KPI指标说明及改善
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精益KPI指标范文精益生产是一种通过最小化浪费和提高效率的方法来实现持续改进的管理理念。
为了实现精益生产,企业需要明确的目标和指标来跟踪和评估其绩效。
这些指标通常被称为精益KPI指标。
1.生产效率生产效率是衡量企业生产能力的指标。
它可以通过计算生产总量与生产资源的关系来计算。
这可以帮助企业确定其生产过程的效率,并发现可能存在的浪费或瓶颈。
提高生产效率可以帮助企业提高产品质量和交付速度,从而增加客户满意度。
2.一次通过率一次通过率是指在生产过程中,产品或服务能够在第一次尝试时满足所有要求的能力。
一次通过率可以衡量生产过程的质量。
高一次通过率可以降低生产成本和不良品数量,提高产品质量和客户满意度。
3.库存周转率库存周转率是指企业在一定时间内销售或使用库存的次数。
它可以帮助企业了解库存的使用效率。
高库存周转率可以减少库存持有成本,并提高现金流。
4.工作站滞留时间工作站滞留时间是指产品在各个工作站停留的时间。
较长的滞留时间可能是由于瓶颈或浪费引起的。
减少工作站滞留时间可以提高生产效率并减少资源浪费。
5.产品质量指标产品质量指标可以帮助企业评估其产品的质量水平。
这包括产品的缺陷率、退货率和客户投诉率等。
通过监控产品质量指标,企业可以发现潜在的质量问题,并及时采取纠正措施。
6.客户满意度客户满意度是衡量企业产品或服务对客户满意程度的指标。
可以通过定期进行客户满意度调查来收集数据。
高客户满意度可以帮助企业保持现有客户并吸引新客户。
7.收益率收益率是衡量企业经营绩效的指标。
可以通过计算利润与销售额的比例来计算。
高收益率表示企业的盈利能力和效率较高。
8.员工参与度员工参与度是衡量员工积极参与企业持续改进活动的程度。
可以通过员工调查或反馈来评估。
提高员工参与度可以增强企业的创新能力和竞争力。
以上只是一些常见的精益KPI指标示例。
每个企业都可以根据其特定的业务和目标来选择适合自己的指标。
重要的是要确保这些指标与企业的长期战略和价值观保持一致,并用于持续改进和监控进展。
常规KPI指标与改进KPI指标一.什么是KPI?KPI(Key Performance Indicators)译为关键绩效指标,是指企业宏观战略目标决策经过层层分解产生的可操作性的战术目标,是宏观战略决策执行效果的监测指针。
KPI是衡量企业战略实施效果的关键指标,其目的是建立一种机制,将企业战略转化为内部过程和活动,以不断增强企业的核心竞争力,并持续取得高效益。
在具体的企业管理实践中,KPI指标体系的价值则是根据企业或部门战略,逐步分解与承接战略要项,并在此过程中帮助企业战略落地,同时确定部门和个人的责任和绩效标准。
目前在国内外,大量公司采用KPI作为提取各个主体考核的基本指标来源。
在进行绩效指标提取时,指标提取有四个维度:时间、成本、数量和质量。
由此引出KPI绩效指标制定的SMART五原则:•明确性(Specific):是指绩效考核要切中特定目标,不能笼统;•衡量性(Measurable):是指绩效指标是数量化或者行为化的,验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的;•可接受性(Attainable):是指绩效指标在付出努力的情况下是可以实现的;•实际性(Realistic):是指实实在在的,可以证明和观察;•时限性(Time-bound):是指要注重完成绩效指标的特定期限。
企业在提取KPI指标时,必须符合SMART原则,同时,在指标中还至少应当包含两种类型的KPI指标——常规KPI指标与改进KPI指标。
常规KPI指标是面向阶段性战略目标的,反映战略实现状况;改进KPI指标是面向年度计划的,属战术性指标,反映年内经营管理中影响常规KPI指标达成的障碍因素改善情况。
改进KPI指标的改善有利于常规KPI指标的达成,改进KPI指标随管理重点的变化而变化。
