毁等工作。
第六条本制度由本单位领导机构制定,由保密工作负责人负责组织实施,并由本单位各部门、各单位全体工作人员执行。
第二章保密文件的管理第七条本单位应当建立保密文件管理目录,明确保密文件的种类、数量、数量、存储位置等信息。
第八条本单位应当对涉密信息进行分类、分级管理,确保保密信息的有效保护。
第九条本单位应当建立保密文件审批制度,对每一份涉密文件进行审批后方可使用。
第十条本单位应当建立保密文件传输制度,确保文件在传输过程中不泄密。
第十一条本单位应当建立保密文件存储制度,对不同级别的文件采取不同的存储措施。
第十二条本单位应当建立保密文件利用制度,规定谁可以使用哪些文件、使用范围和方式。
第十三条本单位应当建立保密文件销毁制度,规定不再需要的文件应如何销毁。
第十四条本单位应当建立保密文件备份制度,确保关键信息不会因为丢失而造成损失。
第十五条本单位应当建立保密文件安全检查制度,定期对文件进行安全检查。
第十六条本单位应当建立保密文件事件报告制度,发生保密事件应及时报告并进行处理。
第十七条保密文件管理工作人员应当接受相关培训,了解保密文件管理制度和操作规程。
第三章附则第十八条对违反本制度规定的人员,应当依据有关法律法规进行处理。
第十九条本制度自发布之日起生效,如有其他相关规定,以本制度为准。
制定单位:XXX单位制定日期:XXXX年XX月XX日审定单位:XXX单位审定日期:XXXX年XX月XX日保密文件管理制度已装订在本单位管理规章制度手册中,以便随时查阅。
2024年涉密文件管理制度(通用9篇)涉密文件管理制度篇1第一条、各种涉密和内部文件、刊物、资料、档案必须坚持统一管理的原则,严格文件、资料的印发、传递、清退、立卷归档、销毁等制度。
第二条、所有秘密、机密、绝密文件(资料)均应由专人保管,认真登记,妥善放置保管。
第三条、凡上级发来的和我开发区制发的标明密级的文件、资料及刊物,应按规定的范围阅读和传达,不经原制发机关同意,任何人不得随意扩大范围和翻印。
需传阅或承办的密件,有关领导和承办人要做到及时阅批、承办,不得横传、积压。
绝密级文件原则上不出办公室,不得携带外出。
需要承办部门带回办理的密件,应妥善保管,不得遗失,用后及时归还;造成失密事故的,要追究责任,严肃处理。
第四条、各种密件应指定专人管理,查阅文件、档案必须按规定办理登记手续,并要有人监督。
第五条、为确保密件的安全,秘密文件、资料必须存放机要室或铁制文件柜内,并做到经常清点、核对;存放保密文件、资料也必须配置专柜,符合保密要求。
工作人员离开办公室时,不得将密件放在桌面上,阅过的文件要及时退回机要室,来不及阅读的文件要锁进文件柜中或暂时退回机要室保管。
第六条、对秘密文件、资料,从拟稿到审查、修改、签发均要保守秘密。
打字、文印室是机要重地,印制秘密文件要专人负责,打印完的文件及时送出,未完的工作件要妥善收存,废弃文件要集中收存、统一销毁,个人不得利用废弃纸张另作私用或不经清理出售,严防失泄密。
非打字、印刷人员未经许可,不得进入文印工作场所。
第七条、上级下发的涉密文件、资料及党工委、管委会印发的秘密文件、内部资料不得作废纸处理,也不得擅自出售给废品收购部门和个体商贩,要对应销毁的涉密文件资料进行统一造册,交党政办后按程序处理。
第八条、国家绝密级、机密级文件、资料、音像制品、光盘等秘密载体应通过机要交通传递。
确因工作需要需随身携带秘密级文件、资料等秘密载体外出的人员,一律不得乘坐公共交通工具,无论在任何情况下都要做到密件不离人,不允许携带密件探亲、访友或出入公共场所,以防泄露国家秘密。
《保密文件管理制度》保密文件管理制度1. 引言本保密文件管理制度旨在确保公司内部的敏感信息和机密文件得到科学、安全、可靠的保护。
