IATF16949-2016 内部审核方案
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内部审核方案
文件编号:为了更好地发挥质量管理体系内审的作用,确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性与持续改进,特制定2020年质量管理体系内审方案。
一、审核目的:
1.体系审核:对公司质量管理体系实施检查,以验证管理体系是否正常运行,并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
2.过程审核:验证公司制造过程是否符合要求,评价是否需要采取改进或纠正措施,推进和完善产品制造过程。
3.产品审核:为了对产品是否与规定的技术要求和顾客要求相一致,通过对少量成品进行检验来对质量保证的有效性进行评定,验证产品是否符合所有的技术要求,以产品质量来确认质量能力。
二、审核依据:
1.IATF16949:2016 ;
2. 公司质量手册、程序文件、规范制度等文件化的信息;
3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件;
4. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围:
公司质量管理体系的全部要素,及其涉及的所有职能部门、过程及产品。
四、审核组成员:
挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员;内部审核组分为2组;审核组成员要坚持公正、客观的审核原则,不得审核本部门涉及的工作及过程。
五、审核频次:
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题,原则上每年进行一次(间隔12个月),内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次,且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合,或顾客抱怨发生时,审核频率必须适当增加,由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程:
每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核准备:
1.审核前一个星期落实审核组人员,召开内审员会议,做好动员工作,分好工。
2.审核员在一周的时间内完成审核表的编制,提交审核小组长审核通过,方可使用。
八、审核计划和审核报告(电子版)的分发范围为各职能部门。
1.审核计划在审核前3天发放到各职能部门。
2.审核报告和不符合报告,最为管理评审的重要输入,提交管理评审;
3.审核不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效
性验证。
九、审核报告发布日期:
一般现场审核完成后5日内经管理者代表审批后发布。
十、首、末次会议地点参加人员:
1.时间:首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2.参加人员:最高管理者、管理者代表、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等。
十一、保留每次有关审核的形成文件的信息:
主要有审核计划通知、首末次会议记录、检查表、审核报告、审核不符合报告及改进证据。
十二、审核活动职责:
质量部负责内审全过程的归口管理,其它部门配合。
审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等;证据验证关闭后递交质量部保管存档。
十三、产品审核方案
十四、过程审核方案
十五、体系审核方案
编制/日期:审核/日期:批准/日期:。