常规KPI指标和改进KPI指标可以同时确保企业当前的战略目标顺利实现,同时改进KPI指标则保证了未来组织的弹性。
企业的KPI指标库也可以根据企业战略、外部市场等的变化而更新,这样就可以让KPI指标恰当地起到衡量、考核、牵引的作用。
教育机构岗位KPI考核指标及说明一、教育机构岗位KPI考核指标8、教研部老师KPI考核指标10、人事专员KPI考核指标12、会计KPI考核指标13、出纳KPI考核指标14、校区执行校长KPI考核指标15、行政前台KPI考核指标16、咨询主管KPI考核指标19、教务老师KPI考核指标二、岗位KPI考核指标说明1.集团业绩完成率=(当月集团实际完成业绩—退费业绩)/当月集团业绩目标;2.战略规划完成率=年度战略规划分解到每月工作计划完成率;3.集团员工合格率=集团员工当月KPI>=60分的人数/集团员工总人数;4.公司净利润率=(公司当月实际业绩-成本-退费)/公司当月实际业绩5.校区退费率=当月校区退费数量/校区在学学生数量;6.个人退费率=当月个人所带学生退费数量/当月个人所带学生数量;7.部门员工合格率=部门员工当月KPI>=60分数量/部门员工数量;8.教师离职率=当月校区教师离职数量/校区教师总量;9.教师合格率=当月校区教师合格数量/校区教师总量;10.市场到访完成率=月度各校区市场实际到访量之和/市场部月度计划到访量;11、个人负责学生出勤率=个人所教的学生出勤的量/所教的学生数量;12、个人教学效果测评平均分=个人说教学生打分之和/学生数量;13、个人教学资料完整率=个人代课备课率;三、KPI工资核算1、当KPI<60分,则绩效工资为零;2、当60<=KPI<70分,则绩效工资是60%;3、当70<=KPI<80分,则绩效工资是80%;4、当80<=KPI<90分,则绩效工资是100%;5、当KPI>=90分,则绩效工资是120%;。
MAXIMO中工单的统计指标说明1.工单质量通过对工单完整率、工单有效率、工单按计划完成率,以及工单维修汇报率加权平均而得到,用以在一定程度上反馈工单的综合质量。
A.工单完整率:主要依据工单填写的基本要求,统计工单信息的完整情况。
需要完整填写的信息包含:工单描述、位置、总分类帐科目、申请单位、维修模式、工作类型、专业、热工许可证、冷工许可证、密闭空间、电气隔离、信号旁通、主管人、负责工种/责任人、计划开始时间、计划完成时间、实际开始时间、实际完成时间、任务标识、计划员工、实际员工、维修汇报在工单完整率中最后一项“维修汇报”统计方式改为:CP、EV,PM不用判断维修汇报情况,自动认为完整;CM,EM三者满足其一认为完整。
1)工单中维修汇报填写了备注;2)工单维修汇报填写了问题、原因、措施;3)工单维修汇报填写了问题及原因、处理情况;工单完整率用以统计工单关闭时间在开始和结束日期内,已填写完整项数量总和,占必填项数量总和的比例。
B.工单有效率:工单只有满足下列条件之一的,视为有效工单:1)实际物料有发生的;2)相关文档中挂接了附件文件的;3)工单的实际情况中有对应的任务记录的;4)工单的维修汇报中有内容填写的。
工单有效率是统计工单关闭时间在开始日期到结束日期内,满足以上条件的工单,占统计时间内所有工单的比率.C.按计划完成率:用于统计工单关闭时间在开始时间到结束时间之间的工单,并判断工单是否按照计划完成,工单的关闭时间在计划结束时间后 12小时之内,视为按计划完成了工单工作(若工单的计划结束时间为空,则工单在汇报日期后84小时内关闭,视为按计划完成了工单工作). 注:如果过度超前关闭工单,将会对工单的偏移天数指标产生影响.D.工单维修汇报率:主要统计工单关闭时间在开始日期到结束日期内工单的维修汇报情况,符合以下规则的将列入统计范围:1)工单中维修汇报填写了备注;2)工单维修汇报填写了问题、原因、措施;3)工单维修汇报填写了问题及原因、处理情况;注:对于状态检测触发的工单,也应该进行维修情况汇报。
