房地产公司审计监察部全套岗位说明书
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地产公司审计监察部部门职能及岗位编制一、部门使命依据相关法律、法规、政策和集团审计监察制度,通过建立内控制度和监察机制,开展对集团各项经营与管理活动的全面审计监察工作,以控制经营风险和财务风险,发现并纠正问题,改善经营管理,实现经营目标。
二、部门职能三、部门架构及岗位设置四、人员编制五、人员分工及岗位职责(一)部门经理1、主持公司审计工作,组织配合监察工作;2、负责制订本部门制度规范,经总裁审批后监督执行;3、负责制订本部门年度及月度工作计划,经总裁审批后组织实施;4、负责审核各类审计工作方案、参与重点审计程序的执行,对审计、监察全过程进行管理监控,对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责。
5、指导下属的日常工作,督促下属的工作进度,并对下属在工作中遇到的关键性问题提出解决方案6、组织协调在工作中与下属公司、其他部门及外部审计单位的关系。
7、负责向领导汇报审计监察工作情况,完成领导交办的其他工作任务。
(二)监察专员1、负责对工程质量及安全文明生产进行监察和监督;2、负责对工程项目验收程序、标准进行监察和监督;3、负责对主要、常用的供应商进行评估与检查;对公司的物资采购进行价格抽查监督;4、负责对物业公司和商业公司进行现场监察与监督;5、负责对公司人员行为进行监察,对违规违纪行为进行查处。
6、受理员工的举报投诉,对举报投诉进行调查处理后出具报告,报总裁审批后反馈给举报投诉人。
(三)工程审计1、负责对工程、营销等各类合同结算进行审核,出具审核意见;2、负责对工程、营销等部门组织的招投标过程及结果进行监督,对违规行为及时制止;3、负责对招标采购、签证变更、合同管理进行专项审计,进行审前调查、方案编制、审计实施、报告编写及审计意见的落实。
4、负责本部门文件、资料的日常管理和立卷、归档工作。
5、部门经理交办的其他工作(四)综合审计1、负责对财务收支及财务管理活动进行审计,包括但不限于销售收款、工程付款、成本费用管理、资金管理、预算管理、税务管理、财务报表、财务分析、投融资管理。
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部监察岗位是公司内部监察体系的重要组成部分,主要负责对公司运营过程中的合规性、风险管理等方面进行监察和审计,以确保公司业务的规范运作和风险的控制。
二、岗位职责1. 制定并执行公司内部监察控制方案,确保合规性和风险管理的有效实施;2. 对公司各项业务流程及政策制定进行监察,发现问题和风险,提出改进建议;3. 跟踪公司合规性和风险管理方面的变化,及时进行评估和调整;4. 组织并参与公司内部审计,包括风险评估、内控流程评估等;5. 分析审计结果,提出监察报告,向上级主管部门汇报,并跟进整改工作;6. 协助上级主管部门对公司内部违规行为进行调查,并提供相关资料;7. 参与公司合规培训活动,提高员工的合规意识和风险管理能力;8. 监测并分析行业法规和政策的变化,及时调整公司合规与监察工作。
三、任职要求1. 本科及以上学历,财务、审计、法律等相关专业背景优先;2. 具备国家注册会计师、注册审计师等相关资格认证者优先;3. 具备较强的沟通、组织和协调能力,能够有效推动问题的解决和整改;4. 熟悉相关法律法规,了解企业内部控制标准和风险管理要求;5. 具备敏锐的风险识别和风险评估能力;6. 具备较强的数据分析和报告撰写能力;7. 善于学习和应用新知识,对审计、合规、风险管理等领域有持续学习的意愿。
四、工作条件1. 工作地点:公司总部,需偶尔出差;2. 工作时间:标准工作时间,偶有加班情况。
五、发展前景审计监察部门作为公司内部风险管理和合规性的核心部门,具有重要的发展前景。
在岗位经验的积累和能力的提升下,员工有机会晋升为高级监察员、部门经理等职位,对公司的风险管理和合规性监察起到更为重要的作用。
六、工作成果评估岗位工作成果评估主要以完成的监察任务数量和质量、提出的改进建议的有效性等为主要指标。
员工将根据工作成果得到相应的绩效评价,并与上级主管部门进行定期沟通和评估。
七、工作注意事项1. 保护公司内部相关信息的安全性,不得泄露公司的商业机密;2. 工作中需严格遵守监察行为规范和职业道德准则;3. 需要对公司及员工保有高度的保密意识,不得将相关信息透露给非相关人员。
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门,其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况,并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望,以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计:评估和审核组织的内部控制措施,包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行,可以帮助机构发现潜在的问题和风险,并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导:为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导,包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策,以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据:根据机构的财务报表和财务数据,进行深入的分析与解读,并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据,帮助管理层做出正确的决策,并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性:评估组织的风险暴露情况,并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况,提出改进建议,减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写:准备和编写审计报告,详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果,并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养:参与新员工的培训和扶持,并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动,以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验:具备良好的财务和审计背景,熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力:能够熟练运用数据分析工具,分析和解读财务数据,提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧:具备良好的沟通和写作能力,能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果,并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力:能够独立思考和解决问题,能够灵活应对各种挑战和困难,并提供切实可行的解决方案。
组织管理手册***有限公司***年*月(*稿)目录21、工程审计 (3).工程审计岗位设置 (3).工程审计职责 (3)21.1工程审计经理 (5)21.2土建审计专员 (6)21.3安装审计专员 (8)21、工程审计·工程审计岗位设置·工程审计职责(1)制度建设和管理·负责协助行政人力资源部对工程审计类管理制度与流程的起草;·负责对工程成本控制类制度执行情况进行检查。
(2)计划管理·协助公司年度计划的编制、实施、监控和调整;·负责本部门月度计划的制订、实施、监控和调整。
(3)负责工程成本控制审核·参与房产公司有关工程规章制度、流程的制订,监督检查制度及流程的执行情况,监督招投标过程中有无违规行为;·审核材料的综合类认质认价是否符合公司规定。
·审核成本控制部提交结算书的各种计费项目是否与合同相符,技术核定单、经济签证单、综合类的认质认价单是否属实;·抽查、复核结算书中各项目工程量是否属实、正确,对有疑问的工程项目进行计量、复算、核算;·监督成本控制部建安成本管理体系建立、维护和改进;·监督全面动态成本的控制情况;·抽查经济签证是否与技术核定相匹配;·列席重点项目队伍选择、甲控材料设备采购的开标、评标、谈判、考察、合同的编制、签订;·审核甲供材料工程进度款的拨付,甲供合同付款、结算管理的情况;·抽查甲指乙供材料的核价。
(5)其他·负责依据公司年度经营情况,编制审计计划并付诸执行;·编写各项审计报告,提出处理意见和建议;·负责部门内档案管理;·负责做好有关审计调查、收集、整理、建档工作,保守秘密工作。
21.1工程审计经理21.2土建审计专员21.3安装审计专员。
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一,主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度,包括审计监察规章制度和流程;2. 定期开展内部审核和监察活动,检查公司员工是否遵守规章制度,并发现和解决可能存在的合规问题;3. 跟踪政策法规的变化,及时更新内部制度和监察流程;4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作,确保风险得到及时识别和控制;5. 跟踪公司项目的进展和风险,及时报告公司高层,并提出风险管理建议;6. 协助内部审计工作,进行风险评估和内部控制审计;7. 报告和整理监察结果,形成监察报告,并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历,财务管理、审计、经济学等相关专业优先;2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验;3. 熟悉国家相关政策法规,具备较强的合规意识;4. 具备较强的分析和解决问题的能力,具备较好的沟通和协调能力;5. 具备较强的团队合作精神和责任心,能够承受工作压力;6. 具备良好的英语读写能力,具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会,可向审计主管、审计经理等职位发展;2. 可以参与更具挑战性的项目和任务,提升自身的专业能力和经验;3. 可以接触到公司各个部门的运作,了解不同领域的业务和风险管理方法;4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备;5. 可以建立广泛的人脉关系,在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作,需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力,以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
房地产集团监察审计中心部门及岗位职责1 稽查部部门职责:1、负责全集团范围内有关经济案件的举报受理、调查取证、处置工作。
2、做好举报受理相关工作:(1)采取多种形式发动和鼓励公司员工对违法行为进行举报;(2)受理举报,审查、管理举报材料;(3)对举报材料进行初步处理;(4)做好对举报人的保护、奖励工作。
3、对属稽查范围内的案件进行初查,并与相应的公安、检察机关等执法机关进行对接;4、配合执法机关对案件进行侦查、取证。
5、协助公安、检察机关等执法机关做好对所涉案件的追赃等工作。
6、负责普法教育和宣传。
7、不断收集标杆企业稽查工作的相关资料,通过调查、研究、借鉴、吸收、完善,逐步提升公司的稽查水平和能力。
8、对所有举报、上交移送案件等资料做好整理、归档工作。