本制度包括文件的保密级别、存储与传输、权限管理等方面的规定,以确保公司的商业机密和客户信息不被泄露。
2. 文件的保密级别为了方便管理与分类,我公司将文件分为三个保密级别:绝密、机密和秘密。
具体分类根据文件所含信息的重要性确定,并在文件上标明相应的保密级别。
- 绝密级别:包括公司核心机密、商业计划、财务报表等重要信息。
只有授权人员可以接触和处理此类文件。
- 机密级别:包括客户合同、供应商信息、市场调研报告等较为敏感的信息。
仅有授权人员和特定部门可接触和处理此类文件。
- 秘密级别:包括内部流程、员工培训资料等一般级别的文件。
相关人员可以接触和处理此类文件。
3. 文件的存储与传输为了保护文件的机密性,在存储和传输过程中需遵循以下原则:- 存储:所有保密文件应存储在指定的保密文件柜中,并定期进行备份。
只有获得授权的人员可以访问保密文件柜。
- 传输:保密文件的传输应使用加密通道或加密存储介质。
电子邮件和云存储等传输渠道必须经过授权和加密处理。
- 文件销毁:对于不再需要保密的文件,应按规定的流程进行销毁,以防止被他人获取敏感信息。
4. 文件的权限管理为了保证文件仅被授权人员访问,我公司采取了以下权限管理措施:- 身份验证:每位员工在系统中都有独立的身份验证信息,只有经过身份验证的人员才能访问特定保密文件。
- 访问权限:根据员工的职责和需要,提供不同级别的访问权限。
权限的授予与更改需要经过管理层审批和记录。
- 访问记录:所有对保密文件的访问都将被记录,以实现对访问情况的监控和审计。
5. 文件管理责任为了落实文件管理制度,明确相应的责任,公司将以下职责分派给相关人员:- 文件管理员:负责对文件进行分类、标注和存储,并定期进行备份和销毁。
- 系统管理员:负责维护和管理文件管理系统,确保权限设置的安全和正确性。
文件的保密管理制度1、文件的管理规定(1)文件一律由本单位指定保管人签收、拆封、登记、清点。
收文登记一定要在当日内完成,经办公室主任批阅及时分送有关领导和主办单位,不得积压。
(2)传阅的文件,要严格按照规定的范围传阅;本委领导阅办文件,要做到随阅随清退,不积压和保存文件;领导之间不许横传,阅办后及时交保密员,妥善保管。
(3)借阅文件、查阅档案要经领导批准,履行借阅登记手续。
(4)文件只能在办公室阅读,不准外带。
确因工作需要必须把文件带出时,须经本会领导批准,办理借阅手续,用后及时退还。
借阅人不准把文件转借他人。
(5)文件要由保密员专人保管,存放文件要有专柜、专室。
专室要按安全保密要求(铁门、铁窗、铁柜)。
不准将文件放置在无专人管理、无严密加锁的箱柜内。
下班时不准将文件放在办公桌上。
发现下落不明(丢失)文件要及时报告,并认真查找、处理。
(6)未经批准不得擅自翻印(复印)上级文件和领导内部讲话。
(7)凡到上级部门开会带回的文件、资料、领导讲话等,必须交单位保管文件的同志注销保管,用时办理借阅手续,用后交还,禁绝历久保留在个人手里。
(8)在上缴文件、立卷归档工作结束后,要将计划销毁的文件资料逐一注销,经分管领导签批后交保密局会合销毁,禁绝个人私自销毁文件和资料。
(9)单位领导和机要保密人员在工作调动时,要严格履行交接手续。
保管文件、档案人员要将自己经管的文件、档案开列清单,核对无误后,双方签字交接清楚。
2、秘密文件、资料的保密管理规定(1)凡有秘密、机密、绝密文件(以下简称“三密”文件),要配有专(兼)职人员负责本单位的国家秘密文件、资料管理的工作。
经管“三密”文件的人员,须按规定通过考核、审查批准,报地区保密组织备案。
(2)“三密”文件必须存放在符合安全保密有“三铁"办法的专室,并建立健全有关制度,实行专人办理。
“三密”文件的收发、传递、借阅、移交、归档、销毁等都推行注销手续,严守保密制度。