XXXXX有限公司KPI绩效考核指标作业指导书前言关键业绩指标(Key Performance Indicator —KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具,也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。
关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。
为配合公司KPI绩效管理体系的建立,保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一,确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确,使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。
事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次,职能部门每季度考核一次,年度考核总评。
管理类指标(G)最终计算根据各考核期平均分计得,同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。
否决类指标(K)当年发生一次即统计一次。
对事业部考核,由各指标归口管理职能部门负责考核,考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门,并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。
对各职能部室考核,具体由公司绩效考核工作小组实施(公司相关领导、有关部门进行考核),考核数据由人力资源部统计汇总,并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后,反馈至各部室,并按照考核标准计算各部门KPI绩效考核得分,与部门员工绩效工资挂钩。
KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标,按照实际完成的业绩进行汇总统计;KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标,结果低于计划指标的,按实际进行汇总统计,结果高于计划指标的,按完成计划的100%进行汇总统计。
一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释:是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标,即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。
月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划,考核累计计划完成率。
数据来源:由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核,在报告期后8日内报送人力资源部。
KPI指标库及其定义指标KPI (Key Performance Indicators) 指的是关键绩效指标,是用于评估组织或个人绩效的重要度量。
通过使用KPI,组织可以了解其目标的实现情况,并采取措施来改善业绩。
下面将介绍一些常见的KPI指标和其定义。
1.销售额:以货币形式度量的销售收入。
这是一个常用的KPI指标,用于衡量组织的销售效果和市场份额。
2.销售增长率:用于衡量一段时间内销售额的增长百分比。
这个指标可以帮助组织了解其销售业绩的发展趋势。
3.客户满意度:衡量客户对组织产品或服务的满意程度。
这个指标可以帮助组织了解客户需求和改善客户体验。
4.回访率:衡量客户回访的频率。
这个指标可以帮助组织了解客户忠诚度和关系的牢固程度。
5.员工满意度:衡量员工对组织的满意程度。
这个指标可以帮助组织了解其员工的工作环境和福利待遇。
6.产品质量指数:衡量产品的质量水平。