2 监督部2.1 部门职责1、核心职能是对所被检查单位进行全面检查、监督和考核评比:督;(2)监督;(3)1)对各单位针对整风运动的宣传、灌输等工作进行检查、监对各单位针对整风运动的各项具体部署的落实情况的检查、参加被检查单位日讲评、周讲评等讲评活动,以抽查的形式参加讲评活动,监督会议的规范性,是否按照整风要求召开;(4)对被检查单位经理层、各职能科室的工作作为程度进行检查监督,是否按照“分公司下基层、项目部上现场”的要求务实地开展工作,对项目部提出问题是否及时给与解决;(5)监督被检查单位会议决议、工作计划的推进工作,是否做到闭环管理;(6)监督被检查单位在提升质量、控制进度等方面的措施是否到位;(7)监督被检查单位拉闸制度的推进是否正常,针对不正常项目、科室的拉闸是否到位;(8)对管理人员行为规范性进行检查、监督,是否按照制度规定流程、职责开展工作;(9)在被检查单位讲评活动上,及时指出其中的不规范、不到位行为,并按制度和文件规定进行处罚、扣分;(10)及时向上级汇报各被检查单位整风工作推进情况,尤其是其中存在的各种不到位现象。
(11)定期组织对各子、分公司、项目部,贸易公司的检查工作。
第七部分:审计监督部人员岗位说明书审计监督部总经理岗位说明书财务审计主管岗位说明书她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,她含着笑,背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦,大堰河,为了生活,在她流尽了她的乳液之后,她就用抱过我的两臂,劳动了。
大堰河,深爱着她的乳儿;在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,为了他,走到她的身边叫一声“妈”,大堰河,把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上,大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;大堰河曾做了一个不能对人说的梦:在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,坐在辉煌的结彩的堂上,而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河,深爱她的乳儿!大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时,乳儿不在她的旁侧,她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,五个儿子,个个哭得很悲,她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,大堰河,已死了,她死时,乳儿不在她的旁侧。
大堰河,含泪的去了!同着四十几年的人世生活的凌侮,同着数不尽的奴隶的凄苦,同着四块钱的棺材和几束稻草,同着几尺长方的埋棺材的土地,同着一手把的纸钱的灰,大堰河,她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的:她的醉酒的丈夫已死去,大儿做了土匪,第二个死在炮火的烟里,第三,第四,第五而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时,在山腰里,田野上,兄弟们碰见时,是比六七年1072庐陵郡,出生于绵州(今四川绵阳)北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。
与唐韩愈,柳宗元,宋王安石,苏洵,苏轼,苏辙,曾巩合称“唐宋八大家”。
说明诗人于庆历六年(1046)在滁州郊外山林间造了丰乐亭,•第二年三月写了丰乐亭游春三首绝句,这里选一首。
诗中描写诗人尽情春游,如醉如痴,•简直不肯放过春天的样子。
可以说,这是《画眉鸟》•诗中“自在啼”的一个非常形象化的注脚。
绿树交加山鸟啼,晴风荡漾落花飞。
房地产监察审计主任岗位工作职责说明书[114247]房地产监察审计主任岗位职责说明书岗位编号:0119所在部门:房地产开发集团有限公司岗位定员:1岗位名称:监察审计主任(办公室副主任)直接上级:办公室主任直接下级:职责与工作任务本职:负责公司经营过程中全面监察审计工作一、职责表述组织制定公司开发项目年度计划,经总经理办公会批准后,负责组织实施并检查督促工作任务:参与公司年度经营计划的编制主持制定公司审计长期规划和年度审计工作计划编制本部门年度计划,报上级批准后执行根据公司经营计划,编制监察细则及年度、竣工审计计划,报总经理批准后执行二、职责表述主持公司经营过程中监察审计工作工作任务:组织制定公司审计的工作制度和管理制度安排部署审计工作任务,起草、签发有关报告、文件参与公司有关财务制度、管理办法的研究、制定,参与有关工作会议主持审计工作的实施,指导和监督各项审计工作审定审计报告,作出审计结论和决定,负责向公司领导报告工作对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果三、职责表述主持公司(项目)监察工作工作任务:参与项目操作指标的设定,并与项目负责人协作分解指标根据操作指标对项目公司(项目部)、公司各部门的工作进行跟踪,每月(季度)与检查组配合进行检查工作四、职责表述主持公司审计工作工作任务:审计公司(项目)财政预算执行情况和决算审计公司(项目)预算外资金的收支及其使用情况审计公司(项目)的资产、负债、损益情况审核现金收、付款原始凭证,保证收支业务正确进行各项专项审计调查和稽核主持年度审计、竣工决算审计工作主持高级管理人员离职审计工作五、职责表述由总工程师授权处理的其他重要事项与预算部、材料部、财务部协调工作协调与公司内外各单位、各部门的工作关系接受办公室对本职位的监督考核收集整理相关资料,按年度交档案管理存档权力:本项目总体经营计划制订的建议和实施权本项目具体工作开展的决策权对项目计划执行结果考核奖惩有决策权对阶段性工程费用使用有决策权解决特殊事件和重大突发事件的临时授权工作协作关系:内部:公司内所有部门外部:政府及其他相关部门,审计单位任职资格:教育水平:大学以上学历专业:审计相关、财务管理、经济管理专业及其他相关专业培训经历:审计业务培训、房地产财务培训及其他经验:8年以上相关工作经历知识:具备相应的审计管理知识、财务知识技能技巧:熟练使用Office专业办公软件、审计专用软件具有一定的判断与决策能力、协调能力、计划与执行能力其他:使用工具设备:网络、计算机的使用、一般办公设备使用工作环境:办公场所、工程现场工作时间特征:正常工作时间,根据工作情况加班备注:监察审计主任由董事长聘任,其工作对董事长负责感谢您的阅读!。