保密文件管理制度
文件编号:
版本号:
0更改记录
1、目的
为了提高公司内控管理水平,加强公司各类文件的保密,防止公司生产经营等各类信息的泄密和流失,特制定本制度。
2、范围
公司的保密文件是指与公司一切经营活动有关的,公司不允许对外公布和扩散的文件,包括但不限于:各种往来文件、函件、文档、报告、报表、会议纪要
3 •密级划分
3.1保密文件根据其内容不同,分为绝密、机密、秘密文件;
3.2“绝密”文件:是指包含公司最重要的机密,关系公司未来发展的前途命运, 对公司根本利益有着决定性影响的保密文件;
3.3“机密”文件:是指包含公司的重要秘密,其泄露会使公司的安全和利益遭受严重损害的保密文件;
3.4“秘密”文件:是指包含公司一般性秘密,其泄露会使公司的安全和利益受到损害的保密文件。
4、密级标识
4.1密级确认后,文件应当按其密级在其醒目位置加盖或加印相应标识。
专用印
章由保密办公室指定专人负责保管。
4.2绝密文件应当在其文件每一页的右上角加盖“绝密”专用印章。
4.3机密文件应当在其文件每一页的右上角加印“机密”专用印章
4.4秘密文件应在其文件首页的右上角加印印“秘密”专用印章。
5、文件打印
5.1绝密、机密文件:由保密办公室指定专人负责打印。
5.2秘密文件:保密办公室指定人员打印好秘密文件后,应将磁盘文件定期删除。
公司将对删除情况不定期检查,不得私自拷贝秘密文件。
6、文件分发
6.1绝密、机密、秘密文件的分发应当有所记录。
绝密、机密、秘密文件必须发至相关部门指定文件接收人签收。
6.2绝密、机密文件、秘密文件严禁在内部办公网络上发布、公开和传送。
6.3在对外合作中,如确需向合作方提供公司保密文件的,应当首先按其密级由公司总经理书面批准,并在提供前与之签订保密协议。
7、查阅、申请复制
7.1查阅权限:
7.1.1查阅公司文件必须填写文件查阅申请表。
(附件表格《文件调阅、复印申请表》7.1.2绝密文件、机密文件:主办部门负责人、分管领导和公司总经理签字批准。
7.1.3秘密文件:主办部门负责人、分管领导签字批准。
7.2复制权限:
7.2.1申请复制文件必须填写文件复印申请单。
(附件《文件调阅、复印申请表》
7.2.2严禁复制绝密文件。
7.2.3机密文件复印:必须主办部门负责人、分管领导和公司总经理签字批准。
7.2.4秘密文件复印:完成部门负责人、分管领导签字批准。
8文件保管、存档
8.1绝密、机密、秘密文件由文件的签收人和签发人亲自保管。
8.2绝密、机密、秘密文件的查阅人和机密、秘密文件的复制应当在文件保管人处进行登记,以备核查。
8.3如绝密、机密、秘密文件的保管人不慎将文件丢失,应立即向公司相应的领导汇报情况。
9、保密责任
9.1绝密、机密、秘密文件的保管人不得擅自复制文件,不得让无关人员接触这
些文件。
9.2严禁未被授权的人员查阅、复制和摘抄绝密、机密、秘密文件。
9.3员工在离职时不得携带公司的秘密、机密、秘密文件。
9.4如以上行为一旦发现,公司将严肃处理。
情节严重者,公司将追究其法律责任。
10、作废文件的处理
文件保管人应对保管的文件进行定期清理。
已过时或作废的文件要进行销毁或者解密。
绝密、机密、秘密文件的解密和销毁须由部门负责人、分管领导、公司总经理签字批准后进行。
11、监督和检查
各部门负责人应当对本部门机密、秘密文件的保密情况进行有效监管,对违反管理规定的行为要及时指正,对严重违反者要立即上报。
同时对本部门保密文件的控制情况有所记录,并应根据最新记录对各保密执行情况进行不定期检查,对违反管理规定的情况要通报批评;对严重违反规定,可能或者已经造成重大损失的情况要立即汇报公司领导班子。
12、附则
本制度由保密办公室负责解释,自发布之日起执行。