这个指标可以帮助组织了解产品的生产效率和质量标准。
7.报废率:衡量产品在生产过程中被废弃的比例。
这个指标可以帮助组织了解其生产过程的效益和效率。
8.生产效率:衡量生产过程中所需资源的使用效率。
这个指标可以帮助组织了解其生产过程的效果和效益。
9.成本节约率:衡量组织在运营过程中节约成本的比例。
这个指标可以帮助组织了解其运营效益和盈利状况。
10.市场份额:衡量组织在特定市场中的销售额所占比例。
这个指标可以帮助组织了解其在市场竞争中的地位和竞争力。
11.客户获取成本:衡量获取一个新客户所需的成本。
这个指标可以帮助组织了解其市场开拓成本和营销策略的有效性。
12.客户流失率:衡量客户在一段时间内离开的比例。
这个指标可以帮助组织了解客户满意度和关系的稳定程度。
13.市场渗透率:衡量组织在市场中的渗透程度。
这个指标可以帮助组织了解市场潜力和产品销售的空间。
14.员工流失率:衡量员工离职的比例。
这个指标可以帮助组织了解其员工满意度和人力资源管理的效果。
15.利润率:衡量组织的盈利能力。
KPI参考指标
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表
经营目标管理暨经营指数说明表。
分析你的团队KPI指标说明及改善-V1一、KPI指标说明我们的团队KPI指标是在不同时间段内完成的任务量、任务完成质量以及客户满意度等关键指标。
这些指标是我们团队工作表现的重要衡量标准,并且它们与我们的业务目标紧密相关。
首先,任务量是我们的主要指标之一。
我们的工作涉及到各种不同的项目,所以我们需要关注每个项目的进展情况,确保我们按时交付任务,并可以在不同的时间段内达到任务量的要求。
其次,任务完成质量也是非常重要的。
除了确保任务按时完成外,我们还需要做好任务质量控制,确保我们按照标准完成工作,并达到客户的期望。
最后,客户满意度是我们衡量工作成功的一个非常关键的指标。
我们团队的主要任务是通过提供优质的服务来满足客户需求,因此,我们需要了解客户对我们工作的看法和反馈,以便在未来的工作中不断改善。
二、改善方法为了改善我们的KPI表现,我们必须采取不同的方法来优化我们的工作流程,提高我们的效率、质量和客户满意度。
以下是一些可能有助于改善我们团队KPI表现的方法:1.提高沟通效率良好的沟通是我们团队工作的基础。
我们需要确保任务分配和进展情况得以迅速和清晰地传达,并在任何时间都可以及时沟通问题和解决方案。
快速和有效的沟通将有助于我们加快任务进度,减少任务延误和错误,并使客户满意度得到提高。
2.制定详细的计划和进度表任务的复杂性远不止于看起来的那样。
因此,制定详细的计划和进度表使我们能够更好地掌握每个项目的重点和时间要求。
这将帮助我们协调我们的工作,确保我们正确地完成每项任务,并按时完成。
3.实施质量控制措施为了确保任务的质量,我们需要实施一套完整的质量控制措施。
这包括任务的审核和验证、对每个项目的细节进行检查和调整,以及确保我们超出客户要求的标准。
4.积极监听客户反馈客户的反馈对我们的工作至关重要。
因此,我们必须积极听取客户的反馈,并及时采取措施改进我们的工作。
加强与客户的沟通,通过定期与客户交流,收集他们的意见和建议,以制定优化策略。
KPI指标说明第一部分PMT 类KPI指标一、CPD 履行类指标1、决定打算评审点治理效力2、项目进度误差率3、项目周期, 时期周期及误差4、市场响应速度二、质量类指标5、客户知足度6、客户反馈产品缺点(产品故障率)7、客户办事支撑费用比重8、产品保修费用比重三、效力类指标9、产品器件效力9.1 PMT 器件替代率9.2 PMT 器件复用率9.3 PMT 器件优选率9.4 PMT 器件累计增长率四、市场成功/投资类指标10、市场份额11、税前利润率12、发卖收入增长率13、毛利率14、研发投资效益15、舍弃项目比重16、新产品发卖比重第二部分PDT 类KPI指标一、CPD 履行类指标1、决定打算评审点预备度2、项目进度误差率3、项目周期, 时期周期及误差4、研发费用预算履行相符度5、设计成本目标完成率二、质量类指标6、客户反馈产品缺点三、效力类指标7、产品器件效力7.1 器件替代率7.2 器件复用率7.3 器件优选率四、市场成功/投资类指标8、PDT合同-关键要素第一部分PMT 类KPI指标1、决定打算评审点治理效力【指标名称】决定打算评审点治理效力【指标定义】PMT对产品进行的各类决定打算评审活动的有效性统计。
【考察对象】 PMT【设置目标】衡量PMT决定打算评审工作的效力,发明评审点治理中的问题,分析问题产生的缘故并提出改进方法(例如促使PDT周全充分地完成决定打算评审预备工作等),以促进PMT精确高效地作出决定打算。
【统计部分】PMT的秘书机构【统计方法】秘书机构的秘书依照本身的记录,对一个季度内PMT的决定打算评审数据进行统计:1、实际决定打算评审次数。
2、有效决定打算评审次数;一个产品或版本到了必定时期,PMT须要对其进行决定打算评审以确信下一步的成长偏向。
关于正式宣布往常的产品,一样在每个决定打算评审点时进行1次决定打算评审;关于进入生命周期时期的产品,可依照公司规定,每隔一段时刻进行1次评审。
KPI指标说明及改善
一、KPI指标定义及计算
1、首年度保费(FYP):报告期内保单第一年度保费之和。
两个口径:预收数与承保数
预收数:所有新契约保费
承保数:FYP=新契约保费+首年续期—当期契撤件保费—当期全额退保件保费
2、首年度佣金(FYC):首年度保费*首年度佣金率
3、期初人力:报告期第一个工作日在职业务员人数
根据报告期不同可分为月初人力、季初人力、年初人力
期初人力=上期期末人力
4、期末人力:报告期最后一个工作日在职业务员人数
根据报告期不同可分为月末人力、季末人力、年末人力
期末人力=下期期初人力
5、实动人力:报告期内实际产生业绩的业务员人数
根据职级不同可分为试用实动人力、正式实动人力、主任以上实动人力
实动人力应包括报告期内有业绩产生,但期末前又脱落的人力
6、平均人力:=(期初人力+期末人力)/2
7、FYP计划达成率:报告期内完成FYP计划的百分比
FYP计划达成率=报告期实际完成FYP/报告期FYP计划
8、 FYP年计划进度:截止报告月的FYP年计划完成率
9、 FYP增长率:报告期相对于基期的FYP增长比率
FYP增长率=(报告期FYP—基期FYP)/基期FYP
同比增长:实务中通常与去年同期相比,称为同比增长
10、人均FYP:报告期内平均每人完成的FYP量
人均FYP=报告期实际完成FYP/报告期平均人力
11、人均产能:报告期内平均每位实动业务员完成的FYP量
人均产能=报告期实际完成FYP/报告期实动人数
12、件均保费:报告期内平均每件保单所收入的保费量
件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数
新契约保单件数指主险保单件数
13、人均件数:报告期内平均每人完成的保单件数
人均件数=报告期内新契约保单件数/报告期平均业务员人数
14、有效人均件数:报告期内平均每位实动业务员完成的保单件数
有效人均件数=报告期内新契约保单件数/当月实动人力
15、活动率:报告期内实动人力占报告期平均人力的比率
活动率=报告期实动人力/报告期平均人力
可根据各层级分别计算活动率
16、增员率:报告期内新进业务员人数与期初人力的比率
增员率=报告期新进业务员人数/期初人力
新进业务员包括报告期内新进又在期末前脱落的人员
季度平均增员率=报告期新进业务员人数/本季度各月月初人力之和
17、脱落率:报告期内脱落业务员人数与期初人力的比率
脱落率=报告期脱落业务员人数/期初业务员人数
平均脱落率=报告期累计脱落人数 /报告期各月平均人数之和
脱落人数指离职人数,不包括晋升、降级业务员人数
二、营销KPI指标绩效分析及改善措施
1、寿险业务的发展模式
业绩=人力*人均FYP
业绩=人力*活动率*人均产能
业绩=人力*活动率*人均件数*件均保费(短期
2、相关指标的分析
关于人力:
增才(成功吸引成功;以身说法;立标杆等)
育才(关心+示范;要想成功先助人成功)
留才(收入的提高、素质的提升、共同愿景的建立)
关于活动率:
差勤管理(早、夕会经营质量;专人管理等)
市场活动(聊天是我们工作的形式)
日常训练(制式培训的改进、衔接教育课程的开发及落实)
准主顾卡的推广(主顾开拓是持续性工作,收来源于开拓)关于平均生产力:
活动量管理(计划、实施、检讨我们应该做的事情)
辅导(陪同展业是最好的前期辅导)
教育及训练(课程开发、演练、案例分析、经验分享)
激励(什么是最好的激励—解决业务员的问题)
关于留存率:
行业的认同(寿险意义与功能、人脉关系的建立等)
公司的认同(企业文化、制度、人际关系等)
自身的认同(推销本身、潜能、劳动价值、前程规划等)脱落率偏高的原因:
选才有问题
衔接训练不落实
管理、辅导意愿,技巧不足
主管本身技能低,威信不足
职场环境、气氛、人际关系,领导统御
销售拜访量不足
行政干扰营销管理,大量无效增员,违反营销规律、原则降低脱落率的方法:
贯彻执行选择流程、有效增员
建立选择标准、工具、增员面谈技巧
强化衔接训练——角色扮演、案例演练
工作习惯与推销技巧
主顾开拓、落实辅导、差勤管理
活动量管理
职场气氛、人际关系、领导统御
宣导执行平安营销理念、营销文化提升正式业务员比率、转正率建制标准营业部
提升主管管理、辅导意愿、技能
严格考核、优化人员结构、重整营销组织
落实三大福利保障
增员率偏低的原因
增员拜访不足
1、意愿
不了解组织利益
增员创伤
辅导意愿低
2、能力
增员选择能力不足、辅导能力弱
销售与增员习惯不平衡
业务主管本身产能低,无吸引力
职场气氛差,人员收入低
提高增员率的方法
不推销即死亡,增员是推销的延伸
基本法精神——高效率、高报酬
增员技巧训练,话术演练
运用增员选择工具,拟定人力发展计划主管带领举办增员活动——以身作则
职场气氛、工作士气,降低脱落率
提高正式业务员比例、优化人员结构
提升人均绩效,团队荣誉
设定每月(季)增员人数时应注意:
代理人考试
季节性转业
人才市场状况
增员活动计划
销售活动计划
主管辅导能力
脱落率,职场气氛状况
人均件数偏低的原因:
增员选择不当,人员素质低
销售拜访量不足,低准主顾量
销售技巧不佳,主顾开拓能力差
考核、晋升、训练、辅导、奖励落实不够工作习惯不佳,计划与活动未做
过程管理松散,走过场心态
主管本身技能不足
提高人均件数的方法:
建立良好工作习惯——基本管理、过程管理落实活动量管理、计划与活动
提升推销效率—主顾开拓、促成技巧
落实责任额——目标管理(日、周、月追踪)新商品组合促销——件数竞赛
落实晋升、考核、辅导、激励
提升主管辅导、销售能力
落实单位衔接训练
追求品质、优化服务
件均保费偏低的原因
经济因素
市场因素
销售观念
客户消费层级
商品策略
推销能力
提高件均保费的方法:
正确销售观念——寿险意义与功能
检讨商品组合,提高保额
训练销售高保费能力
—成功经验交流
—不断寻找客源
—推销技巧提升
—相关知识充足
扩大接触面,销售拜访量
提高正式业务员比例
活动率偏低的原因:
增员选择不当
训练辅导不足
销售流程不清
准主顾不足
未落实活动量管理
基本管理差勤管理、二次晨会未到位主管本身技能不足
提高活动率的方法
提升主顾开拓技巧
拥有100位以上的准主顾量
贯彻活动量管理
强化会报报表管理
简单、重复、坚持、过程管理、差勤管理、基本管理落实责任额——目标管理(日、周、月、追踪)
适时激励、考核
职场气氛、人际关系
主管落实二次晨会,陪同辅导
有效增员,优化人员结构
提高继续率的方法
增员并留存高素质业务员
建立客户导向的销售训练
短期失效的防止
续期收费渠道多元化
执行业务员品质管理的奖惩办法
推广荣誉业务员制度
宣导执行营销理念、营销文化、三德教育
业务员士气及职场环境
进行绩效分析时的其他考虑因素
管理程序
管理风格
工作计划
职场环境
企业文化
领导统御
人际关系
报表系统
正确理解KPI
1、KPI是工具不是结果
2、追踪大于激励
3、行动重于